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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2015 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
246366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ROMAN JOSE LUIS | CR NO. 220004519.- INCENTIVO "POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO", REIMPRESIÓN DE CHEQUE CANCELADO POR ESTAR MAL EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246366, A FAVOR DE ESTRADA ROMAN JOSE LUIS | $3,000.00 |
246365 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220004518.- REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA EN PEDRO MORENO EST. PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246365, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $123,484.00 |
246364 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VEGA PONCE ARTURO | CR NO. 220004432.- SERIES DE LED TIPO RED, FOCOS ETC. PARA ILUMINACION DEL CENTRO DE LA CD. TEMPORADA NAVIDEÑA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246364, A FAVOR DE VEGA PONCE ARTURO | $99,783.20 |
246361 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010010.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS DIR. JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246361, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $838.00 |
246360 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246360, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $12,980.40 |
246359 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220381.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246359, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
246358 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220374.- COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246358, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,809.60 |
246357 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA GONZALEZ ALAN JOAQUIN | CR NO. 220004269.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246357, A FAVOR DE ALCALA GONZALEZ ALAN JOAQUIN | $6,867.03 |
246356 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH | CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH | $1,925.93 |
246356 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH | CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH | $2,400.00 |
246356 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH | CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH | $171.00 |
246356 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH | CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH | $133.50 |
246354 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA MORALES MA CARMEN | CR NO. 220004266.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246354, A FAVOR DE OCHOA MORALES MA CARMEN | $7,222.22 |
246353 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FUENTES ALFARO PAULA GEORGINA | CR NO. 220004265.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246353, A FAVOR DE FUENTES ALFARO PAULA GEORGINA | $1,666.67 |
246352 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | $1,042.76 |
246352 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | $30.00 |
246352 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | $42.06 |
246352 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | $57.00 |
246352 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | $44.50 |
246352 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | $868.97 |
246352 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | $347.59 |
246352 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA | $86.90 |
246351 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RICO URZUA JOSE LUIS | CR NO. 220004219.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246351, A FAVOR DE RICO URZUA JOSE LUIS | $2,575.92 |
246351 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RICO URZUA JOSE LUIS | CR NO. 220004219.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246351, A FAVOR DE RICO URZUA JOSE LUIS | $2,575.92 |
246349 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CENTENO GUSTAVO | CR NO. 220004205.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246349, A FAVOR DE RAMIREZ CENTENO GUSTAVO | $4,625.00 |
246348 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO | CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO | $1,048.95 |
246348 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO | CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO | $262.24 |
246348 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO | CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO | $2,625.00 |
246348 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO | CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO | $51,767.10 |
246347 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GOMEZ ANDRES | CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES | $5,135.56 |
246347 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GOMEZ ANDRES | CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES | $133,933.10 |
246347 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GOMEZ ANDRES | CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES | $2,052.17 |
246347 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GOMEZ ANDRES | CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES | $513.04 |
246345 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA PADILLA RICARDO | CR NO. 220004103.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246345, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO | $2,369.44 |
246345 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA PADILLA RICARDO | CR NO. 220004103.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246345, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO | $946.83 |
246345 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA PADILLA RICARDO | CR NO. 220004103.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246345, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO | $236.71 |
246344 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220004101.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246344, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA | $3,096.67 |
246344 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220004101.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246344, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA | $1,237.43 |
246344 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220004101.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246344, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA | $309.35 |
246343 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO | CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO | $2,132.53 |
246343 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO | CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO | $111,786.34 |
246343 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO | CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO | $849.60 |
246343 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO | CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO | $212.40 |
246336 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220003958.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246336, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
246335 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ NAVARRO BULMARO | CR NO. 220004514.- CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE CENTRO CULTURAL LA FERRO CALLE 8 1988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246335, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO | $9,164.00 |
246332 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010011.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS DIR. JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246332, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,259.90 |
246331 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $1,200.00 |
246331 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $151.00 |
246331 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $109.50 |
246331 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $394.00 |
246331 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $204.00 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $114.00 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $109.00 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $95.00 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $86.65 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $114.00 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $150.00 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $94.40 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $619.44 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $300.99 |
246330 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $40.72 |
246329 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004096.- SERVICIO DE EXPOSICION CURADURIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246329, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $110,200.00 |
246328 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004095.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246328, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
246327 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PERALES LOPEZ EDER | CR NO. 220004083.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246327, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER | $73,660.00 |
246326 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220004068.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246326, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $36,250.00 |
246324 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003883.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246324, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $145,476.76 |
246321 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003695.- MONITOR LED HP Y COMPUTADORA PC ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246321, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $15,184.01 |
246320 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220003677.- UN TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,078.80 |
246319 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003348.- REGULADOR Y IMPRESORA LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246319, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,981.85 |
246318 | Detalle Factura de click aquí | 30/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SPARZA SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003346.- METROS DE CABLE UN CERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246318, A FAVOR DE SPARZA SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | $10,435.82 |
246262 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003716.- PAGO DE LA 2DA. PRORROGA DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246262, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,024,046.44 |
155169 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220004275.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155169, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $1,500,000.00 |
246261 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO | CR NO. 220003963.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246261, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO | $1,225.00 |
246261 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO | CR NO. 220003963.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246261, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO | $488.04 |
246261 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO | CR NO. 220003963.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246261, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO | $122.01 |
246260 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN HUGO | CR NO. 220003961.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246260, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO | $1,251.94 |
246260 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN HUGO | CR NO. 220003961.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246260, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO | $498.77 |
246260 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN HUGO | CR NO. 220003961.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246260, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO | $124.70 |
246259 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MELENDEZ ALFREDO | CR NO. 220003959.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246259, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO | $1,436.90 |
246259 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MELENDEZ ALFREDO | CR NO. 220003959.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246259, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO | $572.46 |
246259 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MELENDEZ ALFREDO | CR NO. 220003959.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246259, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO | $143.12 |
246258 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE DALLI LILIA YARENI | CR NO. 220003955.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246258, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI | $1,244.16 |
246258 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE DALLI LILIA YARENI | CR NO. 220003955.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246258, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI | $495.67 |
246258 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE DALLI LILIA YARENI | CR NO. 220003955.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246258, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI | $123.92 |
246257 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | $708.00 |
246257 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | $177.00 |
246257 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | $4,265.06 |
246257 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | $4,265.06 |
246257 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | $1,777.11 |
246256 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PEREZ RITA | CR NO. 220003949.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246256, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA | $1,173.61 |
246256 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PEREZ RITA | CR NO. 220003949.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246256, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA | $467.57 |
246256 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PEREZ RITA | CR NO. 220003949.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246256, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA | $116.89 |
246255 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN OSCAR | CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR | $281.67 |
246255 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN OSCAR | CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR | $19.00 |
246255 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN OSCAR | CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR | $14.83 |
246255 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN OSCAR | CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR | $39.12 |
246255 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN OSCAR | CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR | $15.21 |
246255 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN OSCAR | CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR | $3.80 |
246255 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN OSCAR | CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR | $14.02 |
246253 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | $281.67 |
246253 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | $19.00 |
246253 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | $14.83 |
246253 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | $39.12 |
246253 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | $15.21 |
246253 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | $3.80 |
246253 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA | $14.02 |
246252 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | $281.67 |
246252 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | $19.00 |
246252 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | $14.83 |
246252 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | $39.12 |
246252 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | $15.21 |
246252 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | $3.80 |
246252 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | $14.02 |
246251 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | $281.67 |
246251 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | $19.00 |
246251 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | $14.83 |
246251 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | $39.12 |
246251 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | $15.21 |
246251 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | $3.80 |
246251 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO | $14.02 |
246250 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | $1,824.17 |
246250 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | $725.83 |
246250 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | $181.46 |
246250 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | $2,765.06 |
246250 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | $76.00 |
246250 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO | $59.33 |
246249 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES PEREZ MANUEL | CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246249, A FAVOR DE MORALES PEREZ MANUEL | $13,471.52 |
246249 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES PEREZ MANUEL | CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246249, A FAVOR DE MORALES PEREZ MANUEL | $5,388.61 |
246248 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004250.- SERVICIO GENERICO DE IMPRESION "GUIA DE GUADALAJARA ANIVERSARIO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246248, A FAVOR DE CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. | $139,200.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,900.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $216.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,389.45 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,942.05 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,944.78 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $216.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $110.32 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $60.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,751.60 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,160.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,942.05 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $192.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $81.20 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $144.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,909.79 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $232.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $424.50 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,331.60 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,933.12 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $406.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $275.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9.06 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $232.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
246246 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $69.36 |
246245 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $60.00 |
246245 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $663.30 |
246245 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $80.00 |
246245 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $100.00 |
246245 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $3,215.46 |
246245 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $337.15 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,972.33 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,090.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,996.45 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $14,803.92 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $54.01 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $336.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $14,268.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,272.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,069.99 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $621.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $266.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $157.20 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,483.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $238.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $364.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $154.40 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $308.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,939.90 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,843.50 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,679.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $252.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $489.63 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,012.68 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $2,436.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,950.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,211.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,980.28 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,922.25 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,714.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $1,902.72 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $82.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $8,249.92 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $210.00 |
246244 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $275.00 |
246241 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | PEREZ MORALES JAIME | CR NO. 220004050.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/239/2015 Y EXP. 830/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246241, A FAVOR DE PEREZ MORALES JAIME | $454,544.09 |
246240 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | GALINDO CAMPOS JUAN JOSE | CR NO. 220004049.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/236/2015 Y EXP. 1276/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246240, A FAVOR DE GALINDO CAMPOS JUAN JOSE | $328,904.59 |
246239 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO | CR NO. 220004048.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/237/2015 Y EXP. 1090/2011-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246239, A FAVOR DE GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO | $456,187.71 |
246238 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | CERRILLOS VALENCIA HILDA | CR NO. 220004047.- LAUDO CONFORME A OFICIOS SIND/234/2015 Y EXP. 686/2010/G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246238, A FAVOR DE CERRILLOS VALENCIA HILDA | $1,386,867.00 |
246237 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003968.- SERVICIO DE DESOLDAR Y SOLDAR PUNTAS DE PERFILADORA (DEVASTADORA) DE PAVIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246237, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
246236 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003377.- DESTUCTORA DE DOCUMENTOS CORTE EN CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246236, A FAVOR DE CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $14,404.82 |
246231 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003960.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246231, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $2,378.00 |
246230 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003932.- COMPRA DE ARTICULOS DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246230, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $3,140.40 |
246229 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003926.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246229, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $33,082.27 |
246228 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220003911.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246228, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $94,036.56 |
246227 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003905.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246227, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $12,499.00 |
246226 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003900.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246226, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $190,028.30 |
246225 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003892.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246225, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | $70,880.45 |
246224 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003891.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246224, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $273,344.95 |
246222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | CR NO. 220004200.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246222, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO | $25,590.36 |
246221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA | CR NO. 220004199.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246221, A FAVOR DE YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA | $20,404.00 |
246220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS PABLO | CR NO. 220004198.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246220, A FAVOR DE VARGAS PABLO | $32,000.00 |
246219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS HERNANDEZ JESUS RAUL | CR NO. 220004197.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246219, A FAVOR DE VARGAS HERNANDEZ JESUS RAUL | $16,000.00 |
246218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ TRANCOSO GABRIEL | CR NO. 220004196.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246218, A FAVOR DE VALADEZ TRANCOSO GABRIEL | $17,060.00 |
246217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE DALLI LILIA YARENI | CR NO. 220004195.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246217, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI | $17,915.92 |
246216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO GONZALEZ SALVADOR | CR NO. 220004194.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246216, A FAVOR DE TRUJILLO GONZALEZ SALVADOR | $36,056.00 |
246215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SANCHEZ SANTIAGO | CR NO. 220004193.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246215, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ SANTIAGO | $34,120.00 |
246214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS | CR NO. 220004192.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246214, A FAVOR DE TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS | $17,060.00 |
246213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | CR NO. 220004191.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246213, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN | $25,590.36 |
246212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA CORRALES ROBERTO | CR NO. 220004190.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246212, A FAVOR DE SIORDIA CORRALES ROBERTO | $29,061.92 |
246211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO CARMONA ADALBERTO | CR NO. 220004189.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246211, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO | $40,808.00 |
246209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO FLORES MOISES | CR NO. 220004187.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246209, A FAVOR DE ROMERO FLORES MOISES | $53,714.16 |
246208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO GUERRA RAMON | CR NO. 220004186.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246208, A FAVOR DE ROJO GUERRA RAMON | $34,880.00 |
246207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA LINO | CR NO. 220004185.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246207, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA LINO | $17,060.00 |
246206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA | CR NO. 220004184.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246206, A FAVOR DE RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA | $53,320.56 |
246205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO | CR NO. 220004183.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246205, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO | $17,060.00 |
246204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS OCAMPO SILVIA | CR NO. 220004182.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246204, A FAVOR DE RIOS OCAMPO SILVIA | $25,590.36 |
246203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CERVANTES JORGE RAFAEL | CR NO. 220004181.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246203, A FAVOR DE RAMOS CERVANTES JORGE RAFAEL | $19,440.00 |
246202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CUEVAS ELENO | CR NO. 220004180.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246202, A FAVOR DE RAMIREZ CUEVAS ELENO | $17,060.00 |
246201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CABRERA MARIA DE JESUS | CR NO. 220004179.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246201, A FAVOR DE RAMIREZ CABRERA MARIA DE JESUS | $37,800.00 |
246200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ARIAS MARIA DE JESUS | CR NO. 220004178.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246200, A FAVOR DE RAMIREZ ARIAS MARIA DE JESUS | $37,693.76 |
246199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA LOMELI JOSEFINA | CR NO. 220004177.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246199, A FAVOR DE PEÑA LOMELI JOSEFINA | $37,331.76 |
246197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220004175.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246197, A FAVOR DE OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS | $40,808.00 |
246196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GARCIA RAMON | CR NO. 220004174.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246196, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA RAMON | $16,636.35 |
246195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | CR NO. 220004173.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246195, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | $27,426.12 |
246194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO | CR NO. 220004172.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246194, A FAVOR DE MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO | $17,640.00 |
246191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO SALINAS CIPRIANO | CR NO. 220004169.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246191, A FAVOR DE MONTERO SALINAS CIPRIANO | $21,680.44 |
246190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA DURAN GENARO | CR NO. 220004168.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246190, A FAVOR DE MENDOZA DURAN GENARO | $17,060.00 |
246188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO | CR NO. 220004166.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246188, A FAVOR DE MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO | $38,880.00 |
246187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO | CR NO. 220004165.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246187, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO | $17,640.00 |
246186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ RUIZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220004164.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246186, A FAVOR DE MARQUEZ RUIZ JOSE GUADALUPE | $34,120.00 |
246185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | CR NO. 220004163.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246185, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | $25,590.36 |
246183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | CR NO. 220004161.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246183, A FAVOR DE MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | $20,746.51 |
246182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL PEREZ CARLOS | CR NO. 220004160.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246182, A FAVOR DE MACIEL PEREZ CARLOS | $36,056.00 |
246181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220004159.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246181, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS | $51,849.76 |
246180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CASILLAS RAMON | CR NO. 220004158.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246180, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON | $16,307.40 |
246178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS | CR NO. 220004156.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246178, A FAVOR DE JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS | $17,978.96 |
246176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA GARCIA SIMON | CR NO. 220004154.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246176, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON | $25,590.36 |
246175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUELGAS QUEZADA ROCIO | CR NO. 220004153.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246175, A FAVOR DE HUELGAS QUEZADA ROCIO | $21,000.00 |
246174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO | CR NO. 220004152.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246174, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO | $17,060.00 |
246172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220004150.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246172, A FAVOR DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA | $21,400.00 |
246171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA | CR NO. 220004149.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246171, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA | $17,319.40 |
246170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN HUGO | CR NO. 220004148.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246170, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO | $36,056.00 |
246169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004147.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246169, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE | $27,389.40 |
246168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PEREZ RITA | CR NO. 220004146.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246168, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA | $16,900.00 |
246167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ LAURA | CR NO. 220004145.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246167, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ LAURA | $16,900.00 |
246166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA | CR NO. 220004144.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246166, A FAVOR DE FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA | $18,080.00 |
246165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | CR NO. 220004143.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246165, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | $25,590.36 |
246164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ PONCE MEDARDO | CR NO. 220004142.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246164, A FAVOR DE DIAZ PONCE MEDARDO | $34,600.00 |
246163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR VEGA MARIA | CR NO. 220004141.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246163, A FAVOR DE CUELLAR VEGA MARIA | $17,060.00 |
246162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS | CR NO. 220004140.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246162, A FAVOR DE COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS | $25,590.36 |
246161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES AYALA JOSE | CR NO. 220004139.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246161, A FAVOR DE CERVANTES AYALA JOSE | $40,808.00 |
246160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ANA ROSA | CR NO. 220004138.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246160, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA | $26,538.72 |
246158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLON AGREDANO MA RUL | CR NO. 220004136.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246158, A FAVOR DE CASTILLON AGREDANO MA RUL | $21,400.00 |
246155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENITEZ IBARRA MA AUDULIA | CR NO. 220004133.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246155, A FAVOR DE BENITEZ IBARRA MA AUDULIA | $17,060.00 |
246153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MORA URBANO | CR NO. 220004131.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246153, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO | $18,080.00 |
246152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MIROLA CLAUDIA | CR NO. 220004130.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246152, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA | $25,590.36 |
246151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ZARATE ISMAEL | CR NO. 220004129.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246151, A FAVOR DE AVALOS ZARATE ISMAEL | $18,080.00 |
246150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA PADILLA RICARDO | CR NO. 220004128.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246150, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO | $34,120.00 |
246149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | CR NO. 220004127.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246149, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE | $25,590.36 |
246147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GONZALEZ AMALIA | CR NO. 220004125.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246147, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ AMALIA | $26,539.20 |
246146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALTAMIRANO ARRAZOLA ASAEL | CR NO. 220004124.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246146, A FAVOR DE ALTAMIRANO ARRAZOLA ASAEL | $34,120.00 |
246145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220004123.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246145, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA | $22,296.00 |
246143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR | CR NO. 220004121.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246143, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR | $10,202.00 |
246142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN | CR NO. 220004120.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246142, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN | $10,202.00 |
246141 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ SAHAGUN ALVARO | CR NO. 220003909.- SERVICIO DE PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246141, A FAVOR DE GONZALEZ SAHAGUN ALVARO | $140,253.28 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $115.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $147.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,729.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $96.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $160.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,790.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $823.99 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $116.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,972.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $21.49 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,326.99 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,055.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,754.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,708.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,728.00 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $76.50 |
246140 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $222.00 |
246138 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $996.56 |
246138 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $250.14 |
246138 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $318.00 |
246138 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $997.60 |
246138 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $71.00 |
246138 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $591.60 |
246138 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $126.95 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,734.20 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $140.00 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,100.82 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $294.20 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $300.00 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,060.00 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $197.80 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $238.00 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,637.00 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $175.99 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,500.09 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $21.29 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $240.00 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $170.99 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
246137 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $121.99 |
246136 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | CR NO. 220003922.- DEVOLUCION DE FIANZA DEL 10% POR EL EVENTO XOCHICUICATL PAGADO CON RECIBO OFICOAL 2581044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246136, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | $65,402.00 |
246135 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | CR NO. 220003424.- AYUDA DE EVENTOS DEPORTIVOS SINDICALES Y ASI DAR CUMPLIMENTO A LA CLAUSULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246135, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | $35,000.00 |
246134 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | CR NO. 220003423.- UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL RASTRO MPAL. PARA EL DESFILE DEL 1 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246134, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | $159,300.00 |
246133 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | CR NO. 220003422.- UNIFORMES Y/O INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246133, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL | $7,000.00 |
155051 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220371.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155051, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $532.67 |
155050 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220369.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,552.00 |
155050 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220369.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,682.00 |
155050 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220369.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $730.80 |
155049 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,519.98 |
155049 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,789.80 |
155049 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,198.89 |
155049 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $104.40 |
155049 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,016.16 |
155049 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $925.10 |
155049 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,305.32 |
155049 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $74.24 |
155048 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220347.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155048, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110.20 |
155048 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220347.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155048, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,463.92 |
155048 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220347.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155048, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $287.68 |
155047 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $800.40 |
155047 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $382.80 |
155047 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $203.00 |
155047 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $185.60 |
155047 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $104.40 |
155047 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,250.40 |
155046 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
155046 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.55 |
155046 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
155046 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
155046 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
155046 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $218.08 |
155046 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $218.08 |
155046 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $436.16 |
155046 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
155045 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $337.49 |
155045 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $121.80 |
155045 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $174.00 |
155045 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $685.56 |
155044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,853.68 |
155044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $102.08 |
155044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $236.64 |
155044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $686.72 |
155044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $88.16 |
155044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $71.92 |
155044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $143.84 |
155044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $740.08 |
155044 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $60.32 |
155043 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $846.80 |
155043 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
155043 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $951.20 |
155043 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $754.00 |
155043 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
155043 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $116.00 |
155043 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
155043 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
155043 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $754.00 |
155042 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220252.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155042, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $4,540.00 |
155041 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220212.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155041, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $1,268.08 |
155040 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003925.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155040, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,314.20 |
155039 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $987.59 |
155039 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,043.99 |
155039 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,758.95 |
155039 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $46.03 |
155039 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,615.76 |
155038 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $258.10 |
155038 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $116.58 |
155038 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,535.68 |
155038 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,016.00 |
155038 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $197.20 |
155038 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,016.00 |
155038 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $162.40 |
155038 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,315.97 |
155037 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $78.88 |
155037 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $287.68 |
155037 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $460.52 |
155037 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,185.52 |
155036 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155036, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $777.20 |
155035 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155035, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11.60 |
155035 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155035, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $205.32 |
155035 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155035, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,049.99 |
155034 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220306.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155034, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,062.40 |
155033 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155033, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $3,480.00 |
155033 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155033, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $9,222.00 |
155033 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155033, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $4,872.00 |
155032 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155032, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,684.00 |
155032 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155032, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,684.00 |
155032 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155032, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,480.00 |
155031 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220264.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155031, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $661.20 |
155030 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220227.- COMPRA DE COMPRESOR LUBRICADOR PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155030, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,837.00 |
155029 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220224.- COMPRA DEPINZAS PARA ELECTRICITA JUEGO DE CALIBRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155029, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,544.42 |
155028 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220223.- COMPRA DE ESMERILADORA ANGULA Y COPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155028, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,746.96 |
155027 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220214.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155027, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $892.28 |
155026 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220213.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155026, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $892.28 |
155024 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220003786.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155024, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $208.80 |
155023 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155023, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $823.60 |
155023 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155023, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $348.00 |
155022 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003771.- COMPRA DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155022, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
155021 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003707.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155021, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,812.36 |
155021 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003707.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155021, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-324.35 |
155020 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003698.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-133.25 |
155020 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003698.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,566.20 |
155019 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003697.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155019, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
155018 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003696.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,101.00 |
155018 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003696.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-178.75 |
155017 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003694.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155017, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-583.70 |
155017 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003694.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155017, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,860.72 |
155016 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003692.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,436.32 |
155016 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003692.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-122.20 |
155015 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003691.- SUMINISTRO DE 462 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-300.30 |
155015 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003691.- SUMINISTRO DE 462 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,529.68 |
155014 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003687.- RIBBON EVOLIS CINTA PARA IMPRESION TARJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155014, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,485.88 |
155013 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003686.- SERVICIOS DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE FUNCIONARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155013, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $2,018.40 |
155012 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003682.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155012, A FAVOR DE LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. | $210.00 |
155011 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003665.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155011, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
155010 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003513.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155010, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $320.02 |
155010 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003513.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155010, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,740.00 |
155010 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003513.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155010, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $233.46 |
155009 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003499.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155009, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
155008 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003494.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155008, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
155007 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORALES HERNANDEZ CONRADO | CR NO. 220003486.- DANZA CONTEMPORANEA REALITY RE-MIX DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155007, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ CONRADO | $2,800.00 |
155006 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003468.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155006, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,280.32 |
155006 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003468.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155006, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,600.92 |
155005 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003466.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155005, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $8,126.50 |
155004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $348.70 |
155004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $276.54 |
155004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,455.45 |
155004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
155003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220003463.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155003, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,390.84 |
155002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003462.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155002, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,639.00 |
155001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003459.- TONER PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155001, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,914.71 |
155000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220003456.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155000, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $5,500.00 |
154999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220003455.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154999, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $500.00 |
154998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220003453.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154998, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $500.00 |
154997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220003452.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154997, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $5,500.00 |
154996 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003445.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154996, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,057.92 |
154996 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003445.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154996, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,287.60 |
154995 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003444.- JUEGOS DE FORMATOS DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154995, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $15,033.60 |
154994 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220003428.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 Y 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154994, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $835.20 |
154994 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220003428.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 Y 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154994, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $2,691.20 |
154994 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220003428.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 Y 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154994, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $4,384.80 |
154993 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003421.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154993, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,740.80 |
154992 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003420.- IMPRESION DE FORMATOS PARA EL DEPTO. DE ESPECTACULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154992, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,981.12 |
154991 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003409.- ETIQUETAS PARA DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154991, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,250.00 |
154990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003390.- CARGADOR PARA LA LAP TOP PARA FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154990, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $270.66 |
154989 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220003389.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154989, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
154988 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220003387.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154988, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $6,519.43 |
154987 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003383.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154987, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,354.37 |
154986 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003382.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154986, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $509.16 |
154985 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002943.- MATERIAL DE PINTURAS, MANERALES Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154985, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $3,435.97 |
154984 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,635.60 |
154984 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $340.81 |
154984 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $101.62 |
154984 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,639.44 |
154983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002794.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,111.40 |
154982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002630.- MOBILIARIO PARA SER ENTREGADO EN EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154982, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $9,865.80 |
154981 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002363.- PORTADAS TAMAÑO DOBLE CARTA A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154981, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $6,483.24 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $87.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,693.60 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $377.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,827.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,154.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $226.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $533.60 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,693.60 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $400.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,024.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $806.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $429.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,154.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $55.68 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,270.20 |
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246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,766.60 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,583.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,267.80 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,504.20 |
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246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $546.36 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,374.60 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $17.40 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $249.40 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $249.40 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,140.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
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246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,554.40 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,149.48 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,529.80 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,579.60 |
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246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $440.80 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,140.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,140.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $261.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,115.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $469.80 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
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246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
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246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,210.80 |
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246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $887.40 |
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246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $406.00 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $655.40 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $574.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,502.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
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246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,041.60 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $546.36 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $546.36 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,024.20 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,708.60 |
246132 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,295.00 |
246123 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220003674.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246123, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,667.00 |
246122 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220372.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246122, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $8,584.00 |
246121 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220334.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246121, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $556.80 |
246120 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220263.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246120, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $10,440.00 |
246119 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220262.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246119, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $2,958.00 |
246118 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220003784.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246118, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
246101 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003700.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 5 AL 16 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246101, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $69,060.00 |
246100 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220003676.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246100, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
246099 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220003495.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246099, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $561.44 |
246098 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- GASTOS TECNICOS Y ENSAMBLAJE, DISEÑO Y CONTRUCCION DE MAMPARAS PINTADO DE LAMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246098, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
246097 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220003470.- CUCARACHISIDA, CITRISOL PARA ELIMINAR PLAGA DE CUCARACHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246097, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $870.00 |
246096 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- PINTURAS PARA LA UNIDAD DEPARTEMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246096, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
246095 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220003429.- SERVICIO DE CATERING PARA VARIOS COMENSALES DEL 25 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246095, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $29,719.20 |
246094 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220002848.- REPARACION DE VEHICULO OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246094, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $454.72 |
246089 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $108.58 |
246089 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,983.60 |
246089 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $187.92 |
246089 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $746.69 |
246089 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $614.80 |
246089 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $197.00 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $497.80 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $56.00 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $100.00 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,537.00 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,800.00 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $916.40 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $98.50 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,789.00 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $786.90 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $153.00 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
246088 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $136.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $429.20 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $58.70 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,073.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $76.50 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $75.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $374.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $53.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $50.40 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $931.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $195.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $113.90 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,914.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $975.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
246087 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $122.99 |
154979 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003440.- SUBSIDIO DE PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154979, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
154979 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003440.- SUBSIDIO DE PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154979, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
154978 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220003437.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154978, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $337,692.20 |
154977 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220003327.- SUBSIDIO PARA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154977, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
154976 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003281.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015 DE LA SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154976, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
154975 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220002941.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154975, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
154974 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220002937.- APORATACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154974, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.87 |
154973 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220002894.- APORTCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154973, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $350,168.00 |
246084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220004041.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246084, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
246083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220004040.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246083, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
246082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220004039.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246082, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
246081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220004038.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246081, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
246080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220004037.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246080, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,500.00 |
246079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220004036.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246079, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
246078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004035.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246078, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
246077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220004034.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246077, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $9,500.00 |
246076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004033.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246076, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
246075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220004032.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246075, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
246074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220004031.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246074, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
246073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220004030.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246073, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
246072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220004029.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246072, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
246071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220004028.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246071, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
246070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220004027.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246070, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
246069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220004026.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246069, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
246068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220004025.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246068, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
246067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220004024.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246067, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
246066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004023.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246066, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
246065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220004022.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246065, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
246064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220004021.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246064, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
246063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220004020.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 92 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246063, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
246059 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220003788.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246059, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,467.40 |
246059 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220003788.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246059, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,159.42 |
246058 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003777.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246058, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $131,095.84 |
246058 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003777.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246058, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $31,248.03 |
246057 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246057, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $126,986.90 |
246057 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246057, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $151,446.60 |
246056 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003764.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246056, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $167,177.77 |
246056 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003764.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246056, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $78,266.64 |
246056 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003764.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246056, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $170,639.65 |
246053 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003675.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246053, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $89,900.00 |
246052 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003672.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246052, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,217.97 |
246051 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003671.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246051, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $80,328.84 |
246051 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003671.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246051, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $118,412.80 |
246049 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003668.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246049, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,227.93 |
246049 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003668.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246049, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,965.41 |
246049 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003668.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246049, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,817.82 |
246048 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003667.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246048, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $22,750.21 |
246037 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TERAN TORRES MARIA ROSA | CR NO. 220003878.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246037, A FAVOR DE TERAN TORRES MARIA ROSA | $2,132.53 |
246037 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TERAN TORRES MARIA ROSA | CR NO. 220003878.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246037, A FAVOR DE TERAN TORRES MARIA ROSA | $49,948.86 |
246037 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TERAN TORRES MARIA ROSA | CR NO. 220003878.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246037, A FAVOR DE TERAN TORRES MARIA ROSA | $849.60 |
246037 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TERAN TORRES MARIA ROSA | CR NO. 220003878.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246037, A FAVOR DE TERAN TORRES MARIA ROSA | $212.40 |
246036 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREZOLA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO | CR NO. 220003776.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246036, A FAVOR DE ARREZOLA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO | $93,620.62 |
246036 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREZOLA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO | CR NO. 220003776.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246036, A FAVOR DE ARREZOLA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO | $1,698.33 |
246034 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN | CR NO. 220003438.- 100% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO RAMIREZ JACINTO JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246034, A FAVOR DE RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN | $1,069.55 |
246034 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN | CR NO. 220003438.- 100% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO RAMIREZ JACINTO JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246034, A FAVOR DE RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN | $427.82 |
246034 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN | CR NO. 220003438.- 100% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO RAMIREZ JACINTO JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246034, A FAVOR DE RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN | $106.96 |
246033 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO | CR NO. 220003436.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246033, A FAVOR DE MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO | $2,141.64 |
246033 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO | CR NO. 220003436.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246033, A FAVOR DE MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO | $13,365.00 |
246033 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO | CR NO. 220003436.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246033, A FAVOR DE MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO | $535.41 |
246032 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CADENA ALFREDO | CR NO. 220003435.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246032, A FAVOR DE VELAZQUEZ CADENA ALFREDO | $165.28 |
246032 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CADENA ALFREDO | CR NO. 220003435.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246032, A FAVOR DE VELAZQUEZ CADENA ALFREDO | $1,658.63 |
246032 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CADENA ALFREDO | CR NO. 220003435.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246032, A FAVOR DE VELAZQUEZ CADENA ALFREDO | $94,083.36 |
246032 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CADENA ALFREDO | CR NO. 220003435.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246032, A FAVOR DE VELAZQUEZ CADENA ALFREDO | $661.08 |
246031 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO MEDINA J. ROGELIO | CR NO. 220003433.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246031, A FAVOR DE CASTRO MEDINA J. ROGELIO | $45,126.62 |
246031 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO MEDINA J. ROGELIO | CR NO. 220003433.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246031, A FAVOR DE CASTRO MEDINA J. ROGELIO | $1,084.49 |
246030 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA GARCIA SIMON | CR NO. 220002596.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246030, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON | $19,548.19 |
246030 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA GARCIA SIMON | CR NO. 220002596.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246030, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON | $2,132.53 |
246030 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA GARCIA SIMON | CR NO. 220002596.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246030, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON | $3,552.79 |
246030 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA GARCIA SIMON | CR NO. 220002596.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246030, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON | $888.21 |
246029 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220000468.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246029, A FAVOR DE BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO | $3,389.04 |
246029 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220000468.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246029, A FAVOR DE BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO | $1,355.62 |
246029 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220000468.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246029, A FAVOR DE BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO | $338.90 |
246028 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR CONTRERAS IVAN MANUEL | CR NO. 220000458.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246028, A FAVOR DE SALAZAR CONTRERAS IVAN MANUEL | $9,962.96 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,828.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $116.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,484.80 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $348.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,751.60 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $380.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,035.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,384.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $259.96 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $63.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $208.80 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $45.24 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $320.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,037.01 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,209.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,888.40 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,914.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,594.59 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $690.00 |
246027 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $835.20 |
246026 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $4,548.20 |
246026 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $7,778.74 |
246026 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $7,677.17 |
246026 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $9,011.63 |
246026 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $10,799.38 |
246025 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220301.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246025, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $5,396.32 |
246025 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220301.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246025, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $10,308.92 |
246025 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220301.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246025, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $3,315.28 |
246025 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220301.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246025, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $3,597.16 |
246024 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500003.- RESPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 11 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246024, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $390.00 |
246024 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500003.- RESPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 11 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246024, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $168.20 |
246024 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500003.- RESPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 11 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246024, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $603.08 |
246024 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500003.- RESPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 11 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246024, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $403.00 |
246023 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220003458.- PLAYERAS SIN LOGO PARA PERSONAL EN LA MACRO POSADA DEL 18 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246023, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $23,200.00 |
246022 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002924.- LITROSALGIBAC PLUS EN BIDON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246022, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
246021 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220323.- COMPRA DE TONER PARA IMPREASORAS H.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246021, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,218.00 |
246020 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246020, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $15,400.16 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $11,600.00 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $3,016.00 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,264.40 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $916.40 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $12,980.40 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $487.20 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,740.00 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $5,916.00 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $12,644.00 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $8,932.00 |
246019 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $9,280.00 |
246018 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EGUIARTE PEREZ YOLANDA MARIA | CR NO. 220003802.- DEVOLUCION / PAGO DE MULTA DE INSP. Y VIG. RECIBO 750175 OFICIOS DJM/DJCT/JN/399/2015 Y DI/1462/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246018, A FAVOR DE EGUIARTE PEREZ YOLANDA MARIA | $37,621.00 |
246016 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLASEÑOR HEYER EDUARDO ALEJANDRO | CR NO. 220003790.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE INSP. Y VIGILANCIA CON RECIBO OFICIAL 1783882. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246016, A FAVOR DE VILLASEÑOR HEYER EDUARDO ALEJANDRO | $3,129.50 |
246012 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003457.- ATRICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246012, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $69,060.00 |
246011 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | F G COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003391.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246011, A FAVOR DE F G COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $7,625.77 |
246010 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA | CR NO. 220003381.- SERVICIOS COFFE BREAK PARA MERCADO 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246010, A FAVOR DE LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA | $13,224.00 |
246009 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA | CR NO. 220003380.- SERVICIOS COFFE BREAK PARA MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246009, A FAVOR DE LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA | $14,099.80 |
246008 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA | CR NO. 220003379.- SERVICIOS COFFE BREAK PARA MERCADO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246008, A FAVOR DE LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA | $10,909.80 |
246007 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | REFORCASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003376.- CUBETAS DE PINTURAS VINICLICA ACRILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246007, A FAVOR DE REFORCASA, S.A. DE C.V. | $13,833.00 |
246006 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | CR NO. 220003375.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMBOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246006, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO | $1,972.00 |
246005 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | CR NO. 220003371.- CAMISAS DE GALA PARA PEROSONAL OPERATIVO DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246005, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | $10,500.00 |
246004 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003355.- ANT. TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246004, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
246004 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003355.- ANT. TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246004, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
246004 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003355.- ANT. TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246004, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
246004 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003355.- ANT. TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246004, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
246003 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA PROMAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003345.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246003, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PROMAT, S.A. DE C.V. | $6,007.80 |
246002 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003334.- MAMPARA ESTRUCTURAL Y ESTRADO PARA PRENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246002, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $12,075.60 |
246001 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003331.- RENTA DE TOLDO QUICK Y COSTO POR MANIOBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246001, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $12,644.00 |
246000 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003328.- RENTA DE MAMPARAS Y TARIMA ESTRUCTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246000, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $11,321.60 |
245999 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220003325.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDENTE A LA TERCERA EXHIBICION DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245999, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
245998 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | CR NO. 220003287.- COMPRA DE TAMALES Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245998, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
245997 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002102.- SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RAMPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245997, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | $130,268.00 |
245996 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $430.94 |
245996 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $244.24 |
245996 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $556.80 |
245996 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $886.70 |
245996 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $716.65 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $128.76 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $253.80 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,496.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $238.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $187.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,828.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $975.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,000.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,266.72 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $50.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,875.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,183.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $171.68 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $291.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $79.89 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $144.00 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $78.88 |
245995 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $312.01 |
245993 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003416.- SERVICIO DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245993, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $139,204.64 |
245992 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | CR NO. 220003321.- REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA PANTALLA SONY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245992, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | $3,337.32 |
245991 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003290.- SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION EL DIA 28/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245991, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
245990 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | CR NO. 220003284.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245990, A FAVOR DE RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | $10,556.00 |
245988 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003267.- COPIAS FOTOSTATICAS DE ENGARGOLADO DE LAMINADO DE MAPAS DE OBRAS DE RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245988, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $13,582.92 |
245987 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003266.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245987, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,745.00 |
245986 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL SANCHEZ PAOLA | CR NO. 220003259.- PRESENTCIONES DE LA OBRA MONI DEL 23 Y 24 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245986, A FAVOR DE VIDAL SANCHEZ PAOLA | $6,500.00 |
245985 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | CR NO. 220003240.- RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE CIUDADANOS A EVENTO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245985, A FAVOR DE RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | $7,540.00 |
245984 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003229.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MPALES. DE ENLACE GDL. I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245984, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,085.51 |
245983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220003180.- SERVICIO DE ENVIO POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245983, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $180.00 |
245983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220003180.- SERVICIO DE ENVIO POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245983, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
245983 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220003180.- SERVICIO DE ENVIO POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245983, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $930.00 |
245982 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220003105.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245982, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $3,329.20 |
245981 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220002624.- BOMBA DE AGUA PARA EL DEPTO. DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245981, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,193.06 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $161.93 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $78.60 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $180.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $810.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $437.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $355.98 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $448.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $106.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $600.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $778.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $45.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,300.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,631.25 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $247.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $99.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,385.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $208.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,950.02 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $455.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $636.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $148.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,055.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $235.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $368.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $990.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $799.99 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $31.70 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.90 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $111.36 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $155.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $323.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $72.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,950.02 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $400.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $163.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $195.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $36.80 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $77.75 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $278.14 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $321.00 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $540.02 |
245980 | Detalle Factura de click aquí | 23/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $22.60 |
245979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $275.00 |
245979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $168.20 |
245979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,716.80 |
245979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $225.00 |
245979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $889.60 |
245979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $525.30 |
245979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $67.70 |
245979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $225.00 |
245979 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $288.00 |
245978 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $78.60 |
245978 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $216.00 |
245978 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $180.14 |
245978 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,020.00 |
245978 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,858.08 |
245978 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,024.60 |
245978 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $195.00 |
245977 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245977, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,807.22 |
245977 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245977, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,770.00 |
245977 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245977, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $558.60 |
245976 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | EVENTS MORE ENTRETAINMENT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003792.- PRESENTACION DEL CONCIERTO DE PIANO OLGA ZYATKOVA EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO EL 10 DE MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245976, A FAVOR DE EVENTS MORE ENTRETAINMENT, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
245975 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003460.- COMPRES DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245975, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $52,983.19 |
245973 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003319.- PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245973, A FAVOR DE CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $86,721.60 |
245973 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003319.- PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245973, A FAVOR DE CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $76,845.60 |
245972 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220003311.- SERVICIO DE EXPOSICION MONTAJE Y CURADURIA DE LA OBRA DE ARTE "EL HILO DE LA VIDA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245972, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $145,580.00 |
245968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002617.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $207.41 |
245968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002617.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
245968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002617.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $5,510.00 |
245968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002617.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $141.52 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,023.05 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $29.00 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $456.00 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $27.60 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $185.00 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $805.00 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $196.00 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,511.49 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $842.50 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $325.32 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,528.42 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,378.40 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $782.50 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $88.00 |
245967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $324.00 |
245966 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002628.- MOBILIARIO PARA SER ENTREGADO EN EL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245966, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | $11,153.24 |
154972 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154972, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
154972 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220333.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154972, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $330.25 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $454.72 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $112.75 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $337.75 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $778.65 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $402.96 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,677.08 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,257.44 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $82.13 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $391.62 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $640.77 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,027.56 |
154971 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $82.13 |
154970 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220315.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154970, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,279.42 |
154969 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220311.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154969, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,793.01 |
154968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $501.62 |
154968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,095.52 |
154968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $472.50 |
154968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $198.17 |
154968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $113.01 |
154968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $103.24 |
154968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $507.21 |
154968 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $648.00 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $19.26 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $770.00 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,787.95 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $520.55 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $516.78 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $19.26 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $460.52 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $910.00 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $19.26 |
154967 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $145.45 |
154966 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
154966 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $361.92 |
154966 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $363.78 |
154966 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
154966 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
154965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003877.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154965, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $2,826.00 |
154964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220003876.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154964, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $4,789.00 |
154963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220003875.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154963, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $6,162.00 |
154962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220003874.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154962, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $15,744.00 |
154961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | CR NO. 220003873.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154961, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | $561.00 |
154960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220003872.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154960, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $1,749.00 |
154959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220003871.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154959, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $7,278.00 |
154958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220003870.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154958, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $4,491.00 |
154957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220003869.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154957, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $7,356.00 |
154956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220003868.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154956, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $275.00 |
154955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220003867.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154955, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $6,796.00 |
154954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220003866.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154954, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $3,140.00 |
154953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220003865.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154953, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $6,269.00 |
154952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220003864.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154952, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $11,085.00 |
154951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220003863.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154951, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $1,520.00 |
154950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220003862.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154950, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $6,342.00 |
154949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220003861.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154949, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | $3,084.00 |
154948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220003860.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154948, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $3,225.00 |
154947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220003859.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154947, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $6,090.00 |
154946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220003858.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154946, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $2,877.00 |
154945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220003857.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154945, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $6,975.00 |
154944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220003856.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154944, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $12,156.00 |
154943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220003855.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154943, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $2,041.00 |
154942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220003854.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154942, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $18,503.00 |
154941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | CR NO. 220003853.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154941, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | $1,940.00 |
154940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220003852.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154940, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $7,093.00 |
154939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220003851.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154939, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $15,773.00 |
154938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220003850.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154938, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $6,257.00 |
154937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003849.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154937, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $6,297.00 |
154936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220003848.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154936, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $4,340.00 |
154935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220003847.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154935, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $12,039.00 |
154934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220003846.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154934, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $2,018.00 |
154933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220003845.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154933, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $6,056.00 |
154932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003844.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154932, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $3,773.00 |
154931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220003843.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154931, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $2,702.00 |
154930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220003842.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154930, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $3,515.00 |
154929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220003841.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154929, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $1,245.00 |
154928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220003840.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154928, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $701.00 |
154927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220003839.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154927, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,076.00 |
154926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220003838.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154926, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $18,301.00 |
154925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220003837.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154925, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $4,760.00 |
154924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220003836.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154924, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $3,706.00 |
154923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220003835.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154923, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $2,602.00 |
154922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220003834.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154922, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $6,443.00 |
154921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220003833.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154921, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $2,299.00 |
154920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220003832.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154920, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $6,606.00 |
154919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220003831.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154919, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $1,234.00 |
154918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220003830.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154918, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $10,580.00 |
154917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220003829.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154917, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $4,076.00 |
154916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220003828.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154916, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $4,603.00 |
154915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220003827.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154915, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $7,643.00 |
154914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220003826.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154914, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $4,743.00 |
154913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220003825.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154913, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $11,899.00 |
154912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220003824.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154912, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $21,441.00 |
154911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220003823.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154911, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $8,399.00 |
154910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220003822.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154910, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $17,589.00 |
154909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220003821.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154909, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $1,906.00 |
154908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220003820.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154908, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $5,641.00 |
154907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220003819.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154907, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $1,480.00 |
154906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220003818.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154906, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $3,365.00 |
154905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220003817.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154905, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $9,700.00 |
154904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220003816.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154904, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $5,018.00 |
154903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | CR NO. 220003815.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154903, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | $1,122.00 |
154902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220003814.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154902, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $4,239.00 |
154901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220003813.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154901, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $4,211.00 |
154900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220003812.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154900, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $4,660.00 |
154899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220003811.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154899, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $6,538.00 |
154898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220003810.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154898, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $5,495.00 |
154897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220003809.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154897, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $4,912.00 |
154896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220003808.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154896, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $9,370.00 |
154895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | CR NO. 220003807.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154895, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | $1,749.00 |
154894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003806.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154894, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | $673.00 |
154893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220003805.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154893, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $14,640.00 |
154892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220003804.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154892, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $12,705.00 |
154891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003803.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154891, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $17,384.00 |
154890 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003471.- SUMINISTRO DE 1241 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154890, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,612.54 |
154889 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $139.20 |
154889 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,119.63 |
154889 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $759.80 |
154889 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $233.16 |
154889 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,160.93 |
154888 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220003414.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154888, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $5,500.00 |
154887 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003397.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,051.66 |
154887 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003397.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,383.72 |
154887 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003397.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $14,528.20 |
154887 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003397.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,022.46 |
154886 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003363.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154886, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $522.00 |
154885 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220003362.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154885, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $5,500.00 |
154884 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003360.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154884, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
154883 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003358.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSFERENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154883, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,936.00 |
154883 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003358.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSFERENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154883, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $147.20 |
154882 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003353.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154882, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $11,723.28 |
154881 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220003350.- COMPRA DE BOLSA PARA BADURA Y BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154881, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $1,900.08 |
154881 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220003350.- COMPRA DE BOLSA PARA BADURA Y BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154881, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $2,775.30 |
154880 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220003342.- RENTA DE CAMERINOS Y VALLA PARA EVENTO DEL 25 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154880, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $13,804.00 |
154879 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003336.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154879, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,599.60 |
154877 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003264.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154877, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,643.86 |
154876 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220003262.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154876, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $25,016.95 |
154876 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220003262.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154876, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $46,586.83 |
154875 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003258.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154875, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $10,080.00 |
154874 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220003252.- PINTURAS DE VARIAS COLORES PARA SABADOS COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154874, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $14,286.19 |
154873 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002980.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154873, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $4,614.48 |
154873 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002980.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154873, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $477.92 |
154873 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002980.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154873, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $3,190.00 |
154872 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220002977.- MATERIAL PARA MENTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154872, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $1,392.00 |
154872 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220002977.- MATERIAL PARA MENTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154872, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $893.20 |
154872 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220002977.- MATERIAL PARA MENTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154872, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $1,115.92 |
154872 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220002977.- MATERIAL PARA MENTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154872, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $1,410.56 |
154871 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220002964.- RENTA DE AMPLIFICADORES DE BACK LINE PARA EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154871, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $5,104.00 |
154870 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002944.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154870, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $14,529.00 |
154869 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002935.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154869, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
154868 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220002930.- METROS DE VALLA TIPO POPOTE PARA EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154868, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,600.00 |
154867 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002925.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154867, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,366.17 |
154867 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002925.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154867, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,605.20 |
154866 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220002912.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154866, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $4,640.00 |
154865 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002909.- TONER HP Y CARTUCHOS BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154865, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,924.86 |
154864 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220002845.- EMPASTADO DE LIBROS DE SU PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154864, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $6,264.00 |
154863 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220002841.- SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO MURAL DEL 07 DE FEB. 2015 AL 06 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154863, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,800.00 |
154862 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002838.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154862, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
154861 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220002804.- PRIMERA ENETREGA DE BOLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154861, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,934.00 |
245 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003427.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $605,704.44 |
245 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003427.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $67,051.48 |
245 | Detalle Factura de click aquí | 20/03/2015 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003427.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $253,260.48 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $200.00 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $330.00 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $94.41 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $183.00 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $700.00 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,402.46 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $207.00 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $183.00 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $340.00 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $137.25 |
245965 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $700.00 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $109.99 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $136.04 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,996.50 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $434.00 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $150.00 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $34.80 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $974.40 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $180.00 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,497.02 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,773.00 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,137.00 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $881.60 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $504.00 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $696.00 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $286.80 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $119.99 |
245964 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,499.88 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $374.10 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $769.02 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $371.20 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $425.89 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,948.80 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,258.00 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,554.40 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $115.56 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,143.76 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $154.00 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,931.40 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $736.25 |
245963 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,800.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $30.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $330.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $280.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $15.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $440.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $68.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $70.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $330.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $330.00 |
245962 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,380.00 |
245961 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245961, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,995.20 |
245960 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220316.- REPARACION DE GATO DE PATIN 5 TONS PAT. 192358. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245960, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,102.00 |
245959 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220314.- REPARACION DE SERVICIO DE PLUMA DE LEVANTE DE GRUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245959, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,392.00 |
245958 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220293.- REPARACION DE GATO DE BOTELLA 30 TONS. Y GATO DE PATIN 5 TONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245958, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,102.00 |
245958 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220293.- REPARACION DE GATO DE BOTELLA 30 TONS. Y GATO DE PATIN 5 TONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245958, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $800.40 |
245957 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220285.- REPARACION DE GATOS DE PATIN 5 Y 3 TONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245957, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,102.00 |
245957 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24220285.- REPARACION DE GATOS DE PATIN 5 Y 3 TONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245957, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $800.40 |
245954 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $9,918.00 |
245954 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,276.00 |
245954 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,914.00 |
245954 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
245954 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
245954 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $28.00 |
245954 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $6,055.20 |
245953 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 11/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245953, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $812.00 |
245953 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 11/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245953, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $11,310.00 |
245953 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 11/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245953, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $13,177.60 |
245952 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $44.00 |
245952 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
245952 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
245952 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $560.28 |
245952 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
245952 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,313.00 |
245950 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | CANTU GARCIA LEONARDO ESCULAPIO | CR NO. 220003467.- LAUDO CONFORME A OFICIOS DJM/DJCT/PL/558/15 Y EXP. 976/2009-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245950, A FAVOR DE CANTU GARCIA LEONARDO ESCULAPIO | $865,782.43 |
245949 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA | CR NO. 220003454.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP. PREDIAL CON LOS RECIBOS 1460782, 1460783 Y 1460784. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245949, A FAVOR DE RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA | $6,653.80 |
245947 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FUSION GALERIA PROVIDENCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003446.- DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA MENOR DE CONSTRUCCION CON RECIBO 2234526. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245947, A FAVOR DE FUSION GALERIA PROVIDENCIA S.A. DE C.V. | $184,918.00 |
245946 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO LOZANO FERNANDO | CR NO. 220003442.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245946, A FAVOR DE ROMERO LOZANO FERNANDO | $17,060.00 |
245945 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003430.- DEVOLUCION/AJUSTE EN PAGO/LICENCIAS RECIBOS 1716760,1794301,1869352,1983276,2024417,2133766,233063. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245945, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $10,068.57 |
245943 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220003413.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245943, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $5,366.16 |
245942 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220003411.- REEMBOLSO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245942, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $7,145.60 |
245941 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003393.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245941, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $255,781.15 |
245938 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003365.- RENTA DE SALON CONGRESO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL DIA 25/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245938, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. | $67,000.00 |
245937 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003351.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245937, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $63,174.76 |
245936 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ BUHR FRANCISCO | CR NO. 220003326.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRAMITE DE TRANSMISION FOLIO 174094 RECIBO OFICIAL 506496. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245936, A FAVOR DE SANCHEZ BUHR FRANCISCO | $290,190.00 |
245935 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ BUHR VICTOR | CR NO. 220003324.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRAMITE DE TRANSMISION FOLIO 181120 RECIBO OFICIAL 506496. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245935, A FAVOR DE SANCHEZ BUHR VICTOR | $321,584.00 |
245934 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220003294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245934, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $297.96 |
245933 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220003231.- IPAD MINI RD WI-FI 16 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $4,899.00 |
245932 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003179.- ALIMENTOS DE JOSE ANGEL CAMPA CON VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245932, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,222.00 |
245931 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220003107.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245931, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $14,299.97 |
245930 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220003106.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245930, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
245926 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220002982.- SERVICIO DE FUMIGACION PAVIMENTOS Y EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245926, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,210.00 |
245925 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO EL ROI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002971.- GUARDAPOLVO PARA PUERTA DEIMSEY. CAJA CON 25 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245925, A FAVOR DE GRUPO EL ROI, S.A. DE C.V. | $10,300.00 |
245924 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002970.- MATERIAL DE POLVO ADITIVO MULTIPLICADOR DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245924, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | $12,064.00 |
245923 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220002962.- RENTA DE SILLAS, CAMERINO Y CATARING PARA EL EVENTO DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245923, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $13,978.00 |
245922 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CAZU PROFESIONALES EN ASESORIA, S.C. | CR NO. 220002961.- PRESENTACION DE DANZON DEL 7 DE ENERO Y CONFERENCIA DEL 2 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245922, A FAVOR DE CAZU PROFESIONALES EN ASESORIA, S.C. | $6,500.00 |
245921 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002958.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245921, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $8,190.00 |
245920 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002957.- MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245920, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $8,527.74 |
245919 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002956.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES DE GUARDERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245919, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $4,725.00 |
245918 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002954.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EFECTUADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245918, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,992.00 |
245917 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220002949.- RENTA DE MOBILIARIO DEL 21 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245917, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,760.00 |
245916 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002947.- RENTA DE SILLAS POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245916, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,550.00 |
245915 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002945.- CARGADOR DE BATERIA PARA LA PLANTA DE ENERGIA DE BASE 5 DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245915, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,450.01 |
245914 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002942.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245914, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
245913 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $432.00 |
245913 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $288.00 |
245913 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $378.00 |
245913 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $288.00 |
245913 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $360.00 |
245912 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220002934.- PRESENTACION DE MUSARTETI EN CONCIERTO DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245912, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $10,000.00 |
245911 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002933.- SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ ETC. DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245911, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
245910 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ HARO OSWALDO | CR NO. 220002927.- PRESENTACION DEL GRUPO TEQUILA BLUES BAND DEL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245910, A FAVOR DE GOMEZ HARO OSWALDO | $3,540.40 |
245909 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | CR NO. 220002926.- PRESENTACION DEL GRUPO TINY TIN JAZZ DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245909, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | $3,540.40 |
245908 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE SANCHEZ JESUS | CR NO. 220002921.- ADQUISICION DE FLUXOMETROS MANUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245908, A FAVOR DE DE LA TORRE SANCHEZ JESUS | $10,672.00 |
245907 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | CR NO. 220002919.- MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245907, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO | $7,038.30 |
245906 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARRIAGA RUIZ LUIS | CR NO. 220002916.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 13 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245906, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS | $1,740.00 |
245905 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220002915.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245905, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,270.00 |
245904 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220002895.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245904, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
245903 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002893.- APORTACION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245903, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,667.00 |
245901 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002839.- RENTA DE TOLDO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245901, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
245900 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | CR NO. 220002799.- LLAVE DE LA CIUDAD DE GDL. CHAPEADA EN ORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245900, A FAVOR DE YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO | $6,728.00 |
245899 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
245899 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
245899 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
245899 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
245899 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
245899 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
245899 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
245899 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
245897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO | CR NO. 220003763.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245897, A FAVOR DE SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO | $3,000.00 |
245896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO GIL BERTHA ISELA | CR NO. 220003762.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245896, A FAVOR DE ROMERO GIL BERTHA ISELA | $3,000.00 |
245895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLEDO PRADO FELIPE | CR NO. 220003761.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245895, A FAVOR DE ROBLEDO PRADO FELIPE | $3,000.00 |
245894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS AYALA SANTIAGO | CR NO. 220003760.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245894, A FAVOR DE RAMOS AYALA SANTIAGO | $3,000.00 |
245893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARNICA MARTHA | CR NO. 220003759.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245893, A FAVOR DE RAMIREZ GARNICA MARTHA | $3,000.00 |
245892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES RAMIREZ MAURO CRESCENCIANO | CR NO. 220003758.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245892, A FAVOR DE NIEVES RAMIREZ MAURO CRESCENCIANO | $3,000.00 |
245891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003757.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245891, A FAVOR DE MURILLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | $3,000.00 |
245890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ REYES JOSE LUIS | CR NO. 220003756.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245890, A FAVOR DE MENDEZ REYES JOSE LUIS | $3,000.00 |
245889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RENTERIA ANTONIO | CR NO. 220003755.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245889, A FAVOR DE MEDINA RENTERIA ANTONIO | $3,000.00 |
245888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGARDA ROJAS WALTER | CR NO. 220003754.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245888, A FAVOR DE LAGARDA ROJAS WALTER | $3,000.00 |
245887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ FLORES GILBERTO | CR NO. 220003753.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245887, A FAVOR DE JUAREZ FLORES GILBERTO | $3,000.00 |
245886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO | CR NO. 220003752.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245886, A FAVOR DE JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO | $3,000.00 |
245885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MAGRO ORTEGA RAFAEL | CR NO. 220003751.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245885, A FAVOR DE HERNANDEZ MAGRO ORTEGA RAFAEL | $3,000.00 |
245884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GONZALEZ MARICELA | CR NO. 220003750.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245884, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ MARICELA | $3,000.00 |
245883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CURIEL JORGE LUIS | CR NO. 220003749.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245883, A FAVOR DE DIAZ CURIEL JORGE LUIS | $3,000.00 |
245882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA RIGOBERTO | CR NO. 220003748.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245882, A FAVOR DE CARDONA RIGOBERTO | $3,000.00 |
245881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDALON GUTIERREZ ENRIQUE | CR NO. 220003747.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245881, A FAVOR DE ANDALON GUTIERREZ ENRIQUE | $3,000.00 |
245880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO | CR NO. 220003731.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA GENERACIÓN 97 DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO. REEXPEDICION, SUSTITUYE AL CR 220001568. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245880, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO | $5,737.82 |
245879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 19/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE | CR NO. 220001570.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245879, A FAVOR DE MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE | $5,737.82 |
154860 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003373.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA UA DE VALUACION Y CONT VEHICULAR TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154860, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $496.60 |
154860 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003373.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA UA DE VALUACION Y CONT VEHICULAR TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154860, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-42.25 |
154859 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003372.- SUMINISTRO DE 200 LITROS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
154859 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003372.- SUMINISTRO DE 200 LITROS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
154858 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003370.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154858, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
154858 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003370.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154858, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,827.64 |
154857 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003369.- SUMINISTRO DE 365 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154857, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,788.60 |
154857 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003369.- SUMINISTRO DE 365 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154857, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-237.75 |
154856 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003367.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154856, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
154856 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003367.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154856, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
154855 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003366.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN JUSTO SIERRA Y NAPOLEON COL. VALLARTA NORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154855, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $695.24 |
154853 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003280.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154853, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,864.70 |
154852 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003278.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154852, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,190.58 |
154852 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003278.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154852, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $516.78 |
154851 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220003274.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154851, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
154850 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003269.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154850, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $3,944.00 |
154849 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003265.- SUMINISTRO DE 1250 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154849, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,675.00 |
154848 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003263.- SUMINISTRO DE 1054 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154848, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,314.76 |
154847 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003261.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154847, A FAVOR DE MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. | $863.40 |
154846 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220003245.- ARRENDAMIENTO DEL MES MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154846, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
154845 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003237.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,615.88 |
154845 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003237.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,209.21 |
154845 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003237.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,311.07 |
154844 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220003232.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154844, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
154843 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,942.25 |
154843 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,163.40 |
154843 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $167.04 |
154843 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $328.51 |
154843 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,720.69 |
154843 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $446.60 |
154842 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003226.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154842, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,835.98 |
154841 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220003224.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154841, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $1,000.00 |
154840 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003213.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154840, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
154839 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003204.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154839, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
154838 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220003203.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154838, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $4,999.60 |
154837 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003177.- COMPRA DE FRANELA CARPE GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154837, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $413.54 |
154836 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220003030.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154836, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
154835 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220003020.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154835, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
154834 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220003017.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154834, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
154833 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,126.86 |
154833 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $901.90 |
154833 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $697.86 |
154833 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,946.24 |
154832 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003013.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154832, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
154831 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220003012.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154831, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $5,500.00 |
154830 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $487.20 |
154830 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,194.84 |
154830 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,973.81 |
154830 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,579.84 |
154830 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,345.07 |
154830 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
154829 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003004.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154829, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $928.00 |
154829 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003004.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154829, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $899.00 |
154829 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003004.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154829, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $24,353.04 |
154829 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003004.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154829, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,057.92 |
154828 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 220003000.- COMPRA DE MOTOR A GASOLINA DE 18 HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154828, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $30,102.00 |
154827 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002996.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154827, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $5,580.42 |
154826 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220002994.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154826, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $5,501.88 |
154825 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220002973.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154825, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $5,500.00 |
154824 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220002972.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154824, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $6,000.00 |
154823 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002960.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154823, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,330.12 |
154822 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002959.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154822, A FAVOR DE MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $9,094.40 |
154821 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002955.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LAORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,871.61 |
154821 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002955.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LAORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,921.85 |
154821 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002955.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LAORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $18,420.80 |
154820 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002922.- APORTACIONES CORRESONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. POR VARIOS SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154820, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $25,742.30 |
154819 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002825.- VARIOS DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154819, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,470.40 |
154818 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002824.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154818, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,439.68 |
154817 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220002639.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154817, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,180.00 |
154816 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220002351.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154816, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,992.00 |
154815 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001762.- ENTREGA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154815, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,483.00 |
154814 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220001760.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COL. RIO RIO OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154814, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $8,465.68 |
154813 | Detalle Factura de click aquí | 19/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001665.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154813, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,707.80 |
245877 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003286.- TONELADAS RECOLECTADAS P/DIFERENCIAS DEL 1 AL 30 DE NOV. 2014, ADICIONALES FACTS.2347,2348,2349,2350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245877, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,520,087.82 |
245876 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003227.- PAGO DE TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245876, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,646,187.83 |
245873 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220003235.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245873, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $592.99 |
245873 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220003235.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245873, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,087.50 |
245873 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220003235.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245873, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,187.90 |
245872 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245872, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $730.00 |
245872 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245872, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $863.65 |
245872 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245872, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,020.00 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $337.86 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $293.25 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,858.00 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,847.40 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,150.03 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,530.00 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,014.53 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $269.00 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $50.00 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $159.70 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $791.00 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $169.00 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,364.00 |
245871 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $415.90 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $266.00 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $153.12 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $196.00 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $74.00 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $13.00 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $168.00 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $26.00 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $22.00 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,799.86 |
245870 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $236.64 |
245869 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | CR NO. 22200005.- fondo revlvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245869, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | $126.00 |
245869 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | CR NO. 22200005.- fondo revlvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245869, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE | $140.00 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $307.01 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $75.00 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $310.00 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $53.46 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $77.20 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $327.02 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $57.50 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $40.75 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $67.63 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $170.00 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $1,997.23 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $153.00 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $153.00 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $247.50 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $215.40 |
245868 | Detalle Factura de click aquí | 18/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $249.95 |
245832 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003289.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 87. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245832, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $29,580.00 |
245831 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003285.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245831, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $3,351.70 |
245830 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003282.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245830, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $27,631.20 |
245829 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220003272.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245829, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,000.00 |
245828 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220003271.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245828, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,000.00 |
245827 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220003270.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245827, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,000.00 |
245826 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003268.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245826, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $69,883.85 |
245825 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220003244.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245825, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $5,500.00 |
245824 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003223.- COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE 18" DE ORO PARA CONCRETO FRESCO Y ASFALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245824, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $66,700.00 |
245823 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003194.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245823, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $47,726.38 |
245822 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003187.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245822, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $294,645.50 |
245821 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003181.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE LA OBRA TEMPORAL "LEPIDOPTERA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245821, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
245820 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245820, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $27,631.20 |
245820 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245820, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $18,420.80 |
245819 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $823.60 |
245819 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $11,928.74 |
245819 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,908.70 |
245819 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,903.12 |
245819 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $18,477.35 |
245818 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245818, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $45,000.58 |
245817 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003019.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245817, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
245817 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003019.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245817, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $353.80 |
245817 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003019.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245817, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $14,674.00 |
245817 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003019.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245817, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,752.68 |
245816 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003005.- COMPRA DE BUJIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245816, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,292.16 |
245815 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220003001.- COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245815, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $75,220.44 |
245814 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220002610.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245814, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $6,533.12 |
245813 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $804.10 |
245813 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,086.50 |
245813 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $558.60 |
245813 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,400.00 |
245813 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,494.18 |
245812 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $90.00 |
245812 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
245812 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $54.00 |
245812 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
245812 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $379.97 |
245812 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,740.00 |
245811 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003357.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245811, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $157,613.01 |
245811 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003357.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245811, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $132,636.77 |
245810 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003356.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245810, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $257,265.45 |
245810 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003356.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245810, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $211,859.66 |
245809 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003354.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245809, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $169,049.15 |
245809 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003354.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245809, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $92,322.82 |
245809 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003354.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245809, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $105,877.40 |
245809 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003354.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245809, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $176,164.03 |
245808 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | CR NO. 220003337.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245808, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | $1,777.11 |
245808 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | CR NO. 220003337.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245808, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | $94,083.36 |
245808 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | CR NO. 220003337.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245808, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | $708.00 |
245808 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | CR NO. 220003337.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245808, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES | $177.00 |
245807 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARCOS GUSTAVO | CR NO. 220003333.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245807, A FAVOR DE RIVERA MARCOS GUSTAVO | $1,255.56 |
245807 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARCOS GUSTAVO | CR NO. 220003333.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245807, A FAVOR DE RIVERA MARCOS GUSTAVO | $67,797.10 |
245807 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARCOS GUSTAVO | CR NO. 220003333.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245807, A FAVOR DE RIVERA MARCOS GUSTAVO | $500.21 |
245807 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARCOS GUSTAVO | CR NO. 220003333.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245807, A FAVOR DE RIVERA MARCOS GUSTAVO | $125.05 |
245806 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | $2,900.24 |
245806 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | $133,492.66 |
245806 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | $1,154.64 |
245806 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | $288.66 |
245806 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | $2,456.68 |
245806 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | $65.43 |
245806 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | $76.00 |
245806 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | $59.33 |
245805 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO | CR NO. 220003329.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245805, A FAVOR DE SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO | $1,243.98 |
245805 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO | CR NO. 220003329.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245805, A FAVOR DE SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO | $42,271.74 |
245805 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO | CR NO. 220003329.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245805, A FAVOR DE SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO | $494.75 |
245805 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO | CR NO. 220003329.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245805, A FAVOR DE SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO | $123.68 |
245804 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003318.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245804, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $29,070.00 |
245803 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220003309.- NEBULIZADOR ELECTRICO CON MASCARILLA RECARGABLE PORTATIL LUZ INDICADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245803, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $1,682.00 |
245801 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220003305.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245801, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
245800 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245800, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $247,326.15 |
245800 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245800, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $220,633.55 |
245800 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245800, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $311,811.93 |
245800 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245800, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $249,223.28 |
245799 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003299.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245799, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $26,882.71 |
245798 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003297.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245798, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $66,796.58 |
245798 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003297.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245798, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $94,059.97 |
245798 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003297.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245798, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $82,377.77 |
245797 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,819.35 |
245797 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $5,804.64 |
245797 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,760.88 |
245797 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,204.08 |
245797 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $18,684.12 |
245797 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $2,967.82 |
245797 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,537.77 |
245795 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003412.- RETENCIONES DE CUOTAS DE IMSS Y AFORE E INFONAVIT POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245795, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $540,066.97 |
245795 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003412.- RETENCIONES DE CUOTAS DE IMSS Y AFORE E INFONAVIT POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245795, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $420,824.95 |
245795 | Detalle Factura de click aquí | 17/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003412.- RETENCIONES DE CUOTAS DE IMSS Y AFORE E INFONAVIT POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245795, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $427,417.88 |
245794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | $340.07 |
245794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | $9.50 |
245794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | $7.42 |
245794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | $30.42 |
245794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | $8.33 |
245794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | $3,306.20 |
245794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | $642.05 |
245794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | $160.51 |
245794 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO | $6.73 |
245793 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | $340.07 |
245793 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | $9.50 |
245793 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | $7.42 |
245793 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | $30.42 |
245793 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | $8.33 |
245793 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | $3,306.20 |
245793 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | $642.05 |
245793 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | $160.51 |
245793 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI | $6.73 |
245792 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | $340.07 |
245792 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | $9.50 |
245792 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | $7.42 |
245792 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | $30.42 |
245792 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | $8.33 |
245792 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | $3,306.20 |
245792 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | $642.05 |
245792 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | $160.51 |
245792 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB | $6.73 |
245791 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | $340.07 |
245791 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | $9.50 |
245791 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | $7.42 |
245791 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | $30.42 |
245791 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | $8.33 |
245791 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | $3,306.20 |
245791 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | $642.05 |
245791 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | $160.51 |
245791 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA | $6.73 |
245790 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $2,040.40 |
245790 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $57.00 |
245790 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $44.50 |
245790 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $182.50 |
245790 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $50.00 |
245790 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $19,837.22 |
245790 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $3,852.28 |
245790 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $963.07 |
245790 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $40.37 |
245789 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO JAUREGUI MIGUEL | CR NO. 220000439.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245789, A FAVOR DE ANGULO JAUREGUI MIGUEL | $11,847.22 |
245789 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO JAUREGUI MIGUEL | CR NO. 220000439.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245789, A FAVOR DE ANGULO JAUREGUI MIGUEL | $1,893.66 |
245789 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO JAUREGUI MIGUEL | CR NO. 220000439.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245789, A FAVOR DE ANGULO JAUREGUI MIGUEL | $473.42 |
245788 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | CR NO. 220003368.- APORTCION DEL 30 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL. DEL 6 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245788, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | $2,000,000.00 |
245782 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003302.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245782, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
245780 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220003178.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245780, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $81.20 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $935.01 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $708.60 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $99.00 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $406.00 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $268.80 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $406.00 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $2,484.00 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $2,799.55 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $150.00 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $260.71 |
245779 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $300.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $100.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $90.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $171.40 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $245.70 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $318.35 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $267.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $90.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $829.02 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,870.55 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $245.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $171.30 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $163.30 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $205.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $263.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $286.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $440.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $356.85 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $245.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,223.54 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $683.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $99.99 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $880.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $789.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $168.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $90.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $90.00 |
245778 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $359.99 |
245774 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003308.- PAGO DE "CREDITO FISCAL" DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DICTAMINAR POR CONTADOR PUBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245774, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,076.64 |
245773 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003307.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245773, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,777,681.93 |
154696 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220003322.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154696, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
154695 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003279.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015 DE LA PRIMER QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154695, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
154694 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220002939.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154694, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
154693 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002897.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154693, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $946,400.00 |
154692 | Detalle Factura de click aquí | 13/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220002849.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154692, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,442,778.47 |
245753 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEMING KAIZEN LIMPIEZA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003193.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LA ZONA CENTRO Y ACADEMIA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245753, A FAVOR DE DEMING KAIZEN LIMPIEZA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | $11,020.00 |
245752 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220003007.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245752, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $1,334.00 |
245752 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | CR NO. 220003007.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245752, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO | $3,335.00 |
245751 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003006.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245751, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $812.00 |
245748 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003330.- MONEDA DE ORO GRABADO EN AMBAS CARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245748, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,939.00 |
245747 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | CR NO. 220003298.- HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245747, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | $465,268.41 |
245744 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220003011.- COMPRA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245744, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $28,707.68 |
245743 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003010.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245743, A FAVOR DE OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. | $46,284.00 |
245742 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TORRE MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002995.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMP/PREDIAL PAGADO CON RECIBO OFICIAL 2215333 CONFORME OFICIO FJPV/252/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245742, A FAVOR DE TORRE MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | $27,666.71 |
245734 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TUEVENT PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002648.- PRODUCCION DE VARIAS POSTOREL.AS EN CALLE DEL 3, 4, 5, 8, 9, 10 Y 11 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245734, A FAVOR DE TUEVENT PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $34,080.00 |
245733 | Detalle Factura de click aquí | 12/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220002198.- TARJETAS DE PRESENTACION, DIPTICOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245733, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $10,637.20 |
245730 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220003026.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245730, A FAVOR DE MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS | $1,303.21 |
245730 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220003026.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245730, A FAVOR DE MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS | $4,265.06 |
245730 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220003026.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245730, A FAVOR DE MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS | $520.34 |
245730 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220003026.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245730, A FAVOR DE MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS | $130.08 |
245729 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO CARMONA ADALBERTO | CR NO. 220003022.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245729, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO | $2,833.89 |
245729 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO CARMONA ADALBERTO | CR NO. 220003022.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245729, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO | $106,326.80 |
245729 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO CARMONA ADALBERTO | CR NO. 220003022.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245729, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO | $1,129.02 |
245729 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO CARMONA ADALBERTO | CR NO. 220003022.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245729, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO | $282.26 |
245726 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PRADO JOSEFINA | CR NO. 220002997.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245726, A FAVOR DE GUTIERREZ PRADO JOSEFINA | $98,843.64 |
245726 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PRADO JOSEFINA | CR NO. 220002997.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245726, A FAVOR DE GUTIERREZ PRADO JOSEFINA | $1,769.25 |
245725 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL | CR NO. 220002880.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245725, A FAVOR DE ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL | $7,343.19 |
245724 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH | CR NO. 220002879.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245724, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH | $2,294.67 |
245724 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH | CR NO. 220002879.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245724, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH | $914.20 |
245724 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH | CR NO. 220002879.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245724, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH | $228.54 |
245723 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL | CR NO. 220002878.- FINIQUITO POR TERMINODE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245723, A FAVOR DE URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL | $3,862.50 |
245722 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL | CR NO. 220002877.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245722, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL | $555.56 |
245722 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL | CR NO. 220002877.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245722, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL | $221.33 |
245722 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL | CR NO. 220002877.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245722, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL | $55.33 |
245721 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS | CR NO. 220002874.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245721, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS | $12,439.76 |
245721 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS | CR NO. 220002874.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245721, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS | $708.00 |
245721 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS | CR NO. 220002874.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245721, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS | $177.00 |
245720 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MADERO LEONARDO | CR NO. 220002873.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245720, A FAVOR DE PEREZ MADERO LEONARDO | $2,045.66 |
245719 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220002871.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245719, A FAVOR DE PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO | $18,126.51 |
245719 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220002871.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245719, A FAVOR DE PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO | $3,104.96 |
245719 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220002871.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245719, A FAVOR DE PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO | $776.24 |
245718 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA | CR NO. 220002870.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245718, A FAVOR DE GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA | $222.22 |
245718 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA | CR NO. 220002870.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245718, A FAVOR DE GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA | $88.00 |
245718 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA | CR NO. 220002870.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245718, A FAVOR DE GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA | $22.00 |
245717 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ JUAN | CR NO. 220002868.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245717, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ JUAN | $7,908.06 |
245716 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES DURAN KATIA | CR NO. 220002860.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245716, A FAVOR DE TORRES DURAN KATIA | $4,612.08 |
245716 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES DURAN KATIA | CR NO. 220002860.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245716, A FAVOR DE TORRES DURAN KATIA | $1,837.46 |
245716 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES DURAN KATIA | CR NO. 220002860.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245716, A FAVOR DE TORRES DURAN KATIA | $459.36 |
245715 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $454.26 |
245715 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $177.55 |
245715 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $44.39 |
245715 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $3,270.64 |
245715 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $43.63 |
245715 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $133.00 |
245715 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $103.83 |
245714 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN | CR NO. 220002858.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245714, A FAVOR DE DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN | $3,666.67 |
245714 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN | CR NO. 220002858.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245714, A FAVOR DE DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN | $209.00 |
245714 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN | CR NO. 220002858.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245714, A FAVOR DE DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN | $163.13 |
245713 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA TORRES JUAN PABLO | CR NO. 220002857.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245713, A FAVOR DE AVIÑA TORRES JUAN PABLO | $4,969.78 |
245712 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO | CR NO. 220002853.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245712, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO | $28,124.77 |
245712 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO | CR NO. 220002853.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245712, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO | $133,320.70 |
245712 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO | CR NO. 220002853.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245712, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO | $1,277.89 |
245712 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO | CR NO. 220002853.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245712, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO | $5,111.55 |
245711 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MIROLA CLAUDIA | CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA | $19,548.19 |
245711 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MIROLA CLAUDIA | CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA | $4,265.06 |
245711 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MIROLA CLAUDIA | CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA | $4,265.06 |
245711 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MIROLA CLAUDIA | CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA | $3,552.79 |
245711 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MIROLA CLAUDIA | CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA | $888.21 |
245710 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FONSECA GUILLERMO | CR NO. 220002745.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245710, A FAVOR DE RODRIGUEZ FONSECA GUILLERMO | $64,168.12 |
245710 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FONSECA GUILLERMO | CR NO. 220002745.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245710, A FAVOR DE RODRIGUEZ FONSECA GUILLERMO | $1,137.33 |
245709 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 220002743.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245709, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $185,744.96 |
245709 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 220002743.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245709, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $3,453.08 |
245708 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 220002704.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245708, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $6,619.21 |
245708 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 220002704.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245708, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $2,633.75 |
245708 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 220002704.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245708, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $658.44 |
245707 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JARAMILLO JONATAN OBED | CR NO. 220002700.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245707, A FAVOR DE MARTINEZ JARAMILLO JONATAN OBED | $64,917.00 |
245707 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JARAMILLO JONATAN OBED | CR NO. 220002700.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245707, A FAVOR DE MARTINEZ JARAMILLO JONATAN OBED | $2,885.20 |
245706 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOYO CARRILLO CONSTANTINO | CR NO. 220002693.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245706, A FAVOR DE SANTOYO CARRILLO CONSTANTINO | $73,086.94 |
245706 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOYO CARRILLO CONSTANTINO | CR NO. 220002693.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245706, A FAVOR DE SANTOYO CARRILLO CONSTANTINO | $1,311.06 |
245705 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS | CR NO. 220000490.- FNIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245705, A FAVOR DE GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS | $6,857.78 |
245705 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS | CR NO. 220000490.- FNIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245705, A FAVOR DE GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS | $4,114.67 |
245705 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS | CR NO. 220000490.- FNIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245705, A FAVOR DE GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS | $2,740.36 |
245704 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA DURAN GENARO | CR NO. 220000403.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245704, A FAVOR DE MENDOZA DURAN GENARO | $10,662.49 |
245704 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA DURAN GENARO | CR NO. 220000403.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245704, A FAVOR DE MENDOZA DURAN GENARO | $1,421.67 |
245704 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA DURAN GENARO | CR NO. 220000403.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245704, A FAVOR DE MENDOZA DURAN GENARO | $355.42 |
245703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PATLAN ALFONSO | CR NO. 220003053.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245703, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO | $5,737.82 |
245702 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | LARES DEL RIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002823.- SERVICIO DE REPARACION DE ANDADORES Y MACHUELOS ETC. EL EN PARQUES RUBEN DARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245702, A FAVOR DE LARES DEL RIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | $129,920.00 |
245701 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220002782.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245701, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $7,200.12 |
245700 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002770.- PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245700, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,954.60 |
245699 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OLMOS VAZQUEZ IRMA SOFIA | CR NO. 220002659.- FUNCION DE UN TUTU MUY APRETADO EN SITEUR EN LA ESTACION SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245699, A FAVOR DE OLMOS VAZQUEZ IRMA SOFIA | $9,999.99 |
245698 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002644.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTUMENTAL MEDICO PARA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245698, A FAVOR DE CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | $2,893.04 |
245697 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002643.- LAMINAS DE TROVICEL IMPRESAS EN ALTA RESOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245697, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,163.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,256.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,791.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,437.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,774.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,539.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,879.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $605.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,127.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,744.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,070.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,705.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,218.00 |
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245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,335.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,605.00 |
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245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,972.00 |
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245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,372.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,256.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,845.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,864.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,185.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,010.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,208.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,539.00 |
245696 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
245695 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002629.- SERVICIO DE MONITORIO DEL TRANSFORMADOR DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245695, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,300.01 |
245694 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- MATERIAL PARA HACER RENDIR LA PINTURA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245694, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $14,384.00 |
245693 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | CR NO. 220002215.- MATERIAL PARA HACER LA PINTURA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245693, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $516.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $206.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $550.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
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245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
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245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,400.12 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $658.00 |
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245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $472.47 |
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245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $462.00 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $846.00 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $63.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $83.50 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $99.21 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $91.99 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $184.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $490.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $208.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,624.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $98.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $127.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $316.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,670.40 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $435.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $549.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,982.55 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $336.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $574.20 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,680.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $357.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $336.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $360.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,090.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $88.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,524.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $225.00 |
245687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $225.00 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,531.20 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $463.42 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $234.00 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $696.00 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,473.93 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $185.00 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,667.82 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,155.79 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $975.00 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $560.05 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,328.74 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $120.00 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,424.00 |
245685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,704.10 |
245683 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220002987.- SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245683, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $94,036.56 |
245682 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZA LEPE LUIS FERNANDO | CR NO. 220002981.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245682, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO | $100,000.00 |
245681 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002975.- COMPRA DE COMBUSTRIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245681, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $57,672.50 |
245680 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002974.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245680, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $143,536.00 |
245676 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010001.- FONDO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245676, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $33.60 |
245676 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010001.- FONDO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245676, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $487.90 |
245676 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010001.- FONDO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245676, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $115.00 |
245676 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GOMEZ PEREZ SUSANA | CR NO. 62010001.- FONDO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245676, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA | $162.50 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $116.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,566.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,080.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,016.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $840.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,080.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $465.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $397.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $42.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $491.02 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $84.99 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $124.65 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $69.99 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $126.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $466.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $666.07 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,914.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,943.00 |
245675 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $986.00 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,976.48 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,155.00 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,655.00 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,514.48 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $66.15 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $702.00 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,969.00 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,256.15 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $407.81 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $627.05 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,107.40 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,255.86 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,240.57 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,241.24 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $437.50 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $648.00 |
245674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $440.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $77.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $169.99 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,138.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $396.55 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $214.60 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $269.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $110.94 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,856.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $532.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.03 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $699.48 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $157.50 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $319.45 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $226.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $970.92 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,242.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $89.05 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,170.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,134.25 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $226.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $98.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $170.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $56.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $89.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,999.84 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,979.24 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $580.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $269.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $269.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3460 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $970.92 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $232.05 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $993.93 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,207.50 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $371.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $515.80 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $791.56 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $177.50 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $84.00 |
245673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $437.50 |
245672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFCUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245672, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,362.39 |
245672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFCUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245672, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $478.80 |
245672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010012.- GASTOS EFCUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245672, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,928.00 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,183.21 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $638.20 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10.07 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,426.77 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $221.49 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $125.28 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $267.96 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $53.36 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $34.80 |
245671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $147.58 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $94.44 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $452.40 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $406.00 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $307.96 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $441.00 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,015.00 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $184.99 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $15.00 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $48.00 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $40.00 |
245670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $527.99 |
245669 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245669, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $365.65 |
245669 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245669, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $421.60 |
245669 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245669, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,922.70 |
245669 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245669, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,943.44 |
245668 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002872.- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245668, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
245666 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,120.00 |
245666 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $700.00 |
245666 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $140.00 |
245666 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,995.20 |
245666 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,425.64 |
245665 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $800.40 |
245665 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $400.20 |
245665 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,044.00 |
245665 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $330.60 |
245665 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $180.00 |
245664 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010009.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245664, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,297.00 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $405.00 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,937.50 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $411.40 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,311.40 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $220.01 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
245663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $118.50 |
154691 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154691, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $980.20 |
154691 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154691, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $77.72 |
154690 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220318.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154690, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
154689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $48.72 |
154689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $527.80 |
154689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,947.48 |
154689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $723.61 |
154689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $88.97 |
154689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $787.85 |
154689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $308.20 |
154689 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $438.48 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $209.99 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $176.00 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $57.13 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,691.72 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $516.48 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $19.26 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $57.13 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,149.18 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $503.18 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $609.82 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $209.99 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $209.99 |
154688 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $406.00 |
154687 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220289.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154687, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
154686 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220284.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154686, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
154685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154685, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
154685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154685, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
154685 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220283.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154685, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
154684 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $59.51 |
154684 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,410.56 |
154684 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $71.34 |
154684 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220282.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $24.36 |
154683 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154683, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,740.00 |
154683 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154683, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,740.00 |
154683 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154683, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
154682 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154682, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
154682 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154682, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
154681 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220234.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154681, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,452.00 |
154681 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220234.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154681, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,452.00 |
154680 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002645.- MATERIAL DE CURACION PARA CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154680, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $13,326.57 |
154679 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220002392.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154679, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $4,837.20 |
154678 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002261.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
154678 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002261.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
154677 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154677, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $11,994.40 |
154677 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154677, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $9,628.00 |
154677 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154677, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $13,247.20 |
154677 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154677, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $14,697.20 |
154676 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $251.72 |
154676 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $444.28 |
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154674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154674, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $754.00 |
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154674 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154674, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
154673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
154673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
154673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
154673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
154673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $290.00 |
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154673 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $290.00 |
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154672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.20 |
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154672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,330.84 |
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154672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
154672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
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154672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
154672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
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154672 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
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154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,062.34 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,342.78 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $13,557.57 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,430.08 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,747.85 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,998.95 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,779.78 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,944.50 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $5,323.66 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,511.45 |
154671 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,941.82 |
154670 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220238.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154670, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $758.97 |
154669 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220237.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154669, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,097.72 |
154667 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002986.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2015 DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154667, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $342,286.42 |
154667 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002986.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2015 DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154667, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $228,145.34 |
154666 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002950.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
154665 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002948.- SUMINISTRO DE 192 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 ALFA DE TORRECILLAS Y RIO ZAPOTLANEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154665, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,466.88 |
154664 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002946.- SUMINISTRO DE 1062 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154664, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,113.68 |
154664 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002946.- SUMINISTRO DE 1062 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154664, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-690.30 |
154663 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002928.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154663, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $440.80 |
154662 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002918.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154662, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $681.24 |
154662 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002918.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154662, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $547.52 |
154660 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154660, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,865.84 |
154660 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154660, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-328.90 |
154659 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002902.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154659, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,532.26 |
154658 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002900.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154658, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,522.84 |
154658 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002900.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154658, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,774.34 |
154658 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002900.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154658, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,046.63 |
154658 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002900.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154658, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $160.78 |
154657 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002899.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154657, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $725.80 |
154657 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002899.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154657, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,337.00 |
154657 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002899.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154657, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,553.44 |
154657 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002899.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154657, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $106.96 |
154656 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,352.28 |
154656 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,291.16 |
154656 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002898.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $672.32 |
154655 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220002896.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMÑIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154655, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,983.60 |
154654 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002891.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154654, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $466.32 |
154653 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002863.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154653, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $927.54 |
154652 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002854.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154652, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $2,386.50 |
154651 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002846.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154651, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,771.35 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154650 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154649 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002821.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. POR VARIOS SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154649, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,035.12 |
154648 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002813.- COMPRA DE BATERIAS Y BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154648, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $1,750.89 |
154647 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,085.60 |
154647 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
154647 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
154647 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $220.40 |
154647 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
154646 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002805.- ARMADO Y DIAGNOSTICO DEL PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154646, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
154645 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- MATERIALES DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154645, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $5,837.83 |
154644 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002784.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154644, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $499.38 |
154643 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002766.- PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CTA. MAESTRA 0F36608 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154643, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $322,105.61 |
154643 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002766.- PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CTA. MAESTRA 0F36608 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154643, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
154642 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002649.- PRODUCCION EN EL DIPLOMADO DE DRAMATURGIA Y ARTE SONORO DEL 22 DE JULIO AL 6 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154642, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $31,006.80 |
154641 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002632.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154641, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $58,706.50 |
154641 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002632.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154641, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $17,129.24 |
154640 | Detalle Factura de click aquí | 11/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002631.- SERVICIOS ESPECIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154640, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
245661 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | IRMA LORENA VALADEZ IGLESIAS | CR NO. 220003025.- PREMIO "IRENE ROBLEDO GARCIA 2015". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245661, A FAVOR DE IRMA LORENA VALADEZ IGLESIAS | $50,000.00 |
245660 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAULINA FLORES LOPEZ | CR NO. 220003024.- PREMIO " IRENE ROBLEDO GARCIA 2015". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245660, A FAVOR DE PAULINA FLORES LOPEZ | $50,000.00 |
245659 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO | CR NO. 220003023.- PREMIO "IRENE ROBLEDO GARCIA 2015". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245659, A FAVOR DE ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO | $50,000.00 |
245655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | CR NO. 220003100.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245655, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | $5,737.82 |
245654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | CR NO. 220003099.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245654, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | $5,737.82 |
245653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CORONADO OMAR | CR NO. 220003098.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245653, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR | $5,737.82 |
245652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220003097.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245652, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
245651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | CR NO. 220003096.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245651, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | $5,737.82 |
245650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220003095.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245650, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
245649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | CR NO. 220003094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245649, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | $5,737.82 |
245648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL LOPEZ MANUEL | CR NO. 220003093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245648, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL | $5,737.82 |
245647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220003092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245647, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
245646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | CR NO. 220003091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245646, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | $5,737.82 |
245645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS HEREDIA EMMANUEL | CR NO. 220003090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245645, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL | $5,737.82 |
245644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220003089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245644, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $5,737.82 |
245643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | CR NO. 220003088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245643, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | $5,737.82 |
245642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220003087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245642, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
245641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220003086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245641, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
245640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | CR NO. 220003085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245640, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | $5,737.82 |
245639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220003084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245639, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | $5,737.82 |
245638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZ PEREZ KARLA BERENICE | CR NO. 220003083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245638, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE | $5,737.82 |
245637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245637, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
245636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 220003081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245636, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $5,737.82 |
245635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245635, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
245634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | CR NO. 220003079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245634, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | $5,737.82 |
245633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MARTINEZ EFREN | CR NO. 220003078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245633, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN | $5,737.82 |
245632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | CR NO. 220003077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245632, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | $5,737.82 |
245631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | CR NO. 220003076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245631, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | $5,737.82 |
245630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ YEPEZ RAFAEL | CR NO. 220003075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245630, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL | $5,737.82 |
245629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220003074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245629, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
245628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220003073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245628, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
245627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | CR NO. 220003072.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245627, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
245626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | CR NO. 220003071.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245626, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | $5,737.82 |
245625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | CR NO. 220003070.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245625, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | $5,737.82 |
245623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220003068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245623, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
245621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220003066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245621, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
245620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220003065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245620, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
245619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220003064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245619, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $5,737.82 |
245618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTAÑO DANIEL | CR NO. 220003063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245618, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL | $5,737.82 |
245617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | CR NO. 220003062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245617, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | $5,737.82 |
245615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COCULA RIVERA EDGAR | CR NO. 220003060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245615, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR | $5,737.82 |
245613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | CR NO. 220003058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245613, A FAVOR DE CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | $5,737.82 |
245612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220003057.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245612, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
245611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARREON FUENTES GUILLERMO | CR NO. 220003056.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245611, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO | $5,737.82 |
245610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | CR NO. 220003055.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245610, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | $5,737.82 |
245609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS COBOS ROCIO | CR NO. 220003054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245609, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO | $5,737.82 |
245608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003052.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245608, A FAVOR DE AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
245607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220003050.- BECARIOS POLICIA GENERACION 95BIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245607, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
245606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220003048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245606, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
245605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220003047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245605, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
245604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220003046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245604, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
245603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220003045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245603, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
245602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220003044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245602, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
245601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220003043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245601, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
245600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220003042.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245600, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
245599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL | CR NO. 220003135.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245599, A FAVOR DE GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL | $5,737.82 |
245598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ EDER GEOVANNI | CR NO. 220003134.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245598, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ EDER GEOVANNI | $5,737.82 |
245597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE | CR NO. 220003133.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245597, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE | $5,737.82 |
245596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO | CR NO. 220003132.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245596, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO | $5,737.82 |
245595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 220003131.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245595, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
245594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR | CR NO. 220003130.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245594, A FAVOR DE GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR | $5,737.82 |
245593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ALEXANDER ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220003129.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245593, A FAVOR DE GARCIA ALEXANDER ALFONSO ALEJANDRO | $5,737.82 |
245592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA | CR NO. 220003128.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245592, A FAVOR DE FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA | $5,737.82 |
245591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA MARTINEZ ANGEL FILIBERTO | CR NO. 220003127.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245591, A FAVOR DE ESMERALDA MARTINEZ ANGEL FILIBERTO | $5,737.82 |
245590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA | CR NO. 220003126.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245590, A FAVOR DE ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA | $5,737.82 |
245589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003125.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245589, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS | $5,737.82 |
245588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL | CR NO. 220003124.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245588, A FAVOR DE DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL | $5,737.82 |
245587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | CR NO. 220003123.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245587, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
245586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO FABIAN | CR NO. 220003122.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245586, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO FABIAN | $5,737.82 |
245585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 220003121.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245585, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
245584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PEDRO | CR NO. 220003120.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245584, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO | $5,737.82 |
245583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS | CR NO. 220003119.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245583, A FAVOR DE BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS | $5,737.82 |
245582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ LOPEZ BEATRIZ | CR NO. 220003118.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245582, A FAVOR DE BAEZ LOPEZ BEATRIZ | $5,737.82 |
245581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL | CR NO. 220003117.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245581, A FAVOR DE ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL | $5,737.82 |
245580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS CARDENAS JOSE RAMON | CR NO. 220003116.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245580, A FAVOR DE ARIAS CARDENAS JOSE RAMON | $5,737.82 |
245579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO LUNA ELIZABETH | CR NO. 220003115.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245579, A FAVOR DE ARELLANO LUNA ELIZABETH | $5,737.82 |
245578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA HERNADEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220003114.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245578, A FAVOR DE ARECHIGA HERNADEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
245577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 220003113.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245577, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
245576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220003112.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245576, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO | $5,737.82 |
245575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | CR NO. 220003101.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245575, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | $5,737.82 |
245573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS | CR NO. 220003175.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245573, A FAVOR DE YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS | $5,737.82 |
245572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220003174.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245572, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
245571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | CR NO. 220003173.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245571, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | $5,737.82 |
245570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ LEAL LUIS ERNESTO | CR NO. 220003172.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245570, A FAVOR DE VAZQUEZ LEAL LUIS ERNESTO | $5,737.82 |
245569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | CR NO. 220003171.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245569, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | $5,737.82 |
245568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA TOPETE OSCAR | CR NO. 220003170.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245568, A FAVOR DE TAPIA TOPETE OSCAR | $5,737.82 |
245567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUSTAITA SILVA JOSE MIGUEL | CR NO. 220003169.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245567, A FAVOR DE SUSTAITA SILVA JOSE MIGUEL | $5,737.82 |
245565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARELLANO JESUS | CR NO. 220003167.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245565, A FAVOR DE SANCHEZ ARELLANO JESUS | $5,737.82 |
245564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALADO CHAVEZ MARIBEL | CR NO. 220003166.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245564, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL | $5,737.82 |
245563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220003165.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245563, A FAVOR DE RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
245562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220003164.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245562, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
245561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220003163.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245561, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | $5,737.82 |
245560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 220003162.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245560, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
245559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL | CR NO. 220003161.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245559, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL | $5,737.82 |
245558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003160.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245558, A FAVOR DE RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
245557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES TEJEDA ESMERALDA | CR NO. 220003159.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245557, A FAVOR DE REYES TEJEDA ESMERALDA | $5,737.82 |
245556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA ISIDRO ALEJANDRA CRISTELL | CR NO. 220003158.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245556, A FAVOR DE RENTERIA ISIDRO ALEJANDRA CRISTELL | $5,737.82 |
245555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO | CR NO. 220003157.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245555, A FAVOR DE RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO | $5,737.82 |
245554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS | CR NO. 220003156.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245554, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS | $5,737.82 |
245553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ REYES KARINA LIZETH | CR NO. 220003155.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245553, A FAVOR DE PEREZ REYES KARINA LIZETH | $5,737.82 |
245552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATLAN NUÑEZ NOE | CR NO. 220003154.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245552, A FAVOR DE PATLAN NUÑEZ NOE | $5,737.82 |
245551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI | CR NO. 220003153.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245551, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI | $5,737.82 |
245550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY | CR NO. 220003152.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245550, A FAVOR DE ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY | $5,737.82 |
245549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR | CR NO. 220003151.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245549, A FAVOR DE OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR | $5,737.82 |
245548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ LOERA RIGOBERTO IVAN | CR NO. 220003150.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245548, A FAVOR DE MUÑOZ LOERA RIGOBERTO IVAN | $5,737.82 |
245547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES MARIANO JOSE ANTONIO | CR NO. 220003149.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245547, A FAVOR DE MONTES MARIANO JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
245546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ORTIZ ROBOAM MIRZAIM | CR NO. 220003148.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245546, A FAVOR DE MENDOZA ORTIZ ROBOAM MIRZAIM | $5,737.82 |
245545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA HUERTA ALAN MISAEL | CR NO. 220003147.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245545, A FAVOR DE MENDOZA HUERTA ALAN MISAEL | $5,737.82 |
245544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MELENDEZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220003146.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245544, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
245543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONTES SANDRA JANETTE | CR NO. 220003145.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245543, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE | $5,737.82 |
245542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | CR NO. 220003144.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245542, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | $5,737.82 |
245541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE | CR NO. 220003143.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245541, A FAVOR DE MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE | $5,737.82 |
245540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL PEREZ JESSICA | CR NO. 220003142.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245540, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA | $5,737.82 |
245539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ZAYAGO APOLINAR | CR NO. 220003141.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245539, A FAVOR DE LOPEZ ZAYAGO APOLINAR | $5,737.82 |
245538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ OSORIO FERNANDO | CR NO. 220003140.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245538, A FAVOR DE LOPEZ OSORIO FERNANDO | $5,737.82 |
245537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO | CR NO. 220003139.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245537, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO | $5,737.82 |
245536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS GUERRERO LUPITA | CR NO. 220003138.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245536, A FAVOR DE LEMUS GUERRERO LUPITA | $5,737.82 |
245535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | CR NO. 220003137.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245535, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | $5,737.82 |
245534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA CRUZ RICARDO | CR NO. 220003136.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245534, A FAVOR DE HINOJOSA CRUZ RICARDO | $5,737.82 |
245528 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220002911.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA DEL MES DE MARZO/2015 DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245528, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
245527 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMACHO RAZO RAUL | CR NO. 220002888.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON LOS RECIBOS OFICIALES 1460789/1460790/1460791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245527, A FAVOR DE CAMACHO RAZO RAUL | $6,136.20 |
245526 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220002634.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE JAVIER GTEZ. RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245526, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $4,601.64 |
245526 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220002634.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE JAVIER GTEZ. RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245526, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $267.00 |
245526 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220002634.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE JAVIER GTEZ. RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245526, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $1,190.00 |
245526 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220002634.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE JAVIER GTEZ. RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245526, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $400.00 |
245520 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002923.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245520, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $197,063.09 |
245520 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002923.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245520, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $198,751.22 |
245520 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002923.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245520, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $180,844.91 |
245519 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002920.- SUMINSITRO, RECOLECCION ETC. DE LAS PAPELERIAS VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245519, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,048,955.95 |
245518 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002910.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245518, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $83,703.28 |
245517 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO | CR NO. 220002904.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245517, A FAVOR DE LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO | $109,707.03 |
245516 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002890.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245516, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $170,559.44 |
245516 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002890.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245516, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $86,311.85 |
245515 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002889.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245515, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $173,249.58 |
245515 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002889.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245515, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $288,050.85 |
245514 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002869.- EVENTO CULTURAL TALLER DE INDUCCION A LA ENSEÑANZA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245514, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $106,720.00 |
245513 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002865.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE LA GALERIA DENOMINADA "GUADALAJARA Y SUS OFICIOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245513, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $82,644.20 |
245512 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASOCIACION MEXICANA DE LINFOLOGIA Y LINFEDERMA AC. | CR NO. 220002847.- PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245512, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE LINFOLOGIA Y LINFEDERMA AC. | $14,440.50 |
245512 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | ASOCIACION MEXICANA DE LINFOLOGIA Y LINFEDERMA AC. | CR NO. 220002847.- PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245512, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE LINFOLOGIA Y LINFEDERMA AC. | $54,327.60 |
245511 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRANSPLANTADOS, A.C. | CR NO. 220002843.- PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245511, A FAVOR DE UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRANSPLANTADOS, A.C. | $103,187.20 |
245510 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | CR NO. 220002842.- PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245510, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. | $137,606.30 |
245509 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002439.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245509, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | $104,536.47 |
245508 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220002438.- COMPRA DE DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245508, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $138,617.26 |
245507 | Detalle Factura de click aquí | 10/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEPE FLETES EFREN | CR NO. 220002437.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245507, A FAVOR DE LEPE FLETES EFREN | $138,836.55 |
245506 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARRIAGA RUIZ LUIS | CR NO. 220002691.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 13 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245506, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS | $5,220.00 |
245505 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPACIO EDUCATIVO, A.C. | CR NO. 220002690.- PRESENTACION DE CORO EN PALACIO MPAL. DEL 5 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245505, A FAVOR DE ESPACIO EDUCATIVO, A.C. | $3,000.00 |
245504 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002680.- SERVICIO DE CATERING PARA LAS AGRUPACIONES DEL 13 Y 14 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245504, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
245503 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ROMERO SOTO OFELIA | CR NO. 220002633.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245503, A FAVOR DE ROMERO SOTO OFELIA | $14,558.00 |
245502 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DELGADILLO GONZALEZ LUIS ANDRES | CR NO. 220002396.- RENTA DE ESCENARIO CON FALSON NEGRO Y ESCALERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245502, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ LUIS ANDRES | $6,380.00 |
245501 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | CR NO. 220001696.- GLOBOS, ARCO Y COLUMNAS PARA EL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245501, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | $24,708.00 |
245500 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220286.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245500, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,658.80 |
245499 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24220230.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245499, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $1,837.44 |
245498 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | LUNA MUÑOZ ISIDRO | CR NO. 220002985.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/124/2015 Y EXP. 1804/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245498, A FAVOR DE LUNA MUÑOZ ISIDRO | $2,774,074.49 |
245496 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220002940.- REMBOLSO DEL PAGO DE 986 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460 OFICIO DPCB04/550/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245496, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,395.00 |
245495 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO | CR NO. 220002830.- ROLL UP, BRAZALETE TIPO TIVEK Y SERVICIO DE IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245495, A FAVOR DE CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO | $7,134.00 |
245494 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002827.- SERVICIO DE GRABACION DE DOS SPOTS PARA EVENTOS EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245494, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
245493 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO | CR NO. 220002826.- PLAYERAS IMPRESA FRENTE Y VUELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245493, A FAVOR DE CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO | $9,831.00 |
245492 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MENA MORENO FRANCISCA | CR NO. 220002795.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENTREGA A DOMICILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245492, A FAVOR DE MENA MORENO FRANCISCA | $1,941.84 |
245492 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MENA MORENO FRANCISCA | CR NO. 220002795.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENTREGA A DOMICILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245492, A FAVOR DE MENA MORENO FRANCISCA | $1,800.90 |
245491 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO MARTINEZ YOLANDA | CR NO. 220002757.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ JACINTO JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245491, A FAVOR DE PRIETO MARTINEZ YOLANDA | $25,669.28 |
245489 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002812.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245489, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $64,671.24 |
245489 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002812.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245489, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $113,486.45 |
245489 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002812.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245489, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $115,970.70 |
245488 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002811.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245488, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $156,702.74 |
245488 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002811.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245488, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $165,980.94 |
245488 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002811.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245488, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $157,861.94 |
245488 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002811.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245488, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $178,813.33 |
245487 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002801.- COMPRA DE COMBUSTRIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245487, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $213,000.00 |
245486 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002792.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245486, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $54,376.89 |
245486 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002792.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245486, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $4,841.10 |
245485 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002790.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245485, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $74,464.58 |
245485 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002790.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245485, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,948.79 |
245484 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002436.- SERVICIO DE DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245484, A FAVOR DE URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | $143,981.24 |
245483 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | APECECHEA PEREZ IRMA YOLANDA | CR NO. 220002768.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245483, A FAVOR DE APECECHEA PEREZ IRMA YOLANDA | $14,044.44 |
245482 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO | CR NO. 220002764.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245482, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO | $1,777.11 |
245482 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO | CR NO. 220002764.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245482, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO | $42,482.04 |
245482 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO | CR NO. 220002764.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245482, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO | $708.00 |
245482 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO | CR NO. 220002764.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245482, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO | $177.00 |
245481 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA | CR NO. 220002698.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245481, A FAVOR DE PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA | $567.10 |
245481 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA | CR NO. 220002698.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245481, A FAVOR DE PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA | $30,100.92 |
245481 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA | CR NO. 220002698.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245481, A FAVOR DE PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA | $224.57 |
245481 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA | CR NO. 220002698.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245481, A FAVOR DE PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA | $56.14 |
245480 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA FERNANDEZ MARIO CESAR | CR NO. 220002696.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245480, A FAVOR DE NAVA FERNANDEZ MARIO CESAR | $67,458.13 |
245480 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA FERNANDEZ MARIO CESAR | CR NO. 220002696.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245480, A FAVOR DE NAVA FERNANDEZ MARIO CESAR | $1,200.00 |
245479 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORENO JULIO | CR NO. 220002695.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245479, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORENO JULIO | $74,498.02 |
245479 | Detalle Factura de click aquí | 09/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORENO JULIO | CR NO. 220002695.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245479, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORENO JULIO | $1,334.09 |
245478 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002883.- LAUDO CONFORME AL EXPEDIENTE 1445/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245478, A FAVOR DE RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | $125,904.49 |
245476 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220002855.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245476, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
245475 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002809.- ESTARIMADO, MAMPARAS Y ESTADO PARA PRENSA PARA EL ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245475, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $43,465.20 |
245474 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO GONZALEZ MARIO GABRIEL | CR NO. 220002802.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ESCOBEDO PUGA VICTOR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245474, A FAVOR DE ESCOBEDO GONZALEZ MARIO GABRIEL | $9,642.56 |
245473 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002667.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245473, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,419.86 |
245473 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002667.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245473, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,217.88 |
245473 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002667.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245473, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $52,832.78 |
245472 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002665.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245472, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $138,124.80 |
245471 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LARES DEL RIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002623.- SERVICIO DE REPARCION DE NICHO A MONUMENTO 22 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245471, A FAVOR DE LARES DEL RIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
245470 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220288.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245470, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $13,576.64 |
245469 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245469, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $7,072.15 |
245469 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24220287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245469, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $1,879.20 |
154639 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002807.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,233.00 |
154639 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002807.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154638 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002806.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 30 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154638 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002806.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 30 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,311.64 |
154637 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220254.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154637, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $564.46 |
154636 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220228.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154636, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $538.70 |
154635 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220225.- COMPRA DE LLAVES, DADOS DE DIFERENTES MEDIDAS, BROCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154635, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,417.06 |
154632 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002834.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154632, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,032.00 |
154632 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002834.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154632, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $110.40 |
154631 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220002815.- APORTACION DEL MES DE MARZO DE 2015 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154631, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
154630 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220002705.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154630, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
154629 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002672.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154629, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,683.32 |
154629 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002672.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154629, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $7,343.73 |
154628 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002669.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154628, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,605.20 |
154627 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002662.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154627, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,341.88 |
154626 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002661.- SUMINISTRO DE 1950 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154626, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,533.00 |
154625 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-330.20 |
154625 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
154625 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,881.12 |
154625 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
154625 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
154625 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,835.28 |
154624 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002652.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154624, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,931.82 |
154623 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002651.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154623, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,413.12 |
154622 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154622, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,429.89 |
154621 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002647.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,803.88 |
154621 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002647.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-238.55 |
154620 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002625.- FORMAS DE CEDULAS DE INFRACCION PARA ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154620, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
154619 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE ELABORACION DE OFICINA DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154619, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,224.00 |
154618 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220002606.- MATERIAL DE BROCHAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154618, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,233.20 |
154617 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002604.- PINTRAS VINILICA BLANCA COLEMAN ELITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154617, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $14,195.63 |
154616 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220002600.- RENTA DE TOLDO DEL 13 Y 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154616, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $3,480.00 |
154615 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | CR NO. 220002443.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154615, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | $25,614.61 |
154614 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002428.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE VILLASEÑOR DIAZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154614, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,862.46 |
154613 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002427.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE MAICAS GONZALEZ MARIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154613, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $435.98 |
154612 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002426.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154612, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,918.28 |
154611 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002421.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154611, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $18,650.95 |
154610 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002420.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154610, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,434.13 |
154610 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002420.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154610, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,537.41 |
154609 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002411.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE GARCIA REYES CESAR ELIAZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154609, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $7,875.81 |
154608 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002410.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154608, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $23,474.95 |
154607 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002409.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154607, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $15,417.24 |
154606 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002402.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154606, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $12,441.70 |
154605 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002401.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154605, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $9,600.00 |
154604 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220002400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154604, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $4,060.00 |
154603 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002397.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154603, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $14,190.28 |
154602 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002393.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154602, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $335,959.66 |
154602 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002393.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154602, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $253,948.82 |
154601 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002391.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154601, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $14,094.00 |
154600 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002390.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154600, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,179.84 |
154599 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002388.- HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND CON PLECA DE CORTE T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154599, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
154598 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002381.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154598, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,844.00 |
154598 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002381.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154598, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154597 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002379.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CD. DE MONTERREY DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154597, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154597 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002379.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CD. DE MONTERREY DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154597, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154597 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002379.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CD. DE MONTERREY DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154597, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,548.00 |
154597 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002379.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CD. DE MONTERREY DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154597, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,733.00 |
154596 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,041.00 |
154596 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,041.00 |
154596 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154596 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,041.00 |
154596 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154596 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154595 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002373.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154595, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,233.00 |
154595 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002373.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154595, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154594 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154594, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154594 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154594, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,041.00 |
154593 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002362.- RENTA DEL SERVIDOR DEL PROGRAMA ADOPCION DE ESPACIOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154593, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $10,440.00 |
154592 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002361.- RENTA DE SERVIDOR DEL PROGRAMA ADOPACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154592, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,220.00 |
154591 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220002355.- IMPRESION DE HOJAS PARA SESIONES DEL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154591, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $9,570.00 |
154590 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002286.- COMPUTADORA HP Y MONITOR LV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154590, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $14,950.00 |
154589 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002283.- COMPRA DE PAPEL PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154589, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $686.26 |
154588 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002205.- SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA EN PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154588, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $11,020.00 |
244 | Detalle Factura de click aquí | 06/03/2015 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002887.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $6,814,752.81 |
245468 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002905.- APOYO ECONOMICO ANUAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245468, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE | $6,000.00 |
245467 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ZUÑIGA LOPEZ ADRIANA | CR NO. 220002793.- LAUDO CONFORME EXP. 55/2012-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245467, A FAVOR DE ZUÑIGA LOPEZ ADRIANA | $437,060.62 |
245466 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | PEREZ TORRES VICTOR HUGO | CR NO. 220002785.- LAUDO CONFORME EXP. 316/2009-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245466, A FAVOR DE PEREZ TORRES VICTOR HUGO | $991,206.80 |
245464 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | JORGE ARMANDO VITE ESTRELLA | CR NO. 220002773.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245464, A FAVOR DE JORGE ARMANDO VITE ESTRELLA | $120,000.00 |
245463 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | ARTURO VALENCIA SALINAS | CR NO. 220002772.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245463, A FAVOR DE ARTURO VALENCIA SALINAS | $120,000.00 |
245462 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MALO | CR NO. 220002771.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245462, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MALO | $120,000.00 |
245461 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | RUBEN OROZCO LOZA | CR NO. 220002769.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245461, A FAVOR DE RUBEN OROZCO LOZA | $120,000.00 |
245460 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FRANCISCO JAVIER GOMEZ RUBALCABA | CR NO. 220002767.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245460, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ RUBALCABA | $120,000.00 |
245459 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FILIBERTO GARCIA LOPEZ | CR NO. 220002765.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245459, A FAVOR DE FILIBERTO GARCIA LOPEZ | $120,000.00 |
245458 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA GUADALUPE ESTRADA CORTES | CR NO. 220002763.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245458, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE ESTRADA CORTES | $120,000.00 |
245457 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RICARDO BARAJAS CARDENAS | CR NO. 220002762.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245457, A FAVOR DE RICARDO BARAJAS CARDENAS | $120,000.00 |
245456 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ELISA AVELAR PAZ | CR NO. 220002761.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245456, A FAVOR DE ELISA AVELAR PAZ | $120,000.00 |
245455 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ULISES SANCHEZ MORFIN | CR NO. 220002759.- PRIMER LUGAR DEL TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245455, A FAVOR DE ULISES SANCHEZ MORFIN | $600,000.00 |
245454 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | GERARDO IVAN VILLASEÑOR RODRIGUEZ | CR NO. 220002689.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245454, A FAVOR DE GERARDO IVAN VILLASEÑOR RODRIGUEZ | $10,000.00 |
245453 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | JESUS TRINIDAD VILLALPANDO FIGUEROA | CR NO. 220002688.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245453, A FAVOR DE JESUS TRINIDAD VILLALPANDO FIGUEROA | $10,000.00 |
245452 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | DIANA VELAZQUEZ MANCILLA | CR NO. 220002687.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245452, A FAVOR DE DIANA VELAZQUEZ MANCILLA | $10,000.00 |
245451 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | ARTURO VALENCIA SALINAS | CR NO. 220002686.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245451, A FAVOR DE ARTURO VALENCIA SALINAS | $10,000.00 |
245450 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | MOISES ISAIAS ULLOA ASCENCIO | CR NO. 220002685.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245450, A FAVOR DE MOISES ISAIAS ULLOA ASCENCIO | $10,000.00 |
245449 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | MARIO ALBERTO TORRES DE LA MORA | CR NO. 220002684.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245449, A FAVOR DE MARIO ALBERTO TORRES DE LA MORA | $10,000.00 |
245448 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANUEL RODRIGUEZ GIL | CR NO. 220002683.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245448, A FAVOR DE MANUEL RODRIGUEZ GIL | $10,000.00 |
245447 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUE JAVIER MONRAZ PONCE | CR NO. 220002681.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245447, A FAVOR DE ENRIQUE JAVIER MONRAZ PONCE | $10,000.00 |
245446 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUBEN MENDEZ RAMOS | CR NO. 220002679.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245446, A FAVOR DE RUBEN MENDEZ RAMOS | $10,000.00 |
245445 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALO ERNESTO LOZA MENDOZA | CR NO. 220002678.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245445, A FAVOR DE GONZALO ERNESTO LOZA MENDOZA | $10,000.00 |
245444 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PABLO ADRIAN LOPEZ LOPEZ | CR NO. 220002677.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245444, A FAVOR DE PABLO ADRIAN LOPEZ LOPEZ | $10,000.00 |
245443 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHRISTIAN HERNANDEZ URIBE | CR NO. 220002675.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245443, A FAVOR DE CHRISTIAN HERNANDEZ URIBE | $10,000.00 |
245442 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANUEL GARCIA DIAZ | CR NO. 220002674.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245442, A FAVOR DE MANUEL GARCIA DIAZ | $10,000.00 |
245441 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUZ ARCELIA FREGOSO ESCOTO | CR NO. 220002673.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245441, A FAVOR DE LUZ ARCELIA FREGOSO ESCOTO | $10,000.00 |
245440 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CLAUDIA CISNEROS MEJORADA | CR NO. 220002671.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245440, A FAVOR DE CLAUDIA CISNEROS MEJORADA | $10,000.00 |
245439 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBERTO BECERRA SURO | CR NO. 220002670.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245439, A FAVOR DE ROBERTO BECERRA SURO | $10,000.00 |
245438 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ADRIAN PAUL LOZANO MENDEZ | CR NO. 220002668.- TERCER LUGAR DEL TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245438, A FAVOR DE ADRIAN PAUL LOZANO MENDEZ | $30,000.00 |
245437 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARITA GUADALUPE TERRIQUEZ OLIVA | CR NO. 220002666.- SEGUNDO LUGAR DEL TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245437, A FAVOR DE MARITA GUADALUPE TERRIQUEZ OLIVA | $50,000.00 |
245436 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE ANTONIO MARTINEZ GUZMAN | CR NO. 220002664.- PRIMER LUGAR DEL TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245436, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARTINEZ GUZMAN | $80,000.00 |
245435 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002657.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245435, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
245434 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002656.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245434, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
245433 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002653.- ARRENDAMIENTO DEL 21/ABRIL AL 22/MAYO/2015 DE INMUEBLE EN STA MONICA No.214 LOCATARIOS MER.CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245433, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
245432 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALVAREZ COVARRUBIAS AVIGAIL | CR NO. 220002641.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE CON FOLIO 285/2015 OFICIO DI/IP/253/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245432, A FAVOR DE ALVAREZ COVARRUBIAS AVIGAIL | $2,741.58 |
245431 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ GONZALEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220002637.- DEVOOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245431, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARIA CONCEPCION | $547.14 |
245429 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220002614.- SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245429, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
245428 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002613.- SERVICIO DE FUMINGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245428, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $11,198.18 |
245427 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220002611.- MATERIAL PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245427, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $2,598.40 |
245427 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220002611.- MATERIAL PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245427, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $2,099.83 |
245427 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220002611.- MATERIAL PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245427, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $454.14 |
245427 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220002611.- MATERIAL PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245427, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $7,134.00 |
245426 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARTE ESCENA CRISOL A.C. | CR NO. 220002608.- EVENTO CULTRUAL DEL 4TO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA ETC. DEL 12 AL 16 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245426, A FAVOR DE ARTE ESCENA CRISOL A.C. | $145,000.00 |
245425 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | KIRSCHNER HERRERA DAVID RICARDO | CR NO. 220002602.- PRESENTACION DEL GRUPO A RODEO Y LEMANIK DEL 29 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245425, A FAVOR DE KIRSCHNER HERRERA DAVID RICARDO | $7,080.80 |
245424 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CUELLAR MENA BLANCA ESTELA | CR NO. 220002601.- TALLER DE CERAMICA INTERACTIVO DEL 24 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245424, A FAVOR DE CUELLAR MENA BLANCA ESTELA | $1,653.60 |
245423 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AVANTE DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002599.- RENTA DE EQUIPO MONTAJE, DESMONSTAJE PARA FESTIVAL DE CINE DEL 12 AL 16 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245423, A FAVOR DE AVANTE DISEÑO, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
245422 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BIRULA, A.C. | CR NO. 220002598.- PRODUCCION BICYCLE FILM FESTIVAL DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245422, A FAVOR DE BIRULA, A.C. | $10,000.00 |
245421 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | BONAFONT, S,A, DE C,V, | CR NO. 220002435.- AGUA EMBOLTELLADA PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245421, A FAVOR DE BONAFONT, S,A, DE C,V, | $3,300.00 |
245420 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220002434.- TARJETAD DE PRESENTACION DE REGIDORES Y PERSONAL DE LA SALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245420, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $5,510.00 |
245419 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CASILLAS LOPEZ JOSE LUIS | CR NO. 220002433.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 6 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245419, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ JOSE LUIS | $168.00 |
245419 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CASILLAS LOPEZ JOSE LUIS | CR NO. 220002433.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 6 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245419, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ JOSE LUIS | $299.00 |
245418 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220002432.- SEMESTRAL EMPRESARIAL DEL 21 DE FEB. AL 20 AGO. 2015, MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245418, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $945.00 |
245417 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002425.- PAGO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245417, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $58,642.64 |
245416 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220002394.- RENTA E INSTALACION DE LONA DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245416, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
245415 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220002389.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245415, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $125,000.00 |
245414 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002384.- RENTA DE TARIMAS PLASTIFICADAS, ENTARIMADOS ESTRUCRALES ETC. PARA EL ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245414, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $60,366.40 |
245413 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002377.- PAGO DE EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245413, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $116,290.00 |
245412 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002369.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDO QUICK PARA EL 9 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245412, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $3,549.60 |
245411 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | CR NO. 220002367.- SERVICIO DE RELOJES CHECADORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245411, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | $3,470.72 |
245410 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | CR NO. 220002365.- PRESENTACION DE LOS GRUPOS LIFE DEL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245410, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | $3,540.40 |
245409 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002354.- IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESETNACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245409, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
245408 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002353.- HOJAS IMPRESAS EN PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245408, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $12,499.00 |
245407 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002352.- IMPRESIONES GAFETTE DE SEDESOL IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245407, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $1,542.80 |
245406 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220002346.- ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245406, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
245406 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220002346.- ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245406, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
245406 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220002346.- ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245406, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
245405 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | CR NO. 220002341.- COMPRA DE CAMISAS DE GALA PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245405, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | $10,500.00 |
245404 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220002339.- SERVICIO FUNERARIOS TIPO B,C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245404, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $118,320.00 |
245403 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002099.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245403, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,971.00 |
245402 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002098.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245402, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,414.00 |
245401 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002095.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245401, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $8,605.00 |
245400 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002094.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245400, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,208.00 |
245399 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002093.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS DE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245399, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,638.00 |
245398 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002092.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS DE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245398, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,586.00 |
245397 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220002091.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS DE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245397, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,840.00 |
245396 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002682.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTEJE DE TEMACAPULIN DEL 12 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245396, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $106,372.00 |
245395 | Detalle Factura de click aquí | 05/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002658.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245395, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $143,762.28 |
245394 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220002797.- REUNION-DESAYUNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245394, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,637.24 |
245394 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220002797.- REUNION-DESAYUNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245394, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $3,350.98 |
245393 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | TORRES GOMEZ PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220002780.- LAUDO CONFORME A JUICIO LABORAL 296/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245393, A FAVOR DE TORRES GOMEZ PATRICIA GUADALUPE | $29,585.81 |
245392 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | CR NO. 220002779.- LAUDO CONFORME JUICIO LABORAL 1971/10-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245392, A FAVOR DE GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | $541,157.04 |
245391 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | CR NO. 220002777.- LAUDO POR JUICIO LABORAL 1971/10-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245391, A FAVOR DE OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | $606,031.80 |
245390 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | TORRES URIBE LUIS MARIANO | CR NO. 220002776.- LAUDO CONFORME AL REQUERIMIENTO DEL JUICIO LABORAL 1669/10-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245390, A FAVOR DE TORRES URIBE LUIS MARIANO | $82,149.34 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $103.00 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $928.00 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $140.00 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $23.50 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $634.00 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,930.24 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $48.00 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $79.99 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $100.39 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $594.20 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $437.79 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $79.99 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $116.99 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $48.00 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $48.00 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $47.00 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $208.80 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $75.40 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $324.80 |
245388 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $851.00 |
245387 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245387, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $6,036.00 |
245387 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245387, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $934.15 |
245386 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010009.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245386, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $155.64 |
245386 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010009.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245386, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,343.28 |
245386 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010009.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245386, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $103.67 |
245385 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,190.97 |
245385 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $256.75 |
245385 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,700.00 |
245385 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $612.00 |
245385 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $851.40 |
245385 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,824.00 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $445.00 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $364.24 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $650.00 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $116.00 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $456.58 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $494.16 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $78.30 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $50.00 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $76.04 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $51.80 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $464.00 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $117.15 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $568.40 |
245384 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $138.70 |
245383 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,334.00 |
245383 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $98.00 |
245383 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $988.13 |
245383 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $126.00 |
245383 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $182.00 |
245383 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $3,154.00 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $67.00 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $364.00 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $196.00 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $243.00 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $160.00 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $448.00 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $462.90 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $902.02 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $199.01 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $20.00 |
245382 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $280.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $88.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $120.84 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $26.74 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $490.23 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $14,446.64 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $352.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $148.17 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $89.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6.03 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $504.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $163.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $335.99 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $28.74 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $29.90 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $110.50 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $64.69 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4.68 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $70.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.98 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $963.02 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $68.01 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $29.99 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $105.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $597.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $134.58 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $440.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $66.17 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $175.33 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $277.01 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $189.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $14,200.02 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $117.03 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,749.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $170.00 |
245381 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $38.27 |
245380 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220002621.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245380, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $115,431.60 |
245378 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245378, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $364,679.04 |
245378 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245378, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $313,161.00 |
245377 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002616.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245377, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $133,980.00 |
245376 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002609.- SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQ. FILARMONICA DEL 13 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245376, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $220,400.00 |
245375 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002595.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245375, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,388.44 |
245374 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002441.- SERVICIO DE TRABAJO A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245374, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. | $83,922.84 |
245373 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002440.- SERVICIO A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245373, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | $136,268.47 |
245371 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002424.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245371, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $58,696.00 |
245370 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245370, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $111,777.60 |
245369 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002422.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245369, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $309,592.40 |
245368 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220002419.- RENTA DE EQUIPO DEL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245368, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $75,400.00 |
245367 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002418.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245367, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $151,837.00 |
245367 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002418.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245367, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $209,923.86 |
245366 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002417.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245366, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $140,288.56 |
245366 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002417.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245366, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $337,512.41 |
245365 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002416.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245365, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $373,471.65 |
245365 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002416.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245365, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $201,768.42 |
245365 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002416.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245365, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $212,123.40 |
245364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002415.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245364, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $173,693.80 |
245364 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002415.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245364, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $270,242.20 |
245363 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002413.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245363, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $673,132.69 |
245362 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002412.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245362, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $416,741.60 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $205.00 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $387.90 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $340.00 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $153.00 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,966.20 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $112.80 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $610.92 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $44.00 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $73.00 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $142.00 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $664.99 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,612.46 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $265.10 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $392.84 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $265.10 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $14.50 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,537.00 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $477.60 |
245361 | Detalle Factura de click aquí | 04/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $189.00 |
154587 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002429.- PAGO NO. 9 DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154587, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $1,160,000.00 |
154586 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220251.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154586, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,155.59 |
154585 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220241.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154585, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,534.72 |
154585 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220241.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154585, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,618.96 |
154585 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220241.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154585, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,082.39 |
154584 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220240.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154584, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,077.94 |
154583 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220239.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154583, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $730.80 |
154582 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220233.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154582, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $9,628.00 |
154581 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154581, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
154580 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24220231.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154580, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $11,924.80 |
154579 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220229.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,244.21 |
154578 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220002626.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154578, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
154577 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002407.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE PEREZ TORRES VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154577, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $22,695.69 |
154576 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002406.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE MORALES AGUAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154576, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $15,009.00 |
154575 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002405.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154575, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $16,102.31 |
154574 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220002370.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154574, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $954.61 |
154573 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220002364.- DIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION Y FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154573, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $9,498.08 |
154572 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220002358.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154572, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $10,590.80 |
154571 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002344.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154571, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-583.70 |
154571 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002344.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154571, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,860.72 |
154570 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220002343.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154570, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $500.00 |
154569 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002342.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154569, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
154569 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002342.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154569, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,820.00 |
154565 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002284.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154565, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,109.66 |
154564 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002275.- PAPEL BOND GRAND COPY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154564, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
154563 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220002274.- MAQUILA DE IMPESION DE SOBRES A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154563, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $638.00 |
154562 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002270.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/O Y T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154562, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,045.00 |
154561 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220002267.- SUSCRIPCION ANUAL AL MILENIO JALISCO DEL 31 DE ENERO 2015 AL 30 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154561, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,800.00 |
154560 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220002265.- SUSCRIPCION MILENIO ANUAL DEL 31 DE ENERO 2015 30 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154560, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,800.00 |
154559 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220002226.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154559, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,346.88 |
154558 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220002202.- PULSERAS DE TELA IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154558, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $15,080.00 |
154557 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220002201.- PAPELERIA PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154557, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,187.07 |
154556 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002064.- SERVCIO DE PENSION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
154555 | Detalle Factura de click aquí | 03/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220001635.- IMPARTICION DE TALLER DE VERANO EN GRIETAS DEL 6. 13, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154555, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $13,920.00 |
245357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220002741.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245357, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
245356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220002740.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245356, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
245355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220002739.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245355, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
245354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220002738.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245354, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
245353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220002737.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245353, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,500.00 |
245352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220002736.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245352, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
245351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220002735.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245351, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
245350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220002734.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245350, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $9,500.00 |
245349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220002733.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245349, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
245348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220002732.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245348, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
245347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220002731.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245347, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
245346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220002730.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245346, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
245345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220002729.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245345, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
245344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220002728.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245344, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
245343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220002727.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245343, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
245342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220002726.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245342, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
245341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220002725.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245341, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
245340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220002724.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245340, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
245339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220002723.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245339, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
245338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220002722.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245338, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
245337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220002721.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245337, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
245336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220002720.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245336, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
245335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220002719.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245335, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,500.00 |
245334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220002718.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245334, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
245333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220002717.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245333, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
245332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220002716.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245332, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $9,500.00 |
245331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220002715.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245331, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
245330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220002714.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245330, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
245329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220002713.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245329, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
245328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220002712.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245328, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
245327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220002711.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245327, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
245326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220002710.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245326, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
245325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220002709.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245325, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
245324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220002708.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245324, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
245323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220002707.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245323, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
245322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220002706.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245322, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,125.01 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $36.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $220.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $100.26 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $54.52 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $156.24 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,888.92 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $5,745.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $278.40 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $120.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $135.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $757.25 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $149.50 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $75.60 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $45.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $299.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $517.36 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $2,871.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $241.20 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $122.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $90.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $38.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $225.00 |
245321 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $176.03 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $464.70 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $285.78 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $789.89 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $630.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $310.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.99 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,502.89 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $75.40 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,531.20 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $348.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,798.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,456.83 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $842.60 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $185.60 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $232.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $475.60 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $317.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $648.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $115.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,605.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,510.00 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $80.01 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $287.87 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $154.72 |
245320 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $976.65 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $220.40 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $661.20 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $193.05 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $463.00 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,135.01 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,859.83 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $205.00 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $125.00 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $252.00 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $324.52 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $492.65 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $246.70 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $168.00 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,102.00 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,881.00 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $440.80 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,943.00 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $106.62 |
245319 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,450.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,851.36 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $140.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $44.40 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $280.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $20.49 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $110.01 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $10.90 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $111.54 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $140.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $81.20 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,972.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $99.02 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $51.04 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $4,466.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $719.20 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $328.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $75.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $10.90 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $111.54 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $13.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $104.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $283.04 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,856.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $183.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,213.47 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $672.80 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $182.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,016.16 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $12.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $12.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,408.24 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $110.60 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $98.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $55.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $217.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $150.80 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $238.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $2,146.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $51.99 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $448.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $100.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $154.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $754.00 |
245318 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $238.00 |
245317 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $208.94 |
245317 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
245317 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,479.00 |
245317 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $36.00 |
245317 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $783.00 |
245317 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $106.25 |
245317 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
245317 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,120.00 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $691.55 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $415.71 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $95.00 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $131.65 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $228.00 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $76.00 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $599.98 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $56.99 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,276.00 |
245316 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $116.00 |
245314 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA Y SURTIDORA PAPELERA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002288.- MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245314, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y SURTIDORA PAPELERA, S. DE R.L. DE C.V. | $9,022.35 |
245313 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220002186.- SERVICIO DE MARKETING ON LINE, CREACION DE CONTENIDOS Y MANGO DE REDES SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245313, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $8,352.00 |
245312 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002057.- ELABORACION, COLOCACION E INSTALACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
245311 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220002053.- EMISION DE DICTAMEN EN MATERIA GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245311, A FAVOR DE NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO CARLOS MIGUEL | $41,584.91 |
245311 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220002053.- EMISION DE DICTAMEN EN MATERIA GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245311, A FAVOR DE NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO CARLOS MIGUEL | $61,283.02 |
245310 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220002276.- CONSUMO DE ALIMENTOS DE JOSE ANGEL CAMPA MOLINA CON INVITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245310, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $9,974.00 |
245309 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002219.- RENTA DE SILLAS POR 6 DIAS PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245309, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,550.00 |
245308 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220250.- COMPRA DE PAPEL APLICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245308, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,218.00 |
245307 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SOTO GLORIA | CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA | $1,990.33 |
245307 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SOTO GLORIA | CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA | $133.00 |
245307 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SOTO GLORIA | CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA | $103.83 |
245307 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SOTO GLORIA | CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA | $12,716.02 |
245307 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SOTO GLORIA | CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA | $2,240.55 |
245307 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SOTO GLORIA | CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA | $560.14 |
245307 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SOTO GLORIA | CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA | $94.21 |
245306 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | $1,937.45 |
245306 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | $95.00 |
245306 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | $74.17 |
245306 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | $18,029.10 |
245306 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | $3,336.30 |
245306 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | $834.08 |
245306 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | $56.08 |
245305 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220002444.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245305, A FAVOR DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA | $8,173.61 |
245305 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220002444.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245305, A FAVOR DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA | $1,485.52 |
245305 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARIA PATRICIA | CR NO. 220002444.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245305, A FAVOR DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA | $371.38 |
245304 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $20,906.24 |
245304 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $161,640.64 |
245304 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $89,318.07 |
245304 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $15,920.97 |
245304 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $47,312.84 |
245304 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $186,505.55 |
245303 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220002404.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE LICENCIAS CONFORME A OFICIOS FJPV/185/2015 Y 6745/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245303, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $202,694.60 |
245302 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220002399.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245302, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
245301 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220002398.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245301, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
245300 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE GESTION URBANA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002360.- IMPRESION PLOTTER HP, CARPETA DE ARGOLLAS VENTANA Y IMPRESION /COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245300, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $138,448.00 |
245281 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220002316.- TALLERES DE PINTURA, PORTA RETRATO Y DE BARRO DEL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245281, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $5,890.00 |
245280 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DE ALDAY LIRA RAFAEL | CR NO. 220002314.- PRESENTACION DE GRUPO CIRCO SIN RUMBO DEL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245280, A FAVOR DE DE ALDAY LIRA RAFAEL | $3,540.40 |
245272 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002266.- EMBALAJE DEL DESMONTEJAE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA ECLETIC DE DAVID EISENBERG DEL 3 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245272, A FAVOR DE SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
245271 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $360.00 |
245271 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $504.00 |
245271 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $288.00 |
245271 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $234.00 |
245271 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $306.00 |
245270 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002221.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245270, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,941.84 |
245269 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL | CR NO. 220002061.- SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245269, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL | $8,352.00 |
245268 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS | CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245268, A FAVOR DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS | $1,700.58 |
245268 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS | CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245268, A FAVOR DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS | $677.51 |
245268 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS | CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245268, A FAVOR DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS | $169.38 |
154554 | Detalle Factura de click aquí | 02/03/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002636.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154554, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $10,450,405.61 |
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