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Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2012


Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2012

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4,867 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2012
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
214133 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005374.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA O.C.973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214133, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $24,137,936.40
214132 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220005373.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TELEVISION, PARCIALIDAD DE LA O.C. 974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214132, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $12,341,539.49
214131 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EL ZAPOTE HABITAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005363.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 21/03/2012 EXP. AMPARO: 2774/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 783/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214131, A FAVOR DE EL ZAPOTE HABITAT, S.A. DE C.V. $33,880.00
214130 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220005359.- CINCO ESCULTURAS "MINERVA" Y UNA ESCULTURA EN BASE DE MADERA PARA OBSEQUIAR EN EL ANIV. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214130, A FAVOR DE BERMUDEZ SANCHEZ JUAN CARLOS $30,073.00
214129 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220005358.- RENTA E INSTALACION DE TOLDOS "GDL PARA LOS GRANDES" EN PLAZA FUNDADORES 28 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214129, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $65,772.00
214128 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220005357.- SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE TOLDOS "GDL PARA LOS GRANDES" INSTITUO CULTURAL CABAÑAS 29/MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214128, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $127,890.00
214127 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214127, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $647,827.66
214124 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BRITO FLORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220005342.- PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y CURSO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GUBERNAME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214124, A FAVOR DE BRITO FLORES Y ASOCIADOS S.C. $143,840.00
214123 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SUMINISTRO Y CAPACITACION HUMANA S.C. CR NO. 220005341.- CAPACITACION FISCAL Y CONTABLE EN LA DETERMINACION DEL ISPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214123, A FAVOR DE SUMINISTRO Y CAPACITACION HUMANA S.C. $143,840.00
214122 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTENO ORNELAS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220005340.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214122, A FAVOR DE CENTENO ORNELAS CONSULTORES, S.C. $143,840.00
214120 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION CR NO. 220004563.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BLAS ASUNCION PADILLA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214120, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION $1,964.36
214120 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION CR NO. 220004563.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BLAS ASUNCION PADILLA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214120, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION $784.95
214120 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION CR NO. 220004563.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BLAS ASUNCION PADILLA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214120, A FAVOR DE PADILLA MENDOZA BLAS ASUNCION $195.65
214119 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO SANDOVAL BENIGNO CR NO. 220004562.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANZO SANDOVAL BENIGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214119, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO $1,755.95
214119 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO SANDOVAL BENIGNO CR NO. 220004562.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANZO SANDOVAL BENIGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214119, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO $701.67
214119 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO SANDOVAL BENIGNO CR NO. 220004562.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MANZO SANDOVAL BENIGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214119, A FAVOR DE MANZO SANDOVAL BENIGNO $174.89
214118 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN CR NO. 220004557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN FERMIN ARTEAGA TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214118, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN $1,757.06
214118 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN CR NO. 220004557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN FERMIN ARTEAGA TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214118, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN $702.12
214118 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN CR NO. 220004557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE JUAN FERMIN ARTEAGA TOSTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214118, A FAVOR DE ARTEAGA TOSTADO JUAN FERMIN $175.00
214117 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220004554.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ENRIQUE BARAJAS RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214117, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE $1,735.40
214117 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220004554.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ENRIQUE BARAJAS RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214117, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE $693.46
214117 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220004554.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ENRIQUE BARAJAS RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214117, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ ENRIQUE $172.84
214116 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL CR NO. 220004553.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214116, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL $2,221.97
214116 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL CR NO. 220004553.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214116, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL $886.68
214116 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL CR NO. 220004553.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214116, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ RAFAEL $219.63
214115 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO CR NO. 220004551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214115, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO $1,757.06
214115 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO CR NO. 220004551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214115, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO $702.12
214115 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO CR NO. 220004551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214115, A FAVOR DE FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO $175.00
214114 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA CR NO. 220004549.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA BOJORQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214114, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA $2,259.71
214114 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA CR NO. 220004549.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA BOJORQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214114, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA $902.98
214114 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA CR NO. 220004549.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARGARITA BOJORQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214114, A FAVOR DE BOJORQUEZ GONZALEZ MARGARITA $225.06
214113 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA CR NO. 220004547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSEFINA PATIÑO ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214113, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA $984.71
214113 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA CR NO. 220004547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSEFINA PATIÑO ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214113, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA $393.49
214113 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA CR NO. 220004547.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSEFINA PATIÑO ARRIAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214113, A FAVOR DE PATIÑO ARRIAGA JOSEFINA $98.07
214112 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL CR NO. 220004544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MIGUEL ANGEL GAYTAN CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214112, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL $3,290.00
214112 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL CR NO. 220004544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MIGUEL ANGEL GAYTAN CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214112, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL $1,314.68
214112 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL CR NO. 220004544.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MIGUEL ANGEL GAYTAN CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214112, A FAVOR DE GAYTAN CANO MIGUEL ANGEL $327.68
214111 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CIBRIAN MARTHA CR NO. 220004543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA CASTILLO CIBRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214111, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA $2,287.21
214111 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CIBRIAN MARTHA CR NO. 220004543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA CASTILLO CIBRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214111, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA $913.96
214111 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CIBRIAN MARTHA CR NO. 220004543.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA CASTILLO CIBRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214111, A FAVOR DE CASTILLO CIBRIAN MARTHA $227.80
214110 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO CR NO. 220004541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ERNESTO GALLEGOS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214110, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO $3,460.33
214110 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO CR NO. 220004541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ERNESTO GALLEGOS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214110, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO $1,382.74
214110 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO CR NO. 220004541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ERNESTO GALLEGOS CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214110, A FAVOR DE GALLEGOS CHAVEZ ERNESTO $344.64
214109 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO CR NO. 220004539.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MANUEL FCO. AGUNDIS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214109, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO $3,361.11
214109 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO CR NO. 220004539.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MANUEL FCO. AGUNDIS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214109, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO $1,343.10
214109 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO CR NO. 220004539.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MANUEL FCO. AGUNDIS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214109, A FAVOR DE AGUNDIS GARCIA MANUEL FRANCISCO $334.76
214108 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN CR NO. 220004538.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214108, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN $1,757.13
214108 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN CR NO. 220004538.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214108, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN $702.13
214108 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN CR NO. 220004538.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JORGE MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214108, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ JORGE MARTIN $175.01
214107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220005338.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214107, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $12,500.00
214106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220005337.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214106, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $7,500.00
214105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220005336.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214105, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $5,000.00
214104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220005335.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214104, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $12,500.00
214103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220005334.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214103, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $5,000.00
214102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220005333.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214102, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $12,500.00
214101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220005332.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214101, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $12,500.00
214100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MERCADO JOSE RAUL CR NO. 220005331.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214100, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL $10,000.00
214099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220005330.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214099, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $7,500.00
214098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220005329.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214098, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $12,500.00
214097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220005328.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214097, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $12,500.00
214096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220005327.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214096, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $7,500.00
214095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DELGADILLO ALICIA CR NO. 220005326.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214095, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA $12,500.00
214094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220005325.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214094, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $12,500.00
214093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER CR NO. 220005324.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214093, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER $12,500.00
214092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220005323.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214092, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $5,000.00
214091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220005322.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214091, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $12,500.00
214090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN CR NO. 220005321.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214090, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN $12,500.00
214089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005320.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214089, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER $10,000.00
214088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220005319.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214088, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $12,500.00
214087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220005318.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL DE ENERO Y FEBREO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214087, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $5,000.00
214086 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. CR NO. 220005128.- APOYO PARA LA REALIZACION DE ESTE MAGNO EVENTO PREMIO COPARMEX JALISCO EMPRENDEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214086, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. $300,000.00
214085 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MORALES MARTINEZ RICARDO ARTURO CR NO. 220004791.- PAGO LAUDO DEL 14/03/2012 DE RICARDO ARTURO MORALES MARTINEZ EXP. 576/11-F OF. DJM/DJCT/PL/260/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214085, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ RICARDO ARTURO $221,969.85
214084 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005101.- CENA DE GALA MEXICANA "29º REUNION DE MEJORA REGULATORIA" LA CUAL SE REALIZARA 29 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214084, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $81,200.00
214083 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005098.- COCTEL CON CANAPES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONSTITUCION DE CADIZ" 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214083, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $74,982.40
214082 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005093.- CONCEPTO DESAYUNO CON MOTIVO DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL DE GUADALAJARA 2012 EL DIA 29 DE MARZO DEL 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214082, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $29,473.28
214081 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220005090.- RENTA DE TOLDOS DIVERSOS EL PARQUE DE LA LIBERACION "EL DEAN" EL DIA 25 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214081, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $9,280.00
214080 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220005088.- 900 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONSTITUCION DE CÁDIZ" 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214080, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $2,403.48
214080 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220005088.- 900 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "1812-2012 CONSTITUCION DE CÁDIZ" 28/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214080, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $9,080.52
214079 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220005087.- COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS E IMPRESOS PARA EL CONGRESO MUNDIAL DE ARGUMENTACION JURIDICA 21-23 MARZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214079, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $33,408.00
214078 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220005072.- COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA LLEVAR A LOS DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214078, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,900.00
214077 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220005069.- CENA DOS TIEMPOS 230 PX INCLUYENDO TODO EL SERVICIO "CONGRESO MUNDIAL DE ARGUMENTACION JURIDICA" 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214077, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $109,028.40
214076 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220005066.- RENTA DE TOLDOS 9x12 4M SE INSTALARON EN LA PLAZOLETA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN EL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214076, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $7,140.96
214075 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA CR NO. 220004894.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 008/2010 DEL 16/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214075, A FAVOR DE ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA $10,000.00
214074 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004776.- RENTA DE TOLDOS Y RAMPAS PARA CENA DEL PRESIDENTE CON EMPRESARIOS DE LA CIUDAD EL 8 DE MARZO DEL 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214074, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $10,556.00
214073 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004315.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214073, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $63,200.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $92.80
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $109.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $845.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $139.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,136.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $7,222.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $283.99
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $87.60
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $5,622.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $794.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $408.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $223.75
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,066.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $278.60
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $336.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $342.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $100.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $840.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,960.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $50.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $348.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,632.80
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $86.02
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,094.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $96.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $55.80
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $344.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $240.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $769.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,369.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,956.88
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $102.50
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $95.67
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $290.00
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $478.35
214072 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200007.- Gastos menores efectuados por la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214072, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $495.50
214071 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERÍA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220004896.- MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXT A REQ DEL RFC Y CTRL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214071, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $1,360.00
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $467.62
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $298.41
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $581.75
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,882.94
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $663.38
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $449.09
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $888.10
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,037.47
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $175.36
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,654.08
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $142.97
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,586.80
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,107.09
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,169.05
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $409.17
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,375.10
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,587.71
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $327.99
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,061.12
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,427.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,864.60
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,212.55
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $89.15
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $292.26
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.13
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,186.60
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,070.44
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $677.03
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,964.47
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $777.08
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $534.65
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $233.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,338.10
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $734.47
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,586.80
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,586.80
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $467.62
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,396.06
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $456.27
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $116.90
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,441.47
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,999.26
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,369.99
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $296.03
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,190.30
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,495.97
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,220.81
127393 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220103.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127393, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,939.25
127392 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $348.00
127392 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
127392 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,972.00
127392 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220005075.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTO EN FERERO Y MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127392, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $696.00
127391 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005059.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QNCA. DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127391, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
127390 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004574.- ASIENTOS BLANCO INFANTIL , TAZA PARA W.C. PARA D.I.F. NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127390, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $5,030.04
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,329.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,942.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $173.53
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,523.31
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,713.85
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $777.78
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $461.68
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $713.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $857.82
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,570.82
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,800.90
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,227.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,159.37
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,090.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $357.28
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,049.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,376.92
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $111.36
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $111.36
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $759.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $733.58
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $657.14
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $158.09
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,498.72
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,053.97
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,784.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,159.37
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,235.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $608.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,088.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,084.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,684.16
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,061.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $527.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $179.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $368.89
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,799.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,178.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,524.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $158.09
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,569.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,171.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $526.98
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $790.48
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,146.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,058.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $237.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,131.96
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $90.48
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $551.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,466.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,803.91
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $501.12
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $263.49
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,563.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $667.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,227.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,784.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $585.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $823.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $264.48
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $223.30
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,053.97
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,104.69
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,832.25
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,240.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,820.88
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $340.46
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,816.56
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $701.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,716.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,343.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,756.61
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $632.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $392.08
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,103.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,670.16
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11,020.00
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,633.20
127293 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220120.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127293, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $793.44
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,146.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $406.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,324.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $174.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,974.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,875.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,436.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,631.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $330.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $556.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $794.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,542.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $591.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,308.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,113.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,396.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,552.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,872.24
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
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127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $102.08
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $835.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,682.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,656.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $400.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,214.80
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127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,734.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $252.30
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,408.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $730.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $516.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $64.38
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $353.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,709.60
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $986.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,718.80
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,940.60
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127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,099.20
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127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $545.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,508.00
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,665.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,782.68
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127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $525.48
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $278.40
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
127292 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127292, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127291 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005015.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127291, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $7,192.00
127291 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220005015.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127291, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $4,906.80
127259 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004857.- SUM. DE 222 LITROS DE GAS S/D PARA BOMBEROS BASE 1 Y 5 OFS. DGB02/1093/2012 Y DGB02/1094/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $605.00
127259 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004857.- SUM. DE 222 LITROS DE GAS S/D PARA BOMBEROS BASE 1 Y 5 OFS. DGB02/1093/2012 Y DGB02/1094/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127259, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $738.10
127252 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004832.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,500.40
127252 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004832.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-161.20
127246 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127246, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,088.35
127246 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004825.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127246, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,666.56
127239 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004813.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127239, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $165.93
127238 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127238, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,102.70
127238 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004793.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127238, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $127.18
127237 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004765.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA FIESTA DE LA MUSICA EL DIA 17/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127237, A FAVOR DE IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. $32,433.60
127236 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004733.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1071/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,445.95
127236 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004733.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE-02 DE BOMBEROS OF. DGB02/1071/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-155.35
127235 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004723.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA MEMO EIM 048/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,052.70
127234 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127234, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $263,420.17
127234 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127234, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $173,049.99
127233 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004709.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127233, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $106,761.70
127232 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127232, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $29,224.47
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,728.55
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-137.15
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,070.85
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-434.85
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,047.45
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-186.55
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-115.05
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,736.35
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-293.15
127231 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004583.- SUMINISTRO DE 1795 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/133/2012 DEL 26/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127231, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,276.55
127230 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004577.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,740.65
127230 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004577.- SUMINISTRO DE 453 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127230, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-294.45
127229 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127229, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $310,270.02
127229 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127229, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $90,172.90
127228 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004542.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127228, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $400.20
127227 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004540.- COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127227, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $174.70
127226 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004517.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127226, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
127225 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004516.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIA DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127225, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
127220 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220004488.- SUBSIDIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127220, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $284,640.00
127213 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220004472.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127213, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $7,667.60
127212 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220004471.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127212, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $12,032.00
127211 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- BULTOS QUIRURGICOS DE CIRUGIA MAYOR PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127211, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $8,780.74
127199 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004444.- MEDICAMENTO ENEXOPARINA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127199, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $12,700.00
127198 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004429.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127198, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,380.40
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
127197 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004424.- BOLETO DE AVION PARA KAREN LUCIA PEREZ PARA MEXICO DEL 15 Y 16 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127197, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,628.00
127196 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/0999/2012 Y DGB02/1000/2012 DE 21-20-/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $490.05
127196 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/0999/2012 Y DGB02/1000/2012 DE 21-20-/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,233.25
127196 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004375.- SUMINISTRO DE 946 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/0999/2012 Y DGB02/1000/2012 DE 21-20-/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127196, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-562.25
127195 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004351.- SUMINISTRO DE 1811 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127195, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,177.15
127195 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004351.- SUMINISTRO DE 1811 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127195, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,956.55
127194 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004310.- SUMINISTRO DE 2995 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,946.75
127194 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004310.- SUMINISTRO DE 2995 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,119.75
127193 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004286.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0961/2012 DE 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127193, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-150.15
127193 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004286.- SUMINISTRO DE 231 LITROS DE GAS PARA LA BASE-01 DE BOMBEROS OF. DGB02/0961/2012 DE 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127193, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,397.55
127192 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004283.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127192, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-307.45
127192 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004283.- SUMINISTRO DE 473 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127192, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,861.65
127191 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220004237.- PLAYERAS TIPO POLO Y GORRAS TIPO BAZUKA PARA LA CIUDADANIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127191, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $17,962.44
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,159.85
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,470.15
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-297.05
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,294.70
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-232.05
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-454.35
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-139.10
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,764.85
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.95
127190 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004163.- SUMINISTRO DE 1970 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/117/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,228.95
127189 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- SUMINISTRO DE 1606 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,043.90
127189 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- SUMINISTRO DE 1606 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,716.30
127188 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003327.- COMPRA DE 5 MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127188, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,044.00
1134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Villanueva Ramirez Esperanza CR NO. 220005287.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1134, A FAVOR DE Villanueva Ramirez Esperanza $4,399.84
1133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Villalobos Ramirez Fernando Daniel CR NO. 220005286.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1133, A FAVOR DE Villalobos Ramirez Fernando Daniel $4,399.84
1132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Vazquez Sandate Marissa Janet CR NO. 220005285.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1132, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet $4,399.84
1131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Uribe Alva Enrique CR NO. 220005284.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1131, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique $4,399.84
1130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Tellez Garza Jose Luis CR NO. 220005283.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1130, A FAVOR DE Tellez Garza Jose Luis $4,399.84
1129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Telles Castañeda Maria de Lourdes CR NO. 220005282.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1129, A FAVOR DE Telles Castañeda Maria de Lourdes $4,399.84
1128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Tapia Mendoza Miriam Eloisa CR NO. 220005281.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1128, A FAVOR DE Tapia Mendoza Miriam Eloisa $4,399.84
1127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Santoyo Arriero Etna Elizabeth CR NO. 220005280.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1127, A FAVOR DE Santoyo Arriero Etna Elizabeth $4,399.84
1126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Reyes Reyes Mayra Alejandra CR NO. 220005278.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1126, A FAVOR DE Reyes Reyes Mayra Alejandra $4,399.84
1125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAYON CARLOS JOSE ROBERTO CR NO. 220005277.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1125, A FAVOR DE RAYON CARLOS JOSE ROBERTO $4,399.84
1124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Rangel Lopez Omar Alberto CR NO. 220005276.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1124, A FAVOR DE Rangel Lopez Omar Alberto $4,399.84
1123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Quiroz Camarena Jose Luis CR NO. 220005275.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1123, A FAVOR DE Quiroz Camarena Jose Luis $4,399.84
1122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Perez Lopez Alejandro CR NO. 220005274.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1122, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro $4,399.84
1121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth CR NO. 220005273.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1121, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth $4,399.84
1120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Montes de Oca Ceja Alan Giovani CR NO. 220005272.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1120, A FAVOR DE Montes de Oca Ceja Alan Giovani $4,399.84
1119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Melchor Ruvalcaba Miguel Angel CR NO. 220005271.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1119, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel $4,399.84
1118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Lopez Cigarroa Homer Alejandro CR NO. 220005270.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1118, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro $4,399.84
1117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA CR NO. 220005269.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1117, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA $4,399.84
1116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan CR NO. 220005268.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1116, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan $4,399.84
1115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Huerta Lopez Carlos Abraham CR NO. 220005267.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1115, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham $4,399.84
1114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Hernandez Arriero Melina Belen CR NO. 220005266.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1114, A FAVOR DE Hernandez Arriero Melina Belen $4,399.84
1113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Guzman Ramirez Andrea CR NO. 220005265.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1113, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea $4,399.84
1112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gutierrez Reyes Isaac Antonio CR NO. 220005264.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1112, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio $4,399.84
1111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Perez Brenda Lorena CR NO. 220005263.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1111, A FAVOR DE Gonzalez Perez Brenda Lorena $4,399.84
1110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Christian Fernando CR NO. 220005261.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1110, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando $4,399.84
1109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gomez Lara Yael Joav CR NO. 220005260.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1109, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav $4,399.84
1108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Garcia Ascencio Andrea Esmeralda CR NO. 220005259.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1108, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda $4,399.84
1107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Galaviz Quezada Efren CR NO. 220005258.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1107, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren $4,399.84
1106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Ferrer Reyes Nerina CR NO. 220005257.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1106, A FAVOR DE Ferrer Reyes Nerina $4,399.84
1105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Estrada Toledo Jorge Mauricio CR NO. 220005256.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1105, A FAVOR DE Estrada Toledo Jorge Mauricio $4,399.84
1104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Cruz Vazquez Juan Alfonso CR NO. 220005254.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1104, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso $4,399.84
1103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro CR NO. 220005253.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1103, A FAVOR DE Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro $4,399.84
1102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Arauz Gomez Jorge Octavio CR NO. 220005252.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1102, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio $4,399.84
1101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUAYO CHAVEZ CELIA CR NO. 220005251.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1101, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA $4,399.84
281 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0327.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $3,820,321.36
281 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0327.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,146,096.41
277 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $8,567,983.21
277 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0374.- PAGO ESTIM 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-2,570,394.96
276 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0373.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $4,453,301.06
276 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99124 ADEFAS OBRA 124 DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0373.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C18-183/11 ADECUACION DE LA ACADEMIA DE POLICIA (2DA ETP),TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,335,990.32
275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola CR NO. 220005279.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola $4,399.84
274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220005262.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $4,399.84
273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Esparza Lopez Maria del Refugio CR NO. 220005255.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN DEL MES DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio $4,399.84
40 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. OPB0379.- PAGO DE REINTEGRO CONADE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $14,267.49
39 Detalle Factura de click aquí 30/03/2012 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. OPB0378.- PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA REINTEGRO CONADE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $1,239,812.49
214041 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004291.- SUMADORAS PARA EL AREA DE CAJAS DE OFICINAS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214041, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $4,690.00
214040 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ROCHA MARTIN CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ROCHA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214040, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN $1,654.08
214040 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ROCHA MARTIN CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ROCHA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214040, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN $660.97
214040 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ROCHA MARTIN CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA ROCHA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214040, A FAVOR DE RIVERA ROCHA MARTIN $164.74
214039 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO CR NO. 220004839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID AQUILEO RAMOS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214039, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO $3,290.00
214039 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO CR NO. 220004839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID AQUILEO RAMOS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214039, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO $1,314.68
214039 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO CR NO. 220004839.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID AQUILEO RAMOS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214039, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ DAVID AQUILEO $327.68
214038 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER $4,410.00
214038 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER $399.00
214038 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER $311.50
214038 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER CR NO. 220004782.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214038, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ MIRIAM ESTHER $1,487.50
214037 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN $4,410.00
214037 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN $399.00
214037 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN $311.50
214037 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN CR NO. 220004781.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214037, A FAVOR DE MARQUEZ ANDRADE CARLOS IVAN $1,487.50
214036 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO $2,800.00
214036 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO $266.00
214036 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO $207.66
214036 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO CR NO. 220004780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214036, A FAVOR DE TREVIÑO NAVARRO CESAR RICARDO $1,222.22
214035 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI OSORNO ALFREDO CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO $1,333.33
214035 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI OSORNO ALFREDO CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO $190.00
214035 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI OSORNO ALFREDO CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO $148.33
214035 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI OSORNO ALFREDO CR NO. 220004779.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JAUREGUI OSORNO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214035, A FAVOR DE JAUREGUI OSORNO ALFREDO $740.74
214034 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAMORA ARTURO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO $2,411.10
214034 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAMORA ARTURO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO $190.00
214034 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAMORA ARTURO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO $148.33
214034 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ZAMORA ARTURO CR NO. 220004777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ ZAMORA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214034, A FAVOR DE GONZALEZ ZAMORA ARTURO $1,339.50
214033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO $3,600.00
214033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO $228.00
214033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO $178.00
214033 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO CR NO. 220004775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214033, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA MARIO ALBERTO $1,750.00
214032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE $2,730.00
214032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE $247.00
214032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE $192.83
214032 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE CR NO. 220004758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214032, A FAVOR DE PLASCENCIA ESPARZA ISABEL GUADALUPE $1,254.16
214031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214031, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS $7,708.88
214031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214031, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS $3,080.47
214031 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS CR NO. 220004755.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214031, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES JOSE LUIS $767.80
214030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214030, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA $1,465.82
214030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214030, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA $585.74
214030 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA CR NO. 220004752.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214030, A FAVOR DE LEDESMA SANTOS MARIA VIRGINIA $145.99
214029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN URBANO RAFAEL CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN URBANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214029, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL $2,259.71
214029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN URBANO RAFAEL CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN URBANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214029, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL $902.98
214029 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN URBANO RAFAEL CR NO. 220004747.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GUZMAN URBANO RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214029, A FAVOR DE GUZMAN URBANO RAFAEL $225.06
214028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUINTANILLA ALVARO CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214028, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO $2,450.12
214028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUINTANILLA ALVARO CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214028, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO $979.06
214028 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA QUINTANILLA ALVARO CR NO. 220004740.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214028, A FAVOR DE BONILLA QUINTANILLA ALVARO $244.03
214027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS PEDRO CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214027, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO $2,630.67
214027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS PEDRO CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214027, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO $1,051.21
214027 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS PEDRO CR NO. 220004738.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214027, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS PEDRO $262.01
214026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS PEDRO CR NO. 220004737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES CAMPOS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214026, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO $2,327.06
214026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS PEDRO CR NO. 220004737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES CAMPOS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214026, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO $929.89
214026 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES CAMPOS PEDRO CR NO. 220004737.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE TORRES CAMPOS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214026, A FAVOR DE TORRES CAMPOS PEDRO $231.77
214025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214025, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO $2,341.40
214025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214025, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO $932.81
214025 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO CR NO. 220004736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214025, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ JOSE FERNANDO $230.39
214024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA SALVADOR CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR $1,866.66
214024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA SALVADOR CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR $266.00
214024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA SALVADOR CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR $207.66
214024 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA BARRERA SALVADOR CR NO. 220004735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO OCHOA BARRERA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214024, A FAVOR DE OCHOA BARRERA SALVADOR $814.81
214023 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLIMA ZEPEDA ALFREDO CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214023, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO $2,048.04
214023 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLIMA ZEPEDA ALFREDO CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214023, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO $818.39
214023 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COLIMA ZEPEDA ALFREDO CR NO. 220004731.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214023, A FAVOR DE COLIMA ZEPEDA ALFREDO $203.98
214022 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA $1,800.00
214022 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA $190.00
214022 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA $148.33
214022 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA CR NO. 220004729.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214022, A FAVOR DE LOPEZ BARON ADRIANA VIRIDIANA $1,000.00
214021 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS FLORES JOSE ARMANDO CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO $1,600.00
214021 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS FLORES JOSE ARMANDO CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO $190.00
214021 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS FLORES JOSE ARMANDO CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO $148.33
214021 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS FLORES JOSE ARMANDO CR NO. 220004727.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214021, A FAVOR DE ARIAS FLORES JOSE ARMANDO $888.88
214020 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA $1,333.33
214020 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA $190.00
214020 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA $148.33
214020 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220004724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214020, A FAVOR DE ZUÑIGA RAMOS GABRIELA JOSEFINA $740.74
213976 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ MARTINEZ DELFINO CR NO. 220004493.- LIBROS TAMAÑO MEDIO OFICIO HIDALGO EL GRAN REFORMADOR PARA DIFUSION CULTURAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213976, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ DELFINO $36,540.00
213973 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004559.- SECOS DE PEGA PISO Y JUNTEADOR PLATINO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213973, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $11,581.00
213972 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220004518.- DESPENSAS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213972, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $4,605.00
213971 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BERNAL SANTOS ALEJANDRO CR NO. 220004823.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 0397113-1 DEL 02/03//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213971, A FAVOR DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO $302.00
213970 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220004814.- TALLER DE BISUTERIA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 10 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213970, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $9,280.00
213969 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASTRO SIFUENTES CARLOS CR NO. 220004809.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 437232 DEL 02/03//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213969, A FAVOR DE CASTRO SIFUENTES CARLOS $315.00
213968 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004783.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/960/2012 DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213968, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $-273.65
213968 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220004783.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/960/2012 DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213968, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,547.05
213967 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220004513.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213967, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
213966 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220004491.- SUBSIDIO PARA LA AGRUPACION DE CIEGOS POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213966, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
213964 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220004439.- IMPRESION DE VALE DE SUB ALMACEN Y RECATARIOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213964, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $12,354.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $53.60
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $300.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,180.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $223.50
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $26.80
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $336.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $58.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $345.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $84.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $158.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $200.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $293.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $187.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,193.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $665.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $147.62
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $34.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $210.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $90.30
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $157.20
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $154.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,514.08
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $549.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $330.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $471.20
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $160.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $614.81
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $911.95
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $355.89
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $94.90
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $100.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $170.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $696.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $860.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $224.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $251.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $149.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $486.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $336.94
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,841.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $284.50
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $188.80
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $81.70
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $46.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $94.40
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $70.20
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $143.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $875.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $97.80
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $277.50
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $344.00
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,664.09
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,814.96
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $140.40
213963 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200006.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213963, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $12.80
213962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BOCANEGRA RAMON CHRISTIAN CR NO. 220004979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213962, A FAVOR DE HERNANDEZ BOCANEGRA RAMON CHRISTIAN $4,500.00
213959 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SUASTEGUI LEON GUADALUPE CR NO. 220004851.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 067/2011 DEL 19/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213959, A FAVOR DE SUASTEGUI LEON GUADALUPE $11,040.30
213958 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS NUNGARAY GONZALEZ ARTEMIO CR NO. 220004800.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 20/03/2012 EXP. AMPARO: 2015/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 739/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213958, A FAVOR DE NUNGARAY GONZALEZ ARTEMIO $999.60
213957 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004528.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMANTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213957, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $3,600.00
213957 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004528.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMANTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213957, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $37.00
213956 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI CR NO. 220004497.- TALLER DE TECNICAS DE EXPLORACION CORPORAL Y METODOS DE CREACION EN LARVA DEL 6 AL 10 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213956, A FAVOR DE CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI $13,132.08
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $779.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $670.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $150.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $290.00
213949 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220004423.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213949, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $290.00
213948 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220004422.- RENTA DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213948, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $6,960.00
213947 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO CR NO. 220004294.- TALLER DE ALAMBRE Y PIEDRA EN PASEO DEL FRESNO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213947, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO $3,132.00
213946 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA CR NO. 220004135.- TALLER DE DIBUJO EN PASEO DEL FRESNO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213946, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA $1,094.34
213945 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MARTINEZ EDMUNDO CR NO. 220004134.- TALLER DE RECICLADO EN PASEO MIRAVALLE DEL 26 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213945, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO $1,032.40
213942 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER $1,610.66
213942 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER $190.00
213942 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER $148.33
213942 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004721.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213942, A FAVOR DE OLIVAS SOTO FRANCISCO JAVIER $894.81
213941 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO VILLSEÑOR ELSA CR NO. 220004719.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213941, A FAVOR DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA $2,184.38
213941 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO VILLSEÑOR ELSA CR NO. 220004719.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213941, A FAVOR DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA $873.15
213941 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO VILLSEÑOR ELSA CR NO. 220004719.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213941, A FAVOR DE SERRANO VILLSEÑOR ELSA $216.93
213940 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO DIAZ MARIA MABEL CR NO. 220004716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213940, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL $2,576.37
213940 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO DIAZ MARIA MABEL CR NO. 220004716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213940, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL $1,029.52
213940 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PULIDO DIAZ MARIA MABEL CR NO. 220004716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213940, A FAVOR DE PULIDO DIAZ MARIA MABEL $256.60
213939 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TADEO PEDRO CR NO. 220004715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEDRO GARCIA TADEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213939, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO $1,757.48
213939 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TADEO PEDRO CR NO. 220004715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEDRO GARCIA TADEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213939, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO $702.29
213939 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TADEO PEDRO CR NO. 220004715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEDRO GARCIA TADEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213939, A FAVOR DE GARCIA TADEO PEDRO $175.04
213938 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA LOPEZ ALVARO CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO $1,610.66
213938 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA LOPEZ ALVARO CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO $190.00
213938 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA LOPEZ ALVARO CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO $148.33
213938 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA LOPEZ ALVARO CR NO. 220004710.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ALVARO MEZA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213938, A FAVOR DE MEZA LOPEZ ALVARO $849.81
127187 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220004485.- SUBSIDIO PARA CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE POR ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127187, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $8,313,712.83
127186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220005011.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127186, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $13,500.00
127185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 220005010.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127185, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA $6,750.00
127184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO CR NO. 220005009.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127184, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO $6,750.00
127183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO CAMPA LLUVIA CR NO. 220005008.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127183, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA $6,750.00
127182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220005007.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127182, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $6,750.00
127181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220005006.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127181, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $6,750.00
127180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220005005.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127180, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $6,750.00
127179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CARRILLO MARIELA CR NO. 220005004.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127179, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA $6,750.00
127178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220005003.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127178, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $4,300.00
127177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220005002.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127177, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $13,500.00
127176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005001.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127176, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $13,500.00
127175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO CR NO. 220005000.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127175, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO JOSE ERNESTO $6,750.00
127174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220004999.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127174, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $13,500.00
127173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220004998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127173, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $13,500.00
127172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220004997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127172, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $6,750.00
127171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220004996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127171, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $13,500.00
127170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220004995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127170, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $6,750.00
127169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA CR NO. 220004994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127169, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA $6,750.00
127168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220004993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127168, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $6,750.00
127167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220004992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127167, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $13,500.00
127166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220004991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127166, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $13,500.00
127165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220004990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127165, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $13,500.00
127164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA CR NO. 220004989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127164, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA $6,750.00
127163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA CR NO. 220004988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127163, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA $6,750.00
127162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220004987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127162, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $6,750.00
127161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220004986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127161, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $13,500.00
127160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220004985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127160, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $6,750.00
127159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA CR NO. 220004984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127159, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA $6,750.00
127158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA FUENTES IRMA YOLANDA CR NO. 220004983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127158, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA $6,750.00
127157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220004982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127157, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $13,500.00
127156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220004981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127156, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $13,500.00
127155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220004980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127155, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $6,750.00
127154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220004978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127154, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $13,500.00
127153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220004977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127153, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $13,500.00
127152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220004976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127152, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $13,500.00
127151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DIAZ PAULINA CR NO. 220004975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127151, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA $6,750.00
127150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220004974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127150, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $13,500.00
127149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ PEDRO CR NO. 220004973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127149, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO $6,750.00
127148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220004972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127148, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $13,500.00
127147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL CR NO. 220004971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127147, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL $6,750.00
127146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220004970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127146, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $13,500.00
127145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VALDEZ ADRIAN CR NO. 220004969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127145, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN $6,750.00
127144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI CR NO. 220004968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127144, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI $6,750.00
127143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220004967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127143, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO $6,750.00
127142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220004966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127142, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $13,500.00
127141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA VILLASEÑOR FABIOLA CR NO. 220004965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127141, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA $6,750.00
127140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA CR NO. 220004964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127140, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA $6,750.00
127139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220004963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127139, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $6,750.00
127138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220004962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127138, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $6,750.00
127137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220004961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127137, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $6,750.00
127136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS CR NO. 220004960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127136, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS $6,750.00
127135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220004959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127135, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $6,750.00
127134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220004958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127134, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $13,500.00
127133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220004957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127133, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $13,500.00
127132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220004956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127132, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $13,500.00
127131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA CR NO. 220004955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127131, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA $6,750.00
127130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220004954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127130, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $13,500.00
127129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220004953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127129, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $6,750.00
127128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220004952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DEL MES DE MARZO Y 1A QNA DE ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127128, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $13,500.00
127127 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004726.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127127, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,879,203.88
127126 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. CR NO. OPB0334.- PAGO DE LA ESTM 4 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-201/08-A CONSTRUCCION D3E CICLOVIAS Y RENOVACION DE BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127126, A FAVOR DE Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. $471,760.03
127126 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. CR NO. OPB0334.- PAGO DE LA ESTM 4 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-201/08-A CONSTRUCCION D3E CICLOVIAS Y RENOVACION DE BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127126, A FAVOR DE Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. $-165,476.29
127125 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0332.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.94 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127125, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $132,710.59
127124 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0331.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.28 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127124, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $131,807.05
127123 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0330.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.01 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127123, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $115,826.46
127122 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0329.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.62 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127122, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $116,562.37
127121 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0292.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA PARA AGUA PLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127121, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $569,634.07
127121 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0292.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA PARA AGUA PLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127121, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-142,408.52
127120 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220101.- PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TORNO RECTIFICADOR DE FRENOS DE DISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127120, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $4,402.20
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,299.20
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,580.96
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,389.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,280.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,493.84
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,831.64
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $17.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $663.52
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,455.80
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $263.49
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,352.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $158.09
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.98
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,807.20
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,918.56
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,438.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,975.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,670.24
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,832.80
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $407.16
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,236.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,958.77
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,189.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $203.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,014.26
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $271.44
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $106.72
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $663.52
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,053.97
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,069.52
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,580.96
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $435.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,053.97
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $663.52
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,958.77
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,831.64
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $197.78
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,095.42
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $858.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,842.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $620.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,784.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,807.20
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,009.20
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,755.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $882.76
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $545.20
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $864.20
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,368.80
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,306.00
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $305.08
127119 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127119, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $832.88
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $603.20
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $832.88
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,258.52
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,788.84
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $459.36
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $459.36
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $937.28
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $64.96
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $849.12
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $603.20
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $87.00
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $139.20
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,273.60
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,273.60
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $832.88
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,115.92
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $832.88
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $832.88
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,661.04
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $832.88
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $170.64
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,887.24
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $366.56
127118 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127118, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,208.72
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,508.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,937.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $655.40
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $930.32
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,542.48
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,334.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $435.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,740.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $510.40
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,039.36
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,119.40
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,003.40
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,173.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,554.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $649.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,441.80
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $551.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,368.80
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,017.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,569.40
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $957.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,890.80
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,241.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,676.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,742.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,490.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $632.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $12,586.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $539.40
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $539.40
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,937.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $765.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,906.96
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,160.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $968.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $631.04
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $661.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,201.14
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,937.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,092.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,653.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,780.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,322.40
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,160.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,740.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,017.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $631.04
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $788.80
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $110.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $585.80
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $635.68
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,038.20
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,784.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,020.80
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,230.04
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,746.80
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $435.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,798.00
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,020.80
127117 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127117, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,146.00
127116 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220004728.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127116, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $273,220.00
127115 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004725.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2012, PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127115, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,879,203.88
127112 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004437.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127112, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $226,224.80
127111 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004425.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127111, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $318,000.08
127110 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220004420.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127110, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $924.51
127109 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220004411.- CAMISAS CON BORDADO PARA EL PERSONAL QUE ASISTE AL LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127109, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $1,679.94
127108 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004374.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127108, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $3,480.00
127107 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004368.- SUMINISTRO DE 233 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127107, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-151.45
127107 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004368.- SUMINISTRO DE 233 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127107, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,409.65
127106 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004359.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127106, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,879.31
127105 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004352.- COMPRA DE PINTURA AMARILLA Y BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127105, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $6,690.88
127104 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004349.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127104, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. $14,184.00
127103 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004332.- BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL USO EN EL HELICOPTERO DE LA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127103, A FAVOR DE EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,778.98
127102 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA CR NO. 220004323.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE GDL. INTERNET EN DIFERENTES PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127102, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA $11,476.48
127101 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004284.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127101, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. $121,220.00
127100 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220004279.- COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127100, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,653.00
127099 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004276.- SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE MARZO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127099, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $22,425.77
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $696.00
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,648.20
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,977.80
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $4,340.72
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $4,224.72
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,055.52
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,566.00
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,111.20
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $116.00
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $835.20
127098 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 220004270.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127098, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $1,705.20
127097 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004255.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127097, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $245.70
127097 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004255.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127097, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $657.86
127097 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004255.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127097, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $137.61
127096 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004253.- MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127096, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $124,110.72
127095 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004245.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127095, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,988.15
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127094 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004156.- PENSION A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127094, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
127093 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004147.- RENTA D/TOLDO C/CORTINA PERIMENTRAL E ILUMINACION, SILLAS METALICAS Y TABLON E/CHAPULTEPEC D/18/FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127093, A FAVOR DE IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. $1,531.20
272 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA JACOBO MENCIAS RUTILIO CR NO. 220005125.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE JACOBO MENCIAS RUTILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE JACOBO MENCIAS RUTILIO $47,018.83
271 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN CR NO. 220005124.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN $47,186.89
270 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ MANZO JOSE LUIS CR NO. 220005123.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE GOMEZ MANZO JOSE LUIS $201,279.64
269 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALAZAR ROBLEDO JUAN CR NO. 220005122.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE SALAZAR ROBLEDO JUAN $280,114.12
268 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ NUÑEZ BERTHA BARTOLA CR NO. 220005121.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ NUÑEZ BERTHA BARTOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE HERNANDEZ NUÑEZ BERTHA BARTOLA $57,058.91
267 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTILLO VALENZUELA HECTOR DAVID CR NO. 220005120.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE CASTILLO VALENZUELA HECTOR DAVID $107,281.92
266 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MARCIAL GUIJARRO ALBERTO CR NO. 220005119.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE MARCIAL GUIJARRO ALBERTO $147,483.10
265 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES AGUAYO ISMAEL CR NO. 220005118.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE MORALES AGUAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE MORALES AGUAYO ISMAEL $69,132.00
264 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA AGUILAR MANUEL CR NO. 220005117.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE MEDINA AGUILAR MANUEL $169,873.44
263 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA PLASCENCIA ROMO SALVADOR CR NO. 220005116.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE PLASCENCIA ROMO SALVADOR $56,513.75
262 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VIDAL BALLESTEROS MARCELINO CR NO. 220005115.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE VIDAL BALLESTEROS MARCELINO $132,640.16
261 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RAMIREZ OCHOA JOSE CARLOS CR NO. 220005114.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RAMIREZ OCHOA JOSE CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE RAMIREZ OCHOA JOSE CARLOS $161,150.00
260 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES ORTEGA RAMON CR NO. 220005113.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE FLORES ORTEGA RAMON $145,946.84
259 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ZAMORANO DOMINGUEZ MARIA REYES CR NO. 220005112.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUDSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE ZAMORANO DOMINGUEZ MARIA REYES $237,139.18
258 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS HERNANDEZ ABEL CR NO. 220005110.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MACIAS HERNANDEZ ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ ABEL $207,437.13
257 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO DELGADILLO FRANCISCO CR NO. 220005109.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE ROMERO DELGADILLO FRANCISCO $46,723.58
256 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ CABAL GUILLERMO JOSAFATH CR NO. 220005107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE JIMENEZ CABAL GUILLERMO JOSAFATH $172,296.67
255 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ MONTES DE OCA MIGUEL ANGEL CR NO. 220005106.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE VAZQUEZ MONTES DE OCA MIGUEL ANGEL $82,452.03
254 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ CASTILLO SALVADOR CR NO. 220005105.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE LOPEZ CASTILLO SALVADOR $220,328.98
253 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA ROSALES DIAZ J. MANUEL CR NO. 220005104.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSALES DIAZ J. MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE ROSALES DIAZ J. MANUEL $208,106.74
252 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ ARIAS FRANCISCO CR NO. 220005103.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE LOPEZ ARIAS FRANCISCO $116,256.44
251 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ CRUZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005102.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO DE FECHA 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE SANCHEZ CRUZ FRANCISCO JAVIER $137,002.08
250 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA OCEGUEDA SAUCEDO ELADIO CR NO. 220005100.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO DE FECHA 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE OCEGUEDA SAUCEDO ELADIO $104,956.23
249 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GODINEZ MORA JOSE RAMIRO CR NO. 220005099.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE GODINEZ MORA JOSE RAMIRO $83,119.47
248 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MELENDEZ JUAN CR NO. 220005097.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE TORRES MELENDEZ JUAN $145,099.75
247 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BECERRA GONZALEZ JULIO CESAR CR NO. 220005095.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE BECERRA GONZALEZ JULIO CESAR $123,792.47
246 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TINTOS RECILLAS MIGUEL CR NO. 220005094.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO DE FECHA 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE TINTOS RECILLAS MIGUEL $122,664.78
245 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI CR NO. 220005092.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE BAEZ GARCIA SEALTIEL NEFTALI $89,929.43
244 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLES TORRES MARIA GUADALUPE CR NO. 220005091.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE DESTITUCION DE FECHA 01/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE VALLES TORRES MARIA GUADALUPE $82,937.79
243 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005085.- COMPRA DE MOTOCICLETAS, ORDEN DE COMPRA 6779 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $6,026,086.78
242 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVA SANCHEZ GILBERTO CR NO. 220005084.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE CUEVA SANCHEZ GILBERTO $71,215.94
241 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005080.- COMPRA DE BICICLETA ELECTRICA, ORDEN DE COMPRA 6778 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $607,250.00
240 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005073.- COMPRA DE UNIDAD MOVIL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 6777 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $1,168,120.00
239 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220004111.- CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MPIO DE GUADALAJARA, O.C.5675 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $1,101,999.99
220 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0305.- PAGO ESTIM 11 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $396,520.34
220 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0305.- PAGO ESTIM 11 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-99,130.08
219 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0304.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $395,865.92
219 Detalle Factura de click aquí 29/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0304.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $-98,966.48
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $28.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $28.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $475.60
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $609.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $406.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $121.80
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $56.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $238.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213934 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Museos, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213934, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213921 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO CR NO. 220004418.- EXPEDICION DE 20 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS ( E.P. 19645 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213921, A FAVOR DE MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO $2,120.00
213920 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004393.- SERVICIO DE 68 SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTOS FIESTA DE LA MUSICA EN CHAPULTEPEC EL DIA 17/03/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213920, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. $34,800.00
213919 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220004364.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213919, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $90,000.00
213918 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220004223.- RENTA D/EQUIPO D/ILUMINACION PARA LA FIESTA DE LA MUSICA 2012 Y FESTIVAL DE JAZZ DEL 17 AL 19 D/MZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213918, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $77,720.00
213917 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLANUEVA LOPEZ ELIANA CR NO. 220004153.- TALLER DE ARTE TERAPIA EN PASEO MIRAVALLE DEL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213917, A FAVOR DE VILLANUEVA LOPEZ ELIANA $1,031.96
213916 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220004152.- FUNCION DE TEATRO LOS 3 COCHINITOS DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213916, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $5,471.70
213915 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220004142.- TALLER DE FRUTA EN CONSEVA EN MIRAVALLE, FRESNO Y RELOJ D/PARED SOBRE PLATON DE BARRIO E/MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213915, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $8,889.32
213914 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA CR NO. 220004131.- TALLER DE SEMILLAS EN PASEO DEL FRESNO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213914, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA $1,313.21
213913 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. CR NO. 220004128.- TALLER DE PINTURA Y ARTES PLASTICAS EN PASEO DEL FRENSO DEL 25 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213913, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. $2,088.00
213912 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220004127.- TALLER DE PLASTILINA EN PASEO MIRAVALLE DEL 14 Y 21 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213912, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $3,283.02
213911 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220004126.- RENTA Y TRASLADO DE PIANO ROSENTHAL A PRESIDENCIA EL 1 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213911, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $6,960.00
213910 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO CR NO. 220004125.- PRESENTACIONES DE OBRA QUE FUE DE BETTY LEMON EN LOMAS DE POLANCO, JARD. DEL BOSQUE Y SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213910, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO $11,490.57
213909 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA PEREZ ANSELMO CR NO. 220003638.- PRESENTACION DEL PAYASO COSTILLITA EN LA COL. MIRAVALLE DEL 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213909, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO $2,712.08
213908 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220003597.- IMPARTICION DE TALLER DE CHOCOLATE DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213908, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $3,501.84
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
213907 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213907, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $564.33
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $864.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $512.72
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $34.49
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,408.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11,900.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $686.44
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $15.79
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $450.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,589.20
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $6,936.80
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $810.72
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,710.30
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.01
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $53.96
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $127.60
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,067.54
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $120.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $490.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $116.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $90.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $255.20
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,900.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $260.00
213906 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213906, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $446.65
213905 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010005.- 1er Fondo Revolvente Amparando gastos del Diciembre del 2011 al 05 de Marzo del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213905, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $170.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $126.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $292.50
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $63.22
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $114.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $499.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $42.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $200.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $394.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.90
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $98.00
213904 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213904, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $112.00
213903 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA ROJOBE TUR S.A. DE C.V. CR NO. 220004770.- BOLETO DE AVION GDL-MEX-GDL PARA EL LIC. ALBERTO PEREZ MARTINEZ LOS DIAS 1 AL 2 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213903, A FAVOR DE ROJOBE TUR S.A. DE C.V. $3,637.27
213902 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA OROZCO JASSO ASESORES S.C. CR NO. 220004394.- ASESORIA LEGAL P/ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE ADUITORIA C/RELACION AL FIDEICOMISO D/VILLA PANAMERICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213902, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. $116,000.00
213901 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C. CR NO. 220004381.- PARTICIPACION EN FORO DE OLACT-ORGANIZACION LATINO AMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213901, A FAVOR DE OLACT ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE TURISMO A.C. $25,571.20
213900 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BELLOSO RODRIGUEZ ALFONSO CR NO. 220004313.- COMPRA DE BROCHAS, CEPILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213900, A FAVOR DE BELLOSO RODRIGUEZ ALFONSO $7,192.00
213899 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220004296.- SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213899, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $1,800.90
213898 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SANDOVAL ORTIZ EFREN CR NO. 220004266.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAS TAMAÑO PERSONALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213898, A FAVOR DE SANDOVAL ORTIZ EFREN $62,640.00
213897 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220004265.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213897, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $38,599.00
213896 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220004251.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS, CARTELES Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213896, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES $82,916.80
213895 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004214.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213895, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,728,631.24
213894 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL IBAÑEZ OCAMPO JUAN CARLOS CR NO. 220004193.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213894, A FAVOR DE IBAÑEZ OCAMPO JUAN CARLOS $29,283.75
213892 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0326.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C01-030/12 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REGENERACION DE IMAGEN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213892, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $284,200.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $500,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $250,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $325,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $250,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $275,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $275,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $400,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $150,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $500,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 28/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004109.- PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, ADEFAS 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $175,000.00
213886 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220004749.- CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACION EN ISO/IEC27001:2005 E ISO 9001:2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213886, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $92,800.00
213885 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220004746.- EJECUCION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213885, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $124,700.00
213884 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010013.- fondo revolvente de las Estancias Infantiles municipales por refrigerios a los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213884, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,500.00
213874 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004708.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213874, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
213873 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ALVARADO MALAGON ARIEL CR NO. 220004561.- SONORIZACION CON MICROFONOS INALAMBRICOS Y OPERADOR PARA MISA, CON MOTIVO DEL TRASLADO DE LOS RESTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213873, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL $3,480.00
213872 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220004556.- SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE TOLDOS PARA EVENTO EXPO DEPORTIVA EL 17 DE MARZO EN EL PARQUE REV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213872, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $13,247.20
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $78.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $531.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $976.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $134.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $192.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $917.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $169.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $264.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $536.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $103.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $60.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $308.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $207.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $649.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $429.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $456.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $324.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $352.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,284.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $663.60
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $715.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $398.60
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $229.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $764.80
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $145.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $178.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $222.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,032.47
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $212.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $583.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $292.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $226.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $742.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $948.00
213871 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220004410.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 01 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213871, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $440.00
213870 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESIDENCIA ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220004404.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213870, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $52,500.68
213869 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220004278.- SUM. DE 30 LITROS DE GAS PARA EL EQUIPO DE CORTE DEL RASTRO MUNICIPAL OF.SSPM/DA/195/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213869, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $335.10
213868 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220004272.- COMPRA DE 50 METROS CUBICOS DE GRAVA GRIS GRANULADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213868, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $13,920.00
213867 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004235.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213867, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $1,044.00
213866 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000998.- PAGO POR CANCELACION DE RECIBOS OFICIALES EN LOS TERMINOS DEL ART. 175 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213866, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V. $6,000.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $155.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,408.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $3,758.40
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $736.95
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $575.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $74.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $165.30
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,113.60
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $556.80
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $313.00
213865 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010006.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213865, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $695.00
213864 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH $592.20
213864 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH $28.50
213864 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH $22.25
213864 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH $904.75
213864 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH $334.76
213864 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH $82.31
213864 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH CR NO. 220004391.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213864, A FAVOR DE ZARATE MURILLO ERIKA ELIZABETH $12.11
213863 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA $592.20
213863 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA $28.50
213863 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA $22.25
213863 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA $904.75
213863 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA $334.76
213863 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA $82.31
213863 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220004388.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MARIA GPE. MURILLO CANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213863, A FAVOR DE MURILLO CANO MAYRA ALEJANDRA $12.11
213862 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN ANTONIO JIMENEZ SOLTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213862, A FAVOR DE JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO $6,300.41
213862 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN ANTONIO JIMENEZ SOLTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213862, A FAVOR DE JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO $2,510.08
213862 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO CR NO. 220004363.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN ANTONIO JIMENEZ SOLTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213862, A FAVOR DE JIMENEZ SOLTERO JUAN ANTONIO $619.96
213861 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MURILLO JUAN PABLO CR NO. 220004362.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JUAN PABLO FLORES MURILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213861, A FAVOR DE FLORES MURILLO JUAN PABLO $555.55
213860 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR VILLASEÑOR MEJORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213860, A FAVOR DE VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR $6,300.41
213860 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR VILLASEÑOR MEJORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213860, A FAVOR DE VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR $2,510.08
213860 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR CR NO. 220004360.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR VILLASEÑOR MEJORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213860, A FAVOR DE VILLASEÑOR MEJORADA HECTOR $619.96
213859 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS CR NO. 220004356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS MUÑOZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213859, A FAVOR DE MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS $3,975.51
213859 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS CR NO. 220004356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS MUÑOZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213859, A FAVOR DE MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS $1,583.84
213859 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS CR NO. 220004356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS MUÑOZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213859, A FAVOR DE MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS $9,541.23
213859 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS CR NO. 220004356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS MUÑOZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213859, A FAVOR DE MUÑOZ CASTELLANOS JOSE LUIS $391.19
213858 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA JASSO CARLOS ALFREDO CR NO. 220004354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARLOS ALFREDO HERRERA JASSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213858, A FAVOR DE HERRERA JASSO CARLOS ALFREDO $2,780.87
213857 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA LOPEZ MAGALY CR NO. 220004344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MAGALY FIGUEROA LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213857, A FAVOR DE FIGUEROA LOPEZ MAGALY $5,213.12
213856 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERRERA JUAN CR NO. 220004343.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JUAN FLORES HERRERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213856, A FAVOR DE FLORES HERRERA JUAN $1,388.88
213855 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO GONZALEZ MARINA CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA $1,579.24
213855 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO GONZALEZ MARINA CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA $142.50
213855 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO GONZALEZ MARINA CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA $111.25
213855 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO GONZALEZ MARINA CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA $438.67
213855 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO GONZALEZ MARINA CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA $174.76
213855 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO GONZALEZ MARINA CR NO. 220004342.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213855, A FAVOR DE SOLORZANO GONZALEZ MARINA $43.16
213854 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA $1,579.24
213854 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA $142.50
213854 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA $111.25
213854 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA $438.67
213854 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA $174.76
213854 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA CR NO. 220004339.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE GABRIEL CASTELLON SOLORZANO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213854, A FAVOR DE ESTRADA NAVA BEATRIZ ANTONIA $43.16
213853 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR EFREN CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN $410.08
213853 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR EFREN CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN $163.44
213853 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR EFREN CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN $40.07
213853 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR EFREN CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN $1,370.84
213853 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR EFREN CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN $52.49
213853 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR EFREN CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN $123.50
213853 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR EFREN CR NO. 220004338.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213853, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR EFREN $96.41
213852 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR ELADIO CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO $1,370.84
213852 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR ELADIO CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO $52.49
213852 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR ELADIO CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO $123.50
213852 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR ELADIO CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO $96.41
213852 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR ELADIO CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO $410.08
213852 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR ELADIO CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO $163.44
213852 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR ELADIO CR NO. 220004336.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE OTILIA AGUILAR SANCHEZ (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213852, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO $40.07
213851 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE $555.25
213851 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE $41.66
213851 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE $47.50
213851 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE $37.08
213851 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE $539.82
213851 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE $215.43
213851 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE CR NO. 220004333.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROGELIO SILVA BASULTO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213851, A FAVOR DE SILVA BASULTO MARIA GUADALUPE $53.30
213850 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,467.00
213850 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $4,036.00
213850 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,461.60
213850 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,706.00
213850 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $529.54
213850 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010017.- FONDO REVOLVENTE No. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213850, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,616.00
213849 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213849, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $897.84
213849 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213849, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,199.99
213849 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213849, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $224.00
213849 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213849, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $151.99
213848 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213848, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $452.00
213848 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213848, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $464.00
213848 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213848, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,045.00
213847 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $144.06
213847 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $1,496.10
213847 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $210.00
213847 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $252.00
213847 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $650.76
213847 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $417.60
213847 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $174.30
213847 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,958.00
213847 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500002.- Gastos menores, Padron y Licencias, Tianguis y Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213847, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $71.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $450.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $300.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $105.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $110.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $130.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $110.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $102.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $352.53
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $210.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $557.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $705.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $115.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $120.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $119.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $214.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $350.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $173.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $39.90
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $130.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $115.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $105.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $450.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $121.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $143.00
213846 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000006.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213846, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $138.00
213845 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,996.80
213845 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $278.40
213845 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $143.82
213845 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $80.00
213845 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213845, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $200.00
213844 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24220109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213844, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,345.60
213843 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213843, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $139.20
213843 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213843, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $139.20
213843 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC CR NO. 24220107.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213843, A FAVOR DE AVALOS CASTELLANOS JORGE ISAAC $139.20
213842 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213842, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $72.30
213842 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213842, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $468.00
213841 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213841, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $784.90
213841 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO CR NO. 22200012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213841, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO $264.02
213840 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213840, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $1,314.00
213840 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213840, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $140.00
213813 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220004419.- PAGO POR DIFERENCIA Y SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL 1853279 Y 1899057 DEL 19 Y 31 OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213813, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ JOSE ANTONIO $912.50
213812 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FUENTES GOMEZ ALBERTO CR NO. 220004417.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL 2448284 DEL 24/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213812, A FAVOR DE FUENTES GOMEZ ALBERTO $11,227.13
213811 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JARA ARCE RICARDO AGAPITO CR NO. 220004416.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213811, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO $250,000.00
213810 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FUENTES GOMEZ ALBERTO CR NO. 220004414.- PAGO POR SOBRANTE A FAVOR RECIBO OFICIAL 2462078 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213810, A FAVOR DE FUENTES GOMEZ ALBERTO $778.00
213809 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JARA ARCE RICARDO AGAPITO CR NO. 220004413.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213809, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO $250,000.00
213808 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JARA ARCE RICARDO AGAPITO CR NO. 220004412.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213808, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO $250,000.00
213807 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LUGO BARAJAS ISRAEL CR NO. 220004406.- COMPRA DE 50 PLUMAS METALICAS CON USB 4 GB CON REPUESTO, PARA OBSEQUIAR A DIFERENTES VISITANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213807, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL $23,780.00
213806 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220004405.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 450 PERSONAS CON MOBILIARIO Y MESEROS EVENTO "RECONOMIENTO A MUJERES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213806, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $44,138.00
213805 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220004403.- RENTA DE TOLDO Y TARIMA EN PLAZA GDL, CON MOTIVO INICIO DE OP MODULO DE CANJE DE ARMAS GDL 7/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213805, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $16,298.00
213804 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220004401.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO POR ASISTIR AL TALLER RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213804, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,062.39
213804 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220004401.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO POR ASISTIR AL TALLER RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213804, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,057.76
213804 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220004401.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO POR ASISTIR AL TALLER RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213804, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,288.22
213804 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220004401.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO POR ASISTIR AL TALLER RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213804, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $5,322.00
213803 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA HOGAR KAMAMI, A.C. CR NO. 220004397.- ESTIMULO ECONOMICO EL MERITO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213803, A FAVOR DE CASA HOGAR KAMAMI, A.C. $59,419.17
213802 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA IBARRA FLORES JOSE CR NO. 220004396.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 059/2009 DEL 15/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213802, A FAVOR DE IBARRA FLORES JOSE $1,740.00
213801 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220004383.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213801, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $2,250.00
213800 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220004382.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213800, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $2,700.00
213799 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220004371.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213799, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $2,700.00
213798 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220004370.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213798, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $2,700.00
213797 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220004367.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213797, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $2,700.00
213796 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220004366.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213796, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $2,700.00
213795 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220004358.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213795, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $2,700.00
213794 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOBREVALLS VELOZ EDUARDO CR NO. 220004302.- COMPRA DE LETREROS EN LAMINA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213794, A FAVOR DE SOBREVALLS VELOZ EDUARDO $6,090.00
213793 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PIÑA CONTRERAS ISMAEL CR NO. 220004301.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A 8737078 DE FECHA 06/01/2012 SEC. FIN. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213793, A FAVOR DE PIÑA CONTRERAS ISMAEL $302.00
213792 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220004300.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213792, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $2,700.00
213791 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA DELGADO RICARDO CR NO. 220004293.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO A9680845 DEL 10/02/2012 SRIA. DE FINANZAS EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213791, A FAVOR DE GARCIA DELGADO RICARDO $302.00
213790 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ONTIVEROS CANO CARLOS ARTURO CR NO. 220004289.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO EFECTUADO EN LA SRIA. DE FINZ. DEL EDO. REC. A-8637787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213790, A FAVOR DE ONTIVEROS CANO CARLOS ARTURO $290.00
213789 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004281.- COMPRA DE ACEITE ROJO LUSTRADOR MS 90 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213789, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,307.09
213788 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANDOVAL ORTIZ EFREN CR NO. 220004263.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALCAS TAMAÑO PERSONALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213788, A FAVOR DE SANDOVAL ORTIZ EFREN $107,880.00
213785 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GRUPO EDITORIAL NEY, S.A. DE C.V. CR NO. 220004254.- IMPRESION DE TRIPTICOS DE PLANO TURISTICO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213785, A FAVOR DE GRUPO EDITORIAL NEY, S.A. DE C.V. $13,270.40
213784 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004236.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213784, A FAVOR DE SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER $793.00
213765 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA ANA ELENA CR NO. 220004184.- ILUMINACION LED ARQUITECTONICOS,CONTROL DMX, EN LA 9 ESQUINAS PARA EVENTO DEL 16 AL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213765, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA $10,440.00
213764 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220004161.- IMPRESION DE LISTAS DE ASISTENCIA DE VARIAS DEPENDENCIAS DE INSPECCION Y VIGIANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213764, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $11,878.40
213763 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PEREZ RUVALCABA MARTIN CR NO. 220004117.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213763, A FAVOR DE PEREZ RUVALCABA MARTIN $9,280.00
213762 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL CR NO. 220004114.- SERVICIO Y APLICACION DE PINTURA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 12 EN ARTESANOS Y CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213762, A FAVOR DE MENDEZ MARTINEZ JOSE DANIEL $9,280.00
213759 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003020.- TABLON RECTANGULAR Y SILLAS PLEGLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213759, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $17,068.29
213758 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220002243.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213758, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $104,931.28
127092 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0144.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS 3011,3012,3013,3014,3015,3056,3057,3058,3059,3060 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127092, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $500.85
127091 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0143.- PAGO ESTIM 11 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127091, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $12,817.87
127091 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0143.- PAGO ESTIM 11 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127091, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-6,408.94
127090 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0142.- PAGO ESTIM 10 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127090, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $41,400.00
127090 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0142.- PAGO ESTIM 10 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127090, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-20,700.00
127089 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0141.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127089, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $4,063.63
127089 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0141.- PAGO ESTIM 9 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127089, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-2,031.82
127088 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0140.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127088, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $4,063.63
127088 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0140.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127088, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-2,031.82
127087 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0139.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127087, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $4,063.63
127087 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0139.- PAGO ESTIM 7 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127087, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-2,031.82
127086 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0138.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127086, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $4,063.63
127086 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0138.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127086, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-2,031.82
127085 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0137.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127085, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $11,179.40
127085 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0137.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127085, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-5,589.70
127084 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0136.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127084, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $11,179.40
127084 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0136.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127084, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-5,589.70
127083 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0135.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127083, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $11,179.40
127083 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0135.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127083, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-5,589.70
127082 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0134.- PAGO ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127082, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $11,179.40
127082 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0134.- PAGO ESTM 2 OPG-OD-EQP-AD-185/08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR DE USOS COMERCIAL PARA 15 PERSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127082, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-5,589.70
127081 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0309.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-002/12 CONST. DE ESP.RECREATIVOS,TRAB.CONSIST. PISOS DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127081, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $101,555.31
127080 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0306.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-015/12 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL CIVICO DEPORTIVO FERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127080, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $246,488.47
127079 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0302.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-004/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE PEATONAL EN U.H. TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127079, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $54,896.05
127078 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0300.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127078, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $48,457.28
127078 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0300.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-160/10 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO CON CAMINAMIENTOS, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127078, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-23,319.57
127077 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0295.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127077, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $392,798.19
127077 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0295.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127077, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-98,199.56
127076 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0293.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA PARA AGUA PLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127076, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $415,734.35
127076 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0293.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA PARA AGUA PLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127076, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-103,933.59
127075 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220121.- COMPRA DE UN EXTRACTOR DE POLEAS DE DAMPER ARMONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127075, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,122.88
127074 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.37
127074 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
127074 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
127074 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
127074 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127074, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,740.00
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $893.20
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $679.76
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $76.56
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,247.00
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,422.00
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,784.00
127073 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127073, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,320.00
127072 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220004407.- ARREGLOS FLORALES PARA EL PODIUM DE EVENTO PARA EL FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA EL 14/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127072, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $9,744.00
127071 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220004402.- ARREGLOS FLORALES DIVERSOS PARA PODIUM Y EVENTO "RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS" POR DIA INT MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127071, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $22,620.00
127070 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004389.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127070, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,012.98
127069 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004385.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127069, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,248.00
127068 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220004384.- COMPRA ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127068, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. $15,374.00
127067 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004378.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR R. MICHEL 264. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127067, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
127066 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127066, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,062.40
127066 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127066, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,422.08
127066 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004376.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, MOUSE Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127066, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,578.26
127065 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127065, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $979.74
127065 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127065, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,996.20
127065 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127065, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,077.66
127065 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127065, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $15,951.39
127064 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004350.- COMPRA DE CARTUCHOS, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127064, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $25,583.80
127063 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004314.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127063, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $79.84
127063 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004314.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127063, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,073.63
127063 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004314.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127063, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $150.71
127062 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004312.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127062, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $922.78
127062 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004312.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127062, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $13,674.08
127061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127061, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $414.70
127061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127061, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $266.80
127060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $49.07
127060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $179.45
127060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $52.52
127060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $855.85
127060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004288.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127060, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $130.99
127059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $314.58
127059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $191.98
127059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004280.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127059, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $176.32
127057 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004248.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127057, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $182,955.47
127056 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220004244.- PAPELERIA DIVERSA PARA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127056, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,942.07
127055 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220004241.- PLAYERAS CON BORDADO EN ESPALDA CON ESCUDO DE GDL. Y SEC. DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127055, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $2,552.00
127054 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220004239.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127054, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $696.00
127053 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220004234.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127053, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $7,840.00
127052 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004232.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127052, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,198.86
127047 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS CR NO. 220004209.- SERVICIOS PREVENTIVO DE AFINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127047, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS $21,982.00
127046 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004208.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127046, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $134,312.01
127043 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220004204.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES CON POLVO QUIMICO SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127043, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $3,967.20
127037 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004194.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127037, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $531.74
127035 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004191.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127035, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
127034 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004190.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127034, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
127032 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004170.- COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127032, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $14,423.28
127031 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004168.- COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127031, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $9,484.95
127030 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004167.- COBRO DE COMISIONES, POR TRANSPFERENCIA Y FACTURACION POR FINANCIAMIENTO DE IDE POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127030, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $154.56
127030 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004167.- COBRO DE COMISIONES, POR TRANSPFERENCIA Y FACTURACION POR FINANCIAMIENTO DE IDE POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127030, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $104.94
127030 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004167.- COBRO DE COMISIONES, POR TRANSPFERENCIA Y FACTURACION POR FINANCIAMIENTO DE IDE POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127030, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,248.00
127029 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220004162.- SILLAS SECRETARIALES PARA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127029, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $3,450.01
127028 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004145.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127028, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $67,980.00
127027 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO CR NO. 220004124.- IMPREISON EN VINIL BRILLANTE MAS INSTALACION D/LA OPERA DE LOS TRES CENTAVOS Y FUNK DE PUNTA A PUNTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127027, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO $7,139.80
127026 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO CR NO. 220004123.- IMPRESION VINIL BRILANTE MAS INSTALACION DANZA CALICHE DEL 3,.9,23 Y 24 DE MZO. 2012 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127026, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO $4,176.00
127025 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220004118.- DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE LOZAS DE CONCRETO DAÑADAS EN BANQUETA EN C.D.I. NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127025, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $11,136.00
127023 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220003719.- COMPRA DE TRAJES SASTRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127023, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $131,999.88
127022 Detalle Factura de click aquí 27/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002689.- COMPRA DE UNA LAPTOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127022, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $45,300.00
213757 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS LOZANO FERNANDO CR NO. 220004399.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO ANUAL DE LA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD EN GUADALAJARA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213757, A FAVOR DE VARGAS LOZANO FERNANDO $50,000.00
213756 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004434.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213756, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $712,593.29
213755 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004379.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213755, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $221,466.51
126924 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0319.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 96.11 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126924, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $131,574.32
126923 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0308.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126923, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $399,420.93
126922 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0296.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126922, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $57,088.62
126922 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0296.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126922, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-22,922.48
126921 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0290.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126921, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $244,995.42
126921 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0290.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126921, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $-61,250.49
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,624.00
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $754.00
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,972.00
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $580.00
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $754.00
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,392.00
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $696.00
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,508.00
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $870.00
126920 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126920, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,392.00
126919 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $243.60
126919 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $939.60
126919 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $939.60
126919 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $243.60
126919 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $243.60
126919 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $939.60
126919 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $243.60
126919 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $939.60
126919 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126919, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $939.60
126918 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,762.00
126918 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $8,340.00
126918 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $7,700.00
126918 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,012.00
126918 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $7,700.00
126918 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126918, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,952.00
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $891.46
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $740.08
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $514.69
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,373.30
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,268.23
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.69
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,125.86
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $375.09
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,942.71
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $487.78
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.13
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,911.93
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.03
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.07
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $669.44
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,612.75
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,658.45
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,021.76
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126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,684.17
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,148.81
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,685.16
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $748.49
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,939.35
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.02
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $891.46
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,695.06
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.69
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,036.75
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,756.01
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $679.52
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,782.92
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,037.69
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.69
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126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,974.58
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,003.16
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,219.14
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126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,026.60
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,301.74
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,592.86
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $587.02
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,976.25
126917 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126917, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $195.11
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,496.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $545.20
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,106.82
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,580.96
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,948.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $562.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,799.04
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,929.69
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,248.16
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,984.06
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $823.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,070.44
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,414.04
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,053.97
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,252.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,827.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,639.99
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,827.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,032.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $459.36
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $643.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,706.04
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,600.64
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $307.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,668.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,403.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,200.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,053.97
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $643.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $823.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,360.44
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,960.01
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,166.88
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,437.71
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,252.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,601.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,558.41
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,575.20
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $55.68
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,860.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,896.98
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,352.93
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $95.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.00
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $315.52
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,890.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,161.89
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,148.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $307.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,150.56
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,706.04
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,415.20
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $980.20
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $415.99
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,580.96
126916 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126916, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,247.60
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,095.70
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,303.97
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.13
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,441.47
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $854.60
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $724.13
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $33.64
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $603.38
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $602.16
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $433.96
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $182.44
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $792.55
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $127.83
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,146.92
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,623.50
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,471.75
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,466.50
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,834.74
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $748.49
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,981.40
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.69
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,196.54
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $672.80
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,057.75
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $884.79
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $177.62
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63.92
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $173.25
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $462.55
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.13
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $154.74
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,564.85
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,270.70
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $989.02
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $154.74
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $398.04
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,564.85
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,583.72
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97.56
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $654.30
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,681.00
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,981.59
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $430.52
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $327.99
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $466.85
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,981.40
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $161.47
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $121.10
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,626.49
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $126.32
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $195.38
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $832.59
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $624.02
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $312.85
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,082.22
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126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,748.39
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,068.86
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126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $366.86
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $888.10
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,918.96
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,472.54
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $186.70
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $185.02
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $579.20
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $944.89
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,470.07
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $255.66
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $33.64
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,093.10
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126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,373.95
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,047.26
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,313.41
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,680.69
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,388.24
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $280.91
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,106.76
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,898.88
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $176.61
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,756.01
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $454.14
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $648.63
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $240.53
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $42.05
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20.18
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.93
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $395.27
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $182.44
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,441.06
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,312.77
126915 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126915, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
126913 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004305.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 028/12 DEL 21/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126913, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,010.35
126913 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004305.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 028/12 DEL 21/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126913, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-108.55
126912 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004187.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126912, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-215.15
126912 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004187.- SUMINISTRO DE 331 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 16/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126912, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,002.55
126911 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004183.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126911, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $115,105.49
126910 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004182.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126910, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $116.12
126909 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004180.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126909, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,491.60
126908 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126908, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $854.34
126908 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004179.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126908, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $264.48
126907 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004176.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126907, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $37,113.04
126906 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004174.- COMPRA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126906, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $27,784.32
126905 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $19,279.20
126905 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,328.40
126905 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,432.11
126905 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $22,218.64
126905 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004172.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126905, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,510.50
126904 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004164.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126904, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $1,599.64
126904 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004164.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126904, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $479.89
126903 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004155.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126903, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,237.33
126903 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004155.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126903, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,566.79
126903 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004155.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126903, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,076.37
126902 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004144.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A MAQUINA DE ANESTESIA DEMECA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126902, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $92,800.00
126901 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004141.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126901, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $282,857.10
126900 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004140.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126900, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $3,501.99
126900 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004140.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126900, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $22.97
126900 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004140.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126900, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $282.82
126899 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004130.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126899, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,985.34
126899 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004130.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126899, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,848.56
126899 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004130.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126899, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,926.75
126899 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004130.- COMPRA DE FOLDER Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126899, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,894.27
126898 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004122.- SUSCRIPCION NORMAL ANUAL AL PERIODIO INFORMADOR DEL 25 DE ENERO 2012 AL 07 DE FEB. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126898, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,800.00
126897 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004113.- COMPRA DE CINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126897, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $36,868.28
126896 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004104.- COMPRA DE AZUCAR, AGUA Y COFFEE MATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126896, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $977.60
126895 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004098.- INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CPMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126895, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $4,976.40
126893 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220004087.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2012, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126893, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,054,671.00
126892 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004080.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126892, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,821.12
126891 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004073.- COMPRA DE BATERIAS ALCALINA 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126891, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $19,471.76
126890 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220004070.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126890, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $930.32
126888 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004068.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126888, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $2,067.12
126879 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004056.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126879, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,115.34
126877 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220004054.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126877, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,296.80
126877 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220004054.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126877, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $15,265.60
126877 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220004054.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126877, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $957.00
126861 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003885.- MEDICAMENTOS BROMURO DE IPRATROPIO, SALBUTAMOL PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126861, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $8,491.00
126860 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220003737.- JUEGO DE DADAS CON MATRACA PARA SERVICIOS EDUCATIVOS MAPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126860, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,078.80
126859 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220003720.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126859, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $336.40
126859 Detalle Factura de click aquí 23/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220003720.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126859, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,838.60
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $60.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,160.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $132.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $22.70
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $176.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,380.40
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $60.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,195.99
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $437.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $21.50
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,001.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $719.20
213754 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213754, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,000.00
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $480.00
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $529.01
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $787.00
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $415.00
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $82.00
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $437.00
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $266.80
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $32.20
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $522.00
213751 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213751, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $139.20
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $870.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,890.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $174.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $174.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,833.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,024.94
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $154.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $168.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $344.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $70.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,992.34
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $154.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,671.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $126.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,086.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $812.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $395.57
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $294.64
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $28.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,179.14
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,872.10
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $154.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $196.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $55.80
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $883.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $590.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,898.84
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,944.30
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $210.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,120.17
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $225.00
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $53.60
213750 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200005.- Gastos menores efectuados por la dependencia de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213750, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $259.00
213748 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CISNEROS VILLASEÑOR GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220004372.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA EL 27/02/2012 EXP. AMPARO 293/2012 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213748, A FAVOR DE CISNEROS VILLASEÑOR GUSTAVO ADOLFO $8,351.85
213747 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BLEKK, S.A. DE C.V. CR NO. 220004365.- LIBROS DE 500 PAGINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213747, A FAVOR DE BLEKK, S.A. DE C.V. $121,220.00
213746 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIVE OF LAWYER, S.C. CR NO. 220004322.- GASTOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213746, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. $124,000.00
213745 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. CR NO. 220004320.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213745, A FAVOR DE ADMINISTRADORES AGUIRRE & COLDIVAR S.C. $124,000.00
213744 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RELL ASESORES S.C. CR NO. 220004319.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213744, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. $124,000.00
213743 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $34.80
213743 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $20.00
213743 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $666.50
213743 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $299.00
213743 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220102.- COMPRA DE PAPELERIA, AGUA, PAGO DE ESTAC, PLACA DE AUTORIZACION DE ESTACIONAMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213743, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $1,983.60
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $41.76
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $44.08
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $791.12
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $179.57
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $162.40
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $440.80
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $83.52
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $904.80
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $334.78
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,239.11
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,995.78
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $228.52
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $461.98
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213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,315.73
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213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,637.64
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213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $63.65
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11.60
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $68.44
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.40
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $98.60
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $67.86
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,396.64
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,629.44
213742 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213742, A FAVOR DE AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $303.92
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,067.20
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $556.80
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $252.00
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.00
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $126.00
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.00
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,450.00
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
213741 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTEDEL 13 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213741, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $184.80
213739 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004082.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS CONTINUA AUTOCOPIABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213739, A FAVOR DE MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. $27,612.64
213738 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003878.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN, MES DE FEBRERO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213738, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,000,000.00
213736 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BARRETO YEPES RICARDO CR NO. 220004273.- PAGO POR LAUDO DE RICARDO BARRETO YEPES EXP. 720/2008-D OF.DJM/DJCT/PL/210/12 DE 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213736, A FAVOR DE BARRETO YEPES RICARDO $2,210.98
213735 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PRIETO GOMEZ MANUEL EDGARDO CR NO. 220004268.- PAGO POR LAUDO DE M. EDGARDO PRIETO GOMEZ EXP. 498/2011-C2 OF.-DJM/DJCT/PL/239/12 DE 12/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213735, A FAVOR DE PRIETO GOMEZ MANUEL EDGARDO $285,000.00
213734 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GAYTAN LOPEZ IRMA CR NO. 220004267.- PAGO POR LAUDO DE IRMA GAYTAN LOPEZ EXP. 427/2006-D OF.-DJM/DJCT/PL/209/12 DE 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213734, A FAVOR DE GAYTAN LOPEZ IRMA $270,000.00
213733 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA AGUILAR LEON JORGE CR NO. 220004259.- PAGO POR LAUDO DE JORGE AGUILAR LEON EXP. 271/2009-I OF.-DJ/AL/AISR/085/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213733, A FAVOR DE AGUILAR LEON JORGE $585,534.24
213732 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA FLORES GOMEZ JOSE BERENICE CR NO. 220004258.- PAGO POR LAUDO DE JOSE BERENICE FLORES GOMEZ EXP. 271/2009-I OF. DJ/AL/AISR/085/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213732, A FAVOR DE FLORES GOMEZ JOSE BERENICE $589,893.24
213731 Detalle Factura de click aquí 22/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO CR NO. 220004257.- PAGO POR LAUDO DE MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO OF. DJM/DJCT/PL/169/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213731, A FAVOR DE MUZQUIZ SHAMOSH CARLOS ALBERTO $180,000.00
213730 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO CR NO. 220003724.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213730, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO $83,520.00
213729 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $988.00
213729 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $1,337.60
213729 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $360.00
213729 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $204.20
213729 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $599.60
213729 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $174.00
213729 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $22.50
213729 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $3,980.00
213729 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA CR NO. 33010018.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213729, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA $348.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $65.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $336.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $10,574.46
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $94.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $82.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $110.20
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $154.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $769.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $122.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $75.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $397.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $122.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,100.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $850.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $160.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $45.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $97.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $109.26
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,164.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $165.35
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $280.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $4,100.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $538.00
213728 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 02/FEB AL 08/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213728, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $160.00
213718 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $51.02
213718 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $271.00
213718 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $208.00
213718 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $963.35
213718 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $73.00
213718 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 33010014.- gastos efectuados por fondo revolvente en la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213718, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $838.00
213717 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220004101.- VIATICOS CON MOTIVO A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213717, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,334.63
213717 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220004101.- VIATICOS CON MOTIVO A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213717, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $4,557.00
213717 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220004101.- VIATICOS CON MOTIVO A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213717, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $560.00
213717 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 220004101.- VIATICOS CON MOTIVO A LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213717, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,749.63
213712 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA VICOFA, S.C. CR NO. 220004085.- ASESORIA JURIDICA AMPARO REVISION PRINCIPAL EXP. 1049/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213712, A FAVOR DE VICOFA, S.C. $118,320.00
213702 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213702, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $400.98
213702 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213702, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,762.00
213702 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213702, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $619.90
213702 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010015.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213702, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,606.00
213701 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA CODIMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004177.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213701, A FAVOR DE CODIMEDIC, S.A. DE C.V. $1,344.00
213700 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDICURI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004173.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213700, A FAVOR DE MEDICURI, S.A. DE C.V. $244.00
213699 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220004169.- COMPRA DE 18 METROS DE FRANELA MICROFIBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213699, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $271.44
213698 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220004096.- UN EQUIPO MINI ROUTER INSTALADO EN EL TESOMOVIL DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213698, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,699.00
213697 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELIN GUERRERO GUSTAVO CR NO. 220004084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUSTAVO LOMELIN GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213697, A FAVOR DE LOMELIN GUERRERO GUSTAVO $3,094.57
213697 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELIN GUERRERO GUSTAVO CR NO. 220004084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUSTAVO LOMELIN GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213697, A FAVOR DE LOMELIN GUERRERO GUSTAVO $1,232.87
213697 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELIN GUERRERO GUSTAVO CR NO. 220004084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUSTAVO LOMELIN GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213697, A FAVOR DE LOMELIN GUERRERO GUSTAVO $304.50
213696 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLON SOLORZANO ARTURO CR NO. 220003721.- GASTOS DE MARCHA DE CASATELLON SOLORZANO JOSE GABRIEL POR FALLECIMIENTO EL 30 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213696, A FAVOR DE CASTELLON SOLORZANO ARTURO $12,633.92
213695 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTOYA AGUILAR ELADIO CR NO. 220003718.- GASTOS DE MARCHA DE AGUILAR SANCHEZ OTILIA POR FALLECIMIENTO EL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213695, A FAVOR DE MONTOYA AGUILAR ELADIO $12,653.92
213694 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS AVILA MARTHA CR NO. 220003717.- GASTOS DE MARCHA DE ACOSTA ADAME JOSE ANGEL POR FALLECIMIENTO EL 22 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213694, A FAVOR DE SOLIS AVILA MARTHA $21,951.28
213693 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES TORRES RITA CR NO. 220003716.- GASTOS DE MARCHA DE LOZA MONTES MOISES POR FALLECIMIENTO EL 26 DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213693, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA $19,688.00
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $58.00
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $3,712.00
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $232.97
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $194.00
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $185.60
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $65.00
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $20.80
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $426.28
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $928.00
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $56.99
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $120.00
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $78.00
213692 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003699.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de enero al 08 de marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213692, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $524.90
213691 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220000901.- COMPRA DE UNA TRITURADORA PARA LA DIRECCION DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,999.00
213691 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220000901.- COMPRA DE UNA TRITURADORA PARA LA DIRECCION DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213691, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $139.00
213690 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213690, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $68.00
213690 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213690, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $56.00
213690 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213690, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $89.00
213690 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21010005.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213690, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $505.65
126858 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0265.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126858, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $898,066.59
126858 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB0265.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C06-025/11 PAVIMENTAVION CON CONCRETO ASFALTICO AV. VALLARTA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126858, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $-224,517.06
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,490.94
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,241.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,412.33
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,778.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $858.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $526.98
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,403.02
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,096.48
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11,112.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $526.98
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,046.24
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,527.95
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,527.95
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $307.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,067.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,635.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $121.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $111.36
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $548.68
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $263.49
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,527.95
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,633.66
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $377.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $875.80
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126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,227.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,580.96
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,658.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $846.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $179.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,040.57
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $643.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.92
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,860.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,844.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $334.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,960.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,389.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,941.21
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,053.97
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,776.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,568.16
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,281.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $368.89
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,633.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $388.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
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126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,433.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $158.09
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,155.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,318.74
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,149.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $314.18
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $597.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
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126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
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126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,686.36
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $17.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,825.06
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $316.19
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
126857 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126857, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,981.40
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $817.55
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,323.63
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,812.10
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $479.37
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $381.81
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,206.37
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,116.61
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,564.85
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,676.01
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,160.81
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,952.70
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,452.33
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,179.87
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $555.06
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $965.47
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,281.53
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,055.41
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,231.63
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,517.17
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.02
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $539.93
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $107.65
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $107.65
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,216.42
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174.93
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $485.75
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,925.71
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,681.12
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,213.31
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $136.24
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,872.93
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126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,263.18
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $53.82
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,454.84
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $33.64
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $380.13
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $98.90
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,564.85
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $991.17
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $707.75
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,019.29
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,490.74
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,121.01
126856 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126856, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,918.66
126854 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004107.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y COMUNICACION SOCIAL POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126854, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,770.00
126853 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004106.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126853, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $18,046.00
126852 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004099.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126852, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,517.20
126852 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004099.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126852, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $3,677.20
126851 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004077.- SUM. DE 168 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 12/12 DEL 09/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126851, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-109.20
126851 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004077.- SUM. DE 168 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 12/12 DEL 09/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126851, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,016.40
126842 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,803.40
126842 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,888.67
126842 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,031.50
126842 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,588.04
126842 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003925.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126842, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,058.12
126841 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003922.- MEMORIAS USB PARA PARTICIPACION CIUDADANA Y PAPELERIA PARA PROM. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126841, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $271.44
126841 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003922.- MEMORIAS USB PARA PARTICIPACION CIUDADANA Y PAPELERIA PARA PROM. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126841, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $3,584.40
126840 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220003919.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126840, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $100,000.00
126839 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003915.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126839, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $293.52
126839 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003915.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126839, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $798.08
126838 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126838, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,471.03
126838 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126838, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,721.36
126838 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003913.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y DISCO COMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126838, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,876.64
126837 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003911.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126837, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,869.20
126837 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003911.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126837, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,392.00
126836 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003910.- COMPRA DE 24 LUMINARIA DE VAPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126836, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $9,242.88
126835 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003906.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126835, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $6,064.00
126834 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003903.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126834, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,115.84
126834 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003903.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126834, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $386.63
126833 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003902.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126833, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $16,306.12
126832 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CR NO. 220003899.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126832, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR $76,513.02
126831 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003886.- MEDICAMENTOS ROPIVACAINA PARA LAS UNIDADES MEDICAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126831, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,200.00
126828 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CR NO. 220003873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126828, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V $17,597.20
126827 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220003744.- COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 10X10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126827, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $87,000.00
126826 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003743.- COMPRA PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126826, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $778.47
126825 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126825, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $917.56
126825 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126825, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,038.55
126825 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126825, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,575.09
126825 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126825, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $792.24
126824 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003741.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126824, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $28,385.20
126823 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003740.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126823, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,488.08
126822 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220003739.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126822, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $1,383.30
126822 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220003739.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126822, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $238.03
126821 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126821, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $418.76
126821 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003738.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126821, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $4,068.12
126820 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003733.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126820, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $118,338.56
126820 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003733.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126820, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $60,776.81
126819 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220003730.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2012, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126819, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
126817 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220003726.- SUBSIDIO PARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126817, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,879,203.88
126816 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003723.- SUBSIDIO DEL SEGUNDO PAGO DEL 50% PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126816, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
126815 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003706.- TAZA PARA W.C. ASIENTO Y LAVABO BLANCO, MEZCLADORA PARA D.I.F. NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126815, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $6,656.08
126814 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003704.- MATERIAL DE TRAFICO AMARILLO PARA BALIZAMIENTO EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126814, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,460.00
126813 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220003695.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126813, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $10,208.00
126812 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003691.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126812, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $568.40
126812 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003691.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126812, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,461.14
126811 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220003639.- REVISION Y REPARACION DE CONSOLA LEVITON MC 7524 EN EL TEATRO DR. JAMIE TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126811, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $4,930.00
237 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003191.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, O.C.6797 DEL 2011, D.A./466/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. $691,615.20
235 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220003188.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, O.C.6622 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $8,004.00
218 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEINCOKWI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0301.- PAGFO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. $270,395.26
218 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEINCOKWI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0301.- PAGFO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. $-67,598.82
42 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0299.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $337,102.41
42 Detalle Factura de click aquí 21/03/2012 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0299.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C17-242/10 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL FORO MULTIDISCIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-101,130.82
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $121.20
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $83.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $155.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $2,146.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $186.90
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $156.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $92.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $110.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $75.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,950.25
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $171.60
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $56.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $145.00
213689 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010001.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213689, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $97.27
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,985.69
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $150.00
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $311.00
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $84.00
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $84.19
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $148.02
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,394.56
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $981.20
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $174.00
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $184.00
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $90.00
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $140.00
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $56.50
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $54.00
213688 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213688, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $26.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $28.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $28.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
213687 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010016.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores de las estancias infanitl. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213687, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $36.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $203.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,431.20
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $790.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $136.23
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $301.60
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $177.50
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,983.60
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,693.60
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $368.64
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,422.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $904.80
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,218.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $50.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $750.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $92.80
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,995.20
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,925.60
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,937.20
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,914.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $48.90
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $499.96
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,484.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $812.35
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $206.85
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,400.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $798.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,037.01
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $130.39
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $188.90
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,102.21
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $96.40
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,464.55
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,479.00
213686 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213686, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,711.50
213685 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200013.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213685, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $297.00
213685 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200013.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213685, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $658.00
213684 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS CR NO. 220004181.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE AMPARO EXP. AMPARO 597/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 626/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213684, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS $33,723.47
213673 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220004006.- PAQ. ETIQUETA ADHERIBLE PARA INK JET LASER O COPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213673, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $3,607.74
213671 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220003905.- SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO D/22 DE FEB. AL 21 DE AGO.12 Y MURAL DEL 24 DE FEB. AL 23 DE AGO.12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213671, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $750.00
213671 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220003905.- SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO D/22 DE FEB. AL 21 DE AGO.12 Y MURAL DEL 24 DE FEB. AL 23 DE AGO.12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213671, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $720.00
213670 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA BERNARDINO LOPEZ ALEJANDRO CR NO. 220003900.- INSTALACION DE PERSIANAS SALA DE JUNTAS EN PROMOCION ECOMOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213670, A FAVOR DE BERNARDINO LOPEZ ALEJANDRO $4,400.00
213669 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONTES LEON JOSE HUMBERTO CR NO. 220003890.- DESAZOLVE D/FUENTE,RANURADO,COLOCACION D/DUCTO,RESANE DE RANURA,RETIRO D/ESCOMBRO Y LIMPIEZA D/OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213669, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO $11,948.00
213668 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220003888.- SERVICIO DE LA REHABILITAR, REFORZAR TARIMAS, PISO DE MADERA EN SALON DE CALBIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213668, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $12,180.00
213667 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003887.- REFACCIONES PARA MONITOR CARDIACO DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213667, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,058.23
213667 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003887.- REFACCIONES PARA MONITOR CARDIACO DE LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213667, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,192.40
213666 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO CR NO. 220003881.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA CERCA METALICA PARA EL MERCADO GUILLERMO PRIETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213666, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO $6,809.20
213665 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003876.- IMPRESIONES EN TROVICEL PARA EL AREA DE DETENIDOS DEL EDIFICIO DE LA CALZADA, ZONA SEIS Y SIETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213665, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $2,018.40
213664 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISEÑO PUBLICIDAD Y PROYECCION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003722.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213664, A FAVOR DE DISEÑO PUBLICIDAD Y PROYECCION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. $69,600.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $126.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,160.10
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $112.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $140.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $117.25
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $4.98
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $35.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $12.70
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $77.24
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $37.43
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $33.99
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $59.96
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $73.98
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $410.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $394.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $313.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $15.30
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $135.98
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $112.00
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $48.02
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $275.64
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $105.91
213663 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 05 (DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213663, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
213662 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $65.60
213662 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $192.00
213662 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,709.14
213662 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $42.20
213662 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $28.00
213662 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $112.00
213662 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $5,371.55
213662 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213662, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $7,159.52
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $42.00
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $11.19
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $9.64
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $228.08
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $463.84
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $63.44
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $639.70
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $299.40
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $570.11
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,098.57
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $51.04
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $499.20
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $84.00
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $179.99
213661 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213661, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $146.00
213660 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220004150.- VINIL EN MATE, IMPRESION DE 5 CHEQUES, CALCOMANIAS E INVITACIONES PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213660, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $50,116.64
213659 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PADRON MUÑEZ LAURA ANELL CR NO. 220004102.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA 1ER. ANIVERSARIO DE REACTIVACION DEL PROG. INCUSOFT GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213659, A FAVOR DE PADRON MUÑEZ LAURA ANELL $3,045.00
213658 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS SELLOFLEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220003996.- COMPRA DE POLY FLEX TIPO II MATERIAL PARA SELLO EN CAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213658, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. $132,518.40
213656 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220003920.- RENTA DE AUDIO, MICROFONOS, MONITORES Y CENTRO DE CARGA DEL 16, 17 Y 18 DE FEB. EN LAS 9 ESQUINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213656, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $11,020.00
213655 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220003907.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213655, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
213654 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO CR NO. 220003901.- REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MODULOS TURISTICOS DE PLAZA LIBERACION Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213654, A FAVOR DE DE REGIL ABASCAL ALEJANDRO $5,220.00
213653 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $467.16
213653 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $1,622.50
213653 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $185.52
213653 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $34.00
213653 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $517.18
213653 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220003892.- GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213653, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $739.50
213651 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220003732.- TONER Y TINTA PARA PRUEBAS DE LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213651, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $10,713.31
213650 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. CR NO. 220003712.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES CLOROS EN CENTANERIA DE C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213650, A FAVOR DE APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. $11,755.79
213649 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003710.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDIL EN SALON CABILDO DE LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213649, A FAVOR DE MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $11,832.00
213648 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220003703.- SERVICIO DE FUMINGACION EN OFICIALIA MAYOR, RECAUDADORA NO. 5 Y REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213648, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
213647 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FIGUEROA FLORES PABLO CR NO. 220003701.- MANTENIMIENTO, REPARACION DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213647, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO $11,600.00
213646 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESTRADA BUENROSTRO MANUEL CR NO. 220003698.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA DE SEGURIDAD EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213646, A FAVOR DE ESTRADA BUENROSTRO MANUEL $11,832.00
213645 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220003686.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE MARZO 2012, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213645, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
213644 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003653.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y ANALISIS DE GASES A SUS CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213644, A FAVOR DE CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,174.80
213644 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003653.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y ANALISIS DE GASES A SUS CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213644, A FAVOR DE CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,480.00
213643 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BIENES SERVICIOS E INGENIERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003642.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EVENTO OPERA DE LOS TRES CENTAVOS E/LA LARVA DEL 17 Y 19 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213643, A FAVOR DE BIENES SERVICIOS E INGENIERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. $8,999.98
213642 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220003634.- IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO, POSTERS Y FOLLETOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213642, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $3,248.00
213642 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220003634.- IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO, POSTERS Y FOLLETOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213642, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $5,370.80
213642 Detalle Factura de click aquí 20/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220003634.- IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO, POSTERS Y FOLLETOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213642, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $2,552.00
213636 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,937.20
213636 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $2,088.00
213636 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $55.30
213636 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $99.99
213636 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $120.01
213636 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $119.60
213636 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,306.53
213636 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $189.00
213636 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010014.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213636, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $51.36
213633 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220004143.- SERVICIO DE COFFE BREAK DEL TRASLADO DE RESTOS DE ARPAD FEKETE PRISKA 4/MARZO EN EL PANTEON DE MEZQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213633, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $14,743.60
213629 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO CR NO. 220003918.- RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213629, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO $4,403.82
213628 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220003889.- COMPRA DE ALIMENTOS DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213628, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $510,609.96
213627 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220003735.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213627, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $2,092.04
213626 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, S.C. CR NO. 220003731.- ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/O IMAGENOLOGIA POR EL MES DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213626, A FAVOR DE UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, S.C. $96,768.00
213625 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220003729.- SERVICIO DE EXPOSIOCION "MIRADA ESPECTACULARES" DEL ARTISTA JOSE MANUEL CIRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213625, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $122,960.00
213624 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003709.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213624, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $266.80
213623 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003707.- COMPRA DE FRANELA BASTILLADA GRIS Y BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213623, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $347.54
213622 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003696.- REPARACION DE REJA DE INGRESO A CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213622, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. $6,403.20
213621 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO LOPEZ PEREZ SANTIAGO CR NO. 220003673.- REPARACION Y MANTENNIMIENTO DE BOMBAS DE HIDRO LAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213621, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ SANTIAGO $4,176.00
213620 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GRUPO EDITORIAL NEY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003669.- MAPAS TURISTICOS IMPRESOS PARA LOS MODULOS TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213620, A FAVOR DE GRUPO EDITORIAL NEY, S.A. DE C.V. $13,050.00
213619 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220003604.- cCOMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213619, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $130,889.53
213618 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220002859.- RENTA DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213618, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $8,816.00
213617 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220001721.- RENTA DE STAND, MOBILIARIO, TOLDOS, SILLAS Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213617, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $25,780.75
213616 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $1,789.88
213616 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $798.90
213616 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $995.14
213616 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $301.60
213616 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $135.00
213616 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $99.90
213616 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $179.00
213616 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $35.00
213616 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200004.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213616, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $35.00
126809 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0297.- PAGO ESTIM 8 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126809, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. $80,737,661.18
126808 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004133.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126808, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $827,931.05
126807 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- SUMINISTRO DE 3296 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 12/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,142.40
126807 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- SUMINISTRO DE 3296 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 12/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126807, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $19,940.80
126802 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003914.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126802, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $67,142.13
126801 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA CR NO. 220003904.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINIL REFLEJANTE CON PROTECCION ANTIGRAFITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126801, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA $33,060.00
126800 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003898.- COMPRA DE CABLES BUJIA ENC. ELEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126800, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $3,846.56
126799 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003895.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126799, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,680.26
126798 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003894.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126798, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,924.55
126797 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220003880.- OVEROLES CON BORDADO AL FRENTE Y AL REVERSO PARA EL PERSONAL DE MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126797, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $9,164.00
126796 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO CR NO. 220003877.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126796, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO $126,300.00
126795 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220003725.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y DIPTICOS EN SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126795, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $38,860.00
229 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0291.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PARA DRENAJE PLUVIAL,TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. $868,241.08
229 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0291.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PARA DRENAJE PLUVIAL,TRAB.CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. $-217,060.27
228 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0283.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $17,797.67
228 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0283.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-4,449.42
227 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0282.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $61,404.21
227 Detalle Factura de click aquí 16/03/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0282.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-AD-C15-174/11 REHAB. DE CENTRO ESC. Y DES. COMUN. No. 1 DE DIF TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-15,351.05
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $180.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $31.60
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,050.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $292.32
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $800.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $4,869.50
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $126.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $390.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $265.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,317.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $6,481.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $220.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $120.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $424.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $172.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $232.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $439.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,257.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $56.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $101.80
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,496.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $26.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $3,595.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $26.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $126.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $155.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $80.40
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $14.90
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $205.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,814.96
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $53.60
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $887.03
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $142.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $528.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $140.30
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $118.50
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $93.00
213615 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200004.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213615, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $150.00
213613 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004095.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213613, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $457,819.73
213613 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004095.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213613, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $548,528.79
213613 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004095.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213613, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $466,759.86
213611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
213611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,185.01
213611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $786.00
213611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $265.00
213611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $560.00
213611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $70.00
213611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $14.00
213611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,640.00
213611 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE No. 04 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213611, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,206.50
213609 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004014.- RAMPA ESTRUCTURAL INSTALADA EN EL SALON DE CABILDO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8/MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213609, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $2,958.00
213608 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220004010.- SERVICIO DE CATERING CENA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EMPRESARIOS EL 8/MARZO/12 MUSEO DE LA CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213608, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $21,622.40
213607 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 220003917.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213607, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $33,500.80
213606 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO MICRO ACCESS BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003592.- COMPRA DE ASSESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213606, A FAVOR DE MICRO ACCESS BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $487.20
213604 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0275.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213604, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $518,548.37
213604 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0275.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213604, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $-129,638.94
213601 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORALES LOZANO FRANCISCO CR NO. 220004100.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL 21/02/2012 EXP. II-202-2011 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213601, A FAVOR DE MORALES LOZANO FRANCISCO $5,005.65
213600 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004086.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213600, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,548,773.72
126794 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004108.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE MARZO/2012 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126794, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,227,890.48
126792 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0060.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126792, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $699,187.92
126792 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0060.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126792, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-174,796.98
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,205.00
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,338.40
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,396.40
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,396.40
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,631.88
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,334.70
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126791 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126791, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126790 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126790, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $2,308.89
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.33
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,128.36
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $575.36
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.39
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.91
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $58.93
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.91
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
126789 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220091.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126789, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $168.43
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $163.21
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,299.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,067.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $756.90
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $229.68
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,944.00
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,944.00
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,287.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
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126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $559.99
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126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,095.80
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,934.80
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
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126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,480.00
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126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
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126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,972.00
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,018.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $910.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,975.16
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,809.04
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126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $777.78
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $416.79
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,913.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.46
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,205.31
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,212.20
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,032.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,670.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,366.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $109.04
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
126788 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220040.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126788, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
126787 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003749.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126787, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
126786 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003748.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126786, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
126785 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003747.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126785, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $16,343.34
126784 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003736.- SUMINISTRO DE 457 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12 /03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-297.05
126784 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003736.- SUMINISTRO DE 457 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 12 /03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,764.85
126783 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003715.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE MARZO DE 2012, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126783, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,879,203.88
126782 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003714.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126782, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
126781 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003711.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126781, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
126780 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003705.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, POR EL MES DE FEBRERO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126780, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
126779 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220003697.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126779, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,296.80
126779 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220003697.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126779, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $10,495.10
126778 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003693.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICOBLANCO CUBETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126778, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $111,742.80
126777 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003665.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE LILIAM MINERVA OCHOA SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126777, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,786.23
126776 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003664.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126776, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $578.52
126775 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003663.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE SANDRA JULISSA NAVARRO GUEVARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126775, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,491.07
126774 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003662.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE OSWALDO SILVA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126774, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $353.94
126773 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003661.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE IGNACIO MAGAÑA TAMAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126773, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $109.93
126772 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003660.- SERVICIO TELEFONICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126772, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $554,050.12
126771 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220003651.- MANTENIMIENTO A UN COMPRESOR MARCA MYCOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126771, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $4,570.40
126770 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220003631.- SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES Y UNA SALA LOUNGE DEL 13 AL 17 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126770, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $5,568.00
126769 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220003629.- SERVICIO DE METROS DE VALLA DE CONTENCION Y DE POPOTE EN CHAPULTEPEC Y FRESNO DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126769, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $5,115.60
126768 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003623.- MATERIAL PARA LAMPARAS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DEL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126768, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $10,271.80
126767 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003614.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELO EN DIFERENTES PUNTOS DE AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126767, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $8,344.98
126767 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003614.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELO EN DIFERENTES PUNTOS DE AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126767, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,778.03
126766 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220003554.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126766, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $8,145.00
126765 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220003506.- COMPRA DE TRAJES SASTRES SACO, PANTALON, CORBATA Y ZAPATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126765, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $70,099.96
126764 Detalle Factura de click aquí 15/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220003387.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126764, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $42,695.89
213596 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004041.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213596, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
213595 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ZAB de Mexico, S.A. de C.V. CR NO. 220004004.- MONEDA DE ORO DE 10 K GRABADA, PARA EL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE EL 14/MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213595, A FAVOR DE ZAB de Mexico, S.A. de C.V. $17,942.00
213594 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003734.- DVD RW GRABADO Y PERSONALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213594, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $126,741.60
213593 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003674.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213593, A FAVOR DE PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $143,840.00
213592 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. CR NO. 220003668.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213592, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. $124,000.00
213591 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CONEXIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, S.C. CR NO. 220003666.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213591, A FAVOR DE CONEXIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, S.C. $124,000.00
213590 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PADILLA ANTONIO CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANTONIO TORRES PADILLA (OPERARIO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213590, A FAVOR DE TORRES PADILLA ANTONIO $3,164.00
213590 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PADILLA ANTONIO CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANTONIO TORRES PADILLA (OPERARIO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213590, A FAVOR DE TORRES PADILLA ANTONIO $1,688.00
213590 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PADILLA ANTONIO CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANTONIO TORRES PADILLA (OPERARIO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213590, A FAVOR DE TORRES PADILLA ANTONIO $26,347.00
213590 Detalle Factura de click aquí 14/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PADILLA ANTONIO CR NO. 220003517.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANTONIO TORRES PADILLA (OPERARIO DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213590, A FAVOR DE TORRES PADILLA ANTONIO $190.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $237.80
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $800.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,721.36
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $56.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $550.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $223.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $378.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $110.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $82.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,784.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $560.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $126.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,127.44
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,218.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $560.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $81.70
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $295.80
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $18.00
213589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213589, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,081.12
213588 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213588, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $2,067.00
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $170.00
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $928.00
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $95.98
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $102.00
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $556.80
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $928.00
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $260.00
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $950.00
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
213587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213587, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $59.90
213585 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ GARCIA FERNANDO CR NO. 220003883.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE Y EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 271/2012 OFICIO DI/TP/309/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213585, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FERNANDO $730.11
213584 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003667.- IMPRESORA PARA LA OFICINA DE SERVICIOS ADMVOS. DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213584, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,199.00
213583 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO CR NO. 220003657.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA COSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213583, A FAVOR DE CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO $25,150.00
213583 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO CR NO. 220003657.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA COSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213583, A FAVOR DE CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO $1,726.13
213582 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001871.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213582, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V. $30,339.21
213581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS JAUREGUI LORENZO CR NO. 220003986.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213581, A FAVOR DE VILLALOBOS JAUREGUI LORENZO $35,691.44
213580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ROBLES VICENTE CR NO. 220003982.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213580, A FAVOR DE VARGAS ROBLES VICENTE $111,008.00
213579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACA QUIROZ RODOLFO CR NO. 220003980.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213579, A FAVOR DE VACA QUIROZ RODOLFO $49,826.40
213577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINTO RAMOS LAURO ANDRES CR NO. 220003970.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213577, A FAVOR DE PINTO RAMOS LAURO ANDRES $86,520.00
213576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA RAMOS ABEL CR NO. 220003967.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213576, A FAVOR DE ORTEGA RAMOS ABEL $47,376.00
213575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALINDO GARCIA MARCO ANTONIO CR NO. 220003939.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213575, A FAVOR DE GALINDO GARCIA MARCO ANTONIO $42,101.44
213574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA SEGURA FAUSTINO CR NO. 220003935.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213574, A FAVOR DE ESPINOZA SEGURA FAUSTINO $47,376.00
213572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERGARA FIGUEROA MARTIN CR NO. 220003985.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213572, A FAVOR DE VERGARA FIGUEROA MARTIN $32,188.00
213571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA CAMARENA J. JESUS CR NO. 220003984.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213571, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA J. JESUS $32,541.76
213570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENEGAS LOPEZ MARGARITA CR NO. 220003983.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213570, A FAVOR DE VENEGAS LOPEZ MARGARITA $11,161.40
213569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL CR NO. 220003981.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213569, A FAVOR DE VARGAS ALCAZAR GUILLERMO RAFAEL $20,072.00
213567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA GOMEZ MIGUEL CR NO. 220003978.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213567, A FAVOR DE SILVA GOMEZ MIGUEL $16,267.40
213566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL CR NO. 220003976.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213566, A FAVOR DE SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL $12,291.92
213565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220003975.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213565, A FAVOR DE REYNOSO ALVAREZ ROBERTO $18,440.00
213564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL GUERRERO VICTORIA CR NO. 220003974.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213564, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO VICTORIA $19,688.00
213563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO CR NO. 220003973.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213563, A FAVOR DE RAMIREZ VILLAMAR RODRIGO $23,688.00
213562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GALINDO HUMBERTO CR NO. 220003972.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213562, A FAVOR DE RAMIREZ GALINDO HUMBERTO $23,688.00
213561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRADO ROSA MARIA CR NO. 220003971.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213561, A FAVOR DE PRADO ROSA MARIA $23,688.00
213560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS CR NO. 220003969.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213560, A FAVOR DE PATIÑO CASTELLANOS J. JESUS $13,198.44
213559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ PRADO ANTONIO CR NO. 220003968.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213559, A FAVOR DE ORTIZ PRADO ANTONIO $23,688.00
213558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO MACIAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003966.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213558, A FAVOR DE OROZCO MACIAS FRANCISCO JAVIER $14,143.40
213557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORAN AGUIRRE JOSE CR NO. 220003965.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213557, A FAVOR DE MORAN AGUIRRE JOSE $11,443.92
213556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA RAMOS ALBERTO CR NO. 220003964.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213556, A FAVOR DE MORA RAMOS ALBERTO $23,688.00
213555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES REYES NORMA YOLANDA CR NO. 220003963.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213555, A FAVOR DE MONTES REYES NORMA YOLANDA $23,688.00
213554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ENRIQUE CR NO. 220003962.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213554, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ENRIQUE $11,851.40
213553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEJIA RAMOS CARLOS CR NO. 220003961.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213553, A FAVOR DE MEJIA RAMOS CARLOS $28,595.60
213552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATEOS PONCE JOSE CR NO. 220003960.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213552, A FAVOR DE MATEOS PONCE JOSE $30,152.52
213551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CASTAÑEDA ABEL CR NO. 220003959.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213551, A FAVOR DE MACIAS CASTAÑEDA ABEL $26,425.64
213550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUEVANO MUÑOZ ALBERTO CR NO. 220003958.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213550, A FAVOR DE LUEVANO MUÑOZ ALBERTO $26,426.72
213549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROMO MARIA VENTURA CR NO. 220003957.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213549, A FAVOR DE LOPEZ ROMO MARIA VENTURA $23,688.00
213548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMIREZ ROBERTO CR NO. 220003956.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213548, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO $23,688.00
213547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GODOY FRANCISCO CR NO. 220003955.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213547, A FAVOR DE LOPEZ GODOY FRANCISCO $12,323.40
213546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIMON Y DIAZ ARMANDO CR NO. 220003954.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213546, A FAVOR DE LIMON Y DIAZ ARMANDO $28,551.60
213545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA FAJARDO JOSE CR NO. 220003953.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213545, A FAVOR DE LICEA FAJARDO JOSE $12,045.92
213544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON CARDENAS ANTONIO CR NO. 220003952.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213544, A FAVOR DE LEON CARDENAS ANTONIO $24,914.40
213543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR CR NO. 220003951.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213543, A FAVOR DE JIMENEZ VELAZQUEZ OSCAR $18,993.76
213542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ ROSALES JAVIER CR NO. 220003950.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213542, A FAVOR DE IÑIGUEZ ROSALES JAVIER $11,850.88
213541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN CR NO. 220003949.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213541, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN $12,651.40
213540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO CR NO. 220003948.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213540, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA ALEJANDRO $32,541.76
213539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DE LA TORRE OFELIA GUADALUPE CR NO. 220003947.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213539, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA TORRE OFELIA GUADALUPE $15,542.44
213538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SANCHEZ AGUSTINA CR NO. 220003946.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213538, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ AGUSTINA $12,481.92
213537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VIDAURRI JORGE CR NO. 220003945.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213537, A FAVOR DE GONZALEZ VIDAURRI JORGE $26,427.84
213535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 220003943.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213535, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ $19,220.96
213534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GARCIA GUILLERMO CR NO. 220003942.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213534, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA GUILLERMO $11,851.40
213533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO CR NO. 220003941.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213533, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ SERGIO ARTURO $32,133.76
213532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA GABRIELA CR NO. 220003940.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213532, A FAVOR DE GARCIA GARCIA GABRIELA $21,951.28
213531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MONTAÑO RAUL CR NO. 220003938.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213531, A FAVOR DE FLORES MONTAÑO RAUL $13,628.44
213530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ PATIÑO JORGE CR NO. 220003937.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213530, A FAVOR DE FERNANDEZ PATIÑO JORGE $23,281.76
213529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA AYALA MARIA ELENA CR NO. 220003936.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213529, A FAVOR DE ESTRADA AYALA MARIA ELENA $23,516.00
213528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220003934.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213528, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $23,688.00
213527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COSTILLA PEREZ MARTHA CELIA CR NO. 220003933.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213527, A FAVOR DE COSTILLA PEREZ MARTHA CELIA $20,985.92
213526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COS Y LEON HERNANDEZ MARIA CLOTILDE CR NO. 220003932.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213526, A FAVOR DE COS Y LEON HERNANDEZ MARIA CLOTILDE $13,109.40
213525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON HERNANDEZ RAFAEL CR NO. 220003931.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213525, A FAVOR DE CALDERON HERNANDEZ RAFAEL $12,331.40
213524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA DE SENA AMPARO CR NO. 220003930.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213524, A FAVOR DE CABRERA DE SENA AMPARO $14,549.76
213523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA CARBAJAL J. JESUS CR NO. 220003929.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213523, A FAVOR DE BECERRA CARBAJAL J. JESUS $23,657.76
213522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MERCADO MARTIN CR NO. 220003928.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213522, A FAVOR DE ALVAREZ MERCADO MARTIN $12,653.92
213521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CONTRERAS JULIAN CR NO. 220003927.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO NOVIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213521, A FAVOR DE ALVAREZ CONTRERAS JULIAN $11,851.40
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,900.08
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $28.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $496.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $56.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $110.83
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $205.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,740.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $42.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,660.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $42.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $28.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $481.91
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $268.96
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,650.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $294.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $84.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $116.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $70.00
213520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No. 3 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213520, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $42.00
213519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $238.79
213519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $99.01
213519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $696.00
213519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $234.32
213519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $205.98
213519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010012.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ruiz Sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213519, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $1,624.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $250.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $895.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $286.51
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $135.41
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $480.01
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,000.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $676.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $143.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $256.01
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $44.09
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $661.20
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,832.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $74.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $143.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $336.40
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $81.57
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $54.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,281.63
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $280.72
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $696.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $137.22
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $90.02
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $202.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $893.20
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $23.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.51
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $330.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $280.02
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $74.93
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $155.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $42.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
213518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010008.- FONDO REVOLVENTE NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213518, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.16
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $92.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $114.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,122.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $992.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $299.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,319.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $351.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $279.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $472.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $684.40
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,553.24
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $560.04
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,693.60
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $128.40
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,624.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $459.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $270.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $665.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,710.08
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $100.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $26.60
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $23.64
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $102.08
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,238.35
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $495.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $585.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $819.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $105.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $340.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $99.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $514.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,612.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $324.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,568.68
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $742.40
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $240.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $105.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $532.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $267.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $513.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $718.01
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $100.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $71.46
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $210.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $74.01
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $95.76
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $135.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $665.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $180.20
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $210.20
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $598.04
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $191.30
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $439.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $78.64
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $382.80
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $47.56
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $975.04
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,230.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,436.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,500.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $640.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $108.50
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $74.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $390.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $694.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $476.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $78.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $260.52
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $339.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $150.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $442.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $93.51
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $39.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $78.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $468.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $133.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $182.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $10.09
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $208.80
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $164.48
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $720.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $81.20
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $475.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $681.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $326.30
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $69.23
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $22.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,558.00
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,562.20
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $238.96
213517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 20 de Enero del 2011 al 26 de Diciembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213517, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $340.00
213516 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,450.00
213516 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $928.00
213516 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $350.00
213516 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,782.00
213516 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213516, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $149.46
213515 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213515, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $140.00
213515 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213515, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $320.00
213515 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213515, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $1,426.80
213515 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213515, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $196.00
213514 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANPERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220098.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213514, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. $6,528.01
213513 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200005.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213513, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $60.00
213512 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RIVERA RODRIGUEZ JOSE CR NO. 220003746.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO 941/2011 OF. DJM/DJCT/AMP/592/2011 DE 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213512, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE $34,829.88
213511 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AUTOEXPRESS CASTELLANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003745.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA PRONUNCIADA PROMOVIDA EN EXP. 2540/11-07-01-5 DEL 02/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213511, A FAVOR DE AUTOEXPRESS CASTELLANOS, S.A. DE C.V. $7,061.76
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $310.00
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $154.00
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $120.00
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $198.00
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $112.00
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $364.00
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $1,351.00
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $1,291.00
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $1,733.00
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $40.40
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $64.40
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $88.42
213510 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO CR NO. 220003670.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213510, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO $37.80
213509 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLASEÑOR TINOCO JUAN CARLOS CR NO. 220003641.- PRESENTACION DEL PAYASO JOBITO GLOBITOS EN PASEO CULTURAL AVILA CAMACHO DEL 21 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213509, A FAVOR DE VILLASEÑOR TINOCO JUAN CARLOS $1,345.60
213508 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA CR NO. 220003635.- TALLER DE SEMILLAS EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213508, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA $1,313.21
213507 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALSENDA S.A. DE C.V. CR NO. 220003628.- SERVICIO DE BACKLINE EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213507, A FAVOR DE ALSENDA S.A. DE C.V. $5,800.00
213506 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003428.- MEDICAMENTO PARA JUAN MATURANO ROMERO LESIONADO EL 18 DE NOV. 2011 EN UN ENFRENTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213506, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $547.60
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $105.80
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $50.00
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $40.00
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $86.00
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $87.00
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $18.90
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $16.00
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $37.00
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $50.00
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $809.72
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $99.03
213505 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220003415.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION HASTA EL 1 DE MARZO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213505, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $50.00
213504 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213504, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $1,300.00
213504 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MEJIA QUEZADA MANUEL CR NO. 21200003.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213504, A FAVOR DE MEJIA QUEZADA MANUEL $6,736.12
213503 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $2,958.00
213503 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $100.99
213503 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $10,440.00
213503 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $2,958.00
213503 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $657.72
213503 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE CR NO. 20600004.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE $74.00
213500 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-063/11 CONST. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213500, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $360,995.54
213500 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0223.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-063/11 CONST. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213500, A FAVOR DE CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-90,248.88
213472 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 220003684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213472, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $3,154.16
213472 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 220003684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213472, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $1,256.62
213472 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO CR NO. 220003684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HECTOR ALFONSO SAINZ DAVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213472, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO $310.37
213471 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220003426.- IMPRESORA PARA LA OFICINA DE INGRESOS ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213471, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,199.00
126762 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220003280.- SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126762, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $8,313,712.83
126664 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0284.- PAGO ESTIM 7 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126664, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $159,228.71
126664 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0284.- PAGO ESTIM 7 SSM-RM-MURB-AD-C07-029/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION DE FUENTES UBIC: FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126664, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-39,807.18
126663 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0281.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126663, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $209,671.87
126663 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0281.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C03-009/11REHAB. DE PLAZOLETA LA FEDERACHA FRENTE AL MDO. F. ANTONIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126663, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-52,417.97
126662 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0277.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126662, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $119,225.70
126662 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0277.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126662, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $-30,084.00
126661 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0276.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126661, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $144,424.36
126661 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0276.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126661, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $-40,533.88
126660 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0269.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-148/10 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL SECRETAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126660, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $43,831.70
126659 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0267.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126659, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $144,028.21
126659 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0267.- PAGO ESTIM 4 SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIETA EN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126659, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-36,007.05
126658 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0263.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126658, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $117,274.35
126658 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0263.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C04-017/11 EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA, TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126658, A FAVOR DE VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-5,474.77
126657 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0261.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126657, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $68,000.00
126657 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0261.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126657, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $-13,600.00
126656 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CR NO. OPB0260.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126656, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. $539,577.53
126656 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CR NO. OPB0260.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126656, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. $-9,540.32
126655 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0253.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126655, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $49,213.42
126655 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0253.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126655, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. $-27,326.01
126654 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0190.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126654, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $603,302.86
126654 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0190.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126654, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $-150,825.72
126653 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $4,442.80
126653 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $1,856.00
126653 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $12,567.44
126653 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $7,076.00
126653 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $6,780.20
126653 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126653, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $1,896.02
126652 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
126652 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
126652 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
126652 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
126652 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
126652 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.00
126652 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
126652 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220092.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126652, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
126651 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220052.- ROTULACION DE VEHICULOS BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126651, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $2,552.00
126651 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220052.- ROTULACION DE VEHICULOS BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126651, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $5,022.80
126651 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24220052.- ROTULACION DE VEHICULOS BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126651, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $5,022.80
126650 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003692.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126650, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $487.20
126650 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003692.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126650, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $812.00
126649 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003690.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126649, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $132,490.14
126648 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220003689.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126648, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $1,574.70
126647 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220003688.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126647, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $100,116.70
126646 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003687.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126646, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $150,707.46
126645 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003682.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126645, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $340,575.63
126644 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220003681.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126644, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $58,626.40
126643 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003679.- MANTENIMIENTO A FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126643, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $122,400.00
126642 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220003675.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126642, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $2,789.80
126642 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220003675.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126642, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $230.84
126642 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220003675.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126642, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,050.96
126641 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003672.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126641, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,828.00
126640 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003671.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126640, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $194,127.50
126639 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003654.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126639, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $145,986.59
126638 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220003648.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2012, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126638, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,924,095.00
126637 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003644.- SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126637, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $283,069.00
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-611.00
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,990.88
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.65
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-322.40
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-93.60
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,297.43
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,668.20
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,694.43
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.65
126636 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003630.- SUMINISTRO DE 2242 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/093/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126636, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $868.32
126635 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003626.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126635, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $931.56
126635 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003626.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126635, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $3,567.00
126635 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003626.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126635, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $3,416.83
126634 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003625.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126634, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $220,778.15
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-209.30
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,374.15
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-469.95
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-153.40
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,016.40
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,553.10
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-109.20
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,948.10
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,427.80
126633 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003624.- SUMINISTRO DE 1871 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/108/2012 DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-274.30
126632 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003622.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126632, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-221.00
126632 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003622.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126632, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,057.00
126631 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126631, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $60,593.76
126631 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003620.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126631, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,147.22
126630 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220003619.- COMPRA DE LEMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126630, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $2,104.70
126629 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126629, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $3,192.00
126628 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003607.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION PARA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126628, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $2,303,291.11
126628 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003607.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION PARA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126628, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $35,872.90
126628 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003607.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION PARA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126628, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $298,920.35
126627 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220003606.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126627, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $3,500.76
126626 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 1980 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126626, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $11,979.00
126626 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003605.- SUMINISTRO DE 1980 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126626, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,287.00
126625 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003601.- SUMINISTRO DE 702 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0812/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-456.30
126625 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003601.- SUMINISTRO DE 702 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0812/2012 DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,247.10
126624 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220003598.- RENTA DE CONSOLA DE ILUMINACION NSI 24 CH TEATRO TORRES BODET DEL 16 AL 25 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126624, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $2,320.00
126623 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003595.- SUM. DE 225 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126623, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,361.25
126623 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003595.- SUM. DE 225 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126623, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-146.25
126622 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003593.- SUMINISTRO DE 3003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126622, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-1,951.95
126622 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003593.- SUMINISTRO DE 3003 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126622, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $18,168.15
126621 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,313.26
126621 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $667.12
126621 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $8,091.92
126621 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,033.02
126621 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $413.19
126621 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003591.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126621, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,932.40
126620 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003587.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126620, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $8,916.22
126619 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003586.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126619, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,787.79
126618 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003580.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126618, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,759.47
126618 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003580.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126618, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $780.68
126617 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003574.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126617, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $101.65
126617 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003574.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126617, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $366.89
126617 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003574.- COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126617, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $270.20
126616 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003572.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126616, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $88.86
126616 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003572.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126616, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $365.40
126615 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126615, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $8,688.40
126614 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003559.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126614, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $97,690.07
126614 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003559.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126614, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $91,829.40
126613 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126613, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $1,218.00
126613 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126613, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $54,507.24
126613 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126613, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $2,291.00
126613 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003557.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126613, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $8,093.08
126612 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003555.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126612, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $356.81
126612 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003555.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126612, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,175.33
126611 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126611, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $375.87
126610 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220003551.- COMPRA DE DETERGENTEEN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126610, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. $12,199.14
126609 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126609, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $10,738.12
126609 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126609, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $3,401.12
126609 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220003549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126609, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,753.84
126608 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220003534.- APORTACION PARA EL PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126608, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $273,220.00
126607 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $24,986.40
126607 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,653.00
126607 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003530.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $18,270.00
126606 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003528.- COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126606, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. $56,241.44
126605 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003524.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126605, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $281,433.49
126605 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003524.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126605, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $393,411.43
126604 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003522.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126604, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $870.33
126604 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003522.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126604, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $462.10
126603 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220003520.- COMPRA DE BALASTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126603, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $129,177.60
126602 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220003519.- SERVICIO DE IMPRESOS, VOLANTES, RECONOCIMIENTOS, GAFETTES, ETIQUETAS E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126602, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $4,002.00
126602 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220003519.- SERVICIO DE IMPRESOS, VOLANTES, RECONOCIMIENTOS, GAFETTES, ETIQUETAS E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126602, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $60,175.00
126601 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220003516.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126601, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $3,053.12
126601 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220003516.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126601, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $3,434.76
126601 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220003516.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126601, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $3,322.24
126601 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220003516.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126601, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,144.92
126600 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003515.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126600, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $349,346.04
126599 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,582.70
126599 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,026.52
126599 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $10,646.02
126599 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,618.72
126599 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,854.63
126599 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003508.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126599, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,464.00
126598 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220003498.- SERVICIO DE ALQUILER DE DOS TOLDOS CAMERINO EN LA COL. TETLAN DENTRO DEL PROGRAMA RED GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126598, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $5,800.00
126597 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220003494.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 11 DE FEB.2012 D/SANTA CECILIA Y OBLATOS AL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126597, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $2,610.00
126596 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003491.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126596, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $28,756.40
126596 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003491.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126596, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $9,187.20
126595 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003488.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126595, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,740.00
126595 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003488.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126595, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,740.00
126594 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003487.- CINTA GAFFER 2 X 50 PARA TODOS LOS ESCENARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126594, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $9,744.00
126593 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003482.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126593, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $680.92
126592 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003481.- MATERIAL PARA LA INSTALACION DE INTERNET LIBRE EN ESPACIOS PUBLICOS EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126592, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,958.39
126591 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220003479.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126591, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $132,770.65
126590 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220003478.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN EL CENTRO DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126590, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $9,280.00
126589 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003469.- TAZA PARA W.C. Y ASIENTO BLANCO PARA BAÑO INFANTIL EN D.I.F. NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126589, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $10,904.00
126588 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220003468.- TRABAJAOS DE TABLAROCA EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126588, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $9,889.00
126587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003467.- MATERIAL PARA INSTALACION DE COLUMPIOS Y REPARACION ELECTRICA EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126587, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $524.97
126587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003467.- MATERIAL PARA INSTALACION DE COLUMPIOS Y REPARACION ELECTRICA EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126587, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $9,206.04
126587 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003467.- MATERIAL PARA INSTALACION DE COLUMPIOS Y REPARACION ELECTRICA EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126587, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $341.70
126586 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003466.- MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PRESIDENCIA POR EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126586, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,653.71
126585 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,262.20
126585 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $95.69
126585 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $749.71
126585 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $762.00
126585 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $780.22
126585 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $777.23
126584 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003453.- PINTURA DE TRAFICO AMARILLO PARA EL MODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126584, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,460.80
126583 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003407.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126583, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $405,796.50
126582 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220003406.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN EL SALARIO MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126582, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
234 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220002009.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS Y RODILLOS, D.A./260/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $68,556.00
234 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220002009.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS Y RODILLOS, D.A./260/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $103,356.00
233 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220001815.- COMPRA DE 2 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $40,191.68
69 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0270.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $412,021.32
69 Detalle Factura de click aquí 13/03/2012 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0270.- PAGO ESTIM 7 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-103,005.33
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,245.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,318.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $611.73
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,028.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,480.50
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,275.50
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,050.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,680.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,089.80
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,838.80
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $885.33
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,795.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,915.20
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,010.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,168.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,830.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,164.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,680.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,968.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,841.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $110.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,397.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $723.84
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $537.86
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,528.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,190.00
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,492.90
213470 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010012.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO DEL 3 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213470, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,873.44
213469 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MI ULTIMO DESEO A.C. CR NO. 220003728.- 1ER LUGAR AL PREMIO AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213469, A FAVOR DE MI ULTIMO DESEO A.C. $118,898.95
213468 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003713.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213468, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
213468 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003713.- SUBSIDIO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213468, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,500.00
213467 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220003683.- IMPRESION DE TARJETAS DE FELICITACION, CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEAS Y ACTAS CONSTITUTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213467, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $7,656.00
213467 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220003683.- IMPRESION DE TARJETAS DE FELICITACION, CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEAS Y ACTAS CONSTITUTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213467, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,136.80
213466 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003621.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213466, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $93,750.04
213465 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS G&G ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003617.- COMPRA DE BALASTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213465, A FAVOR DE G&G ILUMINACION, S.A. DE C.V. $1,856.00
213464 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT CR NO. 220003608.- CARTAS PARA ENTREGAR A DOMICILIO EN DIFERENTES PUNTOS DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213464, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT $119,480.00
213463 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003600.- RENTA DE PLANTA DE ENERGIA EN CHAPULTEPEC DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213463, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,800.00
213462 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACTENER DE MEXICO, S.C. CR NO. 220003599.- RENTA, INSTALACION Y OPERACION DE ILUMINACION ROBOTICA Y CONVENCIONAL DE LED`S DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213462, A FAVOR DE ACTENER DE MEXICO, S.C. $12,760.00
213461 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. CR NO. 220003596.- TALLER DE TEATRO Y ARTES PLASTICAS, DEL 4 DE FEB., CHAPULTEPEC Y FRESNO DEL 4 Y 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213461, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE S.C. $6,264.00
213460 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JARERO GUTIERREZ J. JESUS CR NO. 220003589.- TALLER DE BARRO Y PINTURA EN PASEO DEL FRESNO DEL 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213460, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS $2,501.60
213459 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220003584.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213459, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $11,600.00
213458 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220003581.- INSTALACION DE MOTOBOMBAS, MOTOR ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO, TIMMER MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213458, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $4,060.00
213458 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220003581.- INSTALACION DE MOTOBOMBAS, MOTOR ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO, TIMMER MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213458, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $6,279.08
213457 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003575.- IMPRESION A COLOR PARA EVENTO DE ENTREGA DE PARQUE MIRAVALLE DENTRO D/PROG.RESCATE DE ESP.PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213457, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $2,621.60
213456 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220003573.- MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS P/EL REGISTRO DE BENEFICIADOS A PROG.ADULTO MAYOR DEL 19,20 Y 21 D/FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213456, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $8,340.40
213455 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220003570.- TROFEOS Y BALONES DE FUT-BALL QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EVENTO EN LOS COLORINES P/ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213455, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $4,809.36
213454 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220003565.- IMPRESION DE ACRILICOS PARA LAS DIVERSAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213454, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $4,732.80
213453 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GARCIA GARCIA MARCOS SEGRIO CR NO. 220003504.- TALLER DE DIBUJO DEL 21 Y 28 DE ENERO, 4 Y 8 DE FEBRERO 2012 EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213453, A FAVOR DE GARCIA GARCIA MARCOS SEGRIO $11,600.00
213452 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003493.- CONDUCCION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL 470 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213452, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER $11,424.91
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,392.00
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $280.00
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $170.00
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $63.00
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $406.00
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,136.80
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $231.54
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,684.15
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $629.88
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $203.99
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $544.00
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $96.00
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,968.47
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $74.20
213451 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520003.- Compras realizadas por el mercado Libertad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213451, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $548.10
213450 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. CR NO. 220003708.- 2DO LUGAR DEL PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213450, A FAVOR DE FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. $89,159.00
213449 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003627.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213449, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,595.93
213448 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220003590.- UNA PLANA EN SELECCION DE COLOR UBICACION CONTRAPORTADA POR ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213448, A FAVOR DE VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE $11,600.00
213447 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220003588.- DONATIVO EN EFECTIVO PARA FINES PROPIOS DEL OBJETIVO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213447, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,222,222.00
213446 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220003552.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213446, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $5,459.63
213445 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003548.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DISTINTOS MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213445, A FAVOR DE CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER $10,981.46
213444 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220003543.- APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D83/05/09. POR EL MES DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213444, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $21.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $61.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $61.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $61.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $100.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $107.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $10.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $118.00
213443 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003537.- GASTOS REALIZADOS DE ERNESTO GARCIA NUÑEZ Y FERNANDO ROMO SANCHEZ A QUERETARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213443, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $61.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $429.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,578.70
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $31.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $44.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $143.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,337.16
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $150.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $31.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $106.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $107.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $60.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $75.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $37.00
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,337.16
213442 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000990.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO Y DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO DEL 23 AL 26 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213442, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213441 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $650.00
213441 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $185.00
213441 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $116.00
213441 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $364.00
213441 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $350.00
213441 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $280.00
213441 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010003.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE Y CONSUMO DEALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213441, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $194.88
213440 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213440, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $6,846.85
213440 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213440, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,912.78
213440 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213440, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,972.62
213439 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $190.01
213439 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $185.60
213439 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $200.00
213439 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $86.88
213439 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,624.00
213439 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,624.00
213439 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010013.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213439, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $278.40
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $108.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $109.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,000.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $696.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $392.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $138.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $43.47
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $380.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,809.60
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $127.60
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,711.50
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,001.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $570.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $134.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $441.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $214.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,740.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $205.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,147.11
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $176.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $588.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,991.08
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,830.08
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,436.00
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $556.80
213438 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213438, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $208.80
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,496.40
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,078.80
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $603.20
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,586.80
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,192.40
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $933.80
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,621.60
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $150.80
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,856.00
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,856.00
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $812.00
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,729.56
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $779.52
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,179.40
213437 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213437, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $243.60
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $243.60
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $406.00
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,218.00
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,953.20
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
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213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,932.00
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213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,090.00
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $522.00
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213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,384.80
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,364.00
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213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,384.80
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,853.60
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,563.60
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,453.54
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $294.64
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,461.60
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,563.60
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $498.80
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $243.60
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,384.80
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,953.20
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,545.72
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $522.00
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,408.00
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,542.80
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,705.20
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,111.20
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213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,729.56
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213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $568.40
213436 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213436, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,729.56
213431 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA RUBIO REYES LUIS ENRIQUE CR NO. 220003652.- RENTA DE SONIDO, TARIMA,TOLDOS Y SILLAS LOS DIAS 22 Y 25 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213431, A FAVOR DE RUBIO REYES LUIS ENRIQUE $9,744.00
213430 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR CR NO. 220003649.- IMPRESION DE 2000 TARJETAS DE PRESENTACION EN SELECCION A COLOR PARA ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213430, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR $3,016.00
213429 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003632.- COMPRA DE LIRIO AJILLO DE 25 CMS. DE ALTURA EN BOLSA DE 6" CALIDAD LIBRE DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213429, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. $129,750.00
213428 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BERUMEN ARELLANO MARIA CR NO. 220003603.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2327052 DE FECHA 20/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213428, A FAVOR DE BERUMEN ARELLANO MARIA $844.50
213427 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ MIRELES GONZALO CR NO. 220003577.- CARTAS PARA SU ENTREGA A DOMICILIO Y PLAYERS DE PUBLICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213427, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO $109,378.72
213426 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $425.72
213426 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $19,556.44
213426 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $241.86
213426 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,224.38
213426 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $80.62
213426 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003526.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213426, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $806.20
213425 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220003523.- COMPRA DE RONDANAS PLANA 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213425, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $269.12
213424 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GONZALEZ ARCINIEGA ANA MARIA CR NO. 220003518.- SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213424, A FAVOR DE GONZALEZ ARCINIEGA ANA MARIA $39,440.00
213423 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DESCUBRE JALISCO INTEGRADORA TURISITICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003513.- PRODUCCION Y CURACION DE LA EXPOSICION TEMPORAL LOS OJOS DE MEXICO DEL 11 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213423, A FAVOR DE DESCUBRE JALISCO INTEGRADORA TURISITICA, S.A. DE C.V. $12,000.20
213422 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAM CONSULTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003512.- PRESENTACION DE LA SOPRANO VIVIANA BAEZ Y EL ORGANISTA ALDO DELGADILLO DEL 9 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213422, A FAVOR DE MAM CONSULTORES, S.A. DE C.V. $12,000.00
213421 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA OMIGRAFIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003510.- IMPRESION DE BOLETOS PARA EL CONTROL DE JUEGOS MECANICOS EN EL PARQUE MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213421, A FAVOR DE OMIGRAFIC, S.A. DE C.V. $6,902.00
213420 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO CR NO. 220003502.- TRES PRESENTACIONES DE LA OBRA EL REINO DE LA FANTASIA EN VARIAS COL. MEZQUITAN, ANALCO Y HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213420, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO $11,490.57
213419 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220003455.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA BAÑOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213419, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $11,140.64
213418 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PORTILLO TIRADO JUAN JOSE CR NO. 220003451.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE TABLERO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213418, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE $10,085.04
213417 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SERVICIOS PROFESIONALES J O L U, S.C. CR NO. 220003442.- RENTA DE SONIDO,PANTALLA, BASES Y COMPUTADORA, BOCINAS MICROFONOS, PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213417, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES J O L U, S.C. $6,728.00
213416 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN CR NO. 220003438.- RENTA DE MARCOS,BASES P/ANDAMIOS Y SERVICIO DE TRASLADO PARA EL EVETNO EXPO EMPRENDE, DEL 25/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213416, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN $2,563.14
213415 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $229.00
213415 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213415 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $3,737.00
213415 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $662.00
213415 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000995.- VIATICOS DEL VIAJE A MEXICO, D.F. DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213415, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $600.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $300.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $400.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,087.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $350.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $2,341.76
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $348.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $404.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $508.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $408.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $215.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $350.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $350.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $2,341.76
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $378.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $627.50
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $627.50
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,588.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $2,341.76
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $100.00
213414 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000993.- VIATICOS D/DIRECTOR D/FOMENTO,DIEGO ALVAREZ DEL CASTILLO, NOE SERRATOS, MEXICO D/9 AL 13 DE OCT.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213414, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $627.50
232 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS, O.C.5675 DEL 2011, D.A./512/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
232 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS, O.C.5675 DEL 2011, D.A./512/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $60,000.00
232 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS, O.C.5675 DEL 2011, D.A./512/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $60,000.00
232 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003398.- SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS, O.C.5675 DEL 2011, D.A./512/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $62,000.00
231 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003394.- COMPRA DE 1,500 CUBETAS DE PLASTICO NO.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $11,310.00
229 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR CR NO. 220002532.- COMPRA DE SILLAS Y SILLONES, O.C.6757 DEL 2011, A.D./387/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR $420,111.40
228 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZAMOFI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002364.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, D.A./388/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. $370,744.24
227 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002363.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, D.A./389/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $163,761.84
226 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002012.- COMPRA DE TONER, D.A./238/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $33,129.60
225 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002011.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, D.A./256/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $229.86
224 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001865.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $6,439.57
223 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001864.- COMPRA DE MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $6,496.00
222 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220001820.- COMPRA DE PINTURA VINILICA VERDE, D.A./177/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $103,356.00
221 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220001812.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $89,992.80
220 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220001811.- COMPRA DE GORRAS, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $1,856.00
219 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001809.- COMPRA DE MOCHILAS MARICONERAS Y CANGURERAS, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $4,640.00
218 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220001808.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE FORMATOS, D.A./010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $522.00
217 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001744.- COMPRA DE ESPATULAS, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $11,484.00
216 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220001743.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $127,089.25
215 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001742.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $639.36
214 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001741.- COMPRA DE 40 MOCHILAS DE HOMBRO, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $8,955.20
213 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220001679.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, D.A./072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $114,840.00
212 Detalle Factura de click aquí 12/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001678.- COMPRA DE CONECTOR RT 45, OFICIO D.A./072/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $1,830.48
204 Detalle Factura de click aquí 09/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220002359.- DISEÑO DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE PREVENCION DEL DELITO, D.A./381/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $400,000.00
213409 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003618.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213409, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $426,939.05
213408 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003616.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2012 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213408, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
213407 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213407, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,086.70
213406 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99116 ADEFAS PROVEEDORES 116 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003435.- SERVICIO DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA, O.C.6789 DEL 2011 DGB02/0741/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213406, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $1,822,940.00
213405 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213405, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $1,987.75
213405 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213405, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $791.92
213405 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213405, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $190.82
213405 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220003251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE JOSE MIGUEL MADERO MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213405, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL $50,091.47
213404 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220003536.- SUBSIDIO PARA CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213404, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
213403 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220003521.- ULTIMA PARTE DEL SUBSIDIO CONVENIDO PARA BECAS DE TRAMITAMIENTO DE ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213403, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $500,000.00
213402 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003440.- ENTARIMADO ESTRUCTUAL BALLET Y MARIACHI DEL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213402, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $7,656.00
213401 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003414.- MEDICAMENTOS A L/OFICIALES HECTOR M.GARCIA GARCIA Y GUSTAVO SILVA CARRILLO LESIONADOS EL 11/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213401, A FAVOR DE HOSPITAL TERRANOVA, S.A. DE C.V. $455.48
213400 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LEY HUG, S.A. DE C.V. CR NO. 220003408.- MONITOREO DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES POR ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213400, A FAVOR DE LEY HUG, S.A. DE C.V. $11,600.00
213399 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MAGDALENA CR NO. 220003405.- GASTOS DE MARCHA DE MENDEZ LOEZ GUSTAVO DE JESUS POR FALLECIMIENTO EL 8 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213399, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA $11,816.88
213398 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0240.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-012/11 REHABILITACION DE EMPEDRADO UBICACION: SIERRA MOJADA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213398, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. $168,800.07
213398 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0240.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-012/11 REHABILITACION DE EMPEDRADO UBICACION: SIERRA MOJADA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213398, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V. $-44,823.28
126580 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0287.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126580, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $56,353.55
126580 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0287.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126580, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-41,111.41
126579 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0259.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126579, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $130,167.87
126579 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0259.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126579, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $-32,541.98
126576 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220003545.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126576, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
126575 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220003544.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126575, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
126574 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB0258.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C03-006/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126574, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. $328,875.95
126574 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB0258.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C03-006/11 REHABILITACION DE MACHUELOS UBICACION: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126574, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. $-97,438.64
126573 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0250.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126573, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $379,093.75
126573 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0250.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126573, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-53,691.20
126572 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. OPB0239.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-042/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126572, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $244,517.01
126572 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. OPB0239.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C10-042/11 BACHEO EMERGENTE UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126572, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $-61,129.25
126571 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0226.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126571, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $98,310.00
126571 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0226.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126571, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-24,577.50
126570 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS CR NO. OPB0201.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-121/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PARQUE RECREATIVO CON MOD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126570, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS $281,039.05
126569 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0199.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126569, A FAVOR DE Córdova España Mario $478,490.58
126569 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0199.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126569, A FAVOR DE Córdova España Mario $-120,010.40
126568 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0160.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126568, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $245,948.73
126568 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0160.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C04-012/11 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LIBERACION " DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126568, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $-9,721.36
126567 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220086.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126567, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $234.55
126566 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220081.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126566, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,272.52
126566 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24220081.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126566, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,077.64
126565 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126565, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,582.00
126565 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126565, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,300.20
126565 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126565, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $9,744.00
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $-325.01
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $-324.99
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,500.00
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.02
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $7,230.28
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.02
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,999.98
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
126564 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126564, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
126563 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220073.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126563, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $484.97
126562 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126562, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,382.72
126561 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126561, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $1,586.30
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,205.00
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,802.56
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,396.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,396.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,308.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,944.06
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,583.40
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.50
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,945.46
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,088.00
126560 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126560, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,972.00
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.91
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $288.75
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $201.38
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,257.58
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $71.46
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,204.00
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.39
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,454.39
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,045.86
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.04
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $684.40
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $126.67
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $126.67
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $58.93
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $75.03
126559 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $135.03
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $858.40
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $858.40
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $858.40
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $2,857.08
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $812.00
126558 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126558, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $858.40
126557 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126557, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,190.00
126557 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126557, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,596.00
126557 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126557, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $6,380.00
126557 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126557, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,793.20
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $8,079.89
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,461.20
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $12,760.00
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $12,094.45
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $12,180.00
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $3,027.60
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,788.46
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,576.80
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,727.60
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $12,408.06
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,599.00
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $12,619.35
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,472.40
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $8,680.19
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $5,916.00
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,651.64
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $12,180.00
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $6,692.62
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $8,191.34
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $12,452.60
126556 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126556, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $9,025.00
126555 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126555 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126555 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126555 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126555 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126555 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126555 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126555 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126555 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126555, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $12,528.00
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,245.60
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $7,830.00
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $7,830.00
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,264.24
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,113.52
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,366.40
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $290.00
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $7,830.00
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,234.00
126554 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126554, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $11,600.00
126553 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220050.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126553, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
126552 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126552 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126552 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $2,857.08
126552 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126552 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,904.72
126552 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $969.76
126552 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126552, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $3,809.44
126551 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220009.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126551, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $11,455.00
126550 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220003540.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126550, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
126547 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220003465.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMANIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126547, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
126546 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220003464.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126546, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
126545 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220003463.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126545, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
126544 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003462.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/0743/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126544, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-229.45
126544 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003462.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA BASE-04 DE BOMBEROS OF. DGB02/0743/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126544, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,128.59
126543 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-287.30
126543 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126543, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,674.10
126542 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003450.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126542, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $131,265.60
126542 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003450.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126542, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $61,654.00
126541 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003449.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126541, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $501.12
126541 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003449.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126541, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,419.06
126541 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003449.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126541, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $850.98
126541 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003449.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126541, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,640.08
126540 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220003447.- PROTECCIONES PARA FUSELAJE, ROTOR Y MOTOR DE HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126540, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $61,987.92
126539 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220003436.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126539, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $115,072.00
126538 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003433.- APORATACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEBRERO 2012 DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126538, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,225,274.75
126537 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003432.- ACTUALIZACION DE DELFINO TENORIO VILCHIS, ALEJANDRO CARRASQUEDO RIVAS Y CARLOS A. DIAZ ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126537, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $30,441.73
126536 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003431.- APORTACIONES DE VARIOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126536, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,795.02
126535 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003430.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $9,369.55
126534 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003424.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126534, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,394.00
126533 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003423.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126533, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $125.28
126533 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003423.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126533, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $952.12
126532 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003421.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126532, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,061.40
126531 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003416.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126531, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,481.40
126530 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003400.- REPARACION GRAL. A EQUIPOS HIDRONEUMATICO UBICADO EN SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126530, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $63,800.00
126529 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220003397.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126529, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
126528 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220003396.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2012 INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126528, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
126527 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003393.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126527, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $955.84
126527 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003393.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126527, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $267.96
126527 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220003393.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126527, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,996.51
126526 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003391.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,559.69
126526 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003391.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,455.22
126526 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003391.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $199.40
126525 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003386.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126525, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,828.00
126525 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003386.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126525, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $220.40
126525 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003386.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126525, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $974.40
126525 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003386.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126525, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $324.80
126524 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003384.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126524, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $708.18
126524 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003384.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126524, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $870.00
126523 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003383.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126523, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,813.91
126523 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003383.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126523, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $484.07
126523 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003383.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126523, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $443.12
126522 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003381.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, SOBRES BOLSA T/O. P/ACTIVIDADES DE PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126522, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $2,421.50
126521 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220003379.- COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126521, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $442.66
126520 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220003378.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2012 INMUEBLE UBICADO EN CALLE MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126520, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $25,457.91
126519 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003376.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126519, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $5,359.20
126519 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003376.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126519, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $874.87
126518 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003375.- COMPRA DE TONER HP Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126518, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26,734.87
126518 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003375.- COMPRA DE TONER HP Y CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126518, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,357.37
126517 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003370.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126517, A FAVOR DE MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. $756.40
126516 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220003368.- RENTA D/EQUIPO DE SONIDO,SONORIZACION,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO CULTURAL D/ANIVER.DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126516, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
126516 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220003368.- RENTA D/EQUIPO DE SONIDO,SONORIZACION,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA EVENTO CULTURAL D/ANIVER.DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126516, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
126515 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220003363.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL EN C.D.I. NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126515, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $11,832.00
126514 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220003362.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL D.I.F. NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126514, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $11,832.00
126513 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220003355.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA EN UND. ADMVA.LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126513, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,586.08
126512 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003346.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126512, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $59.66
126512 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003346.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126512, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,560.00
126512 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003346.- PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, FINANCIAMIENTO DE IDE Y COBRO POR TRANSFERENCIAS DEL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126512, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $117.74
126511 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220003333.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SONORIZACION, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA DOS DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126511, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
126511 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220003333.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SONORIZACION, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA DOS DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126511, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
126510 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003326.- SERVICIO FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126510, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $231,993.93
126509 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE CULTURA JAUREGUI GARCIA RAFAEL CR NO. 220003273.- SERVICIO DE FUMIGACION DE RATAS Y RATONES EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126509, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL $2,320.00
126508 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELO DE DIFERENTES PUNTOS DE LA AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126508, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,450.01
126508 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003268.- MATERIAL PARA REPARACION DE MACHUELO DE DIFERENTES PUNTOS DE LA AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126508, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $10,254.99
126507 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003254.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS POR FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126507, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $79,988.10
126504 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003230.- COMPRA DE BOTA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126504, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $46,771.20
126502 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003201.- COMPRA DE CEMENTO GRIS EN SACOS DE 50 KG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126502, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $10,917.92
126500 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220002682.- COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126500, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $64,961.16
126499 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99112 ADEFAS PROVEEDORES 112 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220002101.- COMPRA DE 20 LOCKER, ORDEN DE COMPRA 6783 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126499, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $31,366.40
126498 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220001869.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126498, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $3,841.92
226 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0224.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,416,549.78
226 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0224.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-354,181.66
217 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0274.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C19-190/11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TUBULAR PERFIL Y PASAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,060,246.97
216 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0271.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $723,610.54
216 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0271.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN DE N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $-180,902.63
215 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0262.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $294,706.68
215 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0262.- PAGO ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $-73,676.67
214 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEINCOKWI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0256.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. $220,496.58
214 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEINCOKWI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0256.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. $-55,124.14
213 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0252.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,362,744.90
213 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0252.- PAGO ESTIM 10 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-340,686.22
212 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0251.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $391,075.02
212 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0251.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-97,768.76
211 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0249.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. $857,735.13
211 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0249.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. $-214,433.78
210 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0245.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $496,079.97
210 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0245.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-272,843.98
203 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220001745.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, D.A./148/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $105,031.04
202 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $64,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $62,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $62,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $62,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220003418.- SERVICIO DE CURSOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, O.C.5675 DEL 2011, D.A./465/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $62,000.00
201 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002038.- COMPRA DE EQUIPO PARA PERSONAL OPERATIVO, D.A./089/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $1,214,500.00
68 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0264.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $2,017,147.72
67 Detalle Factura de click aquí 08/03/2012 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0255.- PAGO ESTIM 10 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $2,300,788.13
213393 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $125.00
213393 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010005.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213393, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $267.00
213392 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220003571.- SERVICIO DE BEBIDAS PARA LA CENA DE BIENVENIDA DEL 24 DE FEBRERO POR EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213392, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $19,720.00
213391 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220003569.- RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, SALAS LOUNGE, RMPAS, TARIMAS Y MAMAPARAS DIF EVENTOS DEL ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213391, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $69,600.00
213390 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220003568.- TOLDO 12x12 DEL PROGRAMA "REFORESTANDO ANDO" EN LA GLORIETA LA NORMAL EL 25 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213390, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $9,187.20
213389 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VAZQUEZ NAVA J. FELIX CR NO. 220003567.- CUATRO TOLDOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA PLAZA DE LA BANDERA 24/FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213389, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX $12,880.64
213388 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220003566.- RENTA DE AUDIO Y UN EQUIPO GENERADOR PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA DEL 24/FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213388, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $10,440.00
213387 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003564.- ENTARIMADO ESTRUCTURAL PROGRAMA "REFORESTANDO ANDO" DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN LA GLORIETA LA NOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213387, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $3,340.80
213386 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220003562.- AUDIO, ILUMINACION Y ENTARIMADO Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA EL 24/FEB/12 CENA BIENVENIDA PROFES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213386, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $26,448.00
213384 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003558.- ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL PARA EL DIA DE LA BANDERA 24/FEBRERO/12 EN PLAZA DE LA BANDERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213384, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $6,554.00
213383 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220003527.- SUM. DE 65 LITROS DE GAS PARA LAS OFICINAS DE ALUMBRADO PUBLICO OF. SSPM/DA/146/2012 DE 05/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213383, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $390.00
213382 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003369.- ALIMENTACION EN CONFERENCIA MAGISTRAL CON ACADEMICOS Y ASOCIACIONES CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213382, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,904.24
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $275.50
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $20.00
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,124.40
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,000.00
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $916.40
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,600.80
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $178.00
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,500.00
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $371.20
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $180.26
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $475.60
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,000.00
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,826.39
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $450.00
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $104.01
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $36.60
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $41.02
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $336.40
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $959.32
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $480.24
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $81.20
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,757.92
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $765.01
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,598.40
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,574.04
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,412.80
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,929.60
213381 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213381, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
213380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $313.84
213380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $43.67
213380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $844.95
213380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $203.22
213380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $278.40
213380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $12.90
213380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,275.00
213380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $500.00
213380 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010004.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213380, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $729.95
213378 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003539.- DEVOLUCION POR PAGO IMPROCEDENTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL 02/02/2012 EXP. V-63/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213378, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,591.03
213377 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER $15,471.59
213377 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER $133.00
213377 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER $103.83
213377 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER $15,962.75
213377 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER $6,365.45
213377 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213377, A FAVOR DE HERNANDEZ ARMENTA FRANCISCO JAVIER $1,591.36
213376 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MAGDALENA CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA $1,575.58
213376 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MAGDALENA CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA $152.00
213376 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MAGDALENA CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA $118.66
213376 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MAGDALENA CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA $1,039.44
213376 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MAGDALENA CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA $415.56
213376 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUILAR MAGDALENA CR NO. 220003511.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUSTAVO DE JESUS MENDEZ LOPEZ (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213376, A FAVOR DE GARCIA AGUILAR MAGDALENA $102.41
213375 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARZOSA CODOCEDO ANDREA CR NO. 220003507.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDREA ZARZOSA CODOCEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213375, A FAVOR DE ZARZOSA CODOCEDO ANDREA $9,495.37
213374 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM CR NO. 220003503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ABDIEL MIZRRAIM MENDOZA OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213374, A FAVOR DE MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM $1,967.42
213374 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM CR NO. 220003503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ABDIEL MIZRRAIM MENDOZA OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213374, A FAVOR DE MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM $784.84
213374 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM CR NO. 220003503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ABDIEL MIZRRAIM MENDOZA OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213374, A FAVOR DE MENDOZA OROZCO ABDIEL MIZRRAIM $195.25
213373 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS SERRANO MARIA GUADALUPE CR NO. 220003499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARIA GUADALUPE ROSAS SERRANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213373, A FAVOR DE ROSAS SERRANO MARIA GUADALUPE $2,114.32
213372 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID CR NO. 220003497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSCAR DAVID ABREU SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213372, A FAVOR DE ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID $15,627.49
213372 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID CR NO. 220003497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSCAR DAVID ABREU SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213372, A FAVOR DE ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID $2,301.68
213372 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID CR NO. 220003497.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSCAR DAVID ABREU SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213372, A FAVOR DE ABREU SANCHEZ OSCAR DAVID $475.79
213371 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ROSAS SUNI CINERET CR NO. 220003496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUNI CINERET NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213371, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS SUNI CINERET $1,470.00
213371 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ROSAS SUNI CINERET CR NO. 220003496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUNI CINERET NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213371, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS SUNI CINERET $133.00
213371 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ROSAS SUNI CINERET CR NO. 220003496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUNI CINERET NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213371, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS SUNI CINERET $103.83
213371 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO ROSAS SUNI CINERET CR NO. 220003496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SUNI CINERET NAVARRO ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213371, A FAVOR DE NAVARRO ROSAS SUNI CINERET $1,079.16
213370 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SANCHEZ OBED EDOM CR NO. 220003492.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OBED EDOM LOPEZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213370, A FAVOR DE LOPEZ SANCHEZ OBED EDOM $1,156.25
213369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT CR NO. 220003490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CATALINA M. QUEZADA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213369, A FAVOR DE QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT $8,166.08
213369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT CR NO. 220003490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CATALINA M. QUEZADA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213369, A FAVOR DE QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT $815.79
213369 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT CR NO. 220003490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CATALINA M. QUEZADA MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213369, A FAVOR DE QUEZADA MENDOZA CATALINA MONSERRAT $203.33
213368 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN CR NO. 220003489.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JOSE CARMEN HERNANDEZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213368, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN $878.56
213368 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN CR NO. 220003489.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JOSE CARMEN HERNANDEZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213368, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN $350.02
213368 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN CR NO. 220003489.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JOSE CARMEN HERNANDEZ TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213368, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES JOSE CARMEN $86.45
213367 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AZPEITIA DURAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220003448.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE RECIBOS OFICIALES PAGADOS EL 03/01/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213367, A FAVOR DE AZPEITIA DURAN MARIA GUADALUPE $3,114.69
213366 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDEZ VILLASEÑOR MARIA DE JESUS CR NO. 220003446.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213366, A FAVOR DE MENDEZ VILLASEÑOR MARIA DE JESUS $159.00
213366 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MENDEZ VILLASEÑOR MARIA DE JESUS CR NO. 220003446.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213366, A FAVOR DE MENDEZ VILLASEÑOR MARIA DE JESUS $9,045.54
213365 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO CR NO. 220003445.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213365, A FAVOR DE CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO $159.00
213365 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO CR NO. 220003445.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213365, A FAVOR DE CHAVOLLA GOMEZ CESAR ALEJANDRO $12,086.69
213364 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ CHAVEZ BLANCA ALICIA CR NO. 220003444.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213364, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ BLANCA ALICIA $295.00
213363 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLIS TINOCO JORGE RAMON CR NO. 220003443.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213363, A FAVOR DE SOLIS TINOCO JORGE RAMON $7,433.62
213362 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS DELGADILLO J. GUADALUPE CR NO. 220003441.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213362, A FAVOR DE MACIAS DELGADILLO J. GUADALUPE $2,892.63
213362 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MACIAS DELGADILLO J. GUADALUPE CR NO. 220003441.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213362, A FAVOR DE MACIAS DELGADILLO J. GUADALUPE $1,520.50
213361 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220003439.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213361, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ RAMON $3,896.50
213361 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220003439.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213361, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ RAMON $3,611.28
213360 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PADILLA PADILLA JUAN CARLOS CR NO. 220003437.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213360, A FAVOR DE PADILLA PADILLA JUAN CARLOS $1,144.00
213360 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PADILLA PADILLA JUAN CARLOS CR NO. 220003437.- APOYO ECONOMICO A PERSONAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AV. CIRCUNVALACION Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213360, A FAVOR DE PADILLA PADILLA JUAN CARLOS $2,225.50
213359 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99112 ADEFAS PROVEEDORES 112 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZAMOFI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002248.- COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213359, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. $87,232.00
213358 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010004.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213358, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $196.54
213358 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010004.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213358, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $196.16
213357 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $166.96
213357 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $13.40
213357 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $114.64
213357 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $42.00
213357 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $170.00
213357 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $95.10
213357 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA CR NO. 37010005.- PAGO DE AGUA, CAFE, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213357, A FAVOR DE MUSALEM ENRIQUEZ ANISSE JACINTA $14.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $344.50
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,460.80
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,412.80
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,099.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $173.30
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $81.20
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,357.20
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $115.39
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $241.04
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $30.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,253.29
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,368.29
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,650.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $384.27
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $283.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $134.09
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $962.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $360.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,048.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $120.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,165.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $16.00
213355 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213355, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $522.72
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $208.00
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $260.00
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $114.90
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $180.00
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $208.00
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $116.00
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $324.80
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $1,568.00
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $2,421.01
213354 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213354, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $50.00
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $473.28
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $205.51
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $56.00
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $2,000.00
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $255.10
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $18.00
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $34.80
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $34.80
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $702.33
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $98.00
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $64.96
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $112.00
213353 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 24300002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 OF./ADQ./063/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213353, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $54.00
213352 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $668.22
213352 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $1,137.45
213352 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $20.00
213352 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $351.00
213352 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO CR NO. 24220078.- ESTACIONAMIENTO, MAT. PARA SOLDADURA Y AGUA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213352, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO $54.00
213348 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO LOPEZ ESCAREÑO RICARDO CR NO. 220003461.- DICTAMEN PERICIAL EN IDENTIFICACION EXP. 648/2011 JUZGADO 11 CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213348, A FAVOR DE LOPEZ ESCAREÑO RICARDO $44,428.00
213347 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003429.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213347, A FAVOR DE ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. $2,151.62
213346 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003410.- PAGO POR ALTA DE VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213346, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $60,956.45
213345 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABAZAN HURTADO PEDRO CR NO. 220003380.- VOLANTES DE LUNES CONTIGO IMPRESOS DEL 9, 16 23 Y 30 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213345, A FAVOR DE ABAZAN HURTADO PEDRO $8,908.80
213344 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003374.- RENTA DE TOLDOS TIPO ARABE PARA EL REG. DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL 4 AL 6 DE ENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213344, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,931.76
213343 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220003364.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213343, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,832.00
213342 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220003361.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213342, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $11,600.00
213341 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003278.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EN PASEO DEL FRESNO DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213341, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER $1,094.34
213340 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220003264.- TALLER DE CIENCIA EL PASEO CHAPULTEPEC DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213340, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $1,094.34
213339 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH CR NO. 220003261.- PRESENTACION DEL GRUPO DE TEATRO AHUEHUETL EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213339, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH $1,740.00
213338 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220003260.- TALLER DE LAMPARAS EN PASEO DEL FRESNO DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213338, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,049.72
213337 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220003258.- IMPARTICION DE TALLER DE JUGUETE ARMADO DE MADERA EN PASEO MIRAVALLE DEL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213337, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,190.89
213336 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220003257.- IMPARTICION DE VARIOS TALLERES EN DIFERENTES LUGARES DEL 21, 22 Y 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213336, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $4,705.66
213335 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE CR NO. 220003221.- APOYO EN PREENTACIONES AUDIOVISULAES, CIUDAD CREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213335, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE $11,020.00
213334 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO LOPEZ NAVARRO BULMARO CR NO. 220003009.- DICTAMEN DE VERIFICACION A INSTALACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213334, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO $11,600.00
213333 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99111 ADEFAS PROVEEDORES 111 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TECNOLOGIA MAQUINARIA Y MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001870.- COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213333, A FAVOR DE TECNOLOGIA MAQUINARIA Y MUEBLES, S.A. DE C.V. $951.20
213332 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99112 ADEFAS PROVEEDORES 112 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001688.- COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213332, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $132,497.02
213331 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99116 ADEFAS PROVEEDORES 116 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001687.- COMPRA DE 1 PAQUETE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213331, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $69,999.04
213330 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99112 ADEFAS PROVEEDORES 112 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001686.- COMPRA DE 10 SILLON EJECUTIVO Y 6 MESAS DE JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213330, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. $65,382.24
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $78.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $247.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $193.50
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
213329 Detalle Factura de click aquí 07/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400003.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213329, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $91.00
213325 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220003501.- APOYO PARA LA REALIZACION DE CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213325, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $75,000.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $75.40
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $150.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $983.68
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $136.50
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $400.06
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $70.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $200.08
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $102.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $127.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $359.80
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $379.20
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $730.80
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $294.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $130.00
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,966.20
213324 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213324, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $147.00
213323 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213323, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. $7,281.32
213322 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213322, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $309.95
213322 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213322, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $55.50
213322 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213322, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $271.46
213321 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $116.00
213321 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $84.00
213321 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $98.00
213321 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
213321 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $168.00
213321 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $112.00
213321 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $556.80
213321 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $98.00
213321 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213321, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $196.00
213319 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMPOS OCHOA MARIA JOSEFINA CR NO. 220003460.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 23/02/2012 EXP. AMPARO 2810/2011 OF. 228HAMU/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213319, A FAVOR DE CAMPOS OCHOA MARIA JOSEFINA $154,564.21
213318 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003417.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213318, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $2,415.35
213317 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003412.- COMPRA DE CINTA TESTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213317, A FAVOR DE PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. $187.33
213316 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220003409.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213316, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $850.00
213315 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN CR NO. 220003390.- MARCOS,CRUCETAS,BASES PARA ANDAMIO,MEDIO SERVICIO DE TRASLADO P/EXPO EMPRENDE, 30 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213315, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN $1,281.57
213314 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NUÑO CARDONA JOSE RAUL CR NO. 220003372.- SERVICIO D/SONONOZACION E/EL JARDIN JALISCO C/COMITES D/VECINOS DE VILLAS INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213314, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL $2,900.00
213313 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220003371.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LUNES CONTIGO, GDL. EN CONTACTO Y BARRIO COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213313, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $7,577.12
213312 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003366.- IMPRESIONES COLOR CARTA DE PLAZUELA DE LA UNIVERSIDAD 1886 Y RUINAS DEL MERCADO CORONA 15/NOV/1910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213312, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $8,971.09
213311 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO CR NO. 220003360.- PAGO DE FINIQ. POR SERVS. EXTRAOR. DEL 21 Y 27, DE ABR. Y 18 DE MAY. 4, 11, Y 26 DE JUN. Y 2/07/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213311, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO $4,200.00
213310 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAREDES DOMINGUEZ MANUEL CR NO. 220003359.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL 22 Y 25, DE ABRIL Y 17 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213310, A FAVOR DE PAREDES DOMINGUEZ MANUEL $1,800.00
213308 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDA OLIVARES INOCENCIO CR NO. 220003357.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL 24 Y 27 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213308, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO $1,200.00
213307 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220003353.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213307, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $330.00
213306 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA MINERVA CR NO. 220003351.- GASTOS DE MARCHA DE MORALES MORA LUIS QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213306, A FAVOR DE ZAVALA MINERVA $19,688.00
213305 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ RUBEN CR NO. 220003345.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL 23, 26 Y 29 DE ABRIL Y 14 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213305, A FAVOR DE RIVERA DIAZ RUBEN $2,400.00
213304 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220003341.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213304, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $1,102.00
213303 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MARTINEZ EDMUNDO CR NO. 220003335.- TALLER DE ARTE ECOLOGICO EN PASEO DEL FRESNO DEL 28 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213303, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO $1,032.40
213302 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220003329.- EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213302, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $47,761.19
213301 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA CR NO. 220003283.- TALLER DE PASTA FRANCESA EN PASEO MIRAVALLE DEL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213301, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA $1,422.64
213300 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. CR NO. 220003277.- PRESENTACION DE CONCIERTO CON MUSICA DE BROADWAY DEL 19 DE ENE. 2012 EN PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213300, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. $12,000.00
213299 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220003276.- RENTA AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO A PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213299, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $5,800.00
213298 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220003271.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PARA LA OPERA DE LOS TRES CENTAVOS EN LARVA DEL 15 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213298, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $4,499.99
213297 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220003265.- ELEMENTOS DE SEGUIDAD PARA LA OPERA DE LOS TRES CENTAVOS EN LA LARVA DEL 10 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213297, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $4,499.99
213296 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220003256.- TONER HP NEGRO, CARTUCHO HP TRICOLOR LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213296, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $11,069.11
213293 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220003233.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213293, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
213290 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002695.- DESBROZADOREAS, CORTADORAS DE RAMAS ALTAS, PODADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213290, A FAVOR DE FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $45,942.17
213289 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON CR NO. 220002071.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO DE RED, ORDEN 6702 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213289, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON $98,984.10
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $788.30
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,364.00
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $139.20
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,109.68
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $42.00
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $299.00
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $400.00
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,330.94
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,008.70
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,459.20
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $496.40
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $50.02
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,050.00
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,037.80
213288 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010002.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213288, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $12,075.60
213287 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $308.00
213287 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $182.00
213287 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $462.00
213287 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $221.46
213287 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $12,000.00
213287 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $5,113.97
213287 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $42.00
213287 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $116.00
213287 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213287, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,306.18
213286 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $6,844.00
213286 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $9,094.40
213286 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $2,539.24
213286 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $476.00
213286 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $100.52
213286 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $69.66
213286 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $11,498.50
213286 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 29 DE NOV DEL 2011 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213286, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $3,596.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $350.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $214.37
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,452.24
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $406.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $106.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,879.20
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $518.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,809.60
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $323.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $448.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $392.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $348.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,914.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,821.20
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,844.40
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,914.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,682.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,600.80
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,080.06
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $417.60
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,976.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.90
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $521.60
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,571.20
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $324.80
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,919.43
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,914.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,346.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $943.50
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $135.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $345.68
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $924.98
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.90
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $252.00
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,763.20
213285 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213285, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11,600.00
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $63.99
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $420.00
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $241.28
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $90.02
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $9.99
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $180.00
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $72.75
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,090.40
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $57.50
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $71.97
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $36.97
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $148.78
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,320.06
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11,832.00
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $8,212.80
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $102.01
213284 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213284, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $98.65
213283 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220003348.- RENTA DE EQUIPOD AHORRADORES POR EL MES DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213283, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $323,212.25
213282 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDELLIN REED ANA LOURDES CR NO. 220003347.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213282, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES $3,548.78
213281 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003338.- REPARAACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213281, A FAVOR DE SEPULVEDA CHIÑAS FRANCISCO JAVIER $4,007.80
213280 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA CR NO. 220003323.- REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA CON INCLUYE JAMBAS, MARCOS Y HERRAJES EN BODEGA R. MICHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213280, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA $12,006.00
213279 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONTES LEON JOSE HUMBERTO CR NO. 220003322.- REHABILITACION DE ANDADORES DEL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213279, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO $11,368.00
213278 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LEON MEJIA JOSE CARLOS CR NO. 220003284.- TALLER DE BARRO Y PINTURA EN PASEO DEL FRESNO DEL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213278, A FAVOR DE LEON MEJIA JOSE CARLOS $1,556.72
213277 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JARERO GUTIERREZ J. JESUS CR NO. 220003282.- TALLER DE FORJADO EN MOLDE DE YESO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213277, A FAVOR DE JARERO GUTIERREZ J. JESUS $1,471.89
213276 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO CR NO. 220003281.- TALLER DE INSTRUCTIVO PARA EL USO DE MI CIUDAD EN PASEO DEL FRESNO DEL 4 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213276, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO $1,094.34
213275 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUIZ BEJARANO MARIA MAGDALENA CR NO. 220003279.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LUGH STRING QUARTET EN PASEO AVILA CAMACHO DEL 21 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213275, A FAVOR DE RUIZ BEJARANO MARIA MAGDALENA $2,552.00
213274 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213274 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $50.00
213274 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $2,855.00
213274 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $100.00
213274 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $100.00
213274 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000986.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION, DEL 6 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213274, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $240.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $139.20
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $3,404.60
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $226.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $779.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $495.90
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $9,778.80
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $182.47
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $579.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $170.20
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $23.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $21.50
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $28.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,670.40
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,821.20
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,469.72
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $919.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $628.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $196.60
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $195.34
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $3,675.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
213273 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010004.- Gastos de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213273, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $87.20
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $174.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $49.76
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $167.99
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,392.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $162.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $112.68
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,958.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $198.90
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $765.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $134.56
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,200.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,349.50
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $224.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $32.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $58.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,750.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $567.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $389.99
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $399.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,500.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $322.17
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $434.60
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $2,890.83
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $271.50
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $224.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $580.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $65.05
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $53.60
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $114.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $194.27
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $789.43
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $600.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $53.60
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $723.00
213272 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 20200003.- Gastos menores efectuados en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213272, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $554.00
126493 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003392.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126493, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $85,981.54
126493 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003392.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126493, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $53,093.62
126492 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003388.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126492, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $228,434.82
126491 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0266.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C20-067/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA GLORIETA DE LA NORMAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126491, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $239,655.83
126491 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0266.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C20-067/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA GLORIETA DE LA NORMAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126491, A FAVOR DE GRUPO NOVA, S.A. DE C.V. $-59,913.96
126490 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB0248.- PAGO ESTIM 1 UNICA FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-227/10 PINTURA ESMALTE EN LAMBRINES E MUROS, EN EL CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126490, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $30,326.67
126489 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0247.- PAGO ESTIM 3 FINIQ.OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126489, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $351,319.93
126489 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0247.- PAGO ESTIM 3 FINIQ.OPG-OD-PAV-AD-C11-174/10 TRAB. DE EMERGENCIA PARA LA REHAB. DE LA CALLE DIAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126489, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. $-338,661.42
126488 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0235.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126488, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $99,158.28
126488 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0235.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126488, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $-24,797.29
126487 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. CR NO. OPB0233.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VARIAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126487, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. $431,223.30
126487 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. CR NO. OPB0233.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VARIAS . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126487, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. $-107,805.82
126486 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0227.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REGULACION DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126486, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $98,657.74
126486 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0227.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REGULACION DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126486, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $-24,664.44
126485 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0186.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126485, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $325,578.51
126485 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0186.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126485, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-81,394.63
126484 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0167.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMARO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126484, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $310,966.74
126484 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0167.- PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C15-059/11 GERENCIA DE SITIO SUPERVICION DE OBRA UBIC: JOAQUIN AMARO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126484, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-77,741.69
126483 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0008.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARCAMO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126483, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $1,264,611.24
126483 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V CR NO. OPB0008.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-074/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE FUENTE CARCAMO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126483, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V $-316,152.81
126482 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,876.80
126482 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $394.40
126482 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,334.00
126482 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,218.00
126482 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,238.80
126482 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,960.90
126482 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,411.35
126482 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126482, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,508.00
126481 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $55.68
126481 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $858.40
126481 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $237.80
126481 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,644.88
126481 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $354.96
126481 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220057.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126481, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,392.00
126480 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220056.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126480, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $5,730.40
126480 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220056.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126480, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $9,396.00
126480 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220056.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126480, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $6,380.00
126479 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126479, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $30.16
126479 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126479, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,160.00
126479 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126479, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,191.38
126479 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220055.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126479, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $75.40
126478 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
126478 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.01
126478 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
126478 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,774.99
126478 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
126478 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,265.01
126478 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220049.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126478, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,775.00
126477 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,115.60
126477 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,874.40
126477 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $1,287.60
126477 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,882.36
126477 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,824.52
126477 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $9,892.48
126477 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $2,815.32
126477 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24220048.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126477, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,086.76
126476 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003401.- SUMINISTRO DE 1326 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126476, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,995.78
126476 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003401.- SUMINISTRO DE 1326 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126476, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-861.90
126475 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 220003395.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126475, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $30,160.00
126474 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220003340.- VOLANTES Y CARTELES PARA LA EXPO EMPRENDE DEL 29 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126474, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $10,544.40
126473 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003328.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126473, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,941.66
126473 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003328.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126473, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-209.30
126472 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220003324.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2012, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126472, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
126471 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003263.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126471, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $21,181.60
126470 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003253.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126470, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $1,871.84
126470 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003253.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126470, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $200.86
126470 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003253.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126470, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $256.90
126470 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003253.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126470, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $154.09
126469 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220003247.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126469, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $10,904.00
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-204.10
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-148.85
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,350.72
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $759.78
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-352.30
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,268.26
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,893.42
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-81.90
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-145.60
126468 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003242.- SUMINISTRO DE 1435 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. OF. RM/A/095/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126468, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,380.87
126467 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003237.- SUMINISTRO DE 269 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 017/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126467, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,622.07
126467 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003237.- SUMINISTRO DE 269 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 017/12 DEL 28/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126467, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-174.85
126466 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003236.- COMPRA DE ARTICULOD DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126466, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $248.59
126465 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003235.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126465, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $7,042.65
126464 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220003231.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126464, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,296.80
126464 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220003231.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126464, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $4,579.68
126463 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003227.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126463, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $6,704.80
126461 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126461, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $819.02
126461 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003224.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126461, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,299.98
126458 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220003210.- COMPRA DE PROEDUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126458, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $593.92
126458 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220003210.- COMPRA DE PROEDUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126458, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $709.92
126450 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003181.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, O.C.6433 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126450, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,176.92
126449 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220003180.- PLAYERAS PARA EVENTO DAR A CONOCER GUADALAJARA, CUIDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126449, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $5,817.28
126445 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220003043.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS DE MACHUELO PREFABRICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126445, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
126444 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220003042.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS DIVISORIAS DE ALUMINIO PARA BAÑOS DE C.D.I. NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126444, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $11,948.00
126443 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220003040.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126443, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $893,059.92
126442 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003027.- PAPELERIA, TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTANCIAS INFANTILES Y DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126442, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $417.60
126442 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003027.- PAPELERIA, TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTANCIAS INFANTILES Y DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126442, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $2,186.14
126442 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220003027.- PAPELERIA, TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTANCIAS INFANTILES Y DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126442, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,343.51
126440 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FEDATA, S.C. CR NO. 220002490.- HONORARIOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126440, A FAVOR DE FEDATA, S.C. $28,561.76
126439 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FEDATA, S.C. CR NO. 220002488.- ELABORACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1488. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126439, A FAVOR DE FEDATA, S.C. $1,087,378.53
126438 Detalle Factura de click aquí 06/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002126.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126438, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $44,886.20
213271 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA TENORIO VILCHIS DELFINO CR NO. 220003425.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 10/02/2012 EXP. II-208/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213271, A FAVOR DE TENORIO VILCHIS DELFINO $108,436.18
213270 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VARGAS AGUAYO ENRIQUE CR NO. 220003422.- PAGO DE LAUDO DEL 07 DE FEBRERO DE 2012 PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL BAJO EL EXP. 833/2011-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213270, A FAVOR DE VARGAS AGUAYO ENRIQUE $20,000.00
213269 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS ARREOLA SANTOS CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS $1,777.86
213269 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS ARREOLA SANTOS CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS $52.32
213269 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS ARREOLA SANTOS CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS $171.00
213269 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS ARREOLA SANTOS CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS $133.50
213269 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS ARREOLA SANTOS CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS $9,300.87
213269 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS ARREOLA SANTOS CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS $1,744.28
213269 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS ARREOLA SANTOS CR NO. 220003367.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JAIME LOPEZ JOSE DE JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213269, A FAVOR DE RUELAS ARREOLA SANTOS $434.58
213268 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMIREZ ROBERTO CR NO. 220003365.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL 23 Y 30 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213268, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ ROBERTO $1,200.00
213267 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINTO RAMOS LAURO ANDRES CR NO. 220003342.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LAURO ANDRES PINTO RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213267, A FAVOR DE PINTO RAMOS LAURO ANDRES $3,004.16
213267 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINTO RAMOS LAURO ANDRES CR NO. 220003342.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LAURO ANDRES PINTO RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213267, A FAVOR DE PINTO RAMOS LAURO ANDRES $1,196.86
213267 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINTO RAMOS LAURO ANDRES CR NO. 220003342.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LAURO ANDRES PINTO RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213267, A FAVOR DE PINTO RAMOS LAURO ANDRES $295.61
213266 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220003339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MA. DEL CARMEN CASTAÑEDA CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213266, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN $15,118.82
213266 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220003339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MA. DEL CARMEN CASTAÑEDA CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213266, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN $2,226.76
213266 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220003339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MA. DEL CARMEN CASTAÑEDA CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213266, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN $553.82
213266 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220003339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MA. DEL CARMEN CASTAÑEDA CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213266, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN $22,916.96
213265 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS SANTOS GUMERCINDO CR NO. 220003336.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAS 23 Y 26 DE ABRIL Y 13 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213265, A FAVOR DE SANTOS SANTOS GUMERCINDO $1,940.00
213264 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ MANUEL CR NO. 220003334.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAS 22, 25, Y 28 DE ABRIL DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213264, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL $1,800.00
213263 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACA QUIROZ RODOLFO CR NO. 220003332.- PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE FECHAS 24/04/2011 Y 15 Y 21 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213263, A FAVOR DE VACA QUIROZ RODOLFO $2,080.00
213262 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA GABRIELA CR NO. 220003330.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GABRIELA GARCIA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213262, A FAVOR DE GARCIA GARCIA GABRIELA $1,645.00
213262 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA GABRIELA CR NO. 220003330.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GABRIELA GARCIA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213262, A FAVOR DE GARCIA GARCIA GABRIELA $655.36
213262 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA GABRIELA CR NO. 220003330.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GABRIELA GARCIA GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213262, A FAVOR DE GARCIA GARCIA GABRIELA $150.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $969.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,064.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $850.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $425.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $595.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $295.80
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $406.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $46.40
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $323.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $97.90
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $1,938.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $544.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $595.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $527.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $46.97
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $406.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $174.00
213261 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 28010001.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213261, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $18.00
213260 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003404.- REUNION DEL SECRETARIO GENERAL, ROBERTO LOPEZ LARA CON MIEMBROS DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213260, A FAVOR DE CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. $5,045.00
213259 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO CR NO. 220003403.- COMPRA DE 4 CHAPAS, 5 HECHURAS DE LLAVE DE ESCRITORIO, 8 DUPLICADOS DE LLAVES Y 2 CAMBIOS DE COMBIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213259, A FAVOR DE LEPE CHAVEZ RICARDO $290.00
213259 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO CR NO. 220003403.- COMPRA DE 4 CHAPAS, 5 HECHURAS DE LLAVE DE ESCRITORIO, 8 DUPLICADOS DE LLAVES Y 2 CAMBIOS DE COMBIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213259, A FAVOR DE LEPE CHAVEZ RICARDO $4,758.32
213259 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEPE CHAVEZ RICARDO CR NO. 220003403.- COMPRA DE 4 CHAPAS, 5 HECHURAS DE LLAVE DE ESCRITORIO, 8 DUPLICADOS DE LLAVES Y 2 CAMBIOS DE COMBIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213259, A FAVOR DE LEPE CHAVEZ RICARDO $92.80
213258 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220003325.- IMPARTICION DE TALLER DE DISEÑO INTERFAZ P/ARTISTAS VISUALES EN EL MUSEO REGIONAL DENTRO DEL FESTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213258, A FAVOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. $12,000.00
213257 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220003272.- RENTA DE TOLDOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA DE 14 FEB 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213257, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $87,000.00
213256 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220003208.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213256, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $157.53
213256 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220003208.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213256, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $405.07
213255 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220003173.- PRESENTACION DE TITERES LOS DERECHOS D/LOS NIÑOS, LA RUTA DE TUS DERECHOS 5,12, 19, 26 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213255, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $8,700.00
213254 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220003007.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213254, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $309.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $240.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $2,957.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $250.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $214.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $342.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $249.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $2,957.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $270.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $550.00
213253 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220000989.- VIATICOS DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION Y DIEGO D. ALVAREZ DEL CASTILLO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213253, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $240.00
213252 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $300.00
213252 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $121.50
213252 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $235.80
213252 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $300.00
213252 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010011.- FONDO REVOLVENTE No. 2 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213252, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $3,720.58
213251 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $135.00
213251 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $20.00
213251 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $58.00
213251 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $24.00
213251 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $30.00
213251 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $18.00
213251 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213251, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $48.00
213249 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA AGUILAR SANTANA JOSE ANTONIO CR NO. 220003350.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 13/12/2011 EXP. 39/2010-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213249, A FAVOR DE AGUILAR SANTANA JOSE ANTONIO $346,678.81
213248 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220003255.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2526. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213248, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
213247 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FREGOSO GONZALEZ LENIN OMAR CR NO. 220003252.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2251357 DE FECHA 26/01/2012 OF. DI/1037/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213247, A FAVOR DE FREGOSO GONZALEZ LENIN OMAR $581.00
213246 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220003250.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213246, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
213245 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220003232.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213245, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. $249.40
213244 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS NUÑEZ NUÑEZ MARIA CR NO. 220003229.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 1902735 DE FECHA 18/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213244, A FAVOR DE NUÑEZ NUÑEZ MARIA $609.50
213243 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003223.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213243, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. $127,600.00
213241 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003199.- PAGO POR ALTAS VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, DABP/CR/281/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213241, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $111,183.91
213241 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003199.- PAGO POR ALTAS VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, DABP/CR/281/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213241, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $3,759.85
213241 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003199.- PAGO POR ALTAS VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL, DABP/CR/281/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213241, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $26,753.97
213239 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99113 ADEFAS PROVEEDORES 113 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SGS SECURITY PRIVATE GROU, S.A. DE C.V. CR NO. 220002525.- CURSO CONTRA EL TERRORISMO Y TERRORISMO, O.C.6759 DEL 2011, D.A. 407/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213239, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROU, S.A. DE C.V. $349,160.00
213238 Detalle Factura de click aquí 05/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TS GLOBAL, TECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220002127.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213238, A FAVOR DE TS GLOBAL, TECH, S.A. DE C.V. $79,590.41
213232 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003331.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213232, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $408,453.08
213231 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003249.- SERVICIO DE RECOLECCION FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, O.C.1476 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213231, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,443.80
213231 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003249.- SERVICIO DE RECOLECCION FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, O.C.1476 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213231, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,443.80
213230 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003228.- IMPRESION DE FOLLETOS DE DOS ORIGINALES A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213230, A FAVOR DE QUID MEDIA SERVICES, S.A. DE C.V. $13,108.00
213228 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA EXTREME CONTACT, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO EXPO EMPRENDE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213228, A FAVOR DE EXTREME CONTACT, S.A. DE C.V. $9,280.00
213216 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220003008.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/PARTICIPO EN EL OPERATIVO DE VIG. EN LA COL. SANTA CECILIA Y DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213216, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $10,000.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.50
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,449.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,449.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,826.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,297.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,195.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,070.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,195.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,660.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,423.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,647.90
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,423.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,671.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,915.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,438.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,350.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,429.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,121.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,283.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,920.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,297.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,997.00
213215 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002906.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213215, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
213214 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220001662.- IMPARTICION DE 7 TALLERES CREATIVOS EN PASEO DEL FRESNO Y MIRAVALLE EL 7,8,14,21 Y 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213214, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $6,496.00
65 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0212.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $2,353,480.06
65 Detalle Factura de click aquí 02/03/2012 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0212.- PAGO ESTIM 8 OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN AV. PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-57,860.85
213211 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HARDY MACKISSACK JORGE CR NO. 220003274.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO DE FECHA 21 DE FEB. 2012 EXP. AMPARO 1741/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213211, A FAVOR DE HARDY MACKISSACK JORGE $114,264.75
213210 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220003209.- SUBSIDIO DE BECAS DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213210, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $500,000.00
213204 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TORRES RODRIGUEZ GLORIA LUZ CR NO. 220003176.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A 8527156 DE FECHA 02/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213204, A FAVOR DE TORRES RODRIGUEZ GLORIA LUZ $302.00
213202 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD CR NO. 220003174.- BLOCK DE FOLIOS IMPRESOS DE CEDULA DE NOTIFICACION DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213202, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD $11,692.80
213201 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO JUAN CARLOS CR NO. 220003172.- GASTOS DE M ARCHA DE SILVA BASULTO ROGELIO QUIEN FALLECIERA EL 5 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213201, A FAVOR DE SILVA BASULTO JUAN CARLOS $13,326.08
213200 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN CR NO. 220003171.- GASTOS DE MARCHA DE SAHAGUN COVARRUBIAS CARLOS QUIEN FALLECIERIA EL 6 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213200, A FAVOR DE GUERRERO FLORES MARIA DEL CARMEN $18,958.96
213199 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220003034.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND A TRES TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213199, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,436.00
213198 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220003006.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213198, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
213197 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220003005.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213197, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
213196 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220003003.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213196, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
213195 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0241.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-171/10 A) REHAB. MENORES PARA INICIO DE CLASES ESC. ANTONIO CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213195, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE S.A. DE C.V. $45,893.48
213194 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220003270.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, 2 PLANTAS DE LUZ, SONORIZACION, MICROFONOS PARA ANIV DE GDL EL 14 DE FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213194, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $71,867.80
213193 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PRESIDENCIA CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO CR NO. 220003002.- COMPRA DE CAJA DIGITAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213193, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO $1,914.00
213192 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0225.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213192, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $511,942.32
213192 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROCHA TOVAR FRANCISCO CR NO. OPB0225.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213192, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO $-127,985.58
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $997.99
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $182.70
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,613.56
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $28.00
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $243.60
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $216.53
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $68.00
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $60.00
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $106.49
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $12,180.00
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $116.00
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $252.00
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $167.04
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $98.00
213191 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213191, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $1,136.80
213190 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003246.- ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2012 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213190, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
213189 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MARTINEZ TAPIA RAFAEL CR NO. 220003028.- PAGO POR RESOLUCION DEFINITIVA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 025/2011 DE FECHA 15/02/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213189, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA RAFAEL $701.80
213188 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003016.- IMPRESION DE ARTE PARA PARABUS LONAS, TROVICEL, SEGUNDO INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213188, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $118,335.43
213187 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220003013.- JUEGOS DE ORDEN DE VISITA PARA INSPECCION A REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213187, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $11,762.40
213186 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003011.- LK ECONO CHLOR PORRON 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213186, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,368.00
213185 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003010.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213185, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,380.00
213185 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003010.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213185, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $222.75
213184 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220002933.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213184, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $425.00
213183 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220002932.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213183, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $425.00
213182 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MUNDO DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002903.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213182, A FAVOR DE MUNDO DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. $13,639.28
213181 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002898.- SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO DE PISO GRANITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213181, A FAVOR DE ACERO Y MARFIL CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. $53,360.00
213180 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220002896.- GALERIA Y EXPOSICION OSORPRESA DEL 4 DE MZO. 2012 EN MUSEO PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213180, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $115,000.03
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $39.40
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $313.00
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $89.40
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $556.48
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $2,262.00
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $92.80
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $17.40
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $65.00
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $281.00
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $40.00
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $54.00
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $15.00
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $135.00
213179 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220002640.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 01 de enero al 23 de febrero de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213179, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $712.99
126426 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0191.- PAGO ESTIM 2 OPG-OG-EQP-AD-037/09 TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE SANITARIOS, REPOS. DE PISO DE CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126426, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $59,980.46
126426 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0191.- PAGO ESTIM 2 OPG-OG-EQP-AD-037/09 TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE SANITARIOS, REPOS. DE PISO DE CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126426, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-17,994.14
126425 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0178.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126425, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $88,922.12
126425 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0178.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-035/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: MOLINA ENTRE HEROES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126425, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-22,241.02
126424 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0246.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126424, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $54,007.94
126424 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0246.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126424, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-13,540.67
126423 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0244.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126423, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $251,394.28
126423 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0244.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126423, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-78,677.46
126422 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0219.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126422, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $666,749.86
126422 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0219.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-AD-C05-050/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A HUENTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126422, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $-253,894.45
126421 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. CR NO. OPB0176.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C20-066/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBICACION: VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126421, A FAVOR DE Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. $501,682.06
126420 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0109.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126420, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $400,245.21
126420 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0109.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126420, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. $-100,064.79
126419 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0103.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-058/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: ESTEBAN ALATORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126419, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $405,585.01
126419 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0103.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-058/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: ESTEBAN ALATORR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126419, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-101,396.25
126418 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0061.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126418, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $158,002.10
126418 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99125 ADEFAS OBRA 125 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0061.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-087/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126418, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-39,500.52
126417 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0010.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126417, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $350,125.60
126417 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0010.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126417, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-87,531.40
126416 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24220077.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126416, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $822.44
126414 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003041.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $2,651.18
126414 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003041.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,263.10
126414 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003041.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $202.58
126414 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003041.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126414, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $7,673.71
126413 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003039.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126413, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,052.35
126413 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003039.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126413, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $979.74
126412 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220003038.- REEMBOLSO DE ARREGLOS FLORALES POR ANIV NATALICIO GABRIEL FLORES Y MARIANO OTERO 8 Y 3 FEB/12 RESPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126412, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
126412 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220003038.- REEMBOLSO DE ARREGLOS FLORALES POR ANIV NATALICIO GABRIEL FLORES Y MARIANO OTERO 8 Y 3 FEB/12 RESPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126412, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $580.00
126412 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220003038.- REEMBOLSO DE ARREGLOS FLORALES POR ANIV NATALICIO GABRIEL FLORES Y MARIANO OTERO 8 Y 3 FEB/12 RESPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126412, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $812.00
126411 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003036.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126411, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $296.79
126411 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003036.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126411, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,535.84
126410 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003035.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126410, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $7,364.84
126410 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003035.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126410, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,168.79
126410 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003035.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126410, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $316.33
126409 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003033.- SUMINISTRO DE 3848 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126409, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-2,501.20
126409 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003033.- SUMINISTRO DE 3848 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 27/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126409, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $23,203.44
126408 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126408, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,315.79
126408 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126408, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $94.59
126408 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003032.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126408, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,525.98
126407 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003025.- SUMINISTRO DE 466 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126407, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,809.98
126407 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003025.- SUMINISTRO DE 466 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126407, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-302.90
126406 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003018.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126406, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $132,905.06
126405 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003017.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126405, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $90,405.86
126404 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003015.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126404, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $4,902.39
126403 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003014.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126403, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,607.90
126402 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220002936.- COMPRA DE PLAYERAS DE CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA EN FRENTE Y ESPALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126402, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $15,381.60
126401 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002931.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126401, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,377.92
126401 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002931.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126401, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $518.52
126401 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002931.- COMPRA DE VARIAS COSAS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126401, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,044.50
126400 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $728.22
126400 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,655.20
126400 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,707.52
126400 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $546.94
126400 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002930.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,113.36
126399 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220002929.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126399, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $10,255.56
126398 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220002927.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126398, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,173.38
126397 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002924.- COMPRA DE MAGNS SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126397, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $111,485.67
126396 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002918.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $28,461.47
126396 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002918.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126396, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,314.40
126395 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002911.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126395, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $799.24
126395 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002911.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126395, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,323.56
126395 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002911.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126395, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,187.03
126395 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002911.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126395, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,163.68
126394 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002905.- REVISION Y REPARACION DE MOTOBOMBAS EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126394, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,999.04
126393 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002900.- MATERIAL DE PINTURA LOS CICLO PUERTOS EN DIFERENTES PUNTO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126393, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $11,002.92
126389 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220002892.- 14 METROS DE JARDINERIA FLORAL Y UN ARREGLO P/EL PODIUM C/MOTIVO DEL EVENTO "MEDALLA CIUDAD GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126389, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $13,572.00
126388 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220002891.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126388, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $136.56
126387 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002879.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126387, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $114,260.00
126386 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002878.- PINTURA PARA BALIZAR EL TUNEL VEHICULAR DE MARIANO OTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126386, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,460.80
126385 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTIRCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126385, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $1,044.00
126385 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002866.- COMPRA DE MATERIAL ELECTIRCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126385, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,816.74
126384 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002812.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN ELEVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126384, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,786.39
126383 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002699.- COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126383, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,003.00
126383 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002699.- COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126383, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $65.00
126383 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002699.- COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126383, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,591.00
126382 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220002687.- INSTALACION DE MACHULES PARA DELIMITAR LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126382, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $23,200.00
126381 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220002641.- REHABILITACION DE CORTINAS EN PRESIDENCIA, SALA DE JUNTAS Y JEFATURA DE GABINETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126381, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $12,220.60
126380 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002634.- COMPRA DE CONECTOR GLANDULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126380, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,319.62
126379 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PENILLA BERMUDEZ OSCAR CR NO. 220002630.- LICENCIA DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126379, A FAVOR DE PENILLA BERMUDEZ OSCAR $15,700.00
126378 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002626.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE EQUIPO MEDICO, ESTERILIZADORA EN UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126378, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $6,171.20
126377 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220002168.- CAMISAS BIG BANG CON BORDADO EN FRENTE Y ESPALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126377, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $2,030.00
1100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Santoyo Arriero Etna Elizabeth CR NO. 220003321.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1100, A FAVOR DE Santoyo Arriero Etna Elizabeth $13,199.52
1099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Villanueva Ramirez Esperanza CR NO. 220003320.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1099, A FAVOR DE Villanueva Ramirez Esperanza $9,161.82
1098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Villalobos Ramirez Fernando Daniel CR NO. 220003319.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1098, A FAVOR DE Villalobos Ramirez Fernando Daniel $9,161.82
1097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Vazquez Sandate Marissa Janet CR NO. 220003318.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE Vazquez Sandate Marissa Janet $9,161.82
1096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Uribe Alva Enrique CR NO. 220003317.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique $9,161.82
1095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Tellez Garza Jose Luis CR NO. 220003316.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1095, A FAVOR DE Tellez Garza Jose Luis $9,161.82
1094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Telles Castañeda Maria de Lourdes CR NO. 220003315.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1094, A FAVOR DE Telles Castañeda Maria de Lourdes $9,161.82
1093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Tapia Mendoza Miriam Eloisa CR NO. 220003314.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1093, A FAVOR DE Tapia Mendoza Miriam Eloisa $9,161.82
1092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Santoyo Arriero Etna Elizabeth CR NO. 220003313.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1092, A FAVOR DE Santoyo Arriero Etna Elizabeth $9,161.82
1091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Reyes Reyes Mayra Alejandra CR NO. 220003311.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1091, A FAVOR DE Reyes Reyes Mayra Alejandra $9,161.82
1090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAYON CARLOS JOSE ROBERTO CR NO. 220003310.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1090, A FAVOR DE RAYON CARLOS JOSE ROBERTO $9,161.82
1089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Rangel Lopez Omar Alberto CR NO. 220003309.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1089, A FAVOR DE Rangel Lopez Omar Alberto $9,161.82
1088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Quiroz Camarena Jose Luis CR NO. 220003308.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1088, A FAVOR DE Quiroz Camarena Jose Luis $9,161.82
1087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Perez Lopez Alejandro CR NO. 220003307.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1087, A FAVOR DE Perez Lopez Alejandro $9,161.82
1086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth CR NO. 220003306.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1086, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth $9,161.82
1085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Montes de Oca Ceja Alan Giovani CR NO. 220003305.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1085, A FAVOR DE Montes de Oca Ceja Alan Giovani $9,161.82
1084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Melchor Ruvalcaba Miguel Angel CR NO. 220003304.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1084, A FAVOR DE Melchor Ruvalcaba Miguel Angel $9,161.82
1083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Lopez Cigarroa Homer Alejandro CR NO. 220003303.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1083, A FAVOR DE Lopez Cigarroa Homer Alejandro $9,161.82
1082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA CR NO. 220003302.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1082, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA LIZBETH ERENDIRA $9,161.82
1081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan CR NO. 220003301.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1081, A FAVOR DE Isaias Gutierrez Julian Benjamin Ivan $9,161.82
1080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Huerta Lopez Carlos Abraham CR NO. 220003300.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1080, A FAVOR DE Huerta Lopez Carlos Abraham $9,161.82
1079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Hernandez Arriero Melina Belen CR NO. 220003299.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1079, A FAVOR DE Hernandez Arriero Melina Belen $9,161.82
1078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Guzman Ramirez Andrea CR NO. 220003298.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1078, A FAVOR DE Guzman Ramirez Andrea $9,161.82
1077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gutierrez Reyes Isaac Antonio CR NO. 220003297.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1077, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio $9,161.82
1076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Perez Brenda Lorena CR NO. 220003296.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1076, A FAVOR DE Gonzalez Perez Brenda Lorena $9,161.82
1075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Christian Fernando CR NO. 220003294.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1075, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando $9,161.82
1074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gomez Lara Yael Joav CR NO. 220003293.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav $9,161.82
1073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Garcia Ascencio Andrea Esmeralda CR NO. 220003292.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1073, A FAVOR DE Garcia Ascencio Andrea Esmeralda $9,161.82
1072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Galaviz Quezada Efren CR NO. 220003291.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE Galaviz Quezada Efren $9,161.82
1071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Ferrer Reyes Nerina CR NO. 220003290.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE Ferrer Reyes Nerina $9,161.82
1070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Estrada Toledo Jorge Mauricio CR NO. 220003289.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1070, A FAVOR DE Estrada Toledo Jorge Mauricio $9,161.82
1069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Cruz Vazquez Juan Alfonso CR NO. 220003288.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1069, A FAVOR DE Cruz Vazquez Juan Alfonso $9,161.82
1068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro CR NO. 220003287.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1068, A FAVOR DE Castañeda y Zaragoza Arturo Alejandro $9,161.82
1067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Arauz Gomez Jorge Octavio CR NO. 220003286.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio $9,161.82
1066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 04051643443 SUB ELEC 11 SUBSEMUN 2011 ELECTRONICA 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUAYO CHAVEZ CELIA CR NO. 220003285.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1066, A FAVOR DE AGUAYO CHAVEZ CELIA $9,161.82
197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola CR NO. 220003312.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE Rodriguez Elizalde Nancy Fabiola $9,161.82
196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/03/2012 H.S.B.C. HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220003295.- ESTUDIANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CARGO A SUBSEMUN ENERO Y FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $9,161.82
64 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 SERFIN SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0254.- PAGO ESTIM 15 OPG-CZM-EQP-LP-C08-118/11 REHABILITACION DEL PARQUE "EL DEAN" UBIC: CALZ. LAZARO CAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $443,299.15
25 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0218.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $17,396,366.33
25 Detalle Factura de click aquí 01/03/2012 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0218.- PAGO ESTIM 11 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $-7,079,537.87
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