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Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2010


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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $222.30
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $337.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $281.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,276.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $597.88
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $16.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $772.79
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $40.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $650.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $49.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $330.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,130.83
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $22.50
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $16.50
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $501.72
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $151.31
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $40.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,837.82
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $16.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,635.40
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $912.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,109.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $268.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $30.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $225.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $360.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $120.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $250.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $25.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $200.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $39.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $88.50
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $258.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $651.55
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $1,454.32
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $259.00
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $113.90
194552 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010002 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 3 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 143777, 381, 8736, 2595, 121870, 780, 27909, 558, 12778, 12779, 903552, 1306958, 119, 5550, 903670, 54515, 177708 $80.00
194551 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA DIRECCIÓN DE EDUC; FACTURAS: 0058 $11,716.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $28.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $154.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $65.70
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $80.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $126.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $980.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $530.12
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $140.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $196.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $154.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $262.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $325.06
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $60.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $24.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $265.40
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $290.50
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $1,392.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $425.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $199.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $30.00
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $608.69
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $1,902.40
194550 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400003 (1); ENVIO FACTURAS DEL 22 DE ENERO AL 17 DE MARZO DEL 2010 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 126699, 4111, 18278, GMUSD 14480, 18290, 18289, 4325, 20125, BADCE-10675, GMUSC 12541, GMUSC 12939, 1759, $1,056.99
194546 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OCHOA CAMARENA BEATRIZ OCHOA CAMARENA BEATRIZ.- CR 220003341 (1); DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA SEGUN JUICIO 2271/2008; FACTURAS: OFICIO $933,315.75
194545 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003338 (1); CAMISAS Y PLAYERAS BORDADAS P/ REGIDORES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS " LUNES CONTIGO Y SABADO COMUN."; FACTURAS: 11081 $6,333.60
194544 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V. LUIS OUSSET R. S.A. DE C.V..- CR 220003333 (1); REPARACION DE MOTOR DE LA LAVADORA DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: B23874 $5,800.00
194543 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROBLES CASTRO CLAUDIA AGUSTINA ROBLES CASTRO CLAUDIA AGUSTINA.- CR 220003328 (1); REALIZACION DE 5 TROFEOS EN BRONCE DENOMINADOS "EL POLIDOR" P/SU ENTREGA EN LOS FESTEJOS DEL 468 ANI; FACTURAS: 612 $8,932.00
194542 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER DE LA PEÑA ANGUIANO FRANCISCO JAVIER.- CR 220003327 (1); REALIZACION DE LA IDEA, CONCEPTO Y DISEÑO DE LA PRESEA DENOMINADO "EL POLIDOR"; FACTURAS: 0411 $11,948.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $11,020.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,162.50
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $340.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $76.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $6,418.86
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $176.61
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $190.01
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $195.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $580.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $380.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $282.84
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $69.90
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $162.40
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,871.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $50.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $966.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $50.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $25.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $190.01
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $285.12
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3,525.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $21.30
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $216.92
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $23.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $11,310.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $190.01
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $180.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3.07
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $75.83
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $144.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $200.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $4,745.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,604.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $26.30
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,252.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $23.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $144.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $696.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $100.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $570.50
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,085.68
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $45.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $144.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,044.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,200.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,276.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,018.40
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,320.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $224.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $75.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $342.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,030.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $4,367.40
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,200.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3,217.45
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $696.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $10,023.58
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,792.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,313.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $241.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $4,640.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,762.88
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $474.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,972.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,972.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $16.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,748.50
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $23.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $520.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $580.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,392.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $8,166.40
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $144.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $180.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $46.60
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $745.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $43.60
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $45.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $45.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $55.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $59.70
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $86.50
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $475.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $172.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $696.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $252.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,160.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $308.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $330.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,610.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $148.20
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,141.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $2,900.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3,596.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $21.30
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $207.64
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $160.93
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $46.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $3,722.00
194541 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400004 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 6315, 41266, 91221, 0008908, 0008953, 0008961, 0009029, 1401, 3809, 91352, 0009165, 41292, 0180, 0009429, $1,231.92
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $20.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $21.20
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $26.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $696.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $128.96
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $211.40
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $95.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $686.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $82.45
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $56.98
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $74.50
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $58.92
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $481.82
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $197.20
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $43.04
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $42.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $68.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $63.29
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $89.08
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $460.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $256.94
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $45.70
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $13.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $23.20
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $79.43
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $15.09
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $133.02
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $49.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $19.99
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $54.01
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $7.52
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $16.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $10.50
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $36.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $66.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $21.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $20.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $61.01
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $18.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $187.92
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $29.80
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $49.70
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $42.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $45.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $5.99
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $38.99
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $2.51
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $69.00
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $11.99
194540 Detalle Factura de click aquí 31/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010003 (1); FONDO REVOLVENTE MO. 3 (15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZODE 2010); FACTURAS: 16483, 16499, 0406, 66008, 16536, 16584, 5491, 16612, 16625, 66190, 66192, 66260, 6060, 3679393, 16692, 16694, 2422, 66361, 21568, 0251 $1,392.00
194537 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO.- CR 220003557 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PROGRAMA "DESPIPORRE INFORMATIVO" DEL 02 MARZO AL 31 DIC. 2010; FACTURAS: 402, 404 $74,999.80
194536 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SAENZ ZARATE FANNY MARIA SAENZ ZARATE FANNY MARIA.- CR 220003556 (1); DEVOLUCION POR SUSTITUCION DE BIEN EMBARGADO QUE SE ORDENA EN OFICIO 875-2 EN JUICIO 1252/2009-2; FACTURAS: OFICIO $16,980.79
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $26.00
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $119.80
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $319.60
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $187.94
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $92.80
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $290.99
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $681.50
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $1,796.84
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $392.60
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $21.72
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $32.90
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $162.91
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $234.00
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $74.64
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $79.90
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $286.00
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $151.37
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $398.10
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $183.29
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $121.90
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $77.90
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $15.00
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $63.80
194535 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300002 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 5569, 4716, 5684, CC07926055, 11833, POSA7-198,959, 9857, 9856, 12591, 11853, 13407, 6581, P0SA7,771,442, P0SA,767,497, 9 $18.90
194534 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220003359 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194533 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220003309 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0467, 0468 $64,400.88
194533 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220003309 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0467, 0468 $64,400.88
194532 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220003230 (1); GUIA ROJI DE GUDALAJARA 2010; FACTURAS: 13467 $1,550.00
100846 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003550 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,184,643.20
100846 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003550 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,592,322.49
100845 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 $15,776.00
100845 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 $15,776.00
100845 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 $15,776.00
100845 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220003543 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2010 FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1513, 1514, 1515, 1516 $15,776.00
100844 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220003313 (1); LICENCIA DE SOFTWARE, RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS AUTODESK Y SERVICIOS COMPROMETIDO 2009; FACTURAS: 66552 $1,220,122.40
100843 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220003254 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 013 $2,146.00
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $467.50
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $457.10
100842 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003334 (1); SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) LO ANTERIOR POR EL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04583293, 04583294, 04583295, 04583299, 04583301, 04583303, 04583304, 04583313, 04583317, 04583319, 04583323, 04583 $467.50
100841 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003311 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA, DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063367 $92,690.65
100839 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11734, 11727, 11735 $3,116.92
100839 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11734, 11727, 11735 $4,113.36
100839 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11734, 11727, 11735 $3,016.00
100838 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13039 $3,150.56
100838 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13039 $348.00
100837 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003471 (1); FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063363 $240,280.73
100836 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003470 (1); FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063361 $55,075.50
100835 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220003466 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE IDENTIFICACIONES PARA EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 8597 $10,440.00
100834 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003457 (1); SUMINISTRO DE 205 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 417237 $938.90
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $462.58
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $1,314.46
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $737.38
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $2,738.84
100833 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003455 (1); SUMINISTRO DE 1394 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 380563, 380562, 380560, 380561, 380564 $1,131.26
100832 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003454 (1); SUMINISTRO DE 72 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 645055 $329.76
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $213.05
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $18,725.02
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $53,070.61
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $23,426.16
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $760.76
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $6,659.15
100831 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220003355 (1); OXIGENO MEDICIAL POR ENERO 2010 FACT. 159208,159923,160191,162663,159087,159795,159948,159913; FACTURAS: 161291,161801, 163910,165249, 159985,160391, 160426,161616, 173412, 173415, 176817 $213.05
100830 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220003308 (1); PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LOS REGIDORES; FACTURAS: 1659 $6,865.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $2,563.60
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $1,856.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $9,500.40
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $6,264.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $10,730.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $11,901.60
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $1,740.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $5,162.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $1,995.20
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $10,672.00
100829 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220259 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3856, 3854, 3853, 3850, 3848, 3846, 3844, 3840, 3839, 3837, 3820 $1,856.00
100828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129179, 129167, 129166 $1,891.30
100828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129179, 129167, 129166 $1,992.16
100828 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129179, 129167, 129166 $6,662.72
100827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20627, 20629 $2,900.00
100827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20627, 20629 $1,345.60
100827 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20627, 20629 $174.00
100826 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6854 $1,677.82
100825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6791, 6746 $11,182.40
100825 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220204 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6791, 6746 $638.00
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $600.88
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $754.00
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $522.00
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $1,821.20
100824 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220202 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4881, 4883, 4884, 4892, 4887 $522.00
100823 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8496, 8510 $10,117.04
100823 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8496, 8510 $1,309.41
100822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1039, 1037, 1036 $464.00
100822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1039, 1037, 1036 $1,160.00
100822 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220200 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PO REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1039, 1037, 1036 $1,392.00
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,310.80
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,182.04
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,716.80
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $509.24
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,547.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $928.00
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $1,995.20
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100821 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15303, 15304, 15305, 15302, 15301, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294, 15293 $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $1,683.25
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $283.20
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $1,973.25
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $1,995.20
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $1,794.25
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $283.18
100820 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220195 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15117, 15139, 15116, 15113, 15112, 15111, 15110, 15109, 15107, 15105, 15104, 15103, 15102, 15101, 15100, 15099, $97.44
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $858.40
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $2,447.60
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $3,132.00
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $1,990.56
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $8,143.20
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $1,946.48
100819 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220194 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2484, 2469, 2480, 2470, 2482, 2465, 2467 $2,293.32
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $873.41
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $873.41
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $989.41
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $1,810.69
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $1,784.44
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $1,999.94
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $989.41
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $3,176.44
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $1,898.13
100818 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23156, 23146, 23122, 23116, 23115, 23110, 23107, 23103, 23101, 23100 $989.41
100817 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003465 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 13142 $2,402,880.00
100816 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003356 (1); COMPRA DE CUADERNOS; FACTURAS: 3060 $83.06
100815 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220003353 (1); COMPRA DE MEDCAMENTOS FACT. 16994; FACTURAS: 16996,16997 $132,697.12
100814 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220003349 (1); BUSCAPINA FEM Y MELOX PLUS; FACTURAS: 8564 $2,003.20
100813 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003344 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88970 $6,235.00
100812 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220003335 (1); ACIDO MURIATICO EN PRESE. DE UN LTO.; FACTURAS: 23378 $313.20
100811 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220003332 (1); COMPRA DE FRAELAS Y GUANTES; FACTURAS: 37882 $3,920.80
100810 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220003326 (1); PLASTE NOVO, VERDE Y TRANSPARENTE KLARITY; FACTURAS: 50698 $18,655.12
100809 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003325 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 79100,79142 $38,327.40
100809 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003325 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 79100,79142 $8,071.44
100809 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220003325 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 79100,79142 $5,492.40
100808 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003324 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55230 $1,194.00
100808 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003324 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55230 $1,631.80
100808 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003324 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 55230 $9,050.52
100807 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V. DAVIS MEDICAL, S.A. DE C.V..- CR 220003323 (1); BOTELLAS DE GEL Y APOSITOS ESTERILIZDOS; FACTURAS: 1319 $51,736.00
100806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 $12,552.92
100806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 $2,658.64
100806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 $38,540.60
100806 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003320 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9418 $1,996.80
100805 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220003319 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 20183,20400 $28,536.60
100805 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V. GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V..- CR 220003319 (1); MAGNA SIN; FACTURAS: 20183,20400 $1,671.60
100804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 $22,383.52
100804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 $2,467.60
100804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 $84,259.12
100804 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003316 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110858 $7,637.76
100803 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220003315 (1); TORRETAS CODIGOS LUMINOSOS INSTALAR; FACTURAS: 32181, 32180 $24,360.00
100803 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220003315 (1); TORRETAS CODIGOS LUMINOSOS INSTALAR; FACTURAS: 32181, 32180 $24,360.00
100802 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220003314 (1); COMPRA DE BATERIAS; FACTURAS: 18102 $15,288.80
100801 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220003312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6972 $11,020.00
100800 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003306 (1); SUMINISTRO DE 236 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 379765 $1,080.88
100798 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220003299 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL ATLAS 13 DE FEB 2010; FACTURAS: 1863 $9,425.00
100797 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220003297 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CULTURALEN PARQUE SOLIDARIDARIDAD 14 FEB 2010; FACTURAS: 1864 $9,425.00
100796 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003284 (1); SUMINISTRO DE 2996 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 644590, 644755 $10,831.70
100796 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003284 (1); SUMINISTRO DE 2996 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 644590, 644755 $2,889.98
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $1,034.80
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $676.60
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $1,194.00
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $278.60
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $636.80
100795 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003281 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67445, 67792 $1,990.00
100794 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003268 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 51119,51171 $6,487.40
100794 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003268 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 51119,51171 $4,218.80
100794 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003268 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 51119,51171 $11,556.20
100793 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220003262 (1); SERVICIO COFFE BRAKE, MUSEO LOPEZ PORTILLO, 10 DE MARZO, EVENTO CALENDARIO JUEGOS PANAMERICANOS 2011; FACTURAS: 1122 $2,668.00
100790 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220002963 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 1711 $10,422.60
100789 Detalle Factura de click aquí 30/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220002821 (1); IMPRESION DE POSTALES PAPEL CARTULINA; FACTURAS: 17383 $1,484.57
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $94.30
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $370.90
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $153.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $61.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $79.80
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $88.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $47.10
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $232.30
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $690.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $104.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $974.40
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $2,720.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $325.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $36.60
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $145.00
194529 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 SINDICATURA.; FACTURAS: 9621, 145013, 7366803, 46950, 16456, 10368, 1669, 158757, 722, 7909931, 10587, 13712, 47171, 392 $213.00
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $1,624.00
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $1,983.60
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $881.60
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $1,624.00
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $870.00
194528 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220241 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1343, 1337, 1338, 1340, 1344 $3,364.00
194527 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS DREAM EVENTS, S.A. DE C.V. DREAM EVENTS, S.A. DE C.V..- CR 220003350 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO VISITA DE RIGOBERTA MENCHU; FACTURAS: 008 $12,180.00
194526 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003310 (1); SERVICIO DE BANQUETE SIMPOSIO, SERVICIO DE MOBILIARIO DEL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0598, 0599 $79,999.99
194526 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003310 (1); SERVICIO DE BANQUETE SIMPOSIO, SERVICIO DE MOBILIARIO DEL 4 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0598, 0599 $99,999.99
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $800.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $1,477.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $79.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $69.60
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $723.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $213.50
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $540.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $45.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $443.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $1,373.00
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $535.92
194525 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220003196 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2010.; FACTURAS: 4110577, 4110575, 1, 7250, 415181, 55193, 123615, 939, 940, 11981, 264478, 24379 $442.00
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $440.15
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $178.70
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $688.69
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $112.00
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $139.20
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $120.00
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $49.90
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $120.00
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $127.90
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $995.90
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $118.32
194524 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010002 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0408, 20239, 7,079,689, 7,193,126, 356, 9684, 9688, 15494, 7,615,836, 45565, 45568, 40055 $78.00
194523 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 246, 243 $1,200.00
194523 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 246, 243 $4,120.98
194522 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE ESPINOZA RODRIGUEZ ALMENDRA RENE.- CR 220003358 (1); CONJUNTO DE 2 Y 3 PIEZAS; FACTURAS: 0292 $59,843.82
194521 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. APLICACIONES EN COMUNICACION Y SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR 220003352 (1); POLIZA DE SERVICIO ASISTEL POR MARZO Y ABRIL 2010; FACTURAS: 045 $49,666.66
194520 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220003348 (1); PRESENTACION DEL LIBRO "LA CRESTA DE LA OLA" EL DIA 12 DE MARZO 2010 EN EL LARVA; FACTURAS: 725 $2,188.68
194519 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220003345 (1); SEKURIT HI TRAN 85W140; FACTURAS: 799 $29,218.08
194518 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220003343 (1); EMPAQUES DE CARTER PARA MOTOR; FACTURAS: 2494 $744.72
194517 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003342 (1); ACEITE PARA MOP Y BOLSAS DE PLASTICO; FACTURAS: 8322 $312.36
194516 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V. PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220003337 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA; FACTURAS: 0848 $117,740.00
194515 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003331 (1); RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARA; FACTURAS: 2603 $14,337.60
194514 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO.- CR 220003330 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE VOZ INSTITUCIONAL; FACTURAS: 1011 $62,640.00
194513 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220003318 (1); BUSCAPINA COMPUESTA Y CLORAFENICOL GOTAS; FACTURAS: 115090 $356.84
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $1,916.90
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $1,233.08
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $303.92
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $2,345.10
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $109.83
194512 Detalle Factura de click aquí 29/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220003317 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0966, 0968, 0969, 0970, 0971, 0943 $68.51
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $760.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $67.25
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $112.50
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $59.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $56.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $299.97
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $371.20
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $686.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $1,252.80
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $232.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $109.50
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $80.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $50.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $742.40
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $651.92
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $14.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $42.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $196.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $56.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $60.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $145.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $300.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $665.55
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $471.48
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $152.50
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $61.90
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $210.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $182.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $48.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $145.99
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $762.01
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $742.40
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $84.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $665.55
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $42.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $38.45
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $197.70
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $223.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $377.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $305.87
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $84.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $3,538.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $162.52
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $107.11
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $684.40
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $56.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $3,016.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $107.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $1,391.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $69.99
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $56.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $38.60
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $10.39
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $858.00
194511 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 04; FACTURAS: 12565, 262808, 697,969, 706,911, 759,458, 1775, 759,846, 5467, 7347, 5594, 5696, 5765, 19787, 6359, 18701, 144735, 145644, 145643, 145899, 146105, 12938, 146188, 146187, 146 $75.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $3,001.50
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $19.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $19.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $928.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $19.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $552.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $19.00
194510 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220228 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y VINIL PARA NUEVA IMAGEN; FACTURAS: 1051, 222, XHB232679, DRA60149, DRA60033, DRA60172, DRA60011, 6519 $18.00
194509 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V. PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V..- CR 220003479 (1); COMPRA DE BOLIGRAFOS METALICOS QUE SE ENTREGARON DURANTE SIMPOSIO DE EMBAJADORES; FACTURAS: 49728 $15,622.88
194508 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V. PUBLIGRAPHICS S.A. DE C.V..- CR 220003477 (1); COMPRA DE CARPETAS TAMAÑO CARTA EN CURPIEL QUE SE ENTREGARON DURANTE SIMPOSIO DE EMBAJADORES; FACTURAS: 49712 $23,200.00
194507 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220003307 (1); IMPRESION DE 2,800 TARJETAS DE PRESENTACION DE ASESORES DE REGIDOR Y 500 TARJETAS DE REGIDORAS; FACTURAS: 0786 $4,906.80
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,693.60
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,264.40
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,589.20
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,693.60
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,624.00
194506 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 726, 727, 730, 731, 734, 735 $1,566.00
194505 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUIRRE PEREZ ROSALIA AGUIRRE PEREZ ROSALIA.- CR 220003304 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 52/2010 OFICIO 100/2010; FACTURAS: RECIBO $333.04
194504 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220003291 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
194503 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003280 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE QUE SE EFECTUARON VIA ELECTRONICA Y DE CALCULO ERRONEA EL DIA 05/DIC/09; FACTURAS: OFICIO, OFICIO $14,179.50
194503 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220003280 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE QUE SE EFECTUARON VIA ELECTRONICA Y DE CALCULO ERRONEA EL DIA 05/DIC/09; FACTURAS: OFICIO, OFICIO $916.80
194502 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA.- CR 220003277 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TRIOKER" EL 27 DE FEBRERO/2010 EN EVENTO CULTURAL "PASE CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0306 $5,800.00
194501 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220003276 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "GOLDEN GANGA" EL 06 DE MARZO DE 2010 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0142 $4,640.00
194500 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220003275 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MONITORES Y MICROFONIA P/EVENTO EN CTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 892 $9,425.00
194499 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220003274 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION P/EVENTO CULTURAL EN PLAZA CIVICA DE TETLAN EL 13/FEB/2010; FACTURAS: 893 $9,425.00
194498 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ MATEOS JOSE FELIX LOPEZ MATEOS JOSE FELIX.- CR 220003264 (1); COMPRA DE TACOS PARA EVENTO ENTREGA DE OBRA PROGRAMA "ESPACIOS PUBLICOS"; FACTURAS: 808 $2,000.00
194497 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220003261 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194496 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220003260 (1); APOYO DEL MES DE ABRIL DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194495 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $46,597.20
194495 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $705.00
194495 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $480.00
194495 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO PARTIDA CABALLERO LEOPOLDO.- CR 220003186 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,471.83
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,784.90
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $78.33
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $53.33
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $6,833.85
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,732.70
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $681.28
194494 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220003215 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $68,128.32
194493 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BELTRAN EVERARDO SANDOVAL BELTRAN EVERARDO.- CR 220003203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $701.15
194493 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BELTRAN EVERARDO SANDOVAL BELTRAN EVERARDO.- CR 220003203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $173.17
194493 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BELTRAN EVERARDO SANDOVAL BELTRAN EVERARDO.- CR 220003203 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,759.92
194492 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220003201 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $15,035.22
194491 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALFARO ALATORRE EDUARDO ALFARO ALATORRE EDUARDO.- CR 220003169 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $183,241.50
194490 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $322.13
194490 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31.33
194490 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $21.33
194490 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220003155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $380.29
194489 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $380.29
194489 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $322.13
194489 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31.33
194489 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE GONZALEZ RODRIGUEZ ERENDIRA LIZETTE.- CR 220003154 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $21.33
194488 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $644.26
194488 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $62.66
194488 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $42.66
194488 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA ESPINOZA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA.- CR 220003152 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $425.03
194474 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220003294 (1); CEMENTO GRIS EN SACO; FACTURAS: 43012 $4,872.00
194473 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220003290 (1); BAYLETON FUNGICIDA, PATRON CG Y COSTALES DE UREA GRANULADO; FACTURAS: 0281 $26,161.90
194472 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220003282 (1); ESTUDIOS ANTIDOPING DE 6 PARAMETRO; FACTURAS: 1665 $50,750.00
194471 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003272 (1); FRANELA COLOR ROJO; FACTURAS: 29909 $361.92
194470 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220003270 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 27699, 27700 $736,946.74
194470 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220003270 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 27699, 27700 $196,278.21
194469 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220003267 (1); TONER PANASONIC P/KX-FLB801/811/851; FACTURAS: 4798 $2,195.11
194468 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003259 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 290 $49,555.20
194467 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220003257 (1); BANDERA FLUORESCENTE DE MALLA; FACTURAS: 4321 $2,760.80
100788 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174853, 175203 $1,159.94
100788 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 174853, 175203 $1,082.69
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $97.44
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $150.80
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $4,405.52
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $1,674.44
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $580.00
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $97.44
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $4,590.68
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $5,100.78
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $8,003.48
100787 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220198 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4118, 4117, 4116, 4112, 4110, 4109, 4108, 4107, 4101, 4119 $97.44
100786 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13004, 13007 $5,062.24
100786 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13004, 13007 $348.00
100786 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13004, 13007 $5,570.38
100785 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2447 $1,547.44
100784 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6906, 6907 $2,018.98
100784 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6906, 6907 $1,410.56
100783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 $928.00
100783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 $1,658.80
100783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 $182.12
100783 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11714, 11712, 11709, 11710 $2,496.32
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $6,275.60
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $429.20
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $822.44
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $1,598.48
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $2,262.00
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $5,351.08
100782 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220042 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2397, 2398, 2399, 2401, 2405, 2403, 2402 $2,865.20
100781 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220003329 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV PROG. FRENTE AL PODER DEL 17-FEB A 31-DIC 2010; FACTURAS: 0582 $70,000.00
100780 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003302 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21527 $48,020.75
100779 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220003298 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8986 $3,387.20
100778 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220003289 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10870 $2,149.20
100778 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220003289 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10870 $6,081.44
100777 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003286 (1); PENSION DE 70 UNIDADES OFICIALES QUE SE RESGUARDAN EN EL ESTAC. DELEGACION REFORMA PROM. SOCIAL; FACTURAS: 12645 $11,550.00
100776 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 $2,189.00
100776 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 $7,044.60
100776 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 $78,314.20
100776 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003283 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83369 $8,211.84
100775 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88608, 88866, 87634 $1,609.27
100775 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88608, 88866, 87634 $3,807.58
100775 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003279 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88608, 88866, 87634 $1,195.50
100774 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 $150,137.84
100774 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 $2,587.00
100774 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 $75,380.56
100774 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003273 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46908,46909,46910,46911,46921,46938,46922,46995,46996; FACTURAS: 46997,46998 $1,164.80
100773 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220003271 (1); HOJAS T/CARTA FOTOBOND; FACTURAS: 42651 $1,934.16
100772 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220003269 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 13232 $9,117.60
100771 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 $2,491.48
100771 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 $5,054.60
100771 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 $55,391.40
100771 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220003266 (1); MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174386,387 $1,664.00
100770 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003258 (1); MAGNA SIN FACT. 44911, 44912, 44913, 24281; FACTURAS: 24282,24283 $97,374.68
100770 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003258 (1); MAGNA SIN FACT. 44911, 44912, 44913, 24281; FACTURAS: 24282,24283 $6,622.72
100770 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003258 (1); MAGNA SIN FACT. 44911, 44912, 44913, 24281; FACTURAS: 24282,24283 $27,048.08
100769 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003253 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04558872 $461.00
100768 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220003252 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 5503 $23,946.85
100767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220003250 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3333, 3325 $22,254.60
100767 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220003250 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3333, 3325 $1,670.40
100766 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003249 (1); SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 643912 $2,061.00
100765 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220003246 (1); TONER HP NEGRO; FACTURAS: 31922 $3,538.00
100764 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003245 (1); PAPEL BOND PREMIER; FACTURAS: 49198 $341.04
100763 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220003243 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 01566661 $70,655.77
100759 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003228 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3023 $1,999.45
100758 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220003226 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION,ESCENARIO BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 20 DE MZO.; FACTURAS: 4458, 4459 $17,400.00
100758 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220003226 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION,ESCENARIO BACKLINE Y PLANTA DE LUZ DEL 20 DE MZO.; FACTURAS: 4458, 4459 $23,200.00
100755 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220003222 (1); TIJERA PARA PODA A DOS MANOS; FACTURAS: 3651 $9,500.40
100743 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220003194 (1); COMPRA DE COLCHONETA DE HULE; FACTURAS: 29138 $5,753.60
100742 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003190 (1); REPARACIONES NECESARIAS EN LA COCINA DE PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 720 $6,977.92
100741 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220003182 (1); ESMALTE CANTARI II REGULAR; FACTURAS: 1947 $9,189.52
100740 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MORA VELASCO VERONICA MORA VELASCO VERONICA.- CR 220003133 (1); HOJAS CARTA IMPRESAS; FACTURAS: 2183 $2,436.00
100739 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003112 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA CONVOCATORIA D/LA SESION ORD.DE LA CONF.NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 48800, 1393872957520 $116.00
100739 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003112 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA CONVOCATORIA D/LA SESION ORD.DE LA CONF.NAC.D/SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 48800, 1393872957520 $3,674.72
100738 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003108 (1); PAGO DEL MES DE MARZO/2010 DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 07063360 $7,073.23
100737 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002694 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SECRETARIO PRIVADO Y EL JEFE DE ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MPA; FACTURAS: 3844 $315.52
100737 Detalle Factura de click aquí 26/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002694 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL SECRETARIO PRIVADO Y EL JEFE DE ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MPA; FACTURAS: 3844 $1,044.00
194464 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 306 $9,994.56
194464 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 304, 306 $10,275.28
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $10,554.71
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $492.07
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $7,788.24
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $4,616.80
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $5,891.64
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $2,162.24
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $4,200.94
194463 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220197 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14570, 14568, 14567, 14565, 14571, 14569, 14572, 14574 $7,537.10
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $8,068.96
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $3,352.40
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $2,621.60
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $2,227.20
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $5,011.20
194462 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 867, 866, 863, 862, 853, 845 $1,392.00
194461 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220003251 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/EVENTO CULTURAL EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE EL 13 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 4307 $10,960.84
194460 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL.- CR 220003248 (1); RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EVENTO EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0220 $8,254.00
194459 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL.- CR 220003247 (1); SERV. DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO EN CENTRO CULTURAL OBLATOS EL 13 DE FEBRERO/2010; FACTURAS: 0224 $10,065.00
194458 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL.- CR 220003244 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO EN CENTRO COMUNITARIO INFONAVIT EL SAUZ EL 14/FEB/2010; FACTURAS: 0225 $9,976.00
194456 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LATIN ID, S.A. DE C.V. LATIN ID, S.A. DE C.V..- CR 220003240 (1); CINTA YMCKO P/DA RODILLO; FACTURAS: 08039 $5,284.09
194451 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220003219 (1); LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPINION; FACTURAS: 0037 $116,000.00
194450 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA FONSECA LUIS E. GARCIA FONSECA LUIS E..- CR 220003205 (1); DEVOLUCION DE PAGOS POR AVALUOS CATASTRALES CON NUMEROS DE FOLIOS C6905 Y C6906; FACTURAS: RECIBO $464.00
194449 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CALZADILLAS MONTALBO PAOLA CALZADILLAS MONTALBO PAOLA.- CR 220003204 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $483.20
194449 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CALZADILLAS MONTALBO PAOLA CALZADILLAS MONTALBO PAOLA.- CR 220003204 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $47.00
194449 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CALZADILLAS MONTALBO PAOLA CALZADILLAS MONTALBO PAOLA.- CR 220003204 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $32.00
194449 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CALZADILLAS MONTALBO PAOLA CALZADILLAS MONTALBO PAOLA.- CR 220003204 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $402.66
194448 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V. BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V..- CR 220003202 (1); CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 2738 $1,767.84
194447 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO BALDERAS JIMENEZ CUAHTEMOC BALDERAS JIMENEZ CUAHTEMOC.- CR 220003198 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 48020; FACTURAS: 1307, 1308 $1,856.00
194447 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO BALDERAS JIMENEZ CUAHTEMOC BALDERAS JIMENEZ CUAHTEMOC.- CR 220003198 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 48020; FACTURAS: 1307, 1308 $1,856.00
194446 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220003195 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $141,474.66
194445 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220003193 (1); SERVICIO DE REPARACION DE DRENAJE Y TUBERIA DE TARJAS NECESARIO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICPAL; FACTURAS: 000566 $3,538.00
194444 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA CORIA OCTAVIO RUVALCABA CORIA OCTAVIO.- CR 220003168 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $77,112.00
194443 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PALOMARES RODRIGUEZ ERICK GONZALO PALOMARES RODRIGUEZ ERICK GONZALO.- CR 220003166 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $65,808.47
194442 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARRASCO VALDEZ JAVIER EDUARDO CARRASCO VALDEZ JAVIER EDUARDO.- CR 220003164 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $89,418.42
194441 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RENDON IBARRA ALFREDO RENDON IBARRA ALFREDO.- CR 220003163 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,774.88
194440 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ AVILA FERNANDO GOMEZ AVILA FERNANDO.- CR 220003161 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $49,347.30
194439 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ AVILA ANA LAURA CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220003160 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $32.00
194439 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ AVILA ANA LAURA CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220003160 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $402.66
194439 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ AVILA ANA LAURA CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220003160 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $483.20
194439 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ AVILA ANA LAURA CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220003160 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $47.00
194438 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH.- CR 220003158 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $644.26
194438 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH.- CR 220003158 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $62.66
194438 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH.- CR 220003158 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $42.66
194438 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH PEREZ DELGADILLO BRENDA ELIZABETH.- CR 220003158 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $425.03
194437 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA OROCIO MARIA ISABEL IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220003157 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $322.13
194437 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA OROCIO MARIA ISABEL IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220003157 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31.33
194437 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA OROCIO MARIA ISABEL IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220003157 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $21.33
194437 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA OROCIO MARIA ISABEL IBARRA OROCIO MARIA ISABEL.- CR 220003157 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $380.29
194436 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220003151 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $644.26
194436 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220003151 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $62.66
194436 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220003151 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $42.66
194436 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH GIL CERVANTES LORENA ELIZABETH.- CR 220003151 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $425.03
194435 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA TORRES RAMIRO ESPINOZA TORRES RAMIRO.- CR 220003148 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $33,635.77
194434 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA GUTIERREZ MAIRA CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,743.53
194434 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA GUTIERREZ MAIRA CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $109.66
194434 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA GUTIERREZ MAIRA CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $74.66
194434 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA GUTIERREZ MAIRA CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $381.04
194434 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA GUTIERREZ MAIRA CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $148.93
194434 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA GUTIERREZ MAIRA CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $35.27
194434 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARRANZA GUTIERREZ MAIRA CARRANZA GUTIERREZ MAIRA.- CR 220003145 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $41,153.00
194433 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003132 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL QUE APOYA EN DIVERSOS PROGRAMAS EN EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: 36571, 36598, 36600 $2,825.76
194433 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003132 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL QUE APOYA EN DIVERSOS PROGRAMAS EN EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: 36571, 36598, 36600 $1,009.20
194433 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220003132 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL QUE APOYA EN DIVERSOS PROGRAMAS EN EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: 36571, 36598, 36600 $4,036.80
194432 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220003131 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/DAMA, P/PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS" Y 15 MANTELES; FACTURAS: 0316, 0317 $730.80
194432 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220003131 (1); COMPRA DE PLAYERAS P/DAMA, P/PERSONAL QUE APOYA EN EVENTOS "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS" Y 15 MANTELES; FACTURAS: 0316, 0317 $2,523.00
194431 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003124 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 289 $43,987.20
194430 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL PEREA ASCENCIO VERONICA PEREA ASCENCIO VERONICA.- CR 220003115 (1); ELABORACION E IMPRESION DE 5 LONAS P/PROGRAMA "VIERNES DE CUARESMA" Y 1 P/ACTIVIDADES DE COPLADEMUN; FACTURAS: 0054, 0055 $1,566.00
194430 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL PEREA ASCENCIO VERONICA PEREA ASCENCIO VERONICA.- CR 220003115 (1); ELABORACION E IMPRESION DE 5 LONAS P/PROGRAMA "VIERNES DE CUARESMA" Y 1 P/ACTIVIDADES DE COPLADEMUN; FACTURAS: 0054, 0055 $1,635.60
194429 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220003101 (1); ELABORACION DE 3 SELLOS TROQUELADOS P/LA SECCION JURIDICA Y EL DEPTO DE CERTIFICACIONES DE CATASTRO; FACTURAS: 0079 $2,940.60
194428 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220002990 (1); DEVOLUCION POR BONIFICACION DE COMISIONES DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO $3,588.00
194427 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 $369.20
194427 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 $242.00
194427 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 $229.00
194427 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 $755.00
194427 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 $98.50
194427 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200005 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 33319, 30556, A312702, 39108, 25959, 1389433 $1,784.08
194426 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220003340 (1); PRESENTACION GRUPO BABASONICOS EL 25 DE MARZO, EXPLANADA CABAÑAS, EVENTO "CULTURA LIBRE"; FACTURAS: 0025 $380,830.19
194424 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 $348.00
194424 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 $452.40
194424 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 $696.00
194424 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 $452.40
194424 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 $228.00
194424 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220211 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 531, 609, 12008, 7622, 12004, XHB230723 $812.00
194423 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 $75.20
194423 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 $754.00
194423 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 $673.00
194423 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 $1,648.00
194423 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 $166.00
194423 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010007 (1); 1ER FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: POSA6,664,763, OBL 3887, 6319, 2206, 51486, GAQSA 18087 $102.00
194420 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 220003094 (1); CONSUMO DE LTS. DE MAGNA; FACTURAS: 97745 $200.02
100660 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 $984.70
100660 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 $1,630.48
100660 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 $993.86
100660 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 $824.40
100660 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003188 (1); SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379967, 379968, 379966, 379969, 379970 $2,821.28
100659 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003187 (1); SUMINISTRO DE 26 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 643733 $135.98
100658 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003185 (1); SUMINISTRO DE 751 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 644637, 644319 $1,154.16
100658 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003185 (1); SUMINISTRO DE 751 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 644637, 644319 $2,285.42
100657 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003183 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA NECESARIA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO; FACTURAS: 715 $2,505.60
100656 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003181 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 04553393 $287.14
100655 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220003180 (1); ADECUACIONES NECESARIAS EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 713 $5,742.00
100654 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220003003 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D.; FACTURAS: 0117 $381,860.00
100653 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION COM PLANEACION URBANA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C..- CR 220001891 (1); PAGO DE LA INSCRIPCION DE SINDES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010; FACTURAS: OFICIO $38,000.00
100651 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3327, 3336, 3334 $2,258.52
100651 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3327, 3336, 3334 $1,853.68
100651 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3327, 3336, 3334 $4,762.96
100650 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003287 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0984 $5,334,192.36
100649 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220003285 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2010,; FACTURAS: 12895 $5,148,939.98
100648 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220003162 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTO FIESTA DE LA MUSICA DEL 20 DE MZO. 2010; FACTURAS: 921 $58,185.60
100647 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003153 (1); PZAS. PALAS CUADRADAS; FACTURAS: 21441 $1,106.64
100646 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003147 (1); TONER Y CABEZAL HP; FACTURAS: 34058, 34318 $2,832.72
100646 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003147 (1); TONER Y CABEZAL HP; FACTURAS: 34058, 34318 $9,235.92
100645 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220003136 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 20159 $484.42
100644 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003135 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88467 $1,995.78
100643 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220003123 (1); FIBRA VERDE CHICA; FACTURAS: 11957 $371.20
100642 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003100 (1); COMPRA DE REFEACCIONES; FACTURAS: 21482 $2,179.64
100641 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003083 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88606 $2,668.92
100640 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220003081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14171, 14168 $9,860.00
100640 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220003081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14171, 14168 $9,280.00
100639 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220003071 (1); CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 10 AL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 917 $242,486.40
100638 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220003051 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 1972 $37,955.20
100637 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003015 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 103762, 102694 $120.50
100637 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220003015 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 103762, 102694 $249.52
100636 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220003013 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 18631 $2,513.95
100635 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003010 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 96480 $2,807.20
100634 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220003006 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP; FACTURAS: 34151 $8,126.96
100633 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003004 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88142, 88532, 88610 $283.62
100633 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003004 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88142, 88532, 88610 $355.02
100633 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220003004 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88142, 88532, 88610 $1,036.69
100632 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220002998 (1); COMPRA DE CD'S; FACTURAS: 31735 $2,111.20
100631 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220002997 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 36075, 36074 $3,327.23
100631 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220002997 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 36075, 36074 $7,763.53
100630 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 220002992 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0077 $12,180.00
100629 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220002965 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13857 $3,799.19
100628 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88381, 87633, 88383, 88533 $305.31
100628 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88381, 87633, 88383, 88533 $1,061.13
100628 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88381, 87633, 88383, 88533 $2,004.02
100628 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002956 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 88381, 87633, 88383, 88533 $3,194.02
100627 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002949 (1); ARREDAMIENTO DE SISTEMA UBICA LX GDL; FACTURAS: 1008 $150,000.00
100626 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220002930 (1); BATA INDUSTRIAL, CAMISAS, PANTALONES, GORRAS Y CHALECOS; FACTURAS: 3697 $31,702.80
100625 Detalle Factura de click aquí 25/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220002920 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 154 $8,075.00
194418 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS GARCIA ACUÑA REBECA GARCIA ACUÑA REBECA.- CR 220003292 (1); EDECANES PARA EL EVENTO 468 ANIVERSARIO DE GDL. EL 14 DE FEBRERO, O.C. 1061; FACTURAS: 204 $27,840.00
194417 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ JESICA PATRICIA CISNEROS LOPEZ JESICA PATRICIA.- CR 220003179 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES LOS DIAS 07,14,21 Y 28 DE FEB/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0253 $7,888.00
194416 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS LOPEZ MATAMOROS ALBERTO LOPEZ MATAMOROS ALBERTO.- CR 220003171 (1); DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE AMPARO 1751/2009; FACTURAS: OFICIO $78,616.00
194415 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220003150 (1); CEMENTO GRIS EN SACO; FACTURAS: 43015 $4,872.00
194414 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220003149 (1); UNA PRESENTACION DE ARTISTA PREFUSE 73; FACTURAS: 105 $106,720.00
194413 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220003142 (1); TOLDOS ARABES, TABLONES Y SILLAS; FACTURAS: 015 $15,660.00
194412 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH.- CR 220003139 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES DEL 20 DE MZO. 2010 EVENTO FIESTAS DE LA MUSICA; FACTURAS: 0406 $25,752.00
194411 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220003126 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 054 $8,075.00
194410 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220003117 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0220 $7,650.00
194409 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003092 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 8310, 8312, 8311 $278.40
194409 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003092 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 8310, 8312, 8311 $64.73
194409 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220003092 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 8310, 8312, 8311 $139.20
194408 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C..- CR 220003085 (1); 1ER. LUGAR "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2010", DECRETO D/03/09/10; FACTURAS: OFICIO $109,613.92
194407 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA, A.C. NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA, A.C..- CR 220003070 (1); 3ER. LUGAR "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2010", DECRETO D 03/09/10; FACTURAS: OFICIO $54,779.04
194406 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL JUNTOS POR EL BIENESTAR SOCIAL, A.C. JUNTOS POR EL BIENESTAR SOCIAL, A.C..- CR 220003069 (1); 2DO. LUGAR "PREMIO AL MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2010", DECRETO D 03/09/10; FACTURAS: OFICIO $82,196.48
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $32,316.44
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $483,127.82
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $188,364.86
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $17,191.20
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $5,730.40
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $517,785.72
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $9,500.40
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $26,106.38
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $-11.02
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $11,310.00
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $309,210.18
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $387,165.66
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $173,421.74
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $11,310.00
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $46,748.00
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $108,899.64
194405 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220003172 (1); SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO EMULSION 19,426 LTS. Y 1,991 TONS. DE CONCRETO ASFALTICO BACHEO Y PAV.; FACTURAS: 39460, 39462, 39461, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39472, 39473, 39474, 39475, 3947 $12,365.60
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $278.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $199.98
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $12,013.46
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $469.57
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $420.13
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $556.80
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $800.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $588.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $407.16
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $229.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $1,800.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $12,180.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $870.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $250.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $120.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $210.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $334.08
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $546.15
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $366.40
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $150.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $194.97
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $140.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $1,363.23
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $150.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $250.00
194404 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 3920, 145514, 145502, 11863, 11751, 11752, 11871, 15294, 14414, 1370964, 03053, 03052, 8611, 37506, 37507, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, 40269 $47.63
194403 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 20902, 12644, 102270 $568.40
194403 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 20902, 12644, 102270 $81.50
194403 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 20902, 12644, 102270 $464.00
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $1,751.60
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $99.00
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $1,392.00
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $382.80
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $86.77
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $440.80
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $66.00
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $43.38
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $1,227.72
194402 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES.; FACTURAS: 7178, 5656, 10753, 147203, 232411, 232673, 1733, 69202, 69282, 1205 $107.88
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $65.01
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $700.64
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $240.00
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $115.13
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $1,360.01
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $253.53
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $729.98
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $915.00
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $606.01
194401 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520005 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: GMUSB 144323, 35451, A 45582, 214, 3556, 82409, 82410, 373, 15573, HGBGE76888 $186.00
194400 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17, 16 $2,981.20
194400 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17, 16 $11,971.20
194399 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ MATEOS JOSE FELIX LOPEZ MATEOS JOSE FELIX.- CR 220003125 (1); COMPRA DE TACOS DORADOS P/SER OBSEQUIADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE OBRA DEL PROG. RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 816 $4,000.00
194398 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220003122 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1666 $94,652.84
194397 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ AMARAL JOSE ANDRES LOPEZ AMARAL JOSE ANDRES.- CR 220003116 (1); PAGO POR 1 HORA DE MUSICA EN VIVO P/EVENTO DE ENTREGA DE OBRA DEL PROGRAMA DE "ESPACIOS PUBLICOS"; FACTURAS: 769 $2,900.00
194396 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ JALILI LILIANA VAZQUEZ JALILI LILIANA.- CR 220003114 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "LILIANA JALILI Y TAPATIOS DE LA BAHIA" EL 23 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 012 $3,830.19
194395 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220003113 (1); ALIMENTOS DE PERSONAL QUE APOYO EN LA ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO OPORTUNIDADES; FACTURAS: 735 $3,712.00
194393 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BECERRA FLORES JOSE FRANCISCO BECERRA FLORES JOSE FRANCISCO.- CR 220003089 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FOLIO 328608 DE ESTACIONOMETROS PAGADO EN BANORTE Y EN REFRENDO VEH; FACTURAS: RECIBO $540.00
194392 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220003084 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO POR FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE LA CD DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7552 $4,640.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $116.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $556.80
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $765.60
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $211.90
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $11.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,948.80
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,768.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $680.01
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $151.37
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $68.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $80.95
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $12.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $359.60
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,728.40
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,728.40
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $151.37
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,310.44
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,522.33
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,508.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $112.69
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,612.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $140.36
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,357.20
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $135.87
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $783.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,902.40
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $313.20
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $562.60
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,100.09
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $145.20
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,131.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $486.04
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,855.00
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $545.49
194391 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 3793, 17715, 4382, 236919, 6379, 06527, 06526, 10043, 16889, 400, 05770, 16897, 12766, 4474, 0031, 1111, D1312 $1,334.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,486.50
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,020.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,634.24
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,832.60
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,335.28
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,244.60
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,138.24
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $4,012.60
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $198.03
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,556.25
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,472.80
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $110.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,333.26
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,480.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,663.80
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,155.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,903.76
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,838.60
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $5,951.30
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $511.25
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,745.64
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,994.92
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,244.60
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,298.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,397.92
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $946.47
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,057.90
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,050.70
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,609.60
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,502.20
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $286.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,849.66
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $464.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,520.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,714.86
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,697.38
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,523.36
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,389.20
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,681.50
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,460.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,627.20
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,254.56
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,985.85
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,551.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $4,019.80
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,605.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,803.00
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,698.10
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $3,262.20
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $2,240.94
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $1,989.88
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $672.80
194390 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: A300234, A300233, A300232, A300231, A300230, A300235, FGD258702, FGD259591, FGD260412, FGD261707, FGD263718, AI72984, FGD2 $498.67
194389 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220003189 (1); ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6332 $2,500,000.00
194388 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V. CALIDAD TOTAL TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220003156 (1); COMPRA DE BATAS MEDICAS, PASIVO COMPROMETIDO 2009 (ORDEN 7709) REC. DE MAT. 3201-0031; FACTURAS: 007 $64,892.20
194387 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL COLIN CAMARENA PEDRO COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220003078 (1); GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. FONSECA VILLANUEVA ESTHER; FACTURAS: RECIBO $9,554.96
194386 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220002993 (1); MILARES DE HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 0072, 0073 $1,432.95
194386 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. PRO PROVEEDORA DE RECURSOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220002993 (1); MILARES DE HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 0072, 0073 $2,149.42
194385 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220002825 (1); SERVICIOS DE DESAYUNOS DEL 6 DE MZO. 2010; FACTURAS: 1666 $7,685.58
100606 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 $243.60
100606 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 $3,016.00
100606 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 $2,192.40
100606 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 $1,160.00
100606 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 $324.80
100606 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 $2,552.00
100606 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 $213.44
100606 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220242 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14132, 14130, 14129, 14128, 14127, 14121, 14120, 14116 $1,252.80
100605 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220226 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL COMPRESOR Y GATES; FACTURAS: 16361, 16362 $213.15
100605 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220226 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL COMPRESOR Y GATES; FACTURAS: 16361, 16362 $628.43
100604 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220191 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 9978, 9977 $1,392.00
100604 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220191 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 9978, 9977 $1,392.00
100603 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3530, 3531 $1,160.00
100603 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3530, 3531 $1,392.00
100602 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONSE A TALLERE EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1955, 1956, 1957 $324.80
100602 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONSE A TALLERE EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1955, 1956, 1957 $406.00
100602 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONSE A TALLERE EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1955, 1956, 1957 $464.00
100601 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10268, 128814 $2,793.33
100601 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10268, 128814 $1,891.30
100600 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4850, 4876 $1,798.00
100600 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4850, 4876 $702.03
100599 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10051, 10072 $1,364.01
100599 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10051, 10072 $765.60
100598 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8320, 8363 $204.16
100598 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8320, 8363 $253.20
100597 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 $97.44
100597 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 $1,220.15
100597 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 $97.44
100597 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 $97.44
100597 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 $97.44
100597 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220175 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15090, 15094, 15093, 15091, 15089, 15087 $97.44
100596 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6763, 6778, 6798 $3,793.20
100596 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6763, 6778, 6798 $1,357.20
100596 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6763, 6778, 6798 $4,064.00
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $2,772.40
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $928.00
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $1,403.60
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $3,317.60
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $799.99
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $1,212.20
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $1,392.00
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $1,740.00
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $799.99
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $1,519.19
100595 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10910, 10909, 10908, 10897, 10896, 10894, 10943, 10945, 10946, 10947, 10949 $760.00
100594 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220003288 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 1030 $7,203,536.00
100592 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220003119 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 4695 $8,972,257.66
100591 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003104 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTE; FACTURAS: OFICIO $178,828.71
100591 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003104 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTE; FACTURAS: OFICIO $89,414.53
100590 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003102 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTE; FACTURAS: OFICIO $12,384.66
100589 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003099 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS CARLOS BEUTELSPACHER EN REPRESENTACION DE JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO; FACTURAS: 49434, 1323873253401 $4,555.28
100589 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003099 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS CARLOS BEUTELSPACHER EN REPRESENTACION DE JOSE LUIS CUELLAR A MEXICO; FACTURAS: 49434, 1323873253401 $116.00
100588 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003098 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUDALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTES; FACTURAS: OFICIO $4,808.70
100587 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003096 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTES; FACTURAS: OFICIO $326.10
100587 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220003096 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA POR RETROACTIVOS DE SUELDO PENDIENTES; FACTURAS: OFICIO $163.06
100586 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003093 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2739, 2738, 2737 $349.16
100586 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003093 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2739, 2738, 2737 $1,740.00
100586 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220003093 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2739, 2738, 2737 $4,203.84
100585 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003088 (1); SERV. DE ENLACE CELULAR, REALIZADO POR LOS CONMUTADORES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 04529585 $75,053.00
100584 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220003079 (1); CHALECOS EN GABARDINA ROJA; FACTURAS: 3692 $3,619.20
100583 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS WEBPACK, S.A. DE C.V. WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220003076 (1); SERV. DE MENSAJERIA P/LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES A CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON EL PAGO VIA INT; FACTURAS: 11667 $8,265.00
100582 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003073 (1); SUMINISTRO DE 1267 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 644000, 643564 $5,482.26
100582 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220003073 (1); SUMINISTRO DE 1267 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 644000, 643564 $320.60
100581 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220003072 (1); SUMINISTRO DE 357 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 417022 $1,635.06
100580 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220003063 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4901 $3,190.00
100579 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220003060 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: B-07063362 $5,189.26
100578 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003058 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26167, 26183 $2,681.70
100578 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220003058 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26167, 26183 $1,545.31
100577 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220003017 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA D.G.S.P.G. Y DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 04568783 $1,365.37
100576 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220003012 (1); COMPRA DE DIESEL; FACTURAS: 30104 $116,480.00
100575 Detalle Factura de click aquí 24/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220002918 (1); RENTA DE TARIMA, MONITORES Y MICROFONIA DEL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 4313 $10,960.84
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $437.50
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $1,080.00
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $860.00
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $128.20
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $199.00
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $93.96
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $900.00
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $490.40
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $1,583.40
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $150.00
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $1,120.00
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $186.00
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $24.41
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $113.99
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $134.15
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $279.90
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $63.50
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $978.48
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $10.90
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $208.50
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $78.00
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $227.98
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $1,210.00
194384 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39300002 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 187552, 8203, 4608, 16789, B 199233, 70415, 3385, 3384, HTD9385, A00299787, A00299766, 6097, HTD9898, 186909, 12733, 19692, 187783, 13337, 02699, 23227, 23225, 23229, A $1,361.00
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $28.39
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $132.01
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $700.00
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $49.99
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $477.96
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $309.00
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $545.97
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $23.99
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $2,578.82
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $85.00
194383 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010003 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 31156, 31157, 11446, 022, 61463, 6537, 15457, 7524, 32143 $700.00
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $740.08
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $275.00
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $101.00
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $28.00
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $170.00
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $435.56
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $80.27
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $274.00
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $241.90
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $38.00
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $36.10
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $173.91
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $59.89
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $35.51
194382 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª 091; FACTURAS: D133083, 1894, 39633, B44924, 401206, POSA6387982, D132092, 89106, 1884, 1908, DISP375080, 31077 $83.97
194378 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 220003110 (1); GASTOS VARIOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: AILF15063, 33350, POSA6211106 $941.92
194378 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 220003110 (1); GASTOS VARIOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: AILF15063, 33350, POSA6211106 $181.00
194378 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 220003110 (1); GASTOS VARIOS GENERADOS EN LA DIRECCION DE CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: AILF15063, 33350, POSA6211106 $203.78
194377 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V. NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V..- CR 220003109 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 24259 $1,137.50
194376 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220003107 (1); COMPRA DE CD'S DE 120 MINS.; FACTURAS: PF3111 $811.19
194375 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 220003105 (1); COMPRA DE ACIETE DE 4 TIPOS; FACTURAS: 67794 $9,597.84
194374 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 220003097 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA; FACTURAS: 3019 $3,353.94
194373 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 220003095 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA; FACTURAS: 3016 $3,322.50
194372 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220003067 (1); SERVICIO DE COFFEBREAK; FACTURAS: 4879 $20,000.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $42.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $120.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $67.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $2,784.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $255.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $70.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $268.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $360.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $265.00
194371 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220003059 (1); REEMBOLSO DE GASTOS; FACTURAS: 1972, 29639, 7145, 3747, 11912, 1380163, 1338, 1314, 14497, 12565 $2,784.00
194370 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220003007 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 351 $8,075.00
194369 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003001 (1); SUMINISTRO MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 278, 276 $55,680.00
194369 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220003001 (1); SUMINISTRO MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 278, 276 $65,969.66
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $109.50
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $645.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $99.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $174.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $133.45
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $19.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $250.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $218.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $1,740.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $960.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $750.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $139.25
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $58.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $239.80
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $198.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $70.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $339.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $35.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $118.10
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $121.80
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $14.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $130.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $112.52
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $104.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $12.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $78.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $46.40
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $110.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $237.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $852.00
194368 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300001 (1); REPOSICION DE 1ER. FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D40098, POSA7248316, D132338, 399, POSA7025907, POSA7083528, 48633, 48649, 48694, 48773, 48784, 48794, 958, AJA0004500, 48853, 48892, 404230, A 49056, 48955, $109.00
194367 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 $1,134.80
194367 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 $220.00
194367 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 $1,624.00
194367 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 $1,948.80
194367 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 $278.40
194367 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010003 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 700, 4833, 6571, WADS17572, 701, 703 $1,995.20
194366 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 203909, 27849, 9972, 7759 $81.00
194366 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 203909, 27849, 9972, 7759 $124.24
194366 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 203909, 27849, 9972, 7759 $1,391.13
194366 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 203909, 27849, 9972, 7759 $136.88
194365 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 $1,670.04
194365 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 $1,670.04
194365 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 $4,106.40
194365 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 $1,670.04
194365 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 $1,670.04
194364 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0083, 55048, AAK 0006358 $19.00
194364 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0083, 55048, AAK 0006358 $8,630.40
194364 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0083, 55048, AAK 0006358 $323.22
194361 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003014 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 138, 134, 140, 139 $2,459.32
194361 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003014 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 138, 134, 140, 139 $858.63
194361 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003014 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 138, 134, 140, 139 $2,339.37
194361 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220003014 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 138, 134, 140, 139 $1,986.79
194360 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220003009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0195, 0200 $28,072.00
194360 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220003009 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0195, 0200 $20,062.20
194359 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 $383.32
194359 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 $1,252.80
194359 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 $2,897.80
194359 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 $1,385.98
194359 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 $769.13
194359 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 $303.92
194359 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002999 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0944, 0950, 0922, 0954, 0955, 0956, 0960 $1,310.80
194358 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220002996 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS Y LONAS; FACTURAS: 424, 426 $16,425.60
194358 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220002996 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS Y LONAS; FACTURAS: 424, 426 $34,220.00
194357 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA RIOS JOSE ALONSO MEZA RIOS JOSE ALONSO.- CR 220002995 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
194357 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA RIOS JOSE ALONSO MEZA RIOS JOSE ALONSO.- CR 220002995 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $730.47
194357 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA RIOS JOSE ALONSO MEZA RIOS JOSE ALONSO.- CR 220002995 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $291.02
194356 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS.- CR 220002994 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL DIA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,191.55
194356 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS.- CR 220002994 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL DIA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $876.62
194356 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS DE ARCOS GAETA JUAN CARLOS.- CR 220002994 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL DIA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $176.06
194354 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO SANTANA DARIO AQUINO SANTANA DARIO.- CR 220002985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,461.03
194354 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO SANTANA DARIO AQUINO SANTANA DARIO.- CR 220002985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $582.07
194354 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO SANTANA DARIO AQUINO SANTANA DARIO.- CR 220002985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $116.43
194353 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PALMILLAS MEZA GUSTAVO PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220002984 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,191.55
194353 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PALMILLAS MEZA GUSTAVO PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220002984 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $876.62
194353 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PALMILLAS MEZA GUSTAVO PALMILLAS MEZA GUSTAVO.- CR 220002984 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $176.06
194351 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220002981 (1); ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 603 $8,075.00
194350 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUIZ GUTIERREZ MIRIAM DENIS RUIZ GUTIERREZ MIRIAM DENIS.- CR 220002978 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, EL 19/ENERO/2010; FACTURAS: RECIBO $1,619.79
194349 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002975 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 37391 $5,707.20
194348 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220002971 (1); SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2010, AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO D83/05/09; FACTURAS: S/N $8,893.89
194347 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220002967 (1); CONTRATACION DE UN SEGURO PARA PROETECCION; FACTURAS: 9084144 $38,721.31
194346 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220002962 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 281 $8,075.00
194345 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002960 (1); COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 133, 136, 137, 135 $196.04
194345 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002960 (1); COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 133, 136, 137, 135 $442.66
194345 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002960 (1); COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 133, 136, 137, 135 $638.58
194345 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002960 (1); COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 133, 136, 137, 135 $2,323.48
194344 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220002955 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0752 $7,650.00
194343 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220002954 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0102 $7,650.00
194342 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220002953 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0202 $8,075.00
194341 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220002948 (1); ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 1789 $8,075.00
194340 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C. INSTITUTO FRANCO MEXICANO, A.C..- CR 220002947 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL DE JAZZ "SOPHIE ET LES PAPAZUELS" EL 21/FEB/2010 EN PARQUE SAN JACINT; FACTURAS: 0310 $11,800.00
194339 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MARIN FERNANDO GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220002943 (1); PRESENTACIONES DE TEATRO DE TITERES EL TRICICLO DEL 13 Y 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0433 $5,000.00
194338 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL.- CR 220002941 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO DEL 14 DE FEB. 2010 EN EL MIRADOR INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0218 $8,254.00
194337 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220002940 (1); SERVICIO DE PERIFONEO Y GRABACION PARA VARIOS EVENTOS DEL 9 AL 12 DE FRB. 2010; FACTURAS: 896 $12,000.00
194336 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220002935 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 108 $8,075.00
194335 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220002934 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 237 $8,075.00
194334 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220002925 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 253 $8,075.00
194333 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220002922 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0052 $8,075.00
194332 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 $313.20
194332 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 $266.80
194332 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 $290.00
194332 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR ADM B PATRIMONIALES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 $3,828.00
194332 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR ADM B PATRIMONIALES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 $3,248.00
194332 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 $139.20
194332 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR ADM B PATRIMONIALES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 $6,124.80
194332 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220002833 (1); GASTOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE DIRECCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 27288, 27326, 0465, 533, 0459, 2964, 13627, 13625 $406.00
194331 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ULLOA LOPEZ ISRAEL ULLOA LOPEZ ISRAEL.- CR 220002831 (1); PRESENTACION MUSICAL SAN JUAN PROJECT DEL 14 DE FEB. 2010 DE ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 089 $5,800.00
194330 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA MARIA TERESA OROZCO LOPEZ.- CR 220002829 (1); TALLER DE GISES DEL 2, 9, 16, 23 Y 30 DE ENE. Y 6, 13 Y 20 DE FEB. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 009 $6,496.00
194329 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220002801 (1); RENTA DE TARIMA, MONITORES Y MICROFONIA P/EVENTO CULTURAL EN CTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INFONAVI; FACTURAS: 4312 $10,960.84
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $3,886.00
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $2,420.92
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $4,698.00
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $5,278.00
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $7,992.40
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $4,060.00
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $4,872.00
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $4,570.40
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $4,524.00
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $3,543.80
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $7,484.32
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $3,654.00
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $1,392.00
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $2,737.60
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $1,392.00
100574 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220196 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10972, 10971, 10966, 10951, 10959, 10960, 10961, 10962, 10963, 10943, 10965, 10968, 10974, 10949, 10954, 10958 $1,972.00
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $1,269.04
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $928.00
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $735.44
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $1,779.44
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $97.44
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $97.44
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $928.00
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $1,976.64
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $1,804.96
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $1,357.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $97.44
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $97.44
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $928.00
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $5,370.80
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $3,108.80
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $1,454.64
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $619.44
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $97.44
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $928.00
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $97.44
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $928.00
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $2,721.36
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $9,883.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $928.00
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $928.00
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $928.00
100573 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220172 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15287, 15286, 15285, 15284, 15283, 15282, 15281, 15280, 15279, 15275, 15274, 15272, 15271, 15268, 1526 $487.20
100572 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6804, 6792, 6791, 6787 $1,531.28
100572 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6804, 6792, 6791, 6787 $1,249.16
100572 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6804, 6792, 6791, 6787 $7,748.55
100572 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6804, 6792, 6791, 6787 $295.99
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $2,725.73
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $2,365.24
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $2,057.74
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $1,102.00
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $4,916.18
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $1,102.00
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $1,102.00
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $1,102.00
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $1,339.98
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $1,102.01
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $1,102.00
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $0.01
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $1,466.25
100571 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153385, 154257, 154258, 154464, 154456, 154431, 154365, 154217, 154096, 153775, 153555, 153453, 153496, 1533 $1,102.00
100570 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7276, 7277 $1,000.00
100570 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7276, 7277 $2,800.01
100570 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7276, 7277 $600.87
100569 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2413 $6,809.20
100569 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220109 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2410, 2413 $6,598.08
100568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 $1,566.00
100568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 $821.28
100568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 $1,032.40
100568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 $9,048.00
100568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 $773.72
100568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 $821.28
100568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 $1,972.00
100568 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220023 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10632, 10646, 10661, 10689, 10709, 10710, 10711, 10712 $498.80
100567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003111 (1); COMPRA DE MAGNS SIN FACT. 44915, 44916, 44917; FACTURAS: 44918 $56,898.08
100567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003111 (1); COMPRA DE MAGNS SIN FACT. 44915, 44916, 44917; FACTURAS: 44918 $2,626.80
100567 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220003111 (1); COMPRA DE MAGNS SIN FACT. 44915, 44916, 44917; FACTURAS: 44918 $9,368.92
100566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003106 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50950, 50987, 50993; FACTURAS: 51072 $47,664.48
100566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003106 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50950, 50987, 50993; FACTURAS: 51072 $4,688.44
100566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003106 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50950, 50987, 50993; FACTURAS: 51072 $29,929.56
100566 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220003106 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50950, 50987, 50993; FACTURAS: 51072 $1,664.00
100565 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220003087 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE LOS REGISTROS CIVILES POR FEB. 2010; FACTURAS: 2365 $3,248.00
100564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003077 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46741,46763, 46764, 46765, 46891, 46892, 46893; FACTURAS: 46894 $135,129.08
100564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003077 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46741,46763, 46764, 46765, 46891, 46892, 46893; FACTURAS: 46894 $2,985.00
100564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003077 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46741,46763, 46764, 46765, 46891, 46892, 46893; FACTURAS: 46894 $68,327.12
100564 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220003077 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46741,46763, 46764, 46765, 46891, 46892, 46893; FACTURAS: 46894 $2,745.60
100563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003066 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9416 $11,844.48
100563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003066 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9416 $1,910.40
100563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003066 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9416 $33,777.04
100563 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220003066 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9416 $1,164.80
100562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003065 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55209 $477.60
100562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003065 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55209 $1,671.60
100562 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220003065 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55209 $7,880.40
100561 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003064 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53345, 53349, 53350; FACTURAS: 53353 $54,279.24
100561 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003064 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53345, 53349, 53350; FACTURAS: 53353 $26,196.36
100561 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220003064 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 53345, 53349, 53350; FACTURAS: 53353 $23,237.64
100560 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003062 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110363 $33,933.48
100560 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003062 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110363 $3,303.40
100560 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003062 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110363 $77,846.80
100560 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220003062 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 110363 $5,574.40
100559 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220003057 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22087 $1,339.60
100558 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003016 (1); BOLETO P/PABLO AYALA VILLALOB P/ASISITR A LA REUNION TEC. D/PROYECTO INTEFRATION E/SAO PAULO BRASIL; FACTURAS: 49419, 1333873225291 $19,618.89
100558 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220003016 (1); BOLETO P/PABLO AYALA VILLALOB P/ASISITR A LA REUNION TEC. D/PROYECTO INTEFRATION E/SAO PAULO BRASIL; FACTURAS: 49419, 1333873225291 $116.00
100557 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 $450.72
100557 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 $159.73
100557 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 $173.42
100557 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 $245.04
100557 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220003008 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2966, 2960, 2959, 2967, 2965 $474.32
100556 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220003005 (1); LIQUIDACION DEL 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y; FACTURAS: 1489 $123,909.28
100555 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220003002 (1); PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS POR ENE. 2010; FACTURAS: 52140 $39,566.44
100554 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220003000 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7399, 7427 $1,049.92
100554 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 220003000 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7399, 7427 $50,549.96
100551 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002977 (1); SUMINISTRO DE 970 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 643708 $4,442.60
100550 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002976 (1); SUMINISTRO DE 398 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 643566 $1,822.84
100549 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002973 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES DE COMPUTO; FACTURAS: 4430, 4495 $205.44
100549 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220002973 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES DE COMPUTO; FACTURAS: 4430, 4495 $3,187.21
100548 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220002972 (1); COMPRA DE MICAS Y CORDONES PARA LAS CREDENCIALES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 78455 $5,435.76
100547 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002970 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26052, 26162 $2,370.02
100547 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002970 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 26052, 26162 $85.01
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100546 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002969 (1); PAGO ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES, MES DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 164502, 164486, 164490, 164493, 164506, 164510, 164526, 164527, 164536, 164553, 164554, 164557, 164559, 164565, 164568, 164 $330.00
100545 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002968 (1); SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICA; FACTURAS: 0387184 $346,685.85
100544 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002959 (1); MAGNA SIN FACT. 46716, 46717, 46718; FACTURAS: 46841,46842 $71,433.04
100544 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002959 (1); MAGNA SIN FACT. 46716, 46717, 46718; FACTURAS: 46841,46842 $22,845.40
100543 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002957 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67422 $278.60
100543 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002957 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 67422 $796.00
100542 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002952 (1); SUMINISTRO DE 2417 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 643307 $11,069.86
100541 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220002945 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0155 $200,001.00
100540 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220002942 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL PARA EL KIOSCO DE LA COL. INDEPENDENCIA; FACTURAS: 4305 $10,960.84
100539 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220002923 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 365 $8,075.00
100538 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220002822 (1); RENTA DE ILUMINACION, CABLEADO Y PLANTA DE LUZ EL 06/FEBRERO/2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 2803 $7,342.80
100537 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220002820 (1); RENTA DE 250 METROS DE VALLA DE POPOTE PARA EVENTO "UN BESO POR GUADALAJARA" EL 06/FEBRERO/2010; FACTURAS: 2802 $8,700.00
100536 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220002815 (1); RENTA DE ILUMINACION, PANTALLA, CABLEADO, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 20/FEBRERO/2010; FACTURAS: 2804 $10,440.00
100535 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002814 (1); SELLADOR VICILILICO Y ESMALTE BLANCO; FACTURAS: 567216 $18,073.68
100534 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 $362.50
100534 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 $4,350.00
100534 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 $362.50
100534 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 $435.00
100534 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 $362.50
100534 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 $20,880.00
100534 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 $362.50
100534 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002812 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 17200, 17194, 17190, 17191, 17193, 17189, 17192, 17188 $362.50
100533 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002810 (1); IMPRESION DE VOLANTES, LONAS Y SELLOS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 7106, 7117, 7118 $1,044.00
100533 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002810 (1); IMPRESION DE VOLANTES, LONAS Y SELLOS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 7106, 7117, 7118 $754.00
100533 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002810 (1); IMPRESION DE VOLANTES, LONAS Y SELLOS PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 7106, 7117, 7118 $568.40
100532 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220002805 (1); RENTA DE ILUMINACION, PANTALLA, CABLEADO, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 27 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 2806 $10,440.00
100531 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DESARROLLO URBANO DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220002804 (1); SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VIDEO PROYECTOR MARCA SONY MOD. VPL-ES4, PATRIMONIAL 171789; FACTURAS: 2649 $4,042.60
100530 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220002798 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23205 $5,985.60
100529 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220002797 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES PARA LA DEVELACION DE CARICATURAS ALUSIVAS A LA PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 18767 $2,296.80
100526 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002793 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 230285 $6,732.64
100521 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002772 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 31583 $6,304.60
100520 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 $229.68
100520 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 $452.40
100520 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 $661.20
100520 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 $1,776.20
100520 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 $837.52
100520 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002747 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37658, 37659, 37657, 37461, 37656, 37752 $1,141.44
100519 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220002745 (1); CEPILLO PLASTICO CON CABO DE MADERA; FACTURAS: 8983 $1,740.00
100518 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220002741 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES; FACTURAS: 64675 $57,343.00
100517 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002730 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34724, 34725, 34726 $378.20
100517 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002730 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34724, 34725, 34726 $3,403.38
100517 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002730 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34724, 34725, 34726 $944.24
100516 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220002729 (1); COMPRA DE FOTOCONTROL; FACTURAS: 321697 $5,474.04
100515 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 $2,467.46
100515 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 $3,193.71
100515 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 $1,313.58
100515 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 $2,367.10
100515 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 $3,598.67
100515 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 $487.25
100515 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002728 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 89520, 89518, 89575, 89574, 89573, 89576, 89519 $5,886.54
100514 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220002727 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 80756 $121.80
100513 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL MEDI CUR, S.A. DE C.V. MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220002725 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 12924 $278.40
100512 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SEMEX, S.A. DE C.V. SEMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002718 (1); COMPRA DE VIALETA RAYOLITE CON INSTACION; FACTURAS: 6948, 6947 $97,440.00
100512 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SEMEX, S.A. DE C.V. SEMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002718 (1); COMPRA DE VIALETA RAYOLITE CON INSTACION; FACTURAS: 6948, 6947 $48,720.00
100511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220002715 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151149, 151534 $6,199.47
100511 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220002715 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151149, 151534 $2,360.04
100510 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220002690 (1); SERVICIO DE CONTROL DE FUMIGACION POR FEB. 2010; FACTURAS: 17354 $1,496.40
100509 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002689 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 404, 406 $17,372.51
100509 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002689 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 404, 406 $94,047.00
100508 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220002684 (1); MENETENIMIENTO Y RECARGA A EXTINTORES; FACTURAS: 5364 $1,467.40
100507 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002683 (1); COMPRA DE REFEACCIONES Y FERRETERIA; FACTURAS: 21442, 21462 $340.02
100507 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002683 (1); COMPRA DE REFEACCIONES Y FERRETERIA; FACTURAS: 21442, 21462 $2,275.00
100506 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220002680 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 252089 $2,113.52
100505 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220002679 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8974, 8972 $1,548.60
100505 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220002679 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8974, 8972 $1,728.40
100504 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220002677 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59503, 59446 $61,585.56
100504 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220002677 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59503, 59446 $20,528.52
100503 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220002675 (1); TRARJETA DE MEMORIA; FACTURAS: 13479 $2,090.82
100502 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220002668 (1); CAJA COMPACTADORA, PLUMAS DE PELICANO Y GURAS REPARAR; FACTURAS: 124, 123, 122 $16,820.00
100502 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220002668 (1); CAJA COMPACTADORA, PLUMAS DE PELICANO Y GURAS REPARAR; FACTURAS: 124, 123, 122 $12,586.00
100502 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220002668 (1); CAJA COMPACTADORA, PLUMAS DE PELICANO Y GURAS REPARAR; FACTURAS: 124, 123, 122 $19,140.00
100501 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220002667 (1); REPORTE TELEFONICO Y PERMISO DE CONTINGENCIA; FACTURAS: 0369 $607.84
100500 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220002663 (1); REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA; FACTURAS: 3852 $8,700.00
100499 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002662 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 229496,9497 $11,387.47
100498 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002658 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3315, 3317, 3318 $374.68
100498 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002658 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3315, 3317, 3318 $3,114.26
100498 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220002658 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3315, 3317, 3318 $1,372.28
100497 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002652 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 565835, 567217 $71,277.36
100497 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220002652 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 565835, 567217 $41,562.22
100496 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220002649 (1); COMPRA DE PAPELRIA; FACTURAS: 7468 $3,751.44
100495 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002646 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 555599 $484.88
100494 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220002634 (1); COMPRA DE REAFACCIONES; FACTURAS: 6686, 6687 $31,911.60
100494 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220002634 (1); COMPRA DE REAFACCIONES; FACTURAS: 6686, 6687 $4,698.00
100493 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220002623 (1); COMPRA DE ESTRUCTURAS; FACTURAS: 61873 $435.00
100492 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220002621 (1); PLUMAS DE PELICANO Y GRUAS REPARAR; FACTURAS: 121 $19,140.00
100491 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220002614 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP; FACTURAS: 7454 $1,845.80
100490 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220002612 (1); COMPRA DE JERINGAS; FACTURAS: 16938 $1,879.20
100489 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002602 (1); BALASTRAS Y LAMPARAS O REFLECTOR COMPLETO; FACTURAS: 16632 $3,967.20
100488 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220002600 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 63846 $1,261.62
100487 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002581 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 21471 $34,892.80
100486 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220002577 (1); FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS CHAMPION; FACTURAS: 6677 $2,668.00
100485 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220002571 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 31151 $26,993.20
100484 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002570 (1); BOLSA NEGRA DE VARIAS MEDIDAS; FACTURAS: 17079, 17080, 17081, 17082 $8,700.00
100484 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002570 (1); BOLSA NEGRA DE VARIAS MEDIDAS; FACTURAS: 17079, 17080, 17081, 17082 $1,160.00
100484 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002570 (1); BOLSA NEGRA DE VARIAS MEDIDAS; FACTURAS: 17079, 17080, 17081, 17082 $2,900.00
100484 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220002570 (1); BOLSA NEGRA DE VARIAS MEDIDAS; FACTURAS: 17079, 17080, 17081, 17082 $580.00
100483 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220002561 (1); COMPRA DE MANGUERAS; FACTURAS: 0630 $7,656.00
100482 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002554 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37617, 37555, 37558 $30,380.40
100482 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002554 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37617, 37555, 37558 $709.92
100482 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002554 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 37617, 37555, 37558 $4,318.45
100481 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002553 (1); INYECTOR NAVISTAR; FACTURAS: 23492 $12,180.00
100480 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220002549 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 64629 $13,745.00
100479 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220002546 (1); COMPRA DE BATERIA AA; FACTURAS: 1315526 $250.56
100478 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220002541 (1); COMPRA DE BALASTRA; FACTURAS: 20143 $1,670.40
100477 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220002526 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 153 $2,125.00
100476 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220002523 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 363 $2,550.00
100474 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220002487 (1); SUST. DE CREMA MEMBERS MARK; FACTURAS: 564231 $1,950.00
100473 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220002451 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 0361, 0360 $1,728.40
100473 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220002451 (1); HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 0361, 0360 $2,592.60
100472 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002450 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86977 $1,023.12
100471 Detalle Factura de click aquí 23/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220002443 (1); PASTA PR, CANADA PARA ENGARGOLAR; FACTURAS: 77804 $584.64
194328 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO.- CR 220002769 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,460.96
194328 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO.- CR 220002769 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $582.05
194328 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO SOTELO DE LA TORRE JUAN ALBERTO.- CR 220002769 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $116.42
194327 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220002768 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,191.45
194327 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220002768 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $876.58
194327 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ MARTIN GUADALUPE.- CR 220002768 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $176.05
194326 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO.- CR 220002776 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,467.97
194326 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO.- CR 220002776 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,385.80
194326 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO.- CR 220002776 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $345.41
194326 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO LOPEZ CARBAJAL JOEL OCTAVIO.- CR 220002776 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2010; FACTURAS: OFICIO $37,454.10
194325 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL.- CR 220002771 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,090.20
194325 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL.- CR 220002771 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $836.08
194325 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL MARTIN DEL CAMPO FLORES JOSE MANUEL.- CR 220002771 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $207.34
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $350.00
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $116.00
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $2,000.00
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $70.40
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $181.10
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $14.50
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $279.85
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $487.20
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $214.19
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $788.80
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $2,552.00
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $177.52
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $92.80
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $309.98
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $730.80
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $350.60
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $294.00
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $1,113.60
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $140.00
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $556.80
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $128.50
194322 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010004 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5025, 17868, 403873, 7119, 1293, 146057, 04061, 736, 6566, 1295, 146667, 146666, 39567, 3785, 3792, 7518, 182016, 7 $43.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $198.94
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $153.58
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $77.20
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $186.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $100.34
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $452.40
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $38.44
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $603.20
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $1,867.60
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $19.95
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $242.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $1,037.07
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $165.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $98.60
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $198.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $928.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $638.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $104.64
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $469.80
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $1,587.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $69.40
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $64.73
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $630.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $32.40
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $922.90
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $110.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $1,022.90
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $39.54
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $143.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $231.60
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $109.96
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $231.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $159.38
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $93.83
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $986.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $1,272.52
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $701.92
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $69.90
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $516.11
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $1,565.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $556.80
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $160.98
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $928.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $624.96
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $182.68
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $87.05
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $817.80
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $375.00
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $86.77
194321 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE 2; FACTURAS: 7030, 3261, 3275, 314, 281, 10562, 38828, 17480, 17503, 336320, 3263, 337045, 27721, 316, 2404, 487938, 337333, 284, 561, 12073, 13591, 30359, 12068, 310573, 1411, 561711, 559596, 0612, $46.34
194320 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V..- CR 220002702 (1); IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL; FACTURAS: 29874 $842,160.00
194319 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL MEDELLIN REED ANA LOURDES MEDELLIN REED ANA LOURDES.- CR 220002619 (1); HOJA PARA RASURAR DESECHABLE; FACTURAS: 1341 $208.80
194318 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ SASIA JAVIER QUIROZ SASIA JAVIER.- CR 220002615 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 132 $2,938.17
194317 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220002582 (1); ESTOPA, BROCHA, RODILLO Y EXTENSION DE METAL; FACTURAS: SAI1561,1556, SAI1555 $2,224.79
194317 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V..- CR 220002582 (1); ESTOPA, BROCHA, RODILLO Y EXTENSION DE METAL; FACTURAS: SAI1561,1556, SAI1555 $4,693.36
194316 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 35927, 806, 808, 1696 $3,759.56
194316 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 35927, 806, 808, 1696 $923.00
194316 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 35927, 806, 808, 1696 $180.00
194316 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 35927, 806, 808, 1696 $3,759.56
194315 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220003052 (1); ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN DE MARZO/2010; FACTURAS: 6330 $2,500,000.00
194313 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 $407.03
194313 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 $300.00
194313 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 $263.20
194313 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 $399.00
194313 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 $288.84
194313 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 $81.20
194313 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99397, POSA7454809, 43331, 209537, 7506 $939.60
194312 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100002 (1); GASTO QUE REBASA LOS 2,000.00 OBRAS PUBLICAS SERV DE CERRAJERIA; FACTURAS: 22998 $3,857.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $360.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $542.88
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $2,900.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $835.20
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $139.20
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $125.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $121.80
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $345.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $535.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $90.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $112.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $27.84
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $11,669.60
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $260.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $39.68
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $290.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $210.00
194311 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010003 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL., PERIODO 15 DE ENERO AL 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: 1387, 0028, 29287, 7153, 004264, RECIBO S/N, 145515, 0125, 2027, 10641, 0041, 8083, 146244, 981, 3509, 4 $302.74
194310 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BALTIERRA GARCIA J. JESUS BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,761.54
194310 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS BALTIERRA GARCIA J. JESUS BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $55.84
194310 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS BALTIERRA GARCIA J. JESUS BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $94.00
194310 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS BALTIERRA GARCIA J. JESUS BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $64.00
194310 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BALTIERRA GARCIA J. JESUS BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,470.00
194310 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BALTIERRA GARCIA J. JESUS BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,570.88
194310 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BALTIERRA GARCIA J. JESUS BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $624.76
194310 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BALTIERRA GARCIA J. JESUS BALTIERRA GARCIA J. JESUS.- CR 220002982 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 22 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $85.14
194309 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220002832 (1); EVENTO DEL 28 DE FEB. 2010 EN EL PUENTE DE CALDERON MARIACHI MUJER LATINA; FACTURAS: 0042 $3,499.72
194308 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES LOZANO ERICK FERNANDO MORALES LOZANO ERICK FERNANDO.- CR 220002828 (1); SERV. DE PERIFONEO P/EVENTOS EN COL. INDEPENDENCIA, EN PLAZA CIVICA DE DE MIRAVALLE, EN EL MIRADOR Y; FACTURAS: 052 $12,000.00
194307 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES CABEZA LUIS FLORES CABEZA LUIS.- CR 220002823 (1); PRESENTACION DEL GRUPO KUMBIA KORRUPTERS EL 11 DE FEBRERO DE 2010 EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 0334 $12,000.00
194306 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002819 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 57828 $110,941.82
194305 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220002818 (1); BANDA DE DIRECCION P/STRATUS; FACTURAS: 1173 $1,774.80
194304 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220002816 (1); LITROS DE INSECTICIDA BIO INSECT ORGANICO; FACTURAS: 0273 $45,600.00
194303 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220002813 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 7357, 7358, 7309 $209.38
194303 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220002813 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 7357, 7358, 7309 $513.30
194303 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 220002813 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 7357, 7358, 7309 $626.40
194302 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220002809 (1); ACIETE PARA MOPE Y TRAPEADORES PABILO; FACTURAS: 8300 $876.96
194301 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220002808 (1); LAVADO Y PIMPIEZA DE LONAS UTILIZADAS EN EVENTOS DONDE ASISTE EL PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 3635 $2,714.40
194299 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GUTIERREZ ESTRADA SILVIA GUTIERREZ ESTRADA SILVIA.- CR 220002800 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 007 $102,545.16
194292 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002782 (1); REPARACION DE CORTINA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO PRIVADO DEL EDIFICIO DE DIR. GRAL. PROM. SOC.; FACTURAS: 0288 $3,016.00
194291 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220002777 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 22766, 22765 $139.20
194291 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220002777 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 22766, 22765 $6,043.60
194291 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220002777 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 22766, 22765 $116.00
194291 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220002777 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA EN ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 22766, 22765 $2,900.00
194290 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220002774 (1); IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION P/LA REGIDORA GLORIA JUDIHT ROJAS Y HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA; FACTURAS: 0780 $10,364.60
194289 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $851.92
194289 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $16.75
194289 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $47.00
194289 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $32.00
194289 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $700.00
194289 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,370.98
194289 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $946.67
194289 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO DIAZ MENDOZA MARIO ALEJANDRO.- CR 220002767 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 04 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $127.78
194288 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE.- CR 220002765 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,070.10
194288 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE.- CR 220002765 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $828.04
194288 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE.- CR 220002765 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $205.35
194288 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE TAMAYO MORAN RUBEN ENRIQUE.- CR 220002765 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $54,650.64
194287 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,070.10
194287 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $828.04
194287 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $205.35
194287 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $993.64
194287 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO GOMEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220002764 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $49,682.40
194286 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZCO FRANCO JULIO CESAR VELAZCO FRANCO JULIO CESAR.- CR 220002763 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $26,266.50
194285 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MILANES BARAJAS GERMAN MILANES BARAJAS GERMAN.- CR 220002761 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $248,040.00
194284 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS BARROSO JUAN CARLOS ARIAS BARROSO JUAN CARLOS.- CR 220002760 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,460.96
194284 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS BARROSO JUAN CARLOS ARIAS BARROSO JUAN CARLOS.- CR 220002760 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $582.05
194284 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS BARROSO JUAN CARLOS ARIAS BARROSO JUAN CARLOS.- CR 220002760 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $116.42
194284 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS BARROSO JUAN CARLOS ARIAS BARROSO JUAN CARLOS.- CR 220002760 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $31,557.00
194283 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ CRUZ JUAN LUIS GOMEZ CRUZ JUAN LUIS.- CR 220002759 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE DIC. 2009; FACTURAS: OFICIO $19,582.10
194282 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARRILLO PEDRO RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,980.65
194282 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARRILLO PEDRO RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $18.61
194282 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARRILLO PEDRO RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $78.33
194282 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARRILLO PEDRO RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $53.33
194282 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARRILLO PEDRO RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $413.97
194282 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARRILLO PEDRO RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $160.95
194282 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARRILLO PEDRO RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $35.76
194282 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARRILLO PEDRO RAMIREZ CARRILLO PEDRO.- CR 220002758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $62,593.65
194281 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL.- CR 220002757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $730.51
194281 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL.- CR 220002757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $291.03
194281 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL.- CR 220002757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
194281 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL PAREDES MAYORAL CESAR MIGUEL.- CR 220002757 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $31,558.44
194280 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,065.50
194280 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.00
194280 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $160.00
194280 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,693.95
194280 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $677.58
194280 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $168.04
194280 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO PALOMINO VEGA MARIO ALBERTO.- CR 220002756 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $28,458.50
194279 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS FELIPE RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $15,532.40
194279 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS FELIPE RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.00
194279 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS FELIPE RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $160.00
194279 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS FELIPE RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,471.83
194279 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS FELIPE RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,588.73
194279 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS FELIPE RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $642.00
194279 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS FELIPE RODRIGUEZ MACIAS FELIPE.- CR 220002754 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $139,791.60
194278 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SIGALA GONZALEZ JOSE ANGEL SIGALA GONZALEZ JOSE ANGEL.- CR 220002752 (1); FINIQUITO A QUIN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 16 DE FEB. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,129.92
194277 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA BARAJAS CARLOS GARCIA BARAJAS CARLOS.- CR 220002749 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $79,483.04
194276 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO PEREZ ELISEO SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,987.81
194276 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO PEREZ ELISEO SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $466.66
194276 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO PEREZ ELISEO SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $40.48
194276 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO PEREZ ELISEO SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $109.66
194276 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO PEREZ ELISEO SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $74.66
194276 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO PEREZ ELISEO SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,532.40
194276 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO PEREZ ELISEO SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,009.84
194276 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO PEREZ ELISEO SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $204.46
194276 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO PEREZ ELISEO SERRANO PEREZ ELISEO.- CR 220002748 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $36,817.27
194275 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO.- CR 220002746 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,578.26
194275 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO.- CR 220002746 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,628.67
194275 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO.- CR 220002746 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $655.19
194275 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO HERNANDEZ ROSETE OCTAVIO.- CR 220002746 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $71,045.28
194274 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ CUEVAS SOFIA DEL CARMEN GONZALEZ CUEVAS SOFIA DEL CARMEN.- CR 220002713 (1); PRESENTACION CIRCO CALLEJERO "CABARET CAPRICHO", 12 DE FEB., PLAZA LIBERACION, FESTEJO 468 ANIV. GDL; FACTURAS: 177 B $13,132.08
194273 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002711 (1); ADHERENTE PEGAMENTO; FACTURAS: 7805 $760.00
194272 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002709 (1); MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4126 $4,202.10
194271 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MARIN FERNANDO GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220002704 (1); PRESENTACION DEL TEATRO DE TITERES "EL TRICICLO" EL 27 DE FREBRERO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 432 $4,060.00
194270 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002701 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: G02858, G02866 $1,807.28
194270 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002701 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: G02858, G02866 $2,737.60
194269 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AYALA ROCHA DELIA VIANEY AYALA ROCHA DELIA VIANEY.- CR 220002676 (1); CONVENIO INDEMNIZACION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA 29/10/08 EXPEDIENTE 683/2008; FACTURAS: OFICIO $17,217.00
100454 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 $64.75
100454 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 $324.80
100454 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 $2,563.60
100454 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 $324.80
100454 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7896, 7886, 7736, 7735, 7722 $7,516.80
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $2,860.00
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $3,708.98
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $1,847.50
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $550.00
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $2,000.00
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $97.44
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $97.44
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $97.44
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $290.00
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $3,746.80
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $97.44
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $1,840.00
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $11,000.00
100453 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4068, 4092, 4104, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4091, 4089, 4088, 4087, 4086, 4084 $3,866.51
100452 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23084, 23078, 23075 $989.41
100452 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23084, 23078, 23075 $1,909.88
100452 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23084, 23078, 23075 $1,331.54
100451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220003050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220003049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220003048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220003047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220003046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
100446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220003045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220003044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
100444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220003043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220003042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220003041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
100441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220003040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220003039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220003038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
100438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220003037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220003036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220003035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220003034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220003033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220003032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
100432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220003031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220003030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220003029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220003028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220003027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220003026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220003025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220003024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220003023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
100423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220003022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $2,250.00
100422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220003021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220003020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220003019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220003018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2010 $4,500.00
100418 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002830 (1); SUMINISTRO DE 64 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 642935 $293.12
100417 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002827 (1); SUMINISTRO DE 505 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 643253 $2,312.90
100416 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 $2,381.60
100416 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 $1,511.40
100416 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 $632.04
100416 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 $1,832.00
100416 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 $581.66
100416 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002826 (1); SUMINISTRO DE 1676 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 379330, 379327, 379328, 379329, 379331, 379425 $737.38
100415 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 $12,671.04
100415 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 $13,860.92
100415 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 $236.40
100415 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 $236.40
100415 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 $130,587.36
100415 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220002807 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 69843, 69455, 68532 $5,713.00
100414 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002720 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 130074 $8,310.24
100414 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002720 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 130074 $2,133.28
100414 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002720 (1); COMPRA MAGNA SIN; FACTURAS: 130074 $12,266.36
100413 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220002710 (1); CDABO DE MADERA PARA PALA CARBONERA; FACTURAS: 1264 $3,132.00
100412 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002708 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4875 $1,821.20
100411 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002707 (1); PAGO DE PENSION DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 12566 $11,550.00
100410 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002706 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR Y DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3762, 3765 $562.60
100410 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002706 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR Y DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3762, 3765 $313.20
100410 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002706 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR Y DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3762, 3765 $562.60
100410 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220002706 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SECRETARIA PARTICULAR Y DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3762, 3765 $313.20
100409 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002705 (1); COMPRA DE REFACCIONES, DISPOSITIVOS Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25973, 26048, 26121 $648.00
100409 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002705 (1); COMPRA DE REFACCIONES, DISPOSITIVOS Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25973, 26048, 26121 $780.80
100409 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002705 (1); COMPRA DE REFACCIONES, DISPOSITIVOS Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25973, 26048, 26121 $1,220.01
100408 Detalle Factura de click aquí 19/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002700 (1); COMPRA DE AGENDAS P/ACTIVIDADES DE PERSONAL DE DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION ASI COMO ENMICADOS; FACTURAS: 2734 $2,227.20
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,904.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,404.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,410.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,909.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $1,600.03
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $2,354.40
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $1,968.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,585.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,190.90
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $6,612.20
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $1,982.70
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $1,346.40
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $1,805.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $1,425.00
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194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $1,652.50
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,292.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $2,940.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $2,508.84
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $2,859.36
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $2,178.90
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,086.28
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $2,629.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,936.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,237.00
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $1,346.40
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $3,312.60
194268 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE FEBRERO AL 05 MARZO 2010; FACTURAS: A302496, A302492, A302497, A302495, A302490, A302491, A302494, A302493, 41321CGL, 41320CGL, AI72977, AI72978, AI72976, AI72972, A $4,482.90
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $510.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $493.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $550.84
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $510.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $236.19
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $1,050.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $464.60
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $588.52
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $240.50
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $481.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $507.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $387.41
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $1,200.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $752.01
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $356.06
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $416.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $45.43
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $55.14
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $400.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $1,032.40
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $161.90
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $50.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $173.72
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $313.20
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $68.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $486.62
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $102.97
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $142.99
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $176.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $117.10
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $351.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $326.40
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $767.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $468.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $1,185.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $99.80
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $368.88
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $69.35
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $890.88
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $510.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $572.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $1,508.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $507.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $50.00
194267 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: No. 9110, No. 132, 3969, No. 2610, GMUSF 17831, GMUSF 17832, MR 50315, GMUSF 17885, CIN 5038, 4086, GMUSF 17909, GMUSF 17924, $1,972.00
194266 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220002750 (1); SUBSIDIO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL EDO DE JAL.; FACTURAS: 0251 $8,500.00
194265 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220002695 (1); SERV. DE PERIFONEO Y GRABACION LOS DIAS 27 Y 28 DE FEB/2010 EN EVENTO "ATREVETE Y SUBETE AL ESCENARI; FACTURAS: 900 $2,320.00
194264 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220002693 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 279 $2,550.00
194263 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO.- CR 220002647 (1); FUNCION DE TITERES LA CUCARACHA DEL 13 DE FEB. 2010 EN LA COL. INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0521 $2,735.84
194262 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002631 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PALACIO MUNICIPAL NOV, DIC 2009 Y ENE 2010 O.C. 5631 2009; FACTURAS: 0739, 0741, 0742 $15,352.50
194262 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002631 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PALACIO MUNICIPAL NOV, DIC 2009 Y ENE 2010 O.C. 5631 2009; FACTURAS: 0739, 0741, 0742 $15,352.50
194262 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220002631 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PALACIO MUNICIPAL NOV, DIC 2009 Y ENE 2010 O.C. 5631 2009; FACTURAS: 0739, 0741, 0742 $15,352.50
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $128.00
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $598.00
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $90.00
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $39.00
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $1,856.00
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $104.00
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $104.00
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $248.90
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $96.90
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $609.00
194260 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400002 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5316, 5513, 5694, cc07764293, 23240, 5841, 384, 1313756, cc08443460, 55082, 414 $559.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $10.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $12.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $25.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $127.53
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $48.93
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $933.80
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $290.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $245.05
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $103.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $700.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $245.05
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $97.20
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $135.99
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $288.98
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $55.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $246.66
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $1,067.20
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $50.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $59.30
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $21.60
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $84.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $51.59
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $60.28
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $72.37
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $16.40
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $713.23
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $72.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $50.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $49.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $20.00
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $77.66
194259 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2 (29 DE ENERO AL 02 DE MARZO DE 2010); FACTURAS: 3646, 3449, 34035, 16384, 65685, 5774, 34175, 34259, 35189, 4910, 0063, 16433, 26476, 16441, 23806, 9856, 16481, 34702, 65976, 34909, 19 $74.52
194258 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 $1,554.75
194258 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 $293.33
194258 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 $211.60
194258 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 $486.84
194258 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 $1,131.00
194258 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA6357761, 81432, BADBE-5382, 413973, BADBE-5685, 406 $100.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $86.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $1,144.75
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $140.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $1,205.94
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $603.20
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $84.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $169.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $76.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $377.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $377.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $754.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $500.01
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $172.08
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $626.40
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $696.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $344.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $42.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $126.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $42.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $59.97
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $1,832.80
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $135.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $46.40
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $75.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $1,522.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $157.90
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $205.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $1,730.72
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $196.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $50.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $56.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $235.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $168.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $338.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $84.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $147.42
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $1,436.50
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $591.41
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $59.90
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $167.75
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $1,322.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $70.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $61.60
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $81.70
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $88.99
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $841.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $377.00
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $1,527.14
194257 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 03; FACTURAS: 681, 20871, 5499, 191,264, 30426, 20922, 5620, 12543, 20963, 273, 6523, 489,322, 3154, 678, 841, 180, 14478, 144808, 144809, 3159, 144998, 144999, 18430, 145444, 145445, 957 $504.60
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $700.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $152.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $147.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $392.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $1,658.83
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $110.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $1,415.69
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $528.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $77.40
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $72.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $313.20
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $562.60
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $45.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $298.17
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $42.70
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $811.98
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $98.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $359.26
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $417.99
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $309.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $16.10
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $100.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $121.52
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $55.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $116.60
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $129.00
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194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $215.63
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $496.00
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194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $432.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $464.00
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $119.10
194256 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100001 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 85681, 86043, 857913, 829324, 101479, 130530, 990713, 982144, 3780, 34403, 5041, 5335, 4270, 4340, 4140, 0174, 0179, 0175, 0176, 138765, 1534, 2143, 2131, 27624, $72.00
194255 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 243, 242, 241 $870.00
194255 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 243, 242, 241 $2,358.28
194255 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 243, 242, 241 $2,900.00
194255 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 271, 243, 242, 241 $4,118.00
194254 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 240, 249 $1,044.00
194254 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220100 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 240, 249 $1,946.48
194253 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 $483.22
194253 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 $46.40
194253 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 $147.20
194253 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 $23.35
194253 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 $1,069.00
194253 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 $98.60
194253 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 $20.00
194253 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030004 (1); 1RA. REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: 3104, BAHM5366, BAHM6570, 005, BADBE-5803, 1515, BAAIE-10330 $1,856.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $98.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $1,392.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $154.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $570.95
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $440.80
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $140.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $4,959.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $126.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $140.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $60.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $301.60
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $255.00
194252 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 141914, 142022, 13056, 226799, 143100, 9817, 1656, 371, 144209, 127696, 144856, 1676, 42 $204.00
194251 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ORTIZ MARTINEZ ULISES ORESTES ORTIZ MARTINEZ ULISES ORESTES.- CR 220002766 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 278/2009 OFICIO 122/2010; FACTURAS: RECIBO $6,929.50
194250 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220002755 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, AGRUPACION DE CIRGOS Y DEBILES VISUALES DEL EDO DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 0252 $4,250.00
194249 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220002753 (1); GUIAS ROJI DE GUADALAJARA; FACTURAS: 13311 $7,750.00
194248 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NOVELA VELASCO ELIAS NOVELA VELASCO ELIAS.- CR 220002751 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 108/2010 171/2010; FACTURAS: OFICIO $357.44
194247 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002743 (1); PELICULA PARA FAX; FACTURAS: 02883 $242.44
194246 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002740 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 275, 272, 273 $61,760.26
194246 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002740 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 275, 272, 273 $66,793.73
194246 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002740 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 275, 272, 273 $61,693.44
194245 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C..- CR 220002739 (1); PAGO POR LA PROTOCALIZACION Y CERTIFICACION DE HECHOS SOBRE DENUNCIA INTERPUESTA ANTE LA PROCURADURI; FACTURAS: 12177 $5,052.50
194244 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1405 CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA DIR. RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220002736 (1); SEGURO DE VIDA; FACTURAS: 983,982,3221 $2,397,393.02
194243 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA ALCALA CONSUELO GARCIA ALCALA CONSUELO.- CR 220002726 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 111/2010 OFICIO 168/2010; FACTURAS: RECIBO $409.19
194242 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220002723 (1); DIVERSOS SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3654, 3655 $4,930.00
194242 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES CERVANTES BELTRAN MARIA DE LOURDES.- CR 220002723 (1); DIVERSOS SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3654, 3655 $4,582.00
194241 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA C. BRAMBILA COMUNICACION & MARKETING S.C. C. BRAMBILA COMUNICACION & MARKETING S.C..- CR 220002714 (1); CONDUCCION HOMENAJE A LA SRA. MARTHA GLEZ. HDEZ. DE ALLENDE Y ENTREGA PRESEA POLIDOR A PEPE AGUILAR; FACTURAS: 861 $5,220.00
194240 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220002712 (1); PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE AFRIVIA DEL GRUPO TLAKUACHE DEL 20 DE FEB. 2010; FACTURAS: 172 $11,600.00
194239 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220002703 (1); COMPRA DE CINCHOS CON ARGOLLAS PARA CARPAS QUE SON UTILIZADAS EN EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 3611 $8,212.80
194238 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER.- CR 220002682 (1); COMPRA DE FUNDAS PARA PISTOLA, PORTA CARGADOR Y PORTA FUSIL; FACTURAS: 2501 $7,238.40
194237 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES MEJORAMIENTO URBANO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220002678 (1); FERTILIZANTER GRANULADO TRIPLE 17; FACTURAS: 0264 $5,184.00
194236 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ VAZQUEZ MOISES GOMEZ VAZQUEZ MOISES.- CR 220002674 (1); FINIQUITO P/FALLECIMIENTO DE VALLIN GOMEZ GPE. ADRIANA FECHA 25/NOV./2009, SUSTITUYE CR. 220001853; FACTURAS: OFICIO $8,790.37
194235 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA AZANO OSCAR NOBORU GARCIA AZANO OSCAR NOBORU.- CR 220002664 (1); DEVOLUCION POR CONEPTO DE PAGO DE 2 ACTAS MECANOGRAFIADAS; FACTURAS: RECIBO $223.00
194233 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ MARTINEZ MONICA GRISEL VAZQUEZ MARTINEZ MONICA GRISEL.- CR 220002660 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 403340 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
194232 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARTINEZ HERNANDEZ JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ JOSE MARIA.- CR 220002657 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 99214, 130935 Y 205962 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $350.00
194231 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS EMBOTELLADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V. EMBOTELLADORA ZAPOPAN, S.A. DE C.V..- CR 220002655 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE DIFERENCIA GENERADA AL MOMENTO DE PAGAR LICENCIAS MPALES, CH. NO.130733; FACTURAS: RECIBO $6,745.50
194230 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002653 (1); SERV. DE CATERING Y SET DE TOALLAS EL 10 DE FEB/2010 PARA FERNANDO DE LA MORA Y PARA LA ORQUESTA; FACTURAS: 1174 $9,707.11
194229 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA RODRIGUEZ GOMEZ MORIN ANA.- CR 220002651 (1); PRESENTACION DEL GRUPO TRIOQUER DENTRO DEL 468 ANIVER. DE GDL.; FACTURAS: 0311 $8,120.00
194228 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220002650 (1); PRESENTACION DEL GRUPO NO SON DE CUBA EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE DEL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 1304 $5,800.00
194227 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIAZ ALVAREZ ERIC DIAZ ALVAREZ ERIC.- CR 220002648 (1); UNA PRESENTACION EN PASEO CHAPULTEPEC DEL GRUPO THE WAITRESS DEL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0141 $9,280.00
194226 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER.- CR 220002645 (1); CONDUCCION DE EVENTOS DEL 10, 11, 12, 13 Y 14 DE FEB. 2010 DEL 468 ANIVER. DE GDL.; FACTURAS: 799 $8,120.00
194225 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220002644 (1); FUNCIONES DE TEATRO DE TITERES ESCUINCLES DEL 13 Y 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0921 $5,800.00
194224 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220002642 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0219 $2,550.00
194223 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220002641 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0252 $2,550.00
194222 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002637 (1); RENTA DE CAMERINO, 10 SILLAS PLEGABLES Y UN TABLON EN PLAZA FUNDADORES LOS DIAS 11 Y 12 DE FEB/2010; FACTURAS: 1167 $3,978.80
194221 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS IÑIGUEZ HERNANDEZ ANGEL RAMIRO IÑIGUEZ HERNANDEZ ANGEL RAMIRO.- CR 220002622 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LICENCIA PARA RUPTURA DE PAVIMENTO NO. RP-0396/2009; FACTURAS: RECIBO $2,101.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $138.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $1,705.20
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $1,000.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $707.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $582.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $162.40
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $27.84
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $416.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $374.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $561.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $19.99
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $348.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $499.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $416.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $20.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $173.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $27.60
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $210.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $81.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $91.50
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $520.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $54.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $213.50
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $139.20
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $248.24
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $374.10
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $12.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $482.61
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $208.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $344.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $482.61
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $541.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $836.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $170.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $1,044.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $312.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $20.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $72.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $27.00
194220 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220002617 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2010 X $15,273.79; FACTURAS: 570, 5791, 0562, 0563, 761948, 761947, 0572, 0571, 3725, 122687, 7227, 0568, 122778, 8590, 8582, 5 $940.00
194219 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARAJAS SANCHEZ MARIA NATIVIDAD BARAJAS SANCHEZ MARIA NATIVIDAD.- CR 220002616 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LICENCIA PARA RUPTURA DE PAVIMENTO NO.RP-0395/2009; FACTURAS: RECIBO $1,979.00
194218 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CATASTRO MEZA RIVERA HIRAM ABIF MEZA RIVERA HIRAM ABIF.- CR 220002594 (1); PAGO ANUAL POR SERVICIO SISTEMA LIBRO AZUL; FACTURAS: 043 $2,160.00
194217 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO LARIOS NIEVES ALBERTO IGNACIO.- CR 220002578 (1); FUNCION DE TITERES LA CUCARACHA DEL 14 DE FEB. 2010 EN PARQUE MIRADOR INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0522 $2,735.84
194216 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220002531 (1); ATADOS DE ESCOBA DE POPOTE; FACTURAS: 051 $2,125.00
194215 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220002527 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 1788 $2,550.00
194214 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220002525 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0051 $2,125.00
194213 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220002449 (1); PIEZAS DE CEPILLO DE CERDA Y LITROS DE THINNER; FACTURAS: 0139 $4,236.02
194211 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220002439 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0201 $2,125.00
194210 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220002427 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 236 $2,125.00
194209 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220002426 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 107 $2,125.00
194208 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002385 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0925, 0921 $247.03
194208 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002385 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0925, 0921 $2,048.19
194207 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220002373 (1); ACIDO MURIATICO PARA LA DIR. DE SEG. PUB.; FACTURAS: 8290 $835.20
194206 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220002372 (1); ACEITE PARA MOPE PARA LA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 8292 $348.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $1,392.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $120.90
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $45.21
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $150.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $221.10
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $392.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $1,827.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $174.12
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $255.20
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $1,349.71
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $406.92
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $180.94
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $1,113.60
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $556.80
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $1,229.60
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $389.90
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $176.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $46.40
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $313.20
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $562.60
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $155.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $1,113.60
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $87.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $96.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $128.10
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $85.29
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $42.64
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $357.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $116.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $881.60
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $1,104.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $104.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $48.38
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $1,229.60
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $99.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $24.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $196.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $707.70
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $472.38
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $243.60
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $176.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $320.43
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $180.50
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $406.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $552.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $699.14
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $313.20
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $562.60
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $58.00
194204 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010003 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOVLENTE; FACTURAS: D132562, 35379, 15099, POSA7271304, 37000, 5614, 53447, A87573, D131182, D131439, D131067, D132010, D131253, D129710, D129706, D129704, 27303, AAY0010021, $387.60
100407 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220002980 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION DEL 16 DE ENE. AL 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: 2231 $585,292.50
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $2,775.88
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $1,496.40
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $7,018.00
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $487.20
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $9,988.76
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $6,659.56
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $5,435.76
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $1,166.96
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $1,153.04
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $3,967.20
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $7,520.28
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $5,528.56
100406 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9111, 9110, 9109, 9108, 9106, 9105, 9103, 9100, 9099, 9096, 9091, 9090, 9088 $1,840.92
100405 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220002966 (1); SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEB/2010; FACTURAS: 1541, 1540 $187,374.80
100404 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002698 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA CON CODIGO PATRIMONIAL 172258 DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 96214 $9,370.48
100403 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002696 (1); COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 31481 $11,344.80
100402 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220002659 (1); RENTA DE UNA TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTJE; FACTURAS: 6724 $14,500.00
100401 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220001987 (1); PAGO DE PÈRIODICOS PARA REGIDORES; FACTURAS: 1651 $3,060.00
100400 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 $185.60
100400 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 $2,480.00
100400 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 $2,000.00
100400 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 $3,450.00
100400 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 $2,430.00
100400 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 $4,833.00
100400 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 $1,100.00
100400 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 $6,485.00
100400 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4040, 4030, 4036, 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4044 $2,552.00
100399 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453 $4,280.40
100398 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2014 $5,281.62
100397 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220190 (1); COMPRA DE HERRAMIENTASMACHUELOS, PISTOLA DE PINTAR; FACTURAS: B9111, B8933 $206.21
100397 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220190 (1); COMPRA DE HERRAMIENTASMACHUELOS, PISTOLA DE PINTAR; FACTURAS: B9111, B8933 $887.99
100396 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 $2,920.00
100396 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 $1,419.00
100396 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 $1,220.00
100396 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 $850.00
100396 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2448, 2439, 2430, 2415, 2414 $3,175.00
100395 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 $1,856.00
100395 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 $5,059.92
100395 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 $1,798.00
100395 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 $1,972.00
100395 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 $3,808.65
100395 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 $2,598.40
100395 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3783, 3811, 3810, 3808, 3800, 3799, 3789 $5,164.32
100394 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220158 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 128934 $1,900.00
100393 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220155 (1); COMPRA DE HERRAMIENTALIJAS; FACTURAS: B8818 $2,020.14
100392 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 $2,061.69
100392 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 $4,564.28
100392 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 $5,879.32
100392 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 $3,815.38
100392 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6784, 6782, 6781, 6780, 6779 $1,757.40
100391 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 $9,251.00
100391 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 $2,911.60
100391 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 $1,972.00
100391 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 $415.66
100391 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3798, 3787, 3784, 3809, 3780 $2,749.20
100390 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 $1,999.60
100390 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 $97.44
100390 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 $97.44
100390 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 $97.44
100390 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 $97.44
100390 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 $97.44
100390 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15080, 15079, 15077, 15075, 15074, 15073, 15072 $97.44
100389 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2441, 2433, 2437 $8,689.56
100389 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2441, 2433, 2437 $417.60
100389 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2441, 2433, 2437 $3,808.28
100388 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 $5,524.00
100388 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 $8,157.00
100388 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 $4,832.00
100388 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 $5,896.00
100388 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 $8,337.00
100388 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 $2,723.00
100388 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 $4,245.41
100388 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 $185.60
100388 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220148 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6750, 6693, 6690, 6682, 6686, 6680, 6676, 6674 $4,295.00
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $1,974.44
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $2,627.40
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $174.00
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $641.60
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $1,607.42
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $3,312.44
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $371.20
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $1,830.48
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $1,682.00
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $5,180.56
100387 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220147 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6835, 6867, 6868, 6873, 6876, 6878, 6893, 6894, 6895, 6896, 6900 $3,811.18
100386 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4072, 4078, 4080 $1,252.80
100386 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4072, 4078, 4080 $1,974.59
100386 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4072, 4078, 4080 $638.00
100385 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1695 $245.43
100384 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8295, 8296, 58296 $150.80
100384 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8295, 8296, 58296 $150.80
100384 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8295, 8296, 58296 $348.00
100383 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4852, 4857, 4861 $556.80
100383 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4852, 4857, 4861 $3,412.02
100383 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4852, 4857, 4861 $864.32
100382 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10035 $359.60
100382 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10029, 10035 $1,484.80
100381 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220141 (1); PAGO DE MAO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20491 $5,771.41
100380 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3330 $1,299.20
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $379.47
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $158.11
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $231.98
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $149.64
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $921.39
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $1,948.80
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $371.20
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $5,687.43
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $272.60
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $224.81
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $5,261.76
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $3,902.24
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $954.58
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $1,547.44
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $4,763.42
100379 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220094 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13374, 13373, 13357, 13358, 13372, 13291, 13308, 13425, 13424, 13422, 13420, 13385, 13384, 13397, 13376, 13334 $3,600.00
100378 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2108, 2105, 2109, 2104, 2103 $1,846.72
100378 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2108, 2105, 2109, 2104, 2103 $730.80
100378 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2108, 2105, 2109, 2104, 2103 $916.40
100378 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2108, 2105, 2109, 2104, 2103 $4,384.80
100378 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2108, 2105, 2109, 2104, 2103 $371.20
100377 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220089 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2060 $8,700.00
100376 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 $1,740.00
100376 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 $2,389.60
100376 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 $922.20
100376 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 $1,171.60
100376 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 $690.20
100376 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 $765.60
100376 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10797, 10767, 10727, 10762, 10810, 10812, 10808 $1,521.92
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $5,283.77
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $2,906.72
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $11,080.41
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $5,929.38
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $324.80
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $9,072.00
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $4,550.17
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $5,531.96
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $9,599.25
100375 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6689, 6720, 6731, 6732, 6734, 6736, 6741, 6742, 6743, 6751 $9,098.98
100374 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10938, 10939, 10942, 10948 $6,612.00
100374 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10938, 10939, 10942, 10948 $5,684.00
100374 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10938, 10939, 10942, 10948 $2,006.80
100374 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10938, 10939, 10942, 10948 $3,712.00
100302 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002773 (1); SUMINISTRO DE 280 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: OFICIO $1,282.40
100301 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002731 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 1913 $8,140.00
100300 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220002717 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 102 $3,994,683.33
100299 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 $5,673.60
100299 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 $3,388.40
100299 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 $4,581.40
100299 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 $433.40
100299 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220002681 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 265994, 267575 $236.40
100298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002672 (1); SUMINISTRO DE 2862 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 642674, 642291 $10,767.58
100298 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002672 (1); SUMINISTRO DE 2862 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 642674, 642291 $2,340.38
100297 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002671 (1); SUMINISTRO DE 405 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 642311 $1,854.90
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $4,621.44
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $312.04
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $3,655.00
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $958.75
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $22,234.88
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $3,732.88
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $3,424.90
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $468.35
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $4,259.52
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $7,028.09
100296 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002670 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34666, 34673, 34670, 34665, 34663, 34652, 34714, 34667, 34671, 34672, 34669 $5,205.80
100295 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002665 (1); IMPRESION DE BOLETOS PARA EVENTO "LA KEBUENA" EN LA PLAZA DE TOROS, FESTEJO 468 ANIV. DE GDL.; FACTURAS: 8580 $4,449.76
100294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220002656 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 119392, 118946 $275.80
100294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220002656 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 119392, 118946 $630.40
100294 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220002656 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 119392, 118946 $197.00
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $236.40
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $827.40
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $16,574.60
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $824.00
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $199.00
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $1,990.00
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $15,640.76
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $1,580.80
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $669.80
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $2,206.40
100293 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002654 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 83304, 83307, 83303 $23,884.56
100292 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002643 (1); COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP Y CINTA 15329; FACTURAS: 34071, 34070 $750.17
100292 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002643 (1); COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP Y CINTA 15329; FACTURAS: 34071, 34070 $10,648.80
100291 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002638 (1); RENTA DE 2 CASETAS SANITARIAS LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2010, EN PLAZA FUNDADORES; FACTURAS: E 1598 $2,784.00
100290 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002632 (1); IMPRESION DE CREDENCIALES PARA EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 8598 $7,830.00
100289 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002627 (1); SUMINISTRO DE 352 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 642304 $1,612.16
100288 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220002625 (1); PAGO DE HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 3184 $7,830.00
100287 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 $4,239.44
100287 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 $4,058.20
100287 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 $6,225.20
100287 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 $866.80
100287 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 $2,245.80
100287 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 $2,109.40
100287 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220002618 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 10441, 10763, 10508,10577 $8,955.00
100286 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220002609 (1); IMPRESION DE PROGRAMAS PARA MANO "65 CURSO DE INFORMACION"; FACTURAS: 37583 $5,103.77
100285 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220002608 (1); IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO P/EL EVENTO DENOMINADO "COMPAÑIA DEL BALLET CLASICO DE KYOTO"; FACTURAS: 37381 $2,030.00
100284 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002604 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y CINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DIR GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 31254 $7,925.12
100283 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002599 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55189 $1,114.40
100283 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002599 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55189 $597.00
100283 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002599 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55189 $9,862.44
100282 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002597 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109294,9600 $35,838.24
100282 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002597 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109294,9600 $1,851.80
100282 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002597 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109294,9600 $80,489.16
100282 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002597 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109294,9600 $7,045.20
100281 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220002566 (1); IMPRESION DE LONAS ADHERIBLES PARA EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 954716 $3,764.05
100280 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220002564 (1); SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2010 EN PLAZA FUNDADORES; FACTURAS: 1856 A $12,000.00
100279 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002538 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 8586 $3,828.00
100278 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002537 (1); PIEZAS CREDENCIALES PEDALEA GUADALAJARA; FACTURAS: 8589 $2,320.00
100277 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002513 (1); IMPRESION DE CARTELES E INVITACIONES PARA EL EVENTO "LA PLASTICA EN GUADALAJARA"; FACTURAS: 8573 $4,466.00
100276 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002509 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS DE ACCESO PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 8568 $2,088.00
100273 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002446 (1); PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUNBO; FACTURAS: 37400, 37384 $2,053.20
100273 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220002446 (1); PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUNBO; FACTURAS: 37400, 37384 $1,044.00
100272 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002430 (1); TOALLA ROLLO BLANCA Y SHAMPOO PARA MANOS; FACTURAS: 23358, 23371 $371.11
100272 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220002430 (1); TOALLA ROLLO BLANCA Y SHAMPOO PARA MANOS; FACTURAS: 23358, 23371 $1,493.48
100271 Detalle Factura de click aquí 18/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002419 (1); CEMENTO GRIS APASCO POR TONELADA; FACTURAS: 10399 $4,036.80
194198 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO.- CR 220002744 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $696.10
194198 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO.- CR 220002744 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $277.32
194198 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO.- CR 220002744 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $66.82
194198 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO MARTINEZ RIZO JORGE HUMBERTO.- CR 220002744 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $35,083.86
194197 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1200 $6,310.40
194187 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMENE ROEL ERNESTO DOMENE ROEL ERNESTO.- CR 220002639 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "YOYO BREAKERS" EL 14 DE FEBRERO DE 2010 CENTRO COMUNITARIO EL SAUZ; FACTURAS: 0568 $9,301.89
194186 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002633 (1); ALQUILER DE SALAS TIPO LAUNGE LOS DIAS 10,11,12,13 Y 14 DE FEBRERO DE 2010, PARA EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 1175 $2,320.00
194185 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CARRILLO ABEL GONZALEZ CARRILLO ABEL.- CR 220002613 (1); DEV. DE PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 371659 DE ESTACIONOMETROS YA QUE FUE CANCELADO POR ERROR DEL VIGILAN; FACTURAS: RECIBO $540.00
194184 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ARRIAGA RUIZ LUIS ARRIAGA RUIZ LUIS.- CR 220002611 (1); SERVICIOS DE TRANSP. DE BANDA MPAL. Y BALLET FOLKLORICO 13 Y 14 FEB. FESTEJOS 468 ANIVERSARIO GUAD.; FACTURAS: 12060 $2,784.00
194183 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220002572 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 350 $2,550.00
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $157.78
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $139.20
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $92.95
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $10.79
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $116.00
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $1,102.00
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $361.98
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $38.32
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $72.24
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $1,512.64
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $17.00
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $312.36
194182 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24030001 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 01, QUE AMPARA GASTOS DEL 18 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2010.; FACTURAS: 1206, 1210, 107, 53312, 0002680, 95267C, 95587C, 95582C, 7181 $31.95
194181 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002636 (1); RENTA DE UN CAMERINO, 10 SILLAS Y UN TABLON EL 13 DE FEBRERO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1168 $2,436.00
194180 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220002629 (1); SERVICIO DE FUMIGACION; FACTURAS: 2929 $2,387.28
194179 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS SANCHEZ CARRERA ANTONIO TIBURCIO SANCHEZ CARRERA ANTONIO TIBURCIO.- CR 220002607 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 316610 DE ESTACIONOMETROS DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: OFICIO $540.00
194178 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS NARANJO CORDOVA MARGARITA NARANJO CORDOVA MARGARITA.- CR 220002606 (1); DEV. DE PAGO DUPLICADO DE FOLIO 321838 DE ESTACIONOMETROS PAGADO EN BANORTE Y EN REFRENDO VEHICULAR; FACTURAS: RECIBO $540.00
194177 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO PEREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO.- CR 220002605 (1); DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO FOLIO 331680 DE ESTACIONOMETROS DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: OFICIO $540.00
194176 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MEJIA ROSALES NICOLAS MEJIA ROSALES NICOLAS.- CR 220002603 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 403307 SIN EFECTO YA QUE LA MARCA NO CORRESPONDE AL VEHICULO; FACTURAS: RECIBO $540.00
194175 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DOMENE ROEL ERNESTO DOMENE ROEL ERNESTO.- CR 220002596 (1); PRESENTACION MUSICAL GRUPO YOYO BREAKERS, EL 13 FEB. EN PASEO CHAPULTEPEC, FESTEJO 468 ANIV. GDL.; FACTURAS: 567 $9,301.89
194174 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE.- CR 220002595 (1); PRESENTACION GRUPO SHERELE EL 14 FEB. EN PARQUE MIRADOR INDEPENDENCIA, FESTEJO 468 ANIV. GDL.; FACTURAS: 348 $10,943.40
194173 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRIETO GARCIA ROBERTO PRIETO GARCIA ROBERTO.- CR 220002592 (1); PRESENTACION ORQUESTA SAGITARIO EL 14 DE FEB. EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD FESTEJO DEL 468 ANIV.; FACTURAS: 402 $13,438.49
194172 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220002573 (1); GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO; FACTURAS: 4235 $6,496.00
194171 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220002569 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0101 $2,550.00
194170 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002568 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL "HABAMBA SON" EL 13 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0063 $8,120.00
194169 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220002567 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0751 $2,550.00
194168 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL CASILLAS BRAVO MIGUEL ANGEL.- CR 220002562 (1); IMPRESION DE 4,000 PULSERAS TYBEK P/EL ACCESO A EVENTOS CULTURALES POR EL 468 ANIV. DE GUADALAJARA; FACTURAS: 0427 $8,816.00
194167 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002555 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION ROBOTICA Y AMBIENTACION EL 10/FEBRERO/2010, EVENTO "MIRADAS TAPATIAS"; FACTURAS: 0062 $7,656.00
194166 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220002545 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA UN BESO POR GDL. EN PLAZA LIBERACION DEL 6 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0104 $4,060.00
194165 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220002543 (1); RENTA DE PLANTA DE LUZ DEL 6 DE FEB. 2010 PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 2101 $3,480.00
194164 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FIGUEROA GONZALEZ ARMIN FIGUEROA GONZALEZ ARMIN.- CR 220002540 (1); TRES PRESENTACIONES DE CUENTACUENTOS DEL 14 DE FEB. 2010 POR EL ANIVER. DE GDL.; FACTURAS: 0035 $2,784.00
194163 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220002524 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 251 $2,550.00
194162 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RAMOS MEZA MARISOL RAMOS MEZA MARISOL.- CR 220002512 (1); IMPRESION DE VINILES Y LONAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS MODULOS DE PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS; FACTURAS: 0008 $9,243.57
194161 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220002471 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 601 $2,550.00
194160 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. APLICACIONES EN COMUNICACION Y SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR 220002470 (1); POLIZA DE SERVICIO ASISTEL DE ENE. Y FEB. 2010; FACTURAS: 038 $49,666.66
194159 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220002386 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36236, 36237 $1,847.88
194159 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220002386 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 36236, 36237 $1,513.80
194158 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO SOLANO MEJIA GUSTAVO ADOLFO.- CR 220002320 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA DECIMA QUINTA EDICION DEL FESTIVAL PAPIROLAS; FACTURAS: 216 $8,394.44
194143 Detalle Factura de click aquí 17/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220002535 (1); RENTA DE DOS CAMERINOS EL 06 DE FEBRERO DE 2010 PARA EVENTO "UN BESO POR GUADALAJARA"; FACTURAS: 1161 $8,468.00
194140 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220002770 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: SS/185810 $6,085,653.66
194139 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 $129.00
194139 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 $81.20
194139 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 $1,849.04
194139 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 $452.40
194139 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 $399.15
194139 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 $23.95
194139 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 208777, POSA6922429, 7586, BAGD3601, 7319, 1453 $141.60
194138 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIVERTICIENCIA, S.C. DIVERTICIENCIA, S.C..- CR 220002585 (1); PRESENTACION DEL TALLER INFANTIL SOBRE DIFUSION D/LA CIENCIA C/EL CIENTIFICO LOS DEL 12 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0481 $10,000.00
194137 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002583 (1); CATERING PEPE AGUILAR, MUSICOS Y STAFF DE PRODUCCION SERVICIO DE EMPAREDADOS DEL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 599 $9,631.48
194136 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220002576 (1); APOYO DEL MES DE MARZO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194135 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220002575 (1); APOYO DEL MES DE MARZO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
194134 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220002574 (1); DOS PRESENTACIONES DEL GRUPO EL TLAKUACHE DEL 13 Y 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 167 $5,000.00
194133 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220002565 (1); TRAJES FORMAL PARA CABALLERO; FACTURAS: 0604 $60,199.73
194132 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220002536 (1); IMPRESION DE LONAS, INVITACIONES, CARTELES Y VOLANTES PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 0040 $9,690.06
194130 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220002521 (1); PINTURA ESMALTE, SOLVENTE Y ESTOPA; FACTURAS: 16346 $8,950.99
194129 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220002482 (1); PRESENTACION DE LA FUNCION DE TITERES P/NIÑOS EL DIA 13/FEB/2010 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 032 $2,735.84
194128 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220002473 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "VOLUMINA" EL 20 DE FEBRERO DE 2010 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0024 $1,740.00
194122 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 $812.00
194122 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 $665.84
194122 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 $344.52
194122 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 $459.36
194122 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002389 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02815, 02842, 02843, 02836, 02844 $5,322.08
100259 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220002781 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2010, DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $998,883.28
100258 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002780 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO/2010; FACTURAS: OFICIO $4,606,741.01
100257 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002635 (1); SUMINISTRO DE 207 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 415009 $1,082.61
100256 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002560 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 1903 $37,655.46
100255 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002558 (1); SUMINISTRO DE 589 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 29495 $2,709.40
100254 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002550 (1); SUMINISTRO DE 130 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 641766 $595.40
100253 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002534 (1); IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL "65 CURSO DE INFORMACION"; FACTURAS: 8596 $1,740.00
100252 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220002529 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO; FACTURAS: 432 $129,088.44
100251 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220002522 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 0382, 0383, 0381, 0380 $88.42
100251 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220002522 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 0382, 0383, 0381, 0380 $36.50
100251 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220002522 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 0382, 0383, 0381, 0380 $51.48
100251 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220002522 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 0382, 0383, 0381, 0380 $36.50
100250 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002517 (1); HULES PARA DEPILADORA DE CERDOS Y BALERO CYR; FACTURAS: 3295 $81,617.60
100249 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002514 (1); IMPRESION DE CREDENCIALES P/LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES Y CENTROS CULT; FACTURAS: 8575 $2,088.00
100243 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002492 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON LA NUEVA IMAGEN DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 8564 $7,540.00
100233 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220002468 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE VITROPISO EN PLANTA BAJA DEL TALLER PATRIA; FACTURAS: 704 $11,300.00
100232 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220002467 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 8613 $2,088.00
100230 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIO PARTICULAR GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002390 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL SECRETARIO PARTICULAR; FACTURAS: 4863 $3,190.00
100229 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 $980.00
100229 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 $2,375.96
100229 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 $942.71
100229 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 $825.00
100229 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 $39.00
100229 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220002387 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 25904, 25897, 25922, 25915, 25862, 25890 $243.00
100228 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 220002377 (1); CERCHA METALICA PARA ELGIN BARREDORA U.DEP. VALUACION Y CONT. VEHICULAR; FACTURAS: 0064 $49,590.00
100227 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002374 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROMOCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2788, 2789 $5,326.72
100227 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220002374 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROMOCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2788, 2789 $859.68
100226 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002371 (1); GUANTES PARA EXP. DE LATEX PARA LA DIR. DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 260788 $4,561.70
100225 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002370 (1); ESTOPA, NIPLES Y TUERCAS CAMPANAS PARA LA UNIDAD DEP. DE VAL. Y CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 31496, 31497 $8,452.64
100225 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002370 (1); ESTOPA, NIPLES Y TUERCAS CAMPANAS PARA LA UNIDAD DEP. DE VAL. Y CONTROL VEHICULAR; FACTURAS: 31496, 31497 $2,017.94
100224 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002359 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 229334, 229023 $453.63
100224 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002359 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 229334, 229023 $1,405.52
100223 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220002356 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 1838 $510.40
100222 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002355 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 87420 $318.77
100221 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220002354 (1); PIEZA FORMATO PARA LICENCIA DE ALINEAMIENTO; FACTURAS: 12110 $533.60
100220 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220002351 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 12825 $21,198.31
100219 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220002340 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 190086 $12,172.62
100218 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220002315 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 8959 $870.00
100217 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002286 (1); COMPRA DE CINTAS PARA IMRESORA; FACTURAS: 33973 $8,908.80
100216 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002270 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 229022 $675.50
100215 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220002269 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 87373 $5,829.17
100214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 $610.57
100214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 $3,600.70
100214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 $519.68
100214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 $2,018.12
100214 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220002247 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 101262, 101245, 101231, 101254, 101649 $71.92
100213 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220002246 (1); COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO; FACTURAS: 69614,69548 $5,066.28
100212 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220002240 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 86246 $67,280.00
100211 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220002238 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 88910 $1,486.57
100210 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220002045 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 52377, 52361, 52187, 52376 $48,935.76
100210 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220002045 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 52377, 52361, 52187, 52376 $8,653.60
100210 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220002045 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 52377, 52361, 52187, 52376 $3,333.84
100210 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220002045 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 52377, 52361, 52187, 52376 $6,646.80
100209 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220002044 (1); COMPRA DE CARTUCHO HP; FACTURAS: 33803 $2,314.20
100208 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220002043 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 62152 $20,201.86
100207 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002038 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228806,8807, 228662 $2,076.86
100207 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220002038 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228806,8807, 228662 $7,249.84
100206 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001996 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94442,4443 $606.76
100206 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001996 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94442,4443 $6,501.00
100206 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001996 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94442,4443 $60,166.28
100206 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001996 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94442,4443 $10,300.00
100205 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001955 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228668 $13,501.12
100204 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220001945 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 44796 $36,777.80
100203 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220001901 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23216 $16,298.00
100202 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220001854 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 9038969 $114,120.00
100201 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220001829 (1); COMPRA DE BOLSA REC.; FACTURAS: 16870 $2,175.00
100200 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001822 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228307 $2,851.29
100199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001678 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228287, 228140,8141 $7,675.49
100199 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001678 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228287, 228140,8141 $20,043.77
100198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001660 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228122, 228142, 228288 $1,919.24
100198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001660 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228122, 228142, 228288 $25,718.25
100198 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001660 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 228122, 228142, 228288 $16,730.10
100197 Detalle Factura de click aquí 16/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220001634 (1); COMPRA PAPELERIA; FACTURAS: 227976 $9,387.10
194121 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUIZ GUTIERREZ MIRIAM DENIS RUIZ GUTIERREZ MIRIAM DENIS.- CR 220002505 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL PRESIDENTE MPAL JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ; FACTURAS: RECIBO $2,440.25
194120 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO.- CR 220002442 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE GAS NECESARIO P/LOS BAÑOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y COCINETA DEL CEN; FACTURAS: ZIF 00413797 $427.80
194119 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002440 (1); SERV. DE ILUMINACION Y BACKLINE EL 21/ENERO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES "JUEVES DE GA; FACTURAS: 0059 $5,800.00
194118 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220002431 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "SUTRA" EL 13 DE FEBRERO DE 2010 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 103 $9,280.00
194115 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CASASOLA GOMEZ SIMON CASASOLA GOMEZ SIMON.- CR 220002388 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL EL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 540 $3,830.19
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $568.40
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $34.82
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $57.50
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $193.00
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $51.97
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $42.00
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $116.00
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $16.00
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $587.80
194114 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2010/ OFICIO Nº 063; FACTURAS: 366628, CCO7731123, 402679, 40292, D131164, 1858, 6472, 1290, 404001 $104.31
194113 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220157 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 289, 294 $9,512.00
194113 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220157 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 289, 294 $8,932.00
194112 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 24220156 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 44 $10,440.00
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $116.00
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $1,275.99
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $5,118.28
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $19.00
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $37.00
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $390.00
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $17.00
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $2,219.13
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $3,938.57
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $2,000.00
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $120.00
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $2,219.13
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $19.00
194111 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220114 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO, HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: DRA56667, DRB54055, DRB53022, XHB229146, XHB227946, DRA56767, A2750981, 2135, 38, 129041, 129040, 129043, 129042, 129044 $1,972.00
194110 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 $2,644.80
194110 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 $2,644.80
194110 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 $1,624.00
194110 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 $2,644.80
194110 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24220086 (1); COMPRA DE CERCHA Y BASES PARA BARREDORA; FACTURAS: 46, 53, 51, 50, 47 $2,644.80
194109 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 $360.00
194109 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 $1,624.00
194109 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 $96.30
194109 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 $100.00
194109 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 $46.90
194109 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 $194.00
194109 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 28646, 3917, 11558, 60626, 14616, 263429, 2518 $900.00
194104 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002586 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 269, 267 $46,348.03
194104 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002586 (1); SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 269, 267 $49,299.07
194103 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220002475 (1); HOJAS NOMBRAMIENTO IMPRESAS CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD; FACTURAS: 24933 $6,148.00
194102 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OLIVA SOLORZANO ALEXIS OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220002472 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "EL NEGRO Y SU CALOR DE HABANA" EL 20/FEB/2010 "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0076 $4,640.00
194101 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220002454 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "ANTOINE REVERB" EL 06 DE FEBRERO/2010 EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0023 $3,480.00
100196 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220173 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2723 $1,111.63
100195 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220160 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G412, G413, G414 $3,480.60
100195 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220160 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G412, G413, G414 $3,480.60
100195 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 24220160 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: G412, G413, G414 $3,480.60
100194 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220136 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 75598, 75666 $284.55
100194 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220136 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 75598, 75666 $754.11
100194 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220136 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 75598, 75666 $231.98
100193 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R268894, R268895, R268368 $1,107.68
100193 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R268894, R268895, R268368 $683.69
100193 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220131 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R268894, R268895, R268368 $179.80
100192 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220098 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 128728, 128774 $4,287.87
100192 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220098 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 128728, 128774 $1,275.99
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $2,753.84
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $150.80
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $69.60
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $145.00
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $122.96
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $1,251.64
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $451.24
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $69.60
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $105.56
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $1,032.40
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $162.40
100191 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23259, 23230, 23268, 23269, 23270, 23192, 23193, 23215, 23239, 23223, 23224, 23232 $1,327.04
100190 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220092 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1095 $3,405.02
100189 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42367, 42337, 42338 $87.00
100189 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42367, 42337, 42338 $765.60
100189 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220091 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42367, 42337, 42338 $1,020.80
100188 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220090 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 73208 $3,217.40
100187 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220087 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49892 $290.41
100186 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 59247, 59166 $870.00
100186 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220085 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 59247, 59166 $2,222.56
100185 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220084 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10005 $1,392.00
100184 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 $2,119.26
100184 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 $163.75
100184 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 $250.37
100184 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 $1,225.56
100184 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 $163.75
100184 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 $649.60
100184 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 $395.17
100184 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220081 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52274, 52161, 52162, 52248, 52247, 52253, 52246, 52291 $250.37
100183 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220080 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: B8668 $347.65
100182 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220002742 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010 (PRIMERA QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0154 $200,001.00
100181 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220002699 (1); FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2010 POR CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS; FACTURAS: 13133 $2,649,952.00
100180 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002563 (1); SUMINISTRO DE 520 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 642245 $2,381.60
100179 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 $1,154.16
100179 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 $1,946.50
100179 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 $664.10
100179 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 $599.98
100179 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002548 (1); SUMINISTRO DE 1303 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378708, 378707, 378706, 378704, 378705 $1,603.00
100178 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002547 (1); SUMINISTRO DE 59 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 641936 $270.22
100177 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002465 (1); SUMINISTRO DE 303 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 640762 $1,387.74
100176 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002464 (1); SUMINISTRO DE 688 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 641885 $3,151.04
100175 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS OCSAA, S.A. DE C.V. OCSAA, S.A. DE C.V..- CR 220002457 (1); BANDERA MONUMENTAL DE MEXICO SUBLIMADA; FACTURAS: 4298 $20,648.00
100174 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002436 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO FONSECA GARCIA A LA CD. DE MEXICO REUNION CON EMPRESA META 4; FACTURAS: 49105, 3873092200 $116.00
100174 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002436 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO FONSECA GARCIA A LA CD. DE MEXICO REUNION CON EMPRESA META 4; FACTURAS: 49105, 3873092200 $4,207.16
100173 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002435 (1); BOLETO DE AVION PARA SERGIO JAVIER OTAL LOBO A LA CD. DE MEXICO REUNION EMPRESA META 4; FACTURAS: 49101, 3873092202 $116.00
100173 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002435 (1); BOLETO DE AVION PARA SERGIO JAVIER OTAL LOBO A LA CD. DE MEXICO REUNION EMPRESA META 4; FACTURAS: 49101, 3873092202 $3,732.72
100172 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002434 (1); PAGO DE LAP TOP CON EL CODIGO PATRIMONIAL 157510 DE LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 23392 $2,784.00
100171 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002433 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSE JOAQUIN SANDOVAL O. A LA CD. DE MEXICO FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48837, 3872957583, 48865, 69815 $116.00
100171 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002433 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSE JOAQUIN SANDOVAL O. A LA CD. DE MEXICO FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48837, 3872957583, 48865, 69815 $116.00
100171 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002433 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSE JOAQUIN SANDOVAL O. A LA CD. DE MEXICO FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48837, 3872957583, 48865, 69815 $1,105.48
100171 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002433 (1); BOLETO DE AVION PARA JOSE JOAQUIN SANDOVAL O. A LA CD. DE MEXICO FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48837, 3872957583, 48865, 69815 $3,732.72
100170 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002429 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LUIS RUBEN RUIZ LOPEZ A LA CD. DE MEXICO CON EMPRESA META 4; FACTURAS: 49100, 3873064099 $4,207.16
100170 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002429 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LUIS RUBEN RUIZ LOPEZ A LA CD. DE MEXICO CON EMPRESA META 4; FACTURAS: 49100, 3873064099 $116.00
100169 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002428 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA CON CODIGO PATRIMONIAL 172257 DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 96007 $9,370.48
100168 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002412 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9401 $13,691.20
100168 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002412 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9401 $4,616.80
100168 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002412 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9401 $46,173.28
100168 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002412 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9401 $2,246.40
100167 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220002363 (1); FOCO 250W PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: F8981 $13,050.00
100166 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220002352 (1); PAQUETE TOALLA INTERDOBLADA; FACTURAS: 11493 $212.28
100165 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220002224 (1); COMPRA DE PALAS CARBONERAS; FACTURAS: 0627 $2,157.60
100164 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220002219 (1); COMPRA DE CEPILLO; FACTURAS: 031618 $82,824.00
100163 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001898 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 33602 $3,846.56
100162 Detalle Factura de click aquí 12/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220001846 (1); COMPRA DE MANGUERA INDUSTRIAL; FACTURAS: 3536 $3,331.52
194095 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 3763, 67463, 414114, 4124 $3,873.00
194095 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 3763, 67463, 414114, 4124 $875.80
194095 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 3763, 67463, 414114, 4124 $1,878.00
194095 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4; FACTURAS: 3763, 67463, 414114, 4124 $1,184.00
194094 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220002697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 11006 $4,872.00
194093 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 $118.32
194093 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 $81.43
194093 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 $25.00
194093 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 $150.80
194093 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 $48.72
194093 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 $81.00
194093 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 $31.60
194093 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 9001, 26222, 0343, 231919, 4219, 3475, 0345, 7735 $1,160.00
194092 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13596, NC122045 $58.00
194092 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13596, NC122045 $92.80
194092 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13596, NC122045 $216.61
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $1,972.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $90.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $522.88
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $3.07
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $192.60
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $330.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $64.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $672.80
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $167.04
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $60.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $38.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $135.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $179.83
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $3.07
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $360.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $58.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $11.60
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $1,160.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $330.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $192.60
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $240.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $74.43
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $83.75
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $292.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $1,160.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $1,372.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $104.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $817.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $330.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $23.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $81.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $50.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $60.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $140.03
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $60.00
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $106.63
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $396.50
194091 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 01 DE MARZO; FACTURAS: 35890, 22941, 401048, 403908, 26050, CABY87030, 262808, 401049, 26229, CABY94615, 239613, CACB43024, 263557, 056692, 163086, 163085, 163649 $69.60
194087 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARQUEZ RICARDO MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,713.50
194087 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARQUEZ RICARDO MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7.44
194087 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARQUEZ RICARDO MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31.33
194087 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARQUEZ RICARDO MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $21.33
194087 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARQUEZ RICARDO MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,592.69
194087 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARQUEZ RICARDO MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,236.12
194087 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARQUEZ RICARDO MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $556.89
194087 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARQUEZ RICARDO MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $77,107.86
194087 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MARQUEZ RICARDO MARTINEZ MARQUEZ RICARDO.- CR 220002686 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,997.27
194086 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002669 (1); SALDO PEND. FEB. POR LA DISP. FINAL DE 43,971.36 TONS RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS PLANTA LAURELES; FACTURAS: 6317 $9,295,353.89
194080 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220002466 (1); RELATIVO AL SUBSIDIO POR MZO. 2010 POR DIFERENCIA ENTRE SALARIO MENSUAL DECRETO D79/06BIS/09; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
194079 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO.- CR 220002462 (1); SOBRES IMPRESOS A DOS TINTAS TAMAÑO CARTA PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 24932 $4,872.00
194078 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220002460 (1); TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y TARJETAS CON ATENTO SALUDO PARA REGIDORES; FACTURAS: 776 $8,444.80
194077 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220002438 (1); MTS. DE PIEDRA DE TZONTLE, GRAVA GRIS, TIERRA VEGETAL Y JALECILLO; FACTURAS: 0253 $13,361.60
194076 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002437 (1); SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 13 DE FEBRERO DE 2010 EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 1583 $3,016.00
100161 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); COMPRA DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL Y REPARACION DE PISTOLA DE IMPACTO; FACTURAS: B8819 $1,003.78
100161 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220133 (1); COMPRA DE ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL Y REPARACION DE PISTOLA DE IMPACTO; FACTURAS: B8819 $443.70
100160 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220102 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 2704 $3,746.80
100158 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002520 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78872; FACTURAS: 78926,78993 $45,013.80
100158 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002520 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78872; FACTURAS: 78926,78993 $7,721.20
100158 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002520 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78872; FACTURAS: 78926,78993 $10,554.96
100157 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002515 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 44850, 44851, 44852, 44853, 44898, 44899, 44900, 44901; FACTURAS: 44902,44903 $170,535.04
100157 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002515 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 44850, 44851, 44852, 44853, 44898, 44899, 44900, 44901; FACTURAS: 44902,44903 $6,025.72
100157 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002515 (1); COMPRA MAGNA SIN FACT. 44850, 44851, 44852, 44853, 44898, 44899, 44900, 44901; FACTURAS: 44902,44903 $35,971.24
100156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174128 $748.60
100156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174128 $1,970.00
100156 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002511 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 174128 $18,670.40
100150 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002489 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109971,110116 $73,108.08
100150 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002489 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109971,110116 $5,412.80
100150 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002489 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109971,110116 $229,173.12
100150 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002489 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM; FACTURAS: 109971,110116 $16,728.36
100149 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002425 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50876 $17,872.28
100149 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002425 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50876 $1,273.60
100149 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002425 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50876 $13,797.48
100148 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002413 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA, DEL MES DE FEBRERO/2010; FACTURAS: B-06331406 $66,965.30
100147 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002411 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA HUGO A. MICHEL URIBE A LA CD. DE MEXICO A FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48836, 3872957582 $3,258.28
100147 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002411 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA HUGO A. MICHEL URIBE A LA CD. DE MEXICO A FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48836, 3872957582 $116.00
100146 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002410 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ROBERTO ARMANDO CARDENAS A CD. DE MEXICO A FIRMAR CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48838, 3872957584, 48866, 69816 $3,732.72
100146 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002410 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ROBERTO ARMANDO CARDENAS A CD. DE MEXICO A FIRMAR CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48838, 3872957584, 48866, 69816 $116.00
100146 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002410 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ROBERTO ARMANDO CARDENAS A CD. DE MEXICO A FIRMAR CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48838, 3872957584, 48866, 69816 $116.00
100146 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002410 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA ROBERTO ARMANDO CARDENAS A CD. DE MEXICO A FIRMAR CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48838, 3872957584, 48866, 69816 $1,105.48
100144 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002407 (1); PAGO DEL MES DE FEBERO DE 2010 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344; FACTURAS: EST0386860 $26,646.42
100143 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002403 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A LA CD. DE MEXICO P/FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48835, 3872957581, 69814, 48864 $116.00
100143 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002403 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A LA CD. DE MEXICO P/FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48835, 3872957581, 69814, 48864 $1,105.48
100143 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002403 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A LA CD. DE MEXICO P/FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48835, 3872957581, 69814, 48864 $116.00
100143 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220002403 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A LA CD. DE MEXICO P/FIRMA CONVENIO SUBSEMUN; FACTURAS: 48835, 3872957581, 69814, 48864 $3,732.72
100142 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002402 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD; FACTURAS: EST0387702 $81,362.22
100138 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220002397 (1); PAGO DEL MES DE FEBRERO/2010 DE CUENTA MAESTRA 0V33503; FACTURAS: EST0387701 $47,870.85
100135 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002369 (1); SUMINISTRO DE 301 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 414191 $1,384.60
100134 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220002367 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL; FACTURAS: 3148, 3154, 3156 $793.32
100134 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220002367 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL; FACTURAS: 3148, 3154, 3156 $1,160.00
100134 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220002367 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL; FACTURAS: 3148, 3154, 3156 $2,876.80
100133 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220002334 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16624, 16625 $138.30
100133 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220002334 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 16624, 16625 $297.27
100132 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002318 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA DECIMO QUINTA EDICION DEL FESTIVAL PAPIROLAS; FACTURAS: 2716 $4,153.38
100131 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220002314 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 4726 $98,170.80
100130 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220002300 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 6873, 6765 $409.48
100130 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 220002300 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 6873, 6765 $505.23
100129 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220002243 (1); COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS; FACTURAS: 5200 $15,080.00
100128 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220001912 (1); PIEZA DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 12084 $6,612.00
100127 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220001457 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 51928 $16,572.92
100126 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220001456 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 51819 $5,428.80
100125 Detalle Factura de click aquí 11/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220001439 (1); COMPRA DE TINTA HP NEGRO IMPRESORA DESK JET; FACTURAS: 76756 $1,113.60
194065 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 $139.20
194065 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 $253.46
194065 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 $140.00
194065 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 $1,589.20
194065 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 $1,995.20
194065 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 $420.00
194065 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 $621.76
194065 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010002 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6531, 144746, 144747, 9050, A70143, 26028, 23342, 401069 $1,159.30
194064 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002630 (1); ANTICIPO DEL MES DE MARZO DE 2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6326 $2,500,000.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $95.33
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $95.33
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $95.34
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $57.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $57.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $80.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $107.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $519.60
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $52.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $52.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $114.25
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $114.25
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $57.13
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $171.37
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $172.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $120.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $329.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $164.50
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $164.50
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $329.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $329.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $100.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $58.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $120.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $114.72
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $200.01
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $84.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $42.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $42.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $42.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $53.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $42.36
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $90.00
194063 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220002469 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ENERO Y FEBRERO; FACTURAS: 56103, S/N, 56174, 56216, 56215, 724, 55912, 402050, 263212, 299, 56883, 134, 565, 553, 7137, 32331, 928, 8426, 57883 $80.00
194061 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220002360 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 5206, 11033 $1,160.00
194061 Detalle Factura de click aquí 10/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 220002360 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 5206, 11033 $1,461.60
194059 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO.- CR 220002588 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $69,068.00
194059 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO.- CR 220002588 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $470.00
194059 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO NAVARRO SANCHEZ LUIS HUMBERTO.- CR 220002588 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $320.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $1,700.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $452.01
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $224.51
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $77.90
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $46.40
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $512.40
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $232.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $54.08
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $38.01
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $150.01
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $132.72
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $321.33
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $25.32
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $129.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $364.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $165.30
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $52.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $18.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $448.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $350.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $732.01
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $338.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $299.73
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $520.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $1,027.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $669.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $15.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $131.80
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $487.20
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $426.87
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $116.12
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $842.16
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $1,467.40
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $80.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $114.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $465.16
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $359.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $13.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $13.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $158.92
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $60.40
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $203.78
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $256.66
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $29.48
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $1,127.29
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $10.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $186.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $112.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $10.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $426.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $154.75
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $60.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $137.58
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $324.80
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $79.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $898.30
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $514.69
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $1,629.80
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $286.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $1,262.08
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $931.74
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $950.04
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $591.60
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $585.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $1,053.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $1,392.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $148.50
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $835.20
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $13.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $13.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $13.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $76.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $297.50
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $198.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $239.00
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $232.02
194058 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010002 (1); FONDO REVOLVENTE 1; FACTURAS: 6238, 474, ZTD 114204, ZTD 117836, 70372, 6636, 540383, 14096, 718, 19752, 14409, 898914, 901337, 898056, 901141, 6419, 73301, 902026, 26933, 1486, 232676, 302, 17492, 26895, F8299, 503 $237.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $120.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $190.24
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $55.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $82.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $446.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $460.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $280.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $560.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $300.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $227.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $199.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $567.24
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $684.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $196.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $100.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $250.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $60.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $66.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $217.40
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $1,380.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $630.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $144.75
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $1,292.65
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $56.00
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194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $349.00
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194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $518.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $96.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $7.50
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $324.80
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $490.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $318.42
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $120.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $60.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $180.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $1,133.03
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $145.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $210.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $630.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $252.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $125.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $59.51
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $783.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $368.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $415.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $56.84
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $204.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $90.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $55.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $124.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $120.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $1,624.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $122.96
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $120.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $532.00
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194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $352.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $544.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $56.26
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $231.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $85.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $110.20
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $90.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $373.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $1,856.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $526.52
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $46.40
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $122.40
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $68.00
194057 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO.01 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: D128269, 119924, D128392, 8502, 16287, 1498, 0289, 2104, 5850, 143099, 142441, 142021, 141912, 141915, 141913, 141256, 143746, 11689, 7660, 19 $36.00
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $1,948.80
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $284.00
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $210.20
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $1,075.08
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $209.30
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $60.00
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $134.75
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $185.60
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $600.00
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $398.90
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $86.00
194056 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200001 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 27295, A 1490, 100094 A, 119927 B, 000472033, POSA 6868202, 402081, 402100, POSA 6900295, 538, 2841, 6526 $98.60
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $440.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $348.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $25.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $112.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $1,500.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $344.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $10,579.20
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $180.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $40.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $950.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $247.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $671.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $98.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $60.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $260.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $202.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $126.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $442.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $300.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $84.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $2,436.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $130.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $114.84
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $70.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $374.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $376.00
194055 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010002 (1); COMPRAS DIRECTAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIR. GRAL., PERIODO 08 DE ENERO A 23 DE FEB 10; FACTURAS: 1384, 143101, 138848, 148528, 148529, 143747, 33347, RECIBO S/N, 1361999, 224, 138942, 1442 $452.40
194054 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220002441 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MARZO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A- 1662 $94,652.84
194053 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220002376 (1); SERVICIO NEXTEL PARA PRESIDENCIA MPAL.POR EL PERIODO DEL 13 ENE AL 12 FEB 2010; FACTURAS: 12773971 $834.58
194052 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002347 (1); SERV. DE RENTA DE VALLA DE POPOTE, ILUMINACION DE LEDS, PANTALLA DE BACK Y SET DE BACKLINE EL 13/ENE; FACTURAS: 0064 $7,888.00
194050 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MUSARTETI, S.C. MUSARTETI, S.C..- CR 220002336 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSARTETI DEL 13 DE FEB. 2010 EN MUSEO PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 0376 $5,800.00
194049 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220002333 (1); APOYO ECONOMICO MARZO A FAMILIA DE OFICIAL DE POLICIA ALEJANDRO MERCADO P .S/ DECRETO D83/05/09; FACTURAS: OFICIO $23,441.61
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $72.61
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $240.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $92.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $214.60
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,200.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $50.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $2,030.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,983.60
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,200.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $696.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $395.30
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,693.60
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,624.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,368.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $4,051.96
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $5,143.44
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $3,132.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $278.40
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $4,226.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,118.21
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $289.50
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,250.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $962.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $3,534.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $168.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $2,295.55
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $932.07
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $5,034.40
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $580.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $12,000.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,914.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $7,006.40
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $7,018.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $182.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $6,264.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,482.16
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,738.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $11,769.02
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $379.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $8,120.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $186.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $581.16
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $100.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $881.60
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $51.50
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $6,376.40
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $240.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $109.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,276.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $577.20
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $2,780.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $372.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $968.58
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $204.20
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $100.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $240.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $580.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $481.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $1,960.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $274.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $3.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $170.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $252.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $2,030.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $100.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $3,340.80
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $7,145.60
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $100.00
194048 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400003 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 6 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 6302, 2554, 6303, 332, 28966, 37081, 1387, 16247, 2720, 24930, 11383, AILF16397, RECIBO SIMPLE, 60596, 01 $78.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $1,595.93
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $751.68
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $87.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $1,498.25
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $370.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $262.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $136.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $90.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $80.70
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $210.70
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $120.94
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $858.40
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $473.28
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $118.75
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $362.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $169.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $32.90
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $25.30
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $135.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $402.60
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $83.85
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $16.10
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $142.00
194047 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300001 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 32095, 84235, 23930, 25670, 30198, 354, 5961, 591, 4729, 30392, 26428, 805, 25862, 4963, 6100, 25861, 3630, 88425, 0986, 2 $116.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $16.50
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $12.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $260.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $49.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $214.60
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $1,096.20
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $25.50
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $928.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $1,113.60
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $58.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $71.39
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $784.16
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $1,345.60
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $75.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $406.00
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $104.30
194046 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010005 (1); COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTRA DGA; FACTURAS: 2600, 402617, 493919, 493987, 493666, 493577, 494408, 1586, 4926628, 492281, 492162, 3096, 3100, 493315, 4934 $11.00
194042 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002344 (1); SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA Y EMULCION ASFALTICA; FACTURAS: 260/ $263,165.95
194041 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA GUTIERREZ SANCHEZ ESPERANZA.- CR 220002325 (1); RENTA DE PLANTA DE LUZ DE 60 KW PARA EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC" EL 13 DE FEBRERO; FACTURAS: 1235 $4,408.00
194040 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220002321 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION P/ESCENARIO EL 04/FEB/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 102 $5,800.00
194039 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220002319 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION DE LEDS Y BACKLINE EL 28/ENERO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDA; FACTURAS: 0060 $5,800.00
194038 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220002294 (1); COMPRA GLICERINA; FACTURAS: 8287 $1,085.18
100111 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220002033 (1); PAGO DIFERIDO EN 2, PASIVO 2009 FACTURAS 39071,39036,39050,39086 Y 39072 O.C. 7608 Y 7624; FACTURAS: CONTRARECIBO $437,882.55
100106 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220134 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 15891 $720.87
100105 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24220132 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 11372 $1,972.58
100104 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220104 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2711 $1,897.35
100103 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220096 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 117 $5,510.00
100102 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220002530 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE MARZO 2010; FACTURAS: 1488 $123,909.28
100101 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220002528 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DE MARZO 2010; FACTURAS: 433 $129,088.44
100100 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002444 (1); SUMINISTRO DE 178 LTS. DE GAS LP PARA TALLER MUNICIPAL PATRIA; FACTURAS: 377225 $818.80
100099 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002396 (1); SUMINISTRO DE 2423 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 641399 $11,097.34
100098 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 $1,024.40
100098 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 $788.00
100098 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 $8,227.80
100098 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 $591.00
100098 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 $669.80
100098 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 $945.60
100098 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220002380 (1); CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 67088, 67349, 67421 $275.80
100097 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002368 (1); SUMINISTRO DE 106 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 331952 $556.50
100096 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002362 (1); SUMINISTRO DE 1825 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 332068 $8,395.00
100095 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 $10,204.60
100095 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 $3,309.60
100095 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 $18,297.36
100095 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 $16,894.72
100095 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 $3,664.20
100095 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 $14,767.12
100095 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 $52,126.20
100095 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 $12,418.88
100095 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220002349 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT 129074; FACTURAS: 130072, 129676,129677, 130075,130073 $65,239.08
100094 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002348 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44796, 44798, 44799; FACTURAS: 44800,44801 $84,363.28
100094 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002348 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44796, 44798, 44799; FACTURAS: 44800,44801 $3,585.40
100094 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002348 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44796, 44798, 44799; FACTURAS: 44800,44801 $14,727.72
100093 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002346 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.46630,46631,46632; FACTURAS: 46695.46696 $77,191.40
100093 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002346 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.46630,46631,46632; FACTURAS: 46695.46696 $2,088.20
100093 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002346 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.46630,46631,46632; FACTURAS: 46695.46696 $22,448.96
100093 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002346 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT.46630,46631,46632; FACTURAS: 46695.46696 $741.60
100092 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002341 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50804 $25,263.28
100092 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002341 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50804 $827.40
100092 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002341 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50804 $10,323.88
100092 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220002341 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 50804 $1,648.00
100091 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55161 $630.40
100091 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55161 $197.00
100091 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55161 $6,445.84
100090 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002338 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53332 $26,941.72
100090 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002338 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53332 $12,489.80
100090 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002338 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53332 $7,761.80
100089 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78805,79034 $19,833.96
100089 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78805,79034 $4,806.80
100089 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002337 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78805,79034 $1,654.80
100088 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220002317 (1); MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DE TESORERIA; FACTURAS: 23343 $3,155.20
100085 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220002227 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 18600, 18599, 18576, 18598 $542.88
100085 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220002227 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 18600, 18599, 18576, 18598 $542.88
100085 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220002227 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 18600, 18599, 18576, 18598 $407.16
100085 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220002227 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 18600, 18599, 18576, 18598 $950.04
100084 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001906 (1); COMPRA DE FRASCOS BLEM PARA MADERA; FACTURAS: 3309 $2,777.04
100083 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220001883 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 37308 $4,128.67
100082 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001683 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86892 $1,348.21
100081 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 $2,757.20
100081 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 $2,111.20
100081 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 $1,934.88
100081 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 $870.00
100081 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220001632 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 86830, 86829, 86613, 86598,86599, 86592 $5,234.03
100080 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001631 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER; FACTURAS: 33481 $4,028.68
100079 Detalle Factura de click aquí 09/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220001609 (1); COMPRA DE CHUCHILLOS CARNICERO Y SILICON EN CARTUCHO; FACTURAS: 3501 $10,231.39
194034 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220002544 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0115, 0113 $13,398.00
194034 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220002544 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: 0115, 0113 $13,398.00
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $48.82
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $198.00
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $16.00
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $1,948.80
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $271.99
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $3,500.88
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $167.70
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $237.00
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $148.43
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $138.38
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $515.95
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $1,482.00
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $1,078.80
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $132.90
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $115.00
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $199.70
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $300.00
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $659.99
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $42.00
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $1,948.80
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $403.68
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $3,500.88
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $132.60
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $3,500.88
194033 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: POSA6238456, 2945, 26127, 14087, 5006, 1265133, AHN0005829, 986, 14158, 26276, 6328, 995, 1014, 31385, 05562, $69.60
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $28.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $14.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $224.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $858.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $290.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $51.41
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $752.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $208.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $22.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $1,282.15
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $1,380.40
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $158.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $1,520.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $672.80
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $28.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $139.20
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $42.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $55.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $829.40
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $606.07
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $104.40
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $1,789.75
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $142.70
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $204.20
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $301.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $252.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $377.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $580.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $232.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $580.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $191.90
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $42.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $28.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $28.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $222.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $72.99
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $197.60
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $239.83
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $696.70
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $80.50
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $551.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $204.90
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $138.90
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $252.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $120.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $348.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $232.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $962.80
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $232.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $823.60
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $66.70
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $162.52
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $139.20
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $112.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $2,035.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $28.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $14.00
194032 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 02; FACTURAS: 1879, 810,467, 840,655, 574048, 574047, 91585, 263179, 20837, 232508, 35240, 22,038, 13575, 160,893, 142454, 143136, 39217, 3183, 144220, 144221, 144345, 144346, 144347, 144 $48.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $500.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $377.58
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $213.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $377.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $483.98
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $291.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $2,677.30
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $239.89
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $676.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $115.60
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $104.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $656.10
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $670.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $111.36
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $324.80
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $99.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $390.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $324.80
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $585.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $429.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $580.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $74.99
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $468.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $245.92
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $364.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $401.41
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $93.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $465.60
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $1,983.60
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $440.80
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $724.04
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $250.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $1,605.67
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $100.40
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $484.88
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $714.65
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $149.64
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $319.50
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $234.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $1,299.20
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $141.50
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $288.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $1,600.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $702.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $580.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $213.00
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $99.42
194031 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE ENERO DE 2010 AL 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: BAAIE-8710, 0302, No. 001, No. 9906, BAAIE-8936, No. 980, HTD 8567, GMUSF 17659, No. 20573, 2326, GMUSF 17686, GMUS $204.00
194030 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RUBIO GARCIA CRISTINA RUBIO GARCIA CRISTINA.- CR 24220099 (1); REPARACION DE MUELLES; FACTURAS: 2494A $5,004.24
194029 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220097 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2529 $4,210.97
194027 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 $321.32
194027 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 $661.20
194027 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 $148.94
194027 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 $2,231.84
194027 Detalle Factura de click aquí 08/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002010 (1); COMPRA DE PAPELERIA CARTUCHOS DE TONER, DVD'S,; FACTURAS: 0853, 0869, 0881, 0879, 0873 $794.02
194021 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220002383 (1); ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6323 $2,500,000.00
194018 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ROMERO CYNTHIA MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220002262 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA REALIZADO A SALA DE REGIDORES Y OFICINAS ADSCRITAS.; FACTURAS: 2570 $12,232.20
194018 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ROMERO CYNTHIA MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220002262 (1); SERVICIO DE CERRAJERIA REALIZADO A SALA DE REGIDORES Y OFICINAS ADSCRITAS.; FACTURAS: 2570 $8,044.60
100033 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220002461 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DEL SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 1521 $244,804.08
100032 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220002459 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE ADMINISTRACION DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: 1518 $964,951.80
100031 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220002458 (1); VENTAS NO FACTURADAS POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 1538 $94,595.68
100028 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220002384 (1); SUBSIDIO 50% DE MARZO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4689 $8,972,257.66
100027 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002365 (1); 2080 LTS GASOLINA MAGNA Y 2314 DIESEL ABASTECIMIENTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 9372 $6,319.76
100027 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002365 (1); 2080 LTS GASOLINA MAGNA Y 2314 DIESEL ABASTECIMIENTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 9372 $1,063.80
100027 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002365 (1); 2080 LTS GASOLINA MAGNA Y 2314 DIESEL ABASTECIMIENTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 9372 $26,475.64
100027 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220002365 (1); 2080 LTS GASOLINA MAGNA Y 2314 DIESEL ABASTECIMIENTO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO.; FACTURAS: 9372 $1,598.56
100026 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002358 (1); SUMINISTRO DE 415 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 640937 $1,900.70
100025 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002357 (1); SUMINISTRO DE 242 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 414958 $1,113.20
100024 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002324 (1); SUMINISTRO DE 76 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 640850 $349.60
100023 Detalle Factura de click aquí 05/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002311 (1); SUMINISTRO DE 502 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 641175 $2,309.20
194017 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220002353 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO 2010; FACTURAS: OFICIO $51,417.00
194016 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MADRID ACEVES GABRIELA MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $2,385.31
194016 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MADRID ACEVES GABRIELA MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $39.17
194016 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MADRID ACEVES GABRIELA MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $26.67
194016 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MADRID ACEVES GABRIELA MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $331.29
194016 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MADRID ACEVES GABRIELA MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $128.81
194016 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MADRID ACEVES GABRIELA MADRID ACEVES GABRIELA.- CR 220002280 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05/ENERO/2010; FACTURAS: OFICIO $28.60
194015 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GUTIERREZ SERGIO GOMEZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220002251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,553.97
194015 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GUTIERREZ SERGIO GOMEZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220002251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $619.10
194015 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GUTIERREZ SERGIO GOMEZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220002251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $125.57
194015 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GUTIERREZ SERGIO GOMEZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220002251 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $33,566.10
194014 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OCAMPO CANO RODOLFO OCAMPO CANO RODOLFO.- CR 220002250 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,055.88
194014 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OCAMPO CANO RODOLFO OCAMPO CANO RODOLFO.- CR 220002250 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,622.35
194014 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS OCAMPO CANO RODOLFO OCAMPO CANO RODOLFO.- CR 220002250 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $402.34
194014 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCAMPO CANO RODOLFO OCAMPO CANO RODOLFO.- CR 220002250 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $58,404.72
194013 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON.- CR 220002236 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $31,557.00
194013 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON.- CR 220002236 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,460.96
194013 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON.- CR 220002236 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $582.05
194013 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON ZAMUDIO CORNEJO ADOLFO RAMON.- CR 220002236 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $116.41
194012 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCHOA ALTAMIRANO OSCAR RENE OCHOA ALTAMIRANO OSCAR RENE.- CR 220002235 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $63,869.82
194011 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA AGUILAR EDGAR ALEJANDRO PLASCENCIA AGUILAR EDGAR ALEJANDRO.- CR 220002234 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $90,840.00
194010 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA VEGA COLUNGA JOSE RANULFO ALEJANDRO DE LA VEGA COLUNGA JOSE RANULFO ALEJANDRO.- CR 220002229 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $25,690.44
194009 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO.- CR 220002223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31,557.66
194009 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO.- CR 220002223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $730.49
194009 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO.- CR 220002223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $291.03
194009 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ ANGEL MAURICIO.- CR 220002223 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
194008 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR.- CR 220002222 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,461.03
194008 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR.- CR 220002222 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $582.07
194008 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR FRANCISCO VAZQUEZ OSCAR.- CR 220002222 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $116.43
194007 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN.- CR 220002221 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,460.99
194007 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN.- CR 220002221 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $582.06
194007 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN.- CR 220002221 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $116.42
194007 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN ALAMILLO FIGUEROA BENJAMIN.- CR 220002221 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31,557.66
194006 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GODINEZ FABIOLA GARCIA GODINEZ FABIOLA.- CR 220002217 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $76,644.36
194005 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ZAPATA RUBEN GOMEZ ZAPATA RUBEN.- CR 220002215 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $18,769.32
194004 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO.- CR 220002214 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $591.59
194004 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO.- CR 220002214 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $235.69
194004 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO FIGUEROA MEZA CARLOS ERNESTO.- CR 220002214 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
194003 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS REGALADO GARCIA ARMANDO REGALADO GARCIA ARMANDO.- CR 220002211 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31,558.44
194003 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS REGALADO GARCIA ARMANDO REGALADO GARCIA ARMANDO.- CR 220002211 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,461.03
194003 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS REGALADO GARCIA ARMANDO REGALADO GARCIA ARMANDO.- CR 220002211 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $582.07
194003 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS REGALADO GARCIA ARMANDO REGALADO GARCIA ARMANDO.- CR 220002211 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $116.43
194002 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS REYES SALCEDO JOSE RICARDO REYES SALCEDO JOSE RICARDO.- CR 220002209 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $974.71
194002 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS REYES SALCEDO JOSE RICARDO REYES SALCEDO JOSE RICARDO.- CR 220002209 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $388.32
194002 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES SALCEDO JOSE RICARDO REYES SALCEDO JOSE RICARDO.- CR 220002209 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
194001 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS REYES SANCHEZ LOURDES REYES SANCHEZ LOURDES.- CR 220002207 (1); FINIQUITO DE SANTOYO DELGADILLO FCO. JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 10 DIC.2009; FACTURAS: OFICIO $32,667.09
194000 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE PATIÑO JUANA AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,192.65
194000 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE PATIÑO JUANA AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $19.58
194000 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE PATIÑO JUANA AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $13.33
194000 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE PATIÑO JUANA AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $165.64
194000 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE PATIÑO JUANA AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $64.40
194000 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE PATIÑO JUANA AGUIRRE PATIÑO JUANA.- CR 220002206 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $14.31
193999 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA MADRID ALVARO BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,192.65
193999 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA MADRID ALVARO BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $19.58
193999 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA MADRID ALVARO BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $13.33
193999 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA MADRID ALVARO BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $165.64
193999 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA MADRID ALVARO BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $64.40
193999 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARBA MADRID ALVARO BARBA MADRID ALVARO.- CR 220002205 (1); FINIQUITO DE BARBA AGUIRRE ALVARO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 05 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $14.31
193998 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL REYES SANCHEZ LOURDES REYES SANCHEZ LOURDES.- CR 220001932 (1); GASTOS DE MARCHA DE SANTOYO DELGADILLO FCO. JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 10 DE DIC. 2010; FACTURAS: OFICIO $27,744.96
193997 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $16,071.02
193997 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,920.83
193997 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $590.66
193997 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $730.49
193997 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $291.03
193997 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
193997 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ HECTOR ISMAEL.- CR 220001850 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31,557.66
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $266.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $835.20
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $154.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $788.80
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $467.11
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $185.60
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $307.98
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $214.19
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $788.80
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $224.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $788.80
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $44.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $160.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $987.42
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $24.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $809.03
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $140.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $58.30
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $94.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $38.36
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $49.54
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $420.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $452.20
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $325.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $301.60
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $1,102.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $132.62
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $281.60
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $139.20
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $870.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $102.00
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $170.40
193995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010002 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1280, 7108, 7111, 145339, 39427, 17564, 17568, 18199, 360, 20315, 135244, 4329, 5113, 135230, 6475, 6487, 6494, 647 $69.00
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $75.40
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $155.15
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $37.10
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $90.25
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $1,624.00
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $353.80
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $48.72
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $574.50
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $241.80
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $79.80
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $1,485.00
193994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 380207, 5119, 431040, 15506, 7185, 1023, 6516, 5293, 2114, 1769 $117.60
193993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 04023, posa6291398, 1105, 10533 $1,894.86
193993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 04023, posa6291398, 1105, 10533 $106.76
193993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 04023, posa6291398, 1105, 10533 $1,998.14
193993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 04023, posa6291398, 1105, 10533 $249.00
193992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 $81.00
193992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 $81.00
193992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 $81.00
193992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 $136.88
193992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 $81.00
193992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 $696.00
193992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 $812.00
193992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 $81.00
193992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: posa6206161, 7601, 23793, 7651, 27752, 7681, 7565, 7179, 7718 $752.60
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $415.22
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,635.42
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,045.44
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,460.90
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,802.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,474.90
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $4,343.80
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $634.32
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,455.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,919.88
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,722.51
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,493.52
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $1,606.20
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,079.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $1,520.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,083.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,653.76
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $36.37
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,858.74
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $1,346.40
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,553.20
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $512.78
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,882.68
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,783.60
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,292.60
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $308.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $1,913.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,992.60
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,113.92
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193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,835.40
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $1,298.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $4,552.10
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193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,500.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,011.80
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,605.36
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $94.10
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,837.90
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,689.40
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,746.40
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,871.20
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $165.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $1,992.45
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,036.11
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $3,118.02
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,569.50
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $4,100.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $1,071.00
193991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO; FACTURAS: A295497, A295498, A295499, A295500, A295606, A296228, A297730, A297731, A297732, A297733, A297728, 230815, FGD241684, FGD245834, FG $2,893.77
193990 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 $649.00
193990 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 $136.17
193990 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 $1,299.20
193990 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 $300.00
193990 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11560, 3884, CACE73418, 30382, 30383 $136.17
193989 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220002208 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 0200, 0194 $1,185.52
193989 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220002208 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 0200, 0194 $65,203.60
193988 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIRECCION INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO.- CR 220002118 (1); ALQUILER DE TOLDO Y SILLAS PARA OPERATIVO DEL IMPUESTO PREDIAL POR 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO/2010; FACTURAS: 11559 $5,196.80
193987 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220002117 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 0897 $1,154.08
193986 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220002028 (1); APOYO DEL MES DE MARZO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193985 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220002027 (1); APOYO DEL MES DE MARZO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $308.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $140.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $73.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $24.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $82.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $116.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $177.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $50.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $63.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $163.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $536.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $70.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $49.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $567.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $368.00
193984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500001 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 0069, POSA6168470, 5138 D, 142452, 5201 D, 5244 D, 0177, 5310 D, 5377 D, 342, CG 119759, 5409 D, 09270, 033, 5474, 144656 $189.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $147.32
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $220.40
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $484.35
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $236.57
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $60.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $39.99
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $290.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $25.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $78.88
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $19.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $169.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $27.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $67.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $6.50
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $10.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $241.28
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $49.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $37.00
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $57.86
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $81.20
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $75.81
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $349.76
193983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010001 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 8 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2010); FACTURAS: 65233, 16211, 35063, 35937, 35947, 35968, 65468, 35104, 35113, 33626, 16292, 16298, 36048, 16314, 68553, 3645, 0009008, 36110, 3679016 $64.52
193982 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS INTEGRADORA TECNOLOGICA JALISCIENSE, S.A. DE C.V. INTEGRADORA TECNOLOGICA JALISCIENSE, S.A. DE C.V..- CR 220002239 (1); SERVICIO DE CONTACT CENTER POR ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 0019 $32,398.80
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $2,224.00
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $280.00
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $66.36
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $243.14
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $34.30
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $429.20
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $1,364.74
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $290.98
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $116.00
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $63.00
193981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010004 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3 SINDICATURA; FACTURAS: 38991, 675, 198464, 2598, 2597, 144322, 25881, 7112340, 1228, 9588, 2881 $916.40
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $562.60
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $313.20
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $224.00
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $168.00
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $389.70
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $144.00
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $57.00
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $168.00
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $202.21
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $713.60
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $32.48
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $392.00
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $1,360.00
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $394.40
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $313.20
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $562.60
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $562.60
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $313.20
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $313.20
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $562.60
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $71.40
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $71.40
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $313.20
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $47.25
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $244.30
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $84.60
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $81.23
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $573.07
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $71.40
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $650.76
193980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3802, 3813, 3785, 1368, 141669, B60568, AAY0009211, 30142, 60619, POSA6824652, RECIBO, 3783, 687, 2918, 2920, 2917, 2926, D128910, 021055, 20321, 1477, 3784, A35400, AIFL5491, P $1,795.68
193979 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7243, 4412, 20128, 20140 $92.00
193979 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7243, 4412, 20128, 20140 $812.00
193979 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7243, 4412, 20128, 20140 $282.00
193979 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 7243, 4412, 20128, 20140 $1,276.00
193978 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 $1,196.42
193978 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 $165.00
193978 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 $1,948.80
193978 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 $1,276.00
193978 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 18517, 68746, 1003, 1001, 1069 $725.00
193977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 270, 269 $870.00
193977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONESY FABRICACIONES JALISCIENCES, S.A. DE C.V..- CR 24220124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 270, 269 $864.20
193974 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO.- CR 220002258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,321.75
193974 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO.- CR 220002258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,368.70
193974 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO.- CR 220002258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $329.51
193974 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO VILLAVICENCIO SOLORIO FERNANDO.- CR 220002258 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEB. 2010; FACTURAS: OFICIO $47,833.20
193962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 $190.95
193962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 $56.94
193962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 $301.60
193962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 $313.20
193962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 $562.60
193962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 $471.63
193962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600002 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: AILF15059, AILF15736, 3792, 38953, 2894, 39059 $105.69
193961 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 $85.00
193961 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 $405.00
193961 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 $380.00
193961 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 $1,786.40
193961 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 $332.18
193961 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200004 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 2498, 223394, 30738, 3542, 9649, 12176 $490.00
99995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 37688, 8149 $324.80
99995 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 37688, 8149 $96.74
99994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3509, 3510 $1,914.00
99994 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3509, 3510 $1,508.00
99993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 $1,113.46
99993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 $2,575.06
99993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 $1,371.61
99993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 $1,331.54
99993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 $2,162.88
99993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 $859.03
99993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 $487.06
99993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 $1,889.38
99993 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23003, 23028, 23029, 23035, 23063, 23064, 23065, 23069, 23074 $1,964.17
99992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15194, 15228 $97.44
99992 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15194, 15228 $1,654.16
99991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 $2,470.60
99991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 $3,340.80
99991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 $324.80
99991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 $1,994.04
99991 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3329, 3320, 3324, 3332, 3323 $2,459.20
99990 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4854, 4844, 4845, 4846 $1,999.84
99990 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4854, 4844, 4845, 4846 $998.84
99990 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4854, 4844, 4845, 4846 $5,452.00
99990 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4854, 4844, 4845, 4846 $417.60
99989 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 $97.44
99989 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 $1,655.60
99989 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 $97.44
99989 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 $97.44
99989 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 $1,252.80
99989 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 $1,813.06
99989 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15044, 15060, 15059, 15058, 15057, 15066, 15065 $97.44
99988 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20444 $1,100.00
99987 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3760 $3,468.40
99986 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2656 $907.12
99985 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 406 $870.00
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $6,727.97
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $232.00
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $1,624.00
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $622.77
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $1,951.64
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $290.00
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $3,600.00
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $1,100.00
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $1,660.00
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $1,102.00
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $2,000.00
99984 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4045, 4047, 4050, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4069, 4070, 4071 $5,613.02
99983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11676, 11684 $1,423.32
99983 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11676, 11684 $10,669.68
99982 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 $185.74
99982 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 $1,048.61
99982 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 $1,542.79
99982 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 $299.26
99982 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 1793, 1798, 1808, 1848 $348.00
99981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 $1,102.00
99981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 $6,124.80
99981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 $5,104.00
99981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 $3,561.20
99981 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3777, 3779, 3780, 3781, 3782 $3,039.20
99980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 $928.00
99980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 $1,392.00
99980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 $580.00
99980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 $464.00
99980 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1026, 1027, 1028, 1032, 1033 $580.00
99979 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10749, 10807, 10811 $969.76
99979 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10749, 10807, 10811 $765.60
99979 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220107 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10749, 10807, 10811 $1,624.00
99978 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7612, 7671, 7678, 7705 $1,508.00
99978 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7612, 7671, 7678, 7705 $4,756.00
99978 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7612, 7671, 7678, 7705 $3,340.80
99978 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220106 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7612, 7671, 7678, 7705 $9,222.00
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $1,861.80
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $9,546.80
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $5,394.00
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $1,171.60
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $1,985.00
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $139.20
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $5,997.20
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $1,786.40
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $1,985.00
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $4,498.48
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $2,146.00
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $791.58
99977 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6580, 6593, 6599, 6600, 6602, 6603, 6607, 6613, 6620, 6622, 6623, 6624, 6606 $1,682.00
99976 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4834, 4835, 4839, 4841 $928.00
99976 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4834, 4835, 4839, 4841 $976.52
99976 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4834, 4835, 4839, 4841 $981.36
99976 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4834, 4835, 4839, 4841 $522.00
99975 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002273 (1); SUMINISTRO DE 645 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 640556 $2,967.00
99974 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002265 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78715 $16,256.44
99974 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002265 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78715 $2,710.72
99974 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220002265 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 78715 $4,838.32
99973 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 $694.60
99973 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 $1,476.60
99973 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 $1,067.20
99973 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 $1,922.80
99973 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002264 (1); SUMINISTRO DE 1273 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 378079, 378082, 378078, 378081, 378080 $694.60
99972 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220002245 (1); COMPRA JABON DE PAN DE BARRA; FACTURAS: 34502 $1,560.20
99970 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002233 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 173743; FACTURAS: 173742,3497 $2,978.64
99970 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002233 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 173743; FACTURAS: 173742,3497 $7,486.00
99970 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002233 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 173743; FACTURAS: 173742,3497 $75,311.68
99970 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220002233 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 173743; FACTURAS: 173742,3497 $5,768.00
99969 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002230 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE FACT. 299908 Y 297848; FACTURAS: 310090, 310089 $138.00
99969 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220002230 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE FACT. 299908 Y 297848; FACTURAS: 310090, 310089 $145.50
99968 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002226 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53328,53294 $22,505.28
99968 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002226 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53328,53294 $7,399.32
99968 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220002226 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 53328,53294 $7,911.52
99967 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002225 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55143 $1,497.20
99967 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002225 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55143 $630.40
99967 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220002225 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 55143 $5,594.80
99966 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002216 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 109126 $31,441.20
99966 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002216 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 109126 $2,781.64
99966 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002216 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 109126 $127,188.00
99966 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220002216 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 109126 $8,627.28
99965 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220002054 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 16893 $9,205.00
99964 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220002049 (1); SERVICIO TELEFONICO POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331441 $241,373.41
99963 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220002047 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31369 $10,399.40
99962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002046 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44770,771,773,775, 23834,835,837,838,44783; FACTURAS: 44769,44781 $177,583.68
99962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002046 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44770,771,773,775, 23834,835,837,838,44783; FACTURAS: 44769,44781 $7,580.56
99962 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220002046 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 44770,771,773,775, 23834,835,837,838,44783; FACTURAS: 44769,44781 $36,925.68
99961 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 220002042 (1); MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REALIZADOS EN ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL; FACTURAS: 173572, 173851 $2,847.87
99961 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 220002042 (1); MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REALIZADOS EN ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL; FACTURAS: 173572, 173851 $1,155.38
99959 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002036 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4830 $3,016.00
99958 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220002035 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PERSONALIZADA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FACTURAS: 4849 $3,480.00
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $10.67
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $6.25
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99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $8.78
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $2.75
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $14.27
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $2.75
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $10.00
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $68.08
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $11.70
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $58.89
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99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $3.80
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $9.21
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $8.99
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $3.67
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $46.93
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $54.20
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $3.80
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $19.45
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $17.28
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $3.80
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $18.47
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $4.04
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $68.08
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $3.01
99957 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220002034 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 877, 834, 829, 824, 821, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 862, 843, 839, 838, 837, 835, 822, 820, 880, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 842, 841, 840, 836, $11.30
99956 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220002025 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA STOCK DEL ALMACEN; FACTURAS: 3177 $11,542.00
99955 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 $44.95
99955 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 $15.49
99955 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 $24.00
99955 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 $52.40
99955 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 $71.05
99955 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 $78.45
99955 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 $40.47
99955 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 $82.56
99955 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220002015 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 23416, 23417, 23418, 23419, 23420, 23421, 23422, 23423, 23424 $79.34
99954 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002006 (1); COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCION, ETIQUETAS Y GUIA ROJI; FACTURAS: 2700, 2699 $364.00
99954 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002006 (1); COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCION, ETIQUETAS Y GUIA ROJI; FACTURAS: 2700, 2699 $1,277.16
99952 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001869 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 108622 $26,043.40
99952 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001869 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 108622 $275.80
99952 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001869 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 108622 $62,767.20
99952 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220001869 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 108622 $5,438.40
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $15,032.19
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $812.99
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $1,103.20
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $1,576.00
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $44,555.96
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $1,648.00
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $543.89
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $1,087.79
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $11,706.79
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $1,013.99
99951 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220001861 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 172692, 172694, 172691, 173005 $6,472.12
99950 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001860 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78471; FACTURAS: 78552,78630 $84,300.24
99950 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001860 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78471; FACTURAS: 78552,78630 $16,445.56
99950 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220001860 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78471; FACTURAS: 78552,78630 $15,287.20
99949 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001859 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50309, 50555, 50615; FACTURAS: 50685 $95,458.32
99949 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001859 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50309, 50555, 50615; FACTURAS: 50685 $2,639.80
99949 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220001859 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 50309, 50555, 50615; FACTURAS: 50685 $33,984.12
99948 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220001831 (1); CAJA COMPACTADORA REPARAR; FACTURAS: 118 $24,940.00
99947 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220001828 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3306 $2,050.67
99946 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220001697 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5056, 5105 $108.46
99946 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220001697 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5056, 5105 $373.43
99945 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220001696 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 16297 $17,518.32
99944 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220001644 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 8394 $10,975.80
99943 Detalle Factura de click aquí 04/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001642 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO (MULTIVITAMINAS) URGENTE PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 38088 $10,500.00
193960 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220002366 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES LA 2A QNA. DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO $985,764.98
193958 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA SORIANO RICARDO IBARRA SORIANO RICARDO.- CR 220002213 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $33,636.68
193957 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARMAS MENA JOSE DE JESUS ARMAS MENA JOSE DE JESUS.- CR 220002210 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABR. 2009; FACTURAS: OFICIO $6,262.57
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $1,577.60
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $928.00
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $5,579.60
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $3,355.88
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $1,229.60
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $4,775.72
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $522.00
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $1,046.32
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $5,467.08
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $1,560.00
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $7,180.40
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $6,726.84
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $1,798.00
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $6,580.68
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $3,622.68
193956 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220135 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 848, 850, 851, 854, 856, 858, 860, 861 $4,868.52
193954 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002249 (1); SUMINSITRO MEZCLA ASFALTICA Y SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 259, 263, 262, 265 $39,209.86
193954 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002249 (1); SUMINSITRO MEZCLA ASFALTICA Y SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 259, 263, 262, 265 $135,558.53
193954 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002249 (1); SUMINSITRO MEZCLA ASFALTICA Y SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 259, 263, 262, 265 $100,702.85
193954 Detalle Factura de click aquí 03/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS LOPA, S.A. DE C.V..- CR 220002249 (1); SUMINSITRO MEZCLA ASFALTICA Y SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 259, 263, 262, 265 $127,986.05
193953 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99166, 98872, 009695 $240.00
193953 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99166, 98872, 009695 $88.00
193953 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 99166, 98872, 009695 $300.00
193952 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220127 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 50 $1,858.32
193951 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 67400, 67401 $690.17
193951 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 67400, 67401 $220.00
193950 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220002271 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 106981 $31,000.00
193949 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. PROMOCION SOCIAL LOMPOC EXPRESS, S.A. DE C.V. LOMPOC EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002267 (1); INVITACIONES ENVIADAS A INSTITUCIONES AL EVENTO DE ENTREGA DEL PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 0626 $2,432.52
193948 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS IMPRESOS BUENO, S.A. DE C.V. IMPRESOS BUENO, S.A. DE C.V..- CR 220002263 (1); INVITACIONES PARA EL ANIVERSARIO DE GDL.; FACTURAS: 626 $31,378.00
193947 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ RODRIGUEZ ANA LIDIA LOPEZ RODRIGUEZ ANA LIDIA.- CR 220002257 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2009; FACTURAS: OFICIO $13,387.96
193946 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HINOJOSA LOPEZ LUIS HUMBERTO HINOJOSA LOPEZ LUIS HUMBERTO.- CR 220002256 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2009; FACTURAS: OFICIO $15,257.56
193945 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROJO MARTINEZ VICENTE ROJO MARTINEZ VICENTE.- CR 220002252 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $2,382.70
193945 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROJO MARTINEZ VICENTE ROJO MARTINEZ VICENTE.- CR 220002252 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $953.08
193945 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJO MARTINEZ VICENTE ROJO MARTINEZ VICENTE.- CR 220002252 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $236.36
193945 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROJO MARTINEZ VICENTE ROJO MARTINEZ VICENTE.- CR 220002252 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $34,311.00
193944 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCHOA LINARES GREGORIO OCHOA LINARES GREGORIO.- CR 220002248 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $80,426.56
193943 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 220002048 (1); RECIBO DE GAS PARA LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 411953 $966.72
193942 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL.- CR 220002012 (1); DEVOLUCION DE PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EVENTO EL 13 DE FEBRERO DE 2010 QUE FUE CANCELADO; FACTURAS: RECIBO $3,920.00
193940 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MUÑOZ LARA FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LARA FRANCISCO JAVIER.- CR 220001993 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO SOLICITADOS EN LA CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA; FACTURAS: RECIBO $160.00
193929 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220002272 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON COMITES VECINALES DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 724 $6,090.00
193928 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220002203 (1); SERVICIO DE LAMPARAS ANTIAEREAS CON PLANTA DE LUZ; FACTURAS: 2817 $67,280.00
193927 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220002041 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MPIO DE GUADALAJARA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010; FACTURAS: CA00106590 $27,909.07
193926 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220002024 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 574817, 56884, 2554 $309.00
193926 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220002024 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 574817, 56884, 2554 $84.05
193926 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIRECCION INGRESOS GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220002024 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 574817, 56884, 2554 $522.00
193926 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220002024 (1); REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2010; FACTURAS: 574817, 56884, 2554 $54.00
193925 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V..- CR 220001992 (1); DEVOLUCION DE PAGO DE DIFERENCIA DEL PAGO DE VARIAS CUENTAS PREDIALES; FACTURAS: RECIBO $2,150.17
193924 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MAGAÑA GONZALEZ MARIA DE LA LUZ MAGAÑA GONZALEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220001989 (1); DEVOLUCION DE LOS PAGOS DOBLES DE MANTTO. DE CEMENTERIOS FOSA NO. 17, LINEA 9, SECC. 6 DEL 2004-2008; FACTURAS: RECIBO $977.40
193923 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROJO FELIX CARLOS ALBERTO ROJO FELIX CARLOS ALBERTO.- CR 220001985 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SERVICIO DE AMBULANCIA; FACTURAS: RECLIBO $1,664.00
193922 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AVILA SANCHEZ GUILLERMINA AVILA SANCHEZ GUILLERMINA.- CR 220001983 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE USO DE PISO EN EL TIANGUIS CULTURAL MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2009; FACTURAS: RECIBO $338.00
193921 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001981 (1); RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 06/FEB/2010 UBICADAS EN AV. CHAPULTEPEC ESQ. VALLARTA; FACTURAS: E 1441 $3,016.00
193920 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL OROZCO GARCIA MARIA AMALIA OROZCO GARCIA MARIA AMALIA.- CR 220001963 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL Y MANTTO. DE CEMENTERIOS AÑO 2010; FACTURAS: RECIBO $205.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $222.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $72.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $54.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $1,917.48
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $87.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $82.26
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $494.10
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $940.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $416.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $76.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $580.02
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $1,080.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $591.50
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $17.20
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $179.40
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $1,039.36
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $252.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $522.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $499.20
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $572.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $352.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $150.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $271.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $172.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $448.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $1,547.44
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $72.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $556.80
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $26.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $239.20
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $291.50
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $582.04
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $176.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $352.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $352.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $300.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $416.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $748.20
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $928.00
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $118.02
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $1,321.25
193919 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220001893 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 19 DE FEB. /2010; FACTURAS: RECIBO, 13321, 0566, 0554, 0555, 0556, 97122, 0564, 56932, 0557, 0558, 0552, 0559, 0560, 0561, 485, 7221, 14372, 0 $222.00
193918 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO CONTROL ANIMAL DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220001879 (1); GUIA ROJI GUADALAJARA 2010; FACTURAS: 13332 $1,550.00
193917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,958.72
193917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $235.00
193917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $160.00
193917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,099.64
193917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $438.09
193917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $108.20
193917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $23,752.32
193917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS JOSE DE JESUS CARRILLO BAÑUELOS.- CR 220001848 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $167.52
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $25.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $348.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,682.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $120.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $3,584.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $221.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $580.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,450.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,200.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $72.80
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $4,016.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,160.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $58.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $324.80
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $403.34
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $783.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,044.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $100.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $262.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,279.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $22.38
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $213.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,200.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $696.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $928.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $900.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $100.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $2,295.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $528.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $252.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $100.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $345.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $2,253.88
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $182.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $4,988.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,694.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $11,368.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $80.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $4,002.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $29.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $55.49
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $12.91
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $2,088.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $3,663.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $225.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $177.50
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $43.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $348.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $5,278.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $116.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $113.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $6,960.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $696.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $200.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,015.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $260.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $170.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $100.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,000.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $400.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $50.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $5,220.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,856.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $696.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $144.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $2,030.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $203.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $266.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $2,290.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $184.44
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $197.20
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,475.54
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,136.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,531.20
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $580.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $558.10
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $8,120.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,440.39
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $220.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $50.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $10,198.83
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $324.80
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $335.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $6,606.20
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $11,495.70
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $2,726.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $1,508.00
193916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400002 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 07 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2010.; FACTURAS: 2707, 4202, 1666, 1324553, 1643, 1650, 3690, 8849, 8861, 0634, CC06878269, CC06878368, CC06878396, CC068 $165.00
99917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317 $6,380.00
99917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317 $803.88
99917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317 $767.34
99917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317 $870.00
99917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317 $1,992.88
99917 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317 $2,150.64
99916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002053 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46465,46489,46490,46492,46538; FACTURAS: 46539,46491 $111,795.20
99916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002053 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46465,46489,46490,46492,46538; FACTURAS: 46539,46491 $3,136.24
99916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002053 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46465,46489,46490,46492,46538; FACTURAS: 46539,46491 $50,358.36
99916 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220002053 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM FACT. 46465,46489,46490,46492,46538; FACTURAS: 46539,46491 $741.60
99915 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002037 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2719, 2720 $245.34
99915 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220002037 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2719, 2720 $1,289.92
99914 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220001972 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CURACION URGENTE; FACTURAS: 1125 $4,466.35
99913 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220001971 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/HABILITAR EL EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA EVENTOS; FACTURAS: 1312660, 1313520 $460.52
99913 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220001971 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/HABILITAR EL EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA EVENTOS; FACTURAS: 1312660, 1313520 $598.56
99913 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220001971 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P/HABILITAR EL EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA EVENTOS; FACTURAS: 1312660, 1313520 $2,311.88
99912 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220001923 (1); SERVICIO TELEFONICO POR ENE. 2010; FACTURAS: 04086641 $287.14
99911 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001922 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331399 $3,477.10
99910 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220001916 (1); COMPRA DE CARTELES TABLOIDE Y ETIQUETAS ADHERIBLES; FACTURAS: 4890 $4,177.16
99909 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA GENERAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220001900 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 2133 $1,670.40
99908 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220001890 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 8884 $1,531.20
99907 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220001888 (1); SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEOPROYECTOR, INTEGRADO DE MEMORIA, PUENTE BALASTRO; FACTURAS: 2594 $1,883.84
99905 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001870 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM,FACT.46287,288,327,328,352,353,354,367,368,369,395,436,437; FACTURAS: 46567,46438 $207,606.24
99905 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001870 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM,FACT.46287,288,327,328,352,353,354,367,368,369,395,436,437; FACTURAS: 46567,46438 $3,427.80
99905 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001870 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM,FACT.46287,288,327,328,352,353,354,367,368,369,395,436,437; FACTURAS: 46567,46438 $83,803.56
99905 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220001870 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM,FACT.46287,288,327,328,352,353,354,367,368,369,395,436,437; FACTURAS: 46567,46438 $1,483.20
99904 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001863 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9369 $8,762.56
99904 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001863 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9369 $1,103.20
99904 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001863 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9369 $32,807.72
99904 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220001863 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 9369 $576.80
99902 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220001695 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS Y SOBRES MONARCH; FACTURAS: 4818 $52,896.00
99901 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220001666 (1); COMPRA DE MANDILES DE VINIL; FACTURAS: 9829 $4,315.20
99900 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO CEMH, S.A. DE C.V. CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220001630 (1); COMPRA DE FOCO DE MERCURIO, BATERIA Y CONECTOR; FACTURAS: 065450 $832.01
99899 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220001603 (1); PZAS. CD RW 700 MB MARCA SONY; FACTURAS: 7220 $1,026.60
99898 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220001506 (1); COMPRA DE BATERIA 9V CUADRADA, AAA B/2 Y AA B/4; FACTURAS: 1312630 $19,609.80
99897 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 $4,928.84
99897 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 $5,295.40
99897 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 $554.48
99897 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 $1,566.00
99897 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 $14,519.72
99897 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220001488 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, SOBRES Y CD`S-R; FACTURAS: 33348, 33480, 33448, 33446, 33482, 33447 $34,667.76
99896 Detalle Factura de click aquí 02/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220001398 (1); COMPRA DE CLORALEX Y TRAPEADOR PABILO; FACTURAS: 18064 $1,334.93
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $447.76
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $803.24
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $75.09
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $952.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $1,033.52
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $980.10
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $323.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $705.63
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $244.20
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $900.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $580.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $626.40
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $149.29
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $990.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $119.50
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $181.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $78.15
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $29.15
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $930.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $80.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $562.15
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $40.60
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $114.53
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $178.52
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $66.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $81.50
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $60.00
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $124.70
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $28.60
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $145.60
193915 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400001 (1); REPOSICION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A00292216, A00292217, CH15665, A00295378, A00295379, BAHM4675, D129347, 982, A2777, 29927, 992, ZIN26130, HTD8930, 5911, A00298942, BAHM5918, BAHM59.20, BAHM59 $1,236.24
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $16.00
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $667.80
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $311.52
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $235.60
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $99.70
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $308.00
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $128.75
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $11.99
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $127.61
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $46.40
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $492.70
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $97.44
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $40.90
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $239.50
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $260.62
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $234.00
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $188.24
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $23.00
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $234.50
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $69.60
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $229.00
193914 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE ENERO DEL 2010, OF. Nº 0048; FACTURAS: 2851, 286934, POSA6285542, 400047, HH33937, 2877, 362304, GG31958, 1114, 1816, 11168, 1127, POSA6634979, D129611, 401428, 2509 $104.40
193913 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEON OCHOA ROBERTO LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220002244 (1); CUMP. A EJECUTORIA EMITIDA POR EL 3ER TRIBUNAL COLEGIADO EN MAT. ADMINISTRATIVA SUSTITUYE CH 0193765; FACTURAS: OFICIO $138,767.21
193908 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARIN AVILA GLORIA MARIN AVILA GLORIA.- CR 220001973 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE EXHUMACION Y REINHUMACION; FACTURAS: RECIBO $526.00
193907 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL AYALA PEREZ FELIX NAZARIO AYALA PEREZ FELIX NAZARIO.- CR 220001970 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE CREMACION DE RESTOS ARIDOS; FACTURAS: RECIBO $1,890.00
193906 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL AVALOS RODRIGUEZ JULIO AVALOS RODRIGUEZ JULIO.- CR 220001968 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO. 287265 IMPUESTO POR ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO $540.00
193905 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ RODRIGUEZ FRANCISCO GUTIERREZ RODRIGUEZ FRANCISCO.- CR 220001966 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE INTRODUCCION DE CENIZAS NO REALIZADO EN EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO $263.00
99854 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220002253 (1); RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUICENA DE FEBRERO/2010; FACTURAS: OFICIO $4,542,094.62
99852 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 $929.20
99852 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 $910.80
99852 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 $2,001.00
99852 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 $1,260.40
99852 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220002021 (1); SUMINISTRO DE 1405 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 377448, 377444, 377445, 377447, 377449 $1,361.60
99851 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002020 (1); SUMINISTRO DE 454 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 639838 $2,088.40
99850 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002019 (1); SUMINISTRO DE 316 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 639836 $1,453.60
99849 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220002018 (1); SUMINISTRO DE 2341 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 639822 $10,768.60
99847 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001921 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331401 $9,729.29
99846 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001919 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331400 $198,208.35
99845 Detalle Factura de click aquí 01/03/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220001918 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR FEB. 2010; FACTURAS: 06331402 $54,932.02
Total Mensual Marzo 2010 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:04 hrs.
$121,353,864.65
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