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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2021 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
8 | Detalle Factura de click aquí | 2021-02-26 | SANTANDER | ***0649 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000001666.- PAGO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO RESPECTO AL MES DE ENERO DEL 2021 | $24,891,159.06 |
23032 | Detalle Factura de click aquí | 2021-02-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000001677.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | $3,587,856.50 |
23026 | Detalle Factura de click aquí | 2021-02-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000001663.- SERVICIO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PÚBLICO ENERO DEL 2021. | $4,358,840.22 |
22511 | Detalle Factura de click aquí | 2021-02-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000001250.- Pago a proveedores de consumo de combustible de acuerdo a la Licitacion Publica local LPL285/20/2021, para la adquisicion de Gas LP para dotar a la Dependencia de este Gobieno Municipal | $469,466.40 |
22510 | Detalle Factura de click aquí | 2021-02-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000001249.- Pago a proveedores de consumo de combustible de acuerdo a la Licitacion Publica local LPL285/20/2021, para la adquisicion de Gas LP para dotar a la Dependencia de este Gobieno Municipal | $63,042.90 |
22509 | Detalle Factura de click aquí | 2021-02-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | OFICINA DE PRESIDENCIA | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000001245.- Pago proveedores de consumo de combustible de acuerdo a la licitacion publica LPL 285/20/2021 para la Adquisicion de Gas LP para dotar a las dependencias | $2,725.85 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 2021-02-16 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000000899.- LIQUIDACIÓN DEL MES DE ENERO 2021 | $17,336,199.01 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 2021-02-08 | SANTANDER | ***0649 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000000556.- Operación, mantenimiento y otros conceptos para el servicio de alumbrada público. | $24,751,328.62 |
22199 | Detalle Factura de click aquí | 2021-02-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE FINANZAS | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 21/000000538.- COMPRA DE 90 MIL FORMATOS SISTEMATIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS A UN COSTO UNITARIO DE $12.00. | $1,080,000.00 |
Total Mensual Febrero 2021 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:43 hrs. |
$163,965,242.83 |