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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2015 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
245266 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220002387.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/88/2015 Y EXP. 455/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245266, A FAVOR DE ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS | $852,249.19 |
245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $2,320.00 |
245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $261.99 |
245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $250.00 |
245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $950.00 |
245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,380.00 |
245230 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $542.16 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.00 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $55.00 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $394.40 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,450.00 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,020.00 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,560.00 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $67.51 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,020.00 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $174.00 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,004.93 |
245229 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,525.00 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $528.06 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $365.40 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $456.70 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $68.00 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $141.48 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $68.54 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $666.00 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $522.00 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $184.50 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $39.50 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,364.16 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $880.61 |
245228 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $695.77 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $281.01 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,876.88 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,995.20 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $152.00 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $202.90 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $888.00 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $470.96 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $146.09 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $162.72 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,206.40 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $609.47 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $122.00 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $205.50 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,850.00 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $276.00 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $900.58 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $53.20 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $200.00 |
245227 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $484.76 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $150.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,990.32 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $129.08 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $340.14 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $117.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $26.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $317.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $92.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $220.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $216.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $793.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $425.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $490.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $49.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $69.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $96.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $95.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $48.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $218.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $561.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $19.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $115.60 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $840.00 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $399.01 |
245226 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $108.00 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $90.02 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.00 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.02 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $593.99 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,536.01 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $85.00 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $226.20 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $84.01 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $45.00 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $111.55 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $49.11 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $267.96 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $23.20 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $37.51 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $14.94 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $444.68 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $210.00 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $533.60 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $70.00 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $161.52 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $677.44 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $1,740.00 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $350.00 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.02 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $60.02 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $98.72 |
245225 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ALCANTAR TAPIA MARTIN | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN | $468.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $81.34 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $740.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $265.50 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $174.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $150.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $22.50 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,914.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,972.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $70.01 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
245224 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $174.00 |
245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $800.70 |
245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $140.00 |
245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $1,914.00 |
245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $70.00 |
245223 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $168.00 |
245221 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | LARIOS ACEVES GERARDO | CR NO. 220002385.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/86/2015 Y EXP. 1229/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245221, A FAVOR DE LARIOS ACEVES GERARDO | $496,923.75 |
245220 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | COVARRUBIAS WONCHEE REGINA | CR NO. 220002375.- LAUDO CONFORME AL OFICIO SIND/175/2015 CUARTO REQUERIMIENTO EXP 2800/2010 ACTUALIZACION DE ISR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245220, A FAVOR DE COVARRUBIAS WONCHEE REGINA | $1,289,995.58 |
245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,262.63 |
245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,010.12 |
245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $23,294.90 |
245219 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,423.70 |
245218 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASQUERA VAZQUEZ JULIO | CR NO. 220002357.- GRUPOS MUSICALES DANZONERA DE JOSE CASQUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245218, A FAVOR DE CASQUERA VAZQUEZ JULIO | $139,200.00 |
245217 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220002347.- COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ DEL 15 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245217, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $63,462.75 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $294.00 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,740.00 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $928.00 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $378.00 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $377.64 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,809.60 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $481.40 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $364.00 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $336.00 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $968.77 |
245209 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $92.00 |
245208 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE GESTION URBANA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002185.- IMPRESION DE PLOTTER, CARPETA DE AREGOLLAS, IMPRESION COPIA COLOR PLASTA Y DOCUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245208, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $138,448.00 |
245207 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002096.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245207, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | $423.40 |
245206 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002087.- MATERIAL DE PINTURA, EXTENCIONES, THINNER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245206, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32,435.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $98.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $928.90 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $592.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $485.70 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $3,032.80 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $884.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,200.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,136.80 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $200.09 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $370.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,796.00 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $131.80 |
245205 | Detalle Factura de click aquí | 27/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $98.00 |
245204 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS | CR NO. 220002380.- CONVENIO DE INDEMNIZACION ACTUALIZADO EN DESCUENTOS A 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245204, A FAVOR DE SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS | $1,500,000.00 |
245203 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002315.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245203, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $69,700.14 |
245202 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002313.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245202, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.07 |
245201 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $276,122.05 |
245201 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $360,221.45 |
245200 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002298.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245200, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $120,891.30 |
245199 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002287.- IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL COMPLETO DE CTRO. DE POBLACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245199, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $123,956.44 |
245198 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220002281.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245198, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $129,920.00 |
245197 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220002279.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $1,000.00 |
245196 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220002278.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
245195 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220002277.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE+. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245195, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
245194 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | CR NO. 220002243.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245194, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA | $278.40 |
245193 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $247,644.34 |
245193 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $168,494.40 |
245192 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002223.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245192, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $28,095.20 |
245191 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002218.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245191, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $38,848.40 |
245190 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220002214.- RENTA DE 3,000 SILLAS ACOJINADAS PLEGADIZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245190, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $32,793.20 |
245189 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220002213.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EL DIA 14/02/2015 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245189, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $243,600.00 |
245188 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | CR NO. 220002211.- RENTA DE SOPORTE, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION, PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245188, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | $255,200.00 |
154439 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $92.80 |
154439 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $263.09 |
154438 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220221.- COMPAR DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LAVADOR DE INYECTORES DE LOS MOTORES DE VEHICULOS DEL MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154438, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $887.40 |
154437 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154437, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $1,105.24 |
154436 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220218.- COMPRA DE BROCAS Y DADO 1/2 PUNTA HEXAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154436, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $759.34 |
154435 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220217.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154435, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
154434 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220002317.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154434, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,142.59 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,917.64 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-335.40 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,910.00 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,202.00 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,925.28 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.80 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
154433 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,942.24 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,775.00 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,875.00 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,825.00 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-331.50 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
154432 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
154431 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,275.88 |
154431 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-108.55 |
154430 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
154430 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
154429 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,913.36 |
154429 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-503.10 |
154428 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,814.04 |
154428 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-494.65 |
154427 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002253.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA VLA BASE 5 UBICADA EN H. BELLAVISTA Y H. CIENEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154427, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $840.40 |
154426 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-262.60 |
154426 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,086.56 |
154424 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
154424 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
154423 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,041.56 |
154423 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
154422 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002245.- SUMINISTRO DE 1286 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,924.84 |
154421 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002244.- SUMINISTRO DE 124LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154421, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $860.56 |
154419 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002237.- SUMINISTRO DE 1450 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154419, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,063.00 |
154418 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154418, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154417 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220002216.- RENTA DE 200 TRAMOS DE VALLA DE POPOTE DE 2X1 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154417, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $20,880.00 |
154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $337.97 |
154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,140.49 |
154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $67.99 |
154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,466.99 |
154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $6,499.56 |
154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,014.00 |
154416 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $264.00 |
154415 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002203.- BOLETOS DE INGRESOS DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154415, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $10,494.40 |
154414 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220002183.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154414, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $83,333.20 |
154413 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,825.96 |
154413 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-155.35 |
154412 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002108.- SUMINISTRO DE 1400 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154412, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,716.00 |
154411 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002107.- SUMINISTRO DE 1470 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154411, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,201.81 |
154410 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002101.- REPARACION DEL PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154410, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
154409 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002100.- PINTURA PARA PROGRAMA TODOS POR LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154409, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,273.31 |
154408 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220002097.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154408, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
154407 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220002088.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154407, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,418.80 |
154405 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220002077.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154405, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $500.00 |
154404 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220002076.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154404, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $500.00 |
154403 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS BASTILLADA CON ORILLOS PARA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154403, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
154402 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002060.- ESTACIONAMIENTO DELAGACION REFORMA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154402, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
154401 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002059.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154401, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,100.01 |
154400 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002050.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $11,700.69 |
154399 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002030.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154399, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $673.58 |
154398 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002020.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154398, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $681.27 |
154397 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001970.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS EN TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154397, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $13,795.42 |
154396 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
154396 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
154395 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
154395 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
154394 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
154394 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
154393 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,033.08 |
154393 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-268.05 |
154392 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001673.- TONER PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154392, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
154391 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001606.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154391, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
154390 | Detalle Factura de click aquí | 26/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001528.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154390, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
245187 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002305.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245187, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. | $133,400.00 |
245186 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002304.- PUNTAS PARA PERFILADAORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245186, A FAVOR DE REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. | $118,547.24 |
245185 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002303.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE CASCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245185, A FAVOR DE MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. | $145,406.00 |
245176 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FLORES MUÑOZ SUSANA | CR NO. 220002242.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR PERMISO PROV. DE PUESTO SEMI-FIJO RECIBO OFICIAL 1996429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245176, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ SUSANA | $3,224.00 |
245172 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220002229.- DEVOLUCION DE PAGOS POR DERECHO DE CONCESION DEL MPIO DE GDL OF. FJPV/171/20EXP. III-88/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245172, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | $19,455.00 |
245171 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002225.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245171, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
245170 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220002224.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245170, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
245169 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002222.- MATERIAL PARA PINTURA Y REHABILITACION EN CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245169, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $145,851.87 |
245168 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220002208.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EL PANTEON JARDIN Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245168, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
245167 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002204.- FORMATOS DE TITULO DE CEMENTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245167, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $8,062.00 |
245166 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002200.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $9,883.20 |
245165 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002197.- TERMINAL ADAPTADOR Y TPB CON TAPA PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245165, A FAVOR DE DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS | $4,187.60 |
245164 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002188.- CLORO PARA ALICACION EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245164, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $145,999.92 |
245163 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002062.- TONER HP COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245163, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $8,195.05 |
245162 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001317.- INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LA UNDIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245162, A FAVOR DE VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
245161 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000582.- AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO EN PARQUE SAN RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245161, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $133,980.00 |
245160 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | CR NO. 220000581.- COMIDAS POR 15 DIAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN EVENTO DE CAMBIO DE SEÑAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245160, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. | $91,350.00 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,120.00 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $140.00 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $476.00 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $280.00 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,995.20 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,160.00 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $350.00 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $56.00 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,957.50 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $145.50 |
245159 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $90.51 |
245153 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220002110.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR ELMES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245153, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,025.00 |
245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,225.69 |
245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,788.40 |
245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,827.00 |
245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $992.50 |
245152 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,075.35 |
245151 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $456.02 |
245151 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,009.20 |
245151 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $535.00 |
245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $630.00 |
245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,500.96 |
245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,960.00 |
245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,647.99 |
245150 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $939.60 |
245149 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220219.- COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245149, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,996.36 |
245147 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002190.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245147, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | $13,979.86 |
245146 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220002189.- DESYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS DEL 2 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245146, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $63,215.36 |
245145 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002082.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245145, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $265,988.97 |
245144 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $7,221.70 |
245144 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $559.58 |
245143 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | CR NO. 220002071.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245143, A FAVOR DE RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL | $31,668.00 |
245142 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002068.- SERVICIO DE ALIMENTOS DE AGRACIMIENTO A LA EMPRESA STARKY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245142, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $29,069.60 |
245141 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002066.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245141, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $46,822.62 |
245140 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002065.- RC AVIONES Y SEGURO CASCO DE AVIONES DEL 31 DE DIC. 2014 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245140, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $92,792.25 |
245139 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002063.- ALIMENTO PARA LOS CANES PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245139, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $7,000.02 |
245138 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VALENZUELA PICHARDO SERGIO | CR NO. 220002058.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BEREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245138, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO | $13,742.52 |
245137 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002056.- RENTA DE TOLDO CON LUZ EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245137, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
245135 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220001761.- SERVICIO DE TEQUIZA PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245135, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $3,480.00 |
245134 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220001759.- SERVICIO TAQUIZA PARA EVENTO 10 DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245134, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $14,616.00 |
245133 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220001756.- DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EVENTO DEL 10 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245133, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $14,245.96 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245132 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
245131 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA 2012-2015 | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220001749.- PENSION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245131, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
245130 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL | CR NO. 220001720.- SURTIDOS DE BOCADILLOS PARA EVENTO GUADALAJARA MEETING PONIT 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245130, A FAVOR DE RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL | $2,592.00 |
245129 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220001684.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245129, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $11,745.00 |
245128 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220001683.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245128, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $11,745.00 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $534.40 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,407.48 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,999.98 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,000.00 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $571.86 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $948.33 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,805.24 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,733.39 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $949.36 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $560.37 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $499.00 |
245127 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $328.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,019.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,567.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $113.90 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $51.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $223.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $41.40 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,937.20 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $263.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $174.60 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $173.40 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $135.50 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $498.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $151.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $984.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,338.00 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.30 |
245123 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $70.02 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $165.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $440.80 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $406.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $738.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $854.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $216.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $602.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $317.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $176.01 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $373.10 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,884.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,487.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $190.30 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $173.90 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,499.88 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $47.74 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $238.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $885.00 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $167.77 |
245122 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $16.80 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $50.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,000.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,000.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $401.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,060.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,972.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,969.28 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $230.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $57.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $171.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $123.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $464.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $344.52 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $197.20 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $120.72 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $695.03 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $357.28 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.97 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $348.30 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,115.76 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $463.54 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
245121 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $238.00 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $210.00 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $171.22 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,501.20 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $144.80 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $168.00 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $112.00 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $445.10 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $143.30 |
245120 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $166.06 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,160.00 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $45.00 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $556.80 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,624.00 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $644.00 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $231.54 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,366.40 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,269.00 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $647.00 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $814.00 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $830.00 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $82.90 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $145.40 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $75.80 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $962.80 |
245119 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $111.48 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $20.50 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $487.01 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $467.30 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $967.44 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $146.40 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $510.40 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,074.00 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $510.00 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $305.80 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,281.80 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $298.97 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $349.90 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $49.50 |
245118 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $230.00 |
245117 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VALENZUELA PICHARDO SERGIO | CR NO. 220001714.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BERNAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245117, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO | $13,742.52 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $116.90 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $375.35 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $5,594.68 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $156.50 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,334.00 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,838.60 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,276.00 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $342.00 |
245116 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $508.28 |
245114 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GARCIA CARDENAS MONICA EDITH | CR NO. 220002207.- ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO EN EL 473 ANIVERSARIO DE LA CD DE GUADALAJARA EN CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245114, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS MONICA EDITH | $11,250.00 |
245113 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | CR NO. 220002104.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON LOS RECIBOS OFICIALES 2475801 Y 1474314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245113, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | $2,817.00 |
245112 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | CR NO. 220002103.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON EL FOLIO 17484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245112, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD | $1,598.09 |
245110 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL | CR NO. 220002084.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245110, A FAVOR DE LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL | $20,847.28 |
245109 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RAMIREZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220001713.- COORDINACION, INVITACION, PREPARACION Y TRANSPORTE DE 7 PONENTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245109, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES ANTONIO | $32,000.00 |
245108 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001679.- IMPRESIONES DE FOLLETOS, VOLANTES, EXPOSICION FOTOGRAFICA, INVITACIONES, PARABUSES, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245108, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $143,302.34 |
245107 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002106.- REPARACION QUE SE REALIZARA AL VEHICULO CON NUM. PATRIMONIAL 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245107, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. | $115,649.96 |
245106 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA 2012-2015 | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $10,128.10 |
245106 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA 2012-2015 | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $15,627.90 |
245106 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA 2012-2015 | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $6,462.41 |
245104 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $282,908.34 |
245104 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $199,198.69 |
245103 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220002027.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245103, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
245102 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002000.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR, PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245102, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,050,813.74 |
245101 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001991.- ESTUDIO ANTIDOPING DE PARAMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245101, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $142,495.21 |
245100 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001985.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245100, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $7,377.60 |
245099 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001668.- COMISIONES REALIZADAS A HSBC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245099, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,960.40 |
245098 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220002033.- ARRENDAMIENTO DEL 23/MAR AL 22/ABRIL/15 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245098, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
245097 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220002031.- ARRENDAMIENTO DEL 23/FEB AL 22/MAR/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245097, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
245096 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CASA SORIANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001984.- CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE ACUERDO AL "PROYECTO DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS, FOCOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245096, A FAVOR DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V. | $11,410.22 |
245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $12,568.17 |
245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $62,043.20 |
245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $571.05 |
245095 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA | $2,284.21 |
245094 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | $94,024.38 |
245094 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR | $1,706.02 |
245092 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | $154,680.12 |
245092 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO | $2,725.60 |
245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $12,565.94 |
245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $30,289.92 |
245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $2,382.31 |
245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $595.58 |
245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $2,937.49 |
245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $89.72 |
245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $190.00 |
245091 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANO NAJAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO | $148.33 |
245090 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO HARO BUGAMBILIA | CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA | $136,440.12 |
245090 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO HARO BUGAMBILIA | CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA | $2,400.80 |
245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $19,548.19 |
245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $94,024.38 |
245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $3,552.79 |
245089 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $888.20 |
245088 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001716.- RENTA DE TOLDO-QUICK PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245088, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $15,312.00 |
245087 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001711.- MESA PARA JUNTAS FAB. EN MADERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245087, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. | $15,511.52 |
245086 | Detalle Factura de click aquí | 20/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001633.- LLAVES PARA FREGADERO INSTALADA EN LC CONCHA ACUSCTICA PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245086, A FAVOR DE REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $9,958.00 |
154389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002182.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154389, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $3,095.00 |
154388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220002181.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154388, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $4,575.00 |
154387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220002180.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154387, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $8,477.00 |
154386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220002179.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154386, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $17,544.00 |
154385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220002178.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154385, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $2,960.00 |
154384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220002177.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154384, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $17,018.00 |
154383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220002176.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154383, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $5,517.00 |
154382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220002175.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154382, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $135.00 |
154381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220002174.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154381, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $5,657.00 |
154380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220002173.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154380, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $3,499.00 |
154379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220002172.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154379, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $7,132.00 |
154378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220002171.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154378, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $10,015.00 |
154377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220002170.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154377, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $11,443.00 |
154376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220002169.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154376, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $8,489.00 |
154375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220002168.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154375, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $3,633.00 |
154374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220002167.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154374, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $9,352.00 |
154373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220002166.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154373, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $280.00 |
154372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220002165.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154372, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $5,534.00 |
154371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220002164.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154371, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $3,515.00 |
154370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220002163.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154370, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $7,289.00 |
154369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220002162.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154369, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $15,766.00 |
154368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220002161.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154368, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $2,288.00 |
154367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220002160.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154367, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $11,981.00 |
154366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220002159.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154366, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $21,543.00 |
154365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220002158.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154365, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $8,214.00 |
154364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220002157.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154364, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $5,119.00 |
154363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002156.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154363, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $6,055.00 |
154362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220002155.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154362, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $4,317.00 |
154361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220002154.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154361, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $7,821.00 |
154360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220002153.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154360, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $1,884.00 |
154359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220002152.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154359, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $6,863.00 |
154358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002151.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154358, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $8,612.00 |
154357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220002150.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154357, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $5,119.00 |
154356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220002149.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154356, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $4,710.00 |
154355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220002148.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154355, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $813.00 |
154354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220002147.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154354, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $2,288.00 |
154353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220002146.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154353, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $3,902.00 |
154352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220002145.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154352, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $9,425.00 |
154351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220002144.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154351, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $4,844.00 |
154350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220002143.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154350, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $2,843.00 |
154349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220002142.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154349, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $4,581.00 |
154348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220002141.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154348, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $8,617.00 |
154347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220002140.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154347, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $3,095.00 |
154346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220002139.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154346, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $6,066.00 |
154345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220002138.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154345, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $6,055.00 |
154344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220002137.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154344, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $10,984.00 |
154343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220002136.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154343, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $6,863.00 |
154342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220002135.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154342, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $6,734.00 |
154341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220002134.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154341, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $9,430.00 |
154340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220002133.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154340, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $5,119.00 |
154339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220002132.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154339, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $8,483.00 |
154338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220002131.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154338, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $8,887.00 |
154337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220002130.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154337, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $10,361.00 |
154336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220002129.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154336, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $6,599.00 |
154335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220002128.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154335, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $5,814.00 |
154334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220002127.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154334, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $7,008.00 |
154333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220002126.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154333, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $538.00 |
154332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220002125.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154332, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,029.00 |
154331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220002124.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154331, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $9,957.00 |
154330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220002123.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154330, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $5,248.00 |
154329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220002122.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154329, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $5,259.00 |
154328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220002121.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154328, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $5,926.00 |
154327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220002120.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154327, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $3,650.00 |
154326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220002119.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154326, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $6,734.00 |
154325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220002118.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154325, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $5,803.00 |
154324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220002117.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154324, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $10,916.00 |
154323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220002116.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154323, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $7,569.00 |
154322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | CR NO. 220002115.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154322, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | $3,229.00 |
154321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002114.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154321, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | $673.00 |
154320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220002113.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154320, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $21,664.00 |
154319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220002112.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154319, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $9,459.00 |
154318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002111.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154318, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $10,115.00 |
245085 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA | CR NO. 220002075.- LAUDO DANDO CUMPLIMIENTO A PAGO PARCIAL DEL 3 DE DIC 2014 CON CHEQUE 239298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245085, A FAVOR DE GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA | $198,351.19 |
245084 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002079.- CONVENIO PARA FINALIZAR JUCIO LABORAL EXP 652/10-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245084, A FAVOR DE BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS | $512,630.25 |
245082 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO | CR NO. 220002067.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/134/2015 Y EXP. 334/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245082, A FAVOR DE VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO | $635,725.82 |
245081 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220001672.- TRAJES A LOS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245081, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $9,217.44 |
245081 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220001672.- TRAJES A LOS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245081, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $7,438.32 |
245081 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220001672.- TRAJES A LOS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245081, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $4,102.20 |
245077 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | $19,548.20 |
245077 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | $4,265.06 |
245077 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | $3,552.79 |
245077 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED | $888.20 |
245076 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CASILLAS RAMON | CR NO. 220001733.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245076, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON | $12,457.04 |
245076 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CASILLAS RAMON | CR NO. 220001733.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245076, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON | $2,264.01 |
245076 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CASILLAS RAMON | CR NO. 220001733.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245076, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON | $566.01 |
245075 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001732.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245075, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE | $20,922.46 |
245075 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001732.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245075, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE | $3,802.56 |
245075 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001732.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245075, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE | $950.64 |
245074 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CORDERO HECTOR | CR NO. 220001729.- AGUINALDO BAJA POR LICENCIA CONFORME AL ART. 61 DE LA LEY PARA LOS SERV. PUB DEL EDO Y SUS MPIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245074, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO HECTOR | $13,902.02 |
245073 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | CR NO. 220001712.- ELABORACION DE LA MEJORA REGULATORIA Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245073, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | $51,172.41 |
245072 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220001699.- MANTENIMIENTO Y REPARACION A SUMADORAS Y CONTADORAS DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245072, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | $1,856.00 |
245072 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220001699.- MANTENIMIENTO Y REPARACION A SUMADORAS Y CONTADORAS DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245072, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | $1,972.00 |
245071 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,792.20 |
245071 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $385.00 |
245071 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,792.20 |
245071 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
245071 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,792.20 |
245071 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,914.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $50.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $259.98 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $255.80 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $392.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $408.95 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $102.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $360.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $349.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $504.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $289.54 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $133.56 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $193.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $389.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $184.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $805.42 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $415.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $149.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $490.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,995.20 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $339.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $490.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $504.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $352.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,648.87 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $675.84 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $350.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $112.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $630.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $60.79 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $97.03 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $109.00 |
245070 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $448.00 |
245069 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010003.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245069, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,462.50 |
245069 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010003.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245069, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,489.33 |
245069 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010003.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245069, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $558.60 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $308.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,859.10 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,434.71 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $923.36 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $264.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $149.99 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,740.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,875.94 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $192.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9,586.36 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,914.95 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $58.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $51.04 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $232.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $174.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $160.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.03 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $674.89 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.52 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $342.06 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,924.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,040.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,040.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,848.15 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $264.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.20 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $401.35 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,204.69 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $105.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,508.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $136.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,044.26 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $587.25 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $45.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $30.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $120.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $180.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $252.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $536.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $160.00 |
245068 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,460.80 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $576.29 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $110.00 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $250.00 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $295.50 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $638.00 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $203.00 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $435.00 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $461.03 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $163.56 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $182.47 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $997.60 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $175.00 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $140.00 |
245067 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200003.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 de enero al 07 febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245067, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $144.63 |
245066 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | POSADA MEZA MAURO GERARDO | CR NO. 220001715.- SERVICIOS DE LAVANDERIA A DAMNIFICADOS POR LLUVIA EN LA COL. OBLATOS DEL 3 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245066, A FAVOR DE POSADA MEZA MAURO GERARDO | $48,763.98 |
245065 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220001686.- SERVICIO DE FUMINGACION Y APLICACION DE RODENTICIDA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245065, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $14,152.00 |
245064 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARLOS OCHOA FERNANDEZ | CR NO. 220002007.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245064, A FAVOR DE CARLOS OCHOA FERNANDEZ | $10,000.00 |
245063 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220002006.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245063, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FERNANDA | $2,000.00 |
245062 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS | CR NO. 220002005.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (80%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245062, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ SERRATOS | $8,000.00 |
245061 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAUL EDWARD CALLAHAN | CR NO. 220002004.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245061, A FAVOR DE PAUL EDWARD CALLAHAN | $2,000.00 |
245060 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPERANZA AVALOS SALCEDO | CR NO. 220002003.- MENCION ESPECIAL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (80%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245060, A FAVOR DE ESPERANZA AVALOS SALCEDO | $8,000.00 |
245059 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUCIA ORTIZ ARELLANO | CR NO. 220001999.- 3ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245059, A FAVOR DE LUCIA ORTIZ ARELLANO | $30,000.00 |
245058 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARLOS EDUARDO VEGA DE LA CERDA | CR NO. 220001997.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245058, A FAVOR DE CARLOS EDUARDO VEGA DE LA CERDA | $11,000.00 |
245057 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN MANUEL PINTOR GARCIA | CR NO. 220001995.- 2DO LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (80%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245057, A FAVOR DE JUAN MANUEL PINTOR GARCIA | $44,000.00 |
245056 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DANIEL EFRAIN SUAREZ CHAVARIN | CR NO. 220001994.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245056, A FAVOR DE DANIEL EFRAIN SUAREZ CHAVARIN | $16,000.00 |
245055 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBERT MEEHAN | CR NO. 220001993.- 1ER LUGAR PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS CON VALOR PATRIMONIAL (80%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245055, A FAVOR DE ROBERT MEEHAN | $64,000.00 |
154317 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001975.- SUMINISTRO DE 1910 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154317, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,255.40 |
154316 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220001692.- EMPASTADO DE LIBROS DE SU PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154316, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $10,440.00 |
154315 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001688.- PINTURA EN FACHADAS DE INST. MPAL. DE ATEN. A LA JUVENTUD Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154315, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,651.04 |
154314 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220001687.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154314, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,804.00 |
154313 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220001685.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154313, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $1,484.80 |
154312 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001666.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVETNOS CULTURALES DEL 8 Y 9 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154312, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $14,940.80 |
154311 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001689.- IMPRESORA LASER HP PARA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154311, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $10,729.19 |
154310 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001656.- IMPRESORA HP LASEJET PARA DEPTO. DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154310, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $7,876.40 |
154309 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001940.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154309, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,827.64 |
154309 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001940.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154309, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
154308 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001939.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,827.64 |
154308 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001939.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154308, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
154307 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154307, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $36,624.00 |
154305 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220001747.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154305, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,441.24 |
154305 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220001747.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154305, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,614.32 |
154305 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220001747.- SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154305, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $13,882.88 |
154304 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001731.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154304, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
154303 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001726.- SUMINISTRO DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154303, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,169.66 |
154302 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001724.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154302, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $174.00 |
154301 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001722.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN MANUEL G. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154301, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,095.88 |
154301 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001722.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN MANUEL G. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154301, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-433.55 |
154300 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
154300 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
154300 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,747.50 |
154300 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-411.45 |
154300 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,625.00 |
154300 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
154300 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
154300 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154300, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
154299 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220001709.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154299, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
154298 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220001708.- SERVICIO BANDA ANCHO MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154298, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,719.45 |
154297 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220001706.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154297, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
154296 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220001705.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154296, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
154295 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001704.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154295, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $509.16 |
154294 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001702.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154294, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,295.02 |
154293 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- MATERIAL, PINTURA, VALULAS Y AEROSOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154293, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $719.90 |
154293 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001682.- MATERIAL, PINTURA, VALULAS Y AEROSOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154293, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,052.34 |
154292 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220001664.- BOLOS PARA SER OBSEQUIADOS EN LA MACRO-POSADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154292, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,702.00 |
154291 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220001659.- PINTURA PARA SERVICIOS MEDICOS Y SEGUIRDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154291, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $13,826.76 |
154290 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001655.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154290, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,240.38 |
154289 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220001653.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154289, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
154288 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001648.- IMPRESIONES PARABUSES PARA ACTIVIDADES DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154288, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $11,600.00 |
154287 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001640.- IMPRESION DE IMAGENES DIGITALES PROYECTO ROSTROS DE LAS LETRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154287, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
154286 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220001616.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154286, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $6,989.00 |
154285 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220001536.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154285, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,804.00 |
154284 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001530.- PINTURAS ESM BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154284, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,180.96 |
154283 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001520.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154283, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,109.66 |
154282 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001372.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154282, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,467.42 |
154281 | Detalle Factura de click aquí | 19/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220001371.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154281, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,341.08 |
245053 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220130.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245053, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,243.20 |
245052 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220001988.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 DEL 23/ENE AL 22/FEB/2015 LOCATARIOS MER. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245052, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
245051 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220001937.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS CONFORME AL AMPARO 138/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245051, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | $1,285,239.41 |
245050 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001936.- REPARACION DE JARDINERAS EN GOMEZ FARIAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245050, A FAVOR DE SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL, S.A. DE C.V. | $142,680.00 |
245049 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001934.- CONSTRUCCION DE 3 RAMPAS EN RIO ATOTONILCO Y REPARACION DE PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245049, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
245048 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220001933.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245048, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $22,672.20 |
245047 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001931.- DEMOLICION DE ANDADOR DEL PARQUE GRECO Y GOYA, COL RESIDENSIAL JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245047, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $124,607.20 |
245046 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001930.- SERVICIO DE DEMOLICION DE PISO, COLADO DE RAMPA EN AV. MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245046, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. | $135,000.00 |
245045 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001765.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245045, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $144,536.00 |
245044 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001382.- TEXTO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245044, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
245043 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001992.- ANT. DISP. FINAL DE RESIDUOS DEL 1 AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245043, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,925,712.00 |
245042 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ ROCHA FERNANDO | CR NO. 220001746.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIA MENOR DE CONSTRUCCION CONFORMA AL AMPARO 148/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245042, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO | $13,454.74 |
245041 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMO MEDIOS COMUNICACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220001745.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIAS DE ANUNCIOS CONFORME AL AMPARO 710/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245041, A FAVOR DE PROMO MEDIOS COMUNICACION S.A. DE C.V. | $142,271.31 |
245040 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220001744.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CONFORME AL AMPARO 496/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245040, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ S.A. DE C.V. | $15,938.39 |
245039 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001637.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 5 DE DICIEMBRE 2014 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245039, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA FRANCISCO JAVIER | $7,540.00 |
245038 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001420.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245038, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
245038 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001420.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245038, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
245037 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001418.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245037, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
245037 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001418.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245037, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
245036 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000009.- PAGO DE ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245036, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
245036 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000009.- PAGO DE ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245036, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
245036 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000009.- PAGO DE ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245036, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
245036 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000009.- PAGO DE ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245036, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
245035 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,392.00 |
245035 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $852.01 |
245035 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $155.00 |
245035 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $70.00 |
245035 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $14.00 |
245035 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $30.00 |
245035 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $178.14 |
245035 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $556.80 |
245035 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245035, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $250.32 |
245034 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 25550001.- Reposición de Fondo Revolvente Enero 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245034, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $399.92 |
245034 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 25550001.- Reposición de Fondo Revolvente Enero 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245034, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $440.75 |
245034 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 25550001.- Reposición de Fondo Revolvente Enero 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245034, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $340.78 |
245034 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 25550001.- Reposición de Fondo Revolvente Enero 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245034, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $414.00 |
245033 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220001743.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIAS DE ANUNCIOS CONFORME AL AMPARO 1078/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245033, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $82,755.28 |
245032 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245032, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $169,135.39 |
245032 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245032, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $103,431.46 |
245032 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245032, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $116,812.71 |
245031 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220001680.- GASTOS PARA EL PROGRAMA DEL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE INVESTIGACION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245031, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $73,735.40 |
245030 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001678.- IMPRESION DE LONA, VINIL, VOLANTES, BROCHURE FOLLETO, COROPLAST, CONSTANCIAS COMISION EDILICIA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245030, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $142,997.75 |
245029 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001677.- PERIODICO INSTITUCIONAL UBICACION CENTROS DE ENTREGA MOCHILAS CON UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245029, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $128,180.00 |
245028 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001676.- PERIODICO INSTITUCIONAL UBICACION CENTROS DE ENTREGA MOCHILAS CON ULTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245028, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $128,180.00 |
245027 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001675.- CAMPAÑA DEL SEGUNDO INFORME DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245027, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | $64,000.00 |
245026 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001674.- ARRENDAMIENTO DEL 22/MAR AL 21/ABRIL/15 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 214 LOCATARIOS MER. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245026, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
245025 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA | CR NO. 220001649.- TALLER DE PINTURA DIGITAL DE 24 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245025, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA | $5,162.00 |
245024 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220001647.- SUSCRIPCION ANUAL AL MURAL DEL 27 DE ENERO 2015 AL 26 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245024, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $2,280.00 |
245023 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220001645.- TALLER DE JUEGETES DE MADERA PINTA TU JUGUETE DEL 24 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245023, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,345.60 |
245022 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | CR NO. 220001643.- PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK DEL 24 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245022, A FAVOR DE INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | $3,480.00 |
245021 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001642.- PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA DEL 1 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245021, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | $6,496.00 |
245020 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001533.- DISPOSICION FINAL DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DEL 27 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245020, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $59,994.74 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $286.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $400.50 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $543.03 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $697.04 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $298.30 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $5,820.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,179.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $341.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,198.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $440.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $60.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $279.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $357.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $219.45 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $464.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $50.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $923.80 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $213.26 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $238.00 |
245019 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220001522.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245019, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $466.03 |
245018 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220001515.- TACOS AL VAPOR Y GARRAFONES DE AGUA FRESCA DE SABOR PARA EL EVENTO DEL 18 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245018, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $58,812.00 |
245017 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $165.00 |
245017 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $170.00 |
245017 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $688.95 |
245017 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $69.60 |
245017 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $46.00 |
245017 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $321.00 |
245017 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 220001506.- GASTOS EROGADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245017, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $170.00 |
245016 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220001502.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245016, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
245015 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001402.- MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245015, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,613.12 |
245014 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | CR NO. 220001381.- TONER HP PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245014, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO | $28,032.00 |
245013 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001380.- RENTA DE TOLDO Y MANIOBRAS EN EL EVENTO DEL 9 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245013, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $12,412.00 |
245012 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220001311.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245012, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | $1,508.00 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,528.88 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,206.40 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,822.40 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $469.45 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,994.40 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $42.00 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $311.00 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $387.00 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,401.59 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $261.00 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,780.00 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $995.00 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,172.50 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $269.67 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,527.49 |
245011 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010006.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTADOS DEL 22 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245011, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
244975 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001671.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DE IMSS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244975, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $588,660.66 |
244974 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | CR NO. 220001736.- PRESENTACION DE LA OBRA "XOCHICUICATL CUECUECHTLI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244974, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | $715,720.00 |
244973 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220001698.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244973, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $3,485.57 |
244972 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001669.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244972, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $84,609.90 |
244972 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001669.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244972, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $40,330.04 |
244971 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $2,731.80 |
244971 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244971, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $6,070.86 |
244970 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010005.- FACTURA POR COMPRA DE LIBROS PARA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO, CODIGO PENAL DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244970, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $360.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,992.80 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $95.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,500.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $300.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $40.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $35.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,662.28 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.20 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,510.32 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $113.68 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.01 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $171.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $276.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $660.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,424.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $319.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $216.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $847.38 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,155.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,945.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,392.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,675.60 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $210.00 |
244969 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244969, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $364.31 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $321.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $148.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $118.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $417.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $284.90 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $60.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $161.99 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $736.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $227.00 |
244968 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244968, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $261.00 |
244967 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220001661.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244967, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,444,688.26 |
244966 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001660.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 214 DEL 22/FEB AL 21/MAR/2015 LOCATARIOS MER. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244966, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
244965 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001657.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 214 22/DIC/14 AL 21/ENE/15 LOCATARIOS DE MER. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244965, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
244964 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001620.- ARRENDAMIENTO DEL 22/ENERO AL 21/FEB/2015 DE INMUEBLE EN STA MONICA 214 (LOCATARIOS MERCADO CORONA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244964, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
244963 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001618.- SERVICIOS DE VIDEO, PROYECCION Y AUDIO EN DIVERSOS EVENTOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244963, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $117,218.00 |
244962 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001617.- SERVICIOS DE AUDIO EN DIVERSOS EVENTOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244962, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $101,906.00 |
244961 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220001538.- SERVICIO DE CAMBIO DE LAMINAS EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244961, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $13,920.00 |
244959 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001521.- SOLICITUD DE MATRIMONIO Y DECLARACION DE TESTIGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244959, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $8,241.22 |
244958 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | A LA DERIVA TEATRO SC | CR NO. 220001424.- COORDINACION Y LOGISTICA DE LA OBRA TEATRO JUGAR DEL 18 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244958, A FAVOR DE A LA DERIVA TEATRO SC | $5,568.00 |
244957 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUERO JOSE LUIS | CR NO. 220001423.- FUNCION DE JUGAR DEL 18 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244957, A FAVOR DE AGUERO JOSE LUIS | $16,008.00 |
244956 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001422.- SERVICIO DE CURADURIA DE LA EXPOSICION DE RAUL ANGUIANO RAICES DEL 24 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244956, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $14,000.01 |
244955 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001419.- RENTA DE PLANTA DE LUZ , VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 15 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244955, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
244954 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001417.- RENTA DE VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244954, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
244953 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001416.- RENTA DE VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL 25 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244953, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $7,000.00 |
244952 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220001341.- EVENTO DEL GRUPO PAKAL DEL 18 DE OCTUBRE 2014, CUENTACUENTOS,TALLER DE ACUARELA DEL 17 DE ENE. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244952, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $6,675.47 |
244951 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220001339.- EVENTO DE NIÑOS Y NIÑAS DE POLLO BOLLO DEL 18 DE OCT. 2014 Y TALLER DE CIENCIA DEL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244951, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | $9,686.00 |
244950 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001328.- SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE PARA EVENTO DEL 15 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244950, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
244947 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARTINEZ JAIME | CR NO. 220001646.- FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244947, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ JAIME | $6,343.38 |
244946 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | CR NO. 220001644.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244946, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO | $3,389.17 |
244945 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAÑON RAMOS IVAN ANTONIO | CR NO. 220001641.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244945, A FAVOR DE BARRAÑON RAMOS IVAN ANTONIO | $5,518.52 |
244944 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ VALENCIA KENIA JEZABEL | CR NO. 220001639.- REPOSICION DE PAGO DEL FINIQITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO NUÑEZ VALENCIA GLORIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244944, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA KENIA JEZABEL | $6,953.63 |
244943 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALDEZ HORACIO | CR NO. 220001636.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244943, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ HORACIO | $14,583.33 |
244943 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALDEZ HORACIO | CR NO. 220001636.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244943, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ HORACIO | $830.00 |
244943 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VALDEZ HORACIO | CR NO. 220001636.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244943, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ HORACIO | $207.50 |
244942 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA SANTIAGO GUADALUPE | CR NO. 220001632.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244942, A FAVOR DE ARTEAGA SANTIAGO GUADALUPE | $7,908.06 |
244940 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CASTILLON FERNANDO | CR NO. 220001630.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244940, A FAVOR DE DIAZ CASTILLON FERNANDO | $12,233.25 |
244939 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA DAMIAN | CR NO. 220000496.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244939, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN | $25,740.74 |
244938 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MENDOZA JOSE ERNESTO | CR NO. 220000470.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244938, A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA JOSE ERNESTO | $20,699.07 |
244936 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220000452.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244936, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $6,200.00 |
154167 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001663.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154167, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
154166 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001629.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $440.80 |
154165 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220001627.- ASESORIA PROFESIOANL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITES ADMINSITRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154165, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $43,773.57 |
154164 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220001626.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154164, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,024.20 |
154164 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220001626.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154164, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $473.28 |
154163 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001619.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154163, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,041.00 |
154163 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001619.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154163, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154162 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220001529.- HOJAS MEMBRETADAS A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154162, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $12,075.60 |
154161 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001519.- BOLETO DE INGRESO Y DE SESION FOTOGRATICA DEL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154161, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $9,697.60 |
154160 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001513.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154160, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,830.00 |
154159 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220001421.- RENTA DE VALLA DE POPOTE PARA EVENTO DEL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154159, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $6,728.00 |
154158 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220001329.- SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DEL 15 DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154158, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $9,280.00 |
154157 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
154157 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $754.00 |
154157 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
154157 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $928.00 |
154157 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,528.80 |
154157 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $754.00 |
154157 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220193.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154157, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
154156 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220176.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154156, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
154155 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154155, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,483.48 |
154155 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220173.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154155, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,470.80 |
154154 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220154.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154154, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
154153 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220152.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
154152 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154152, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
154152 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154152, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
154152 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220151.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154152, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
154151 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220111.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154151, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,160.00 |
154151 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220111.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154151, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
154150 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $603.20 |
154150 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,958.00 |
154150 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $759.80 |
154150 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
154150 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
154150 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220076.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154150, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
154149 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220061.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154149, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,908.80 |
154148 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220008.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154148, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,705.20 |
154148 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220008.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154148, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,292.00 |
154147 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220006.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154147, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,439.54 |
154146 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001667.- ARRENDAMIENTO DEL BODEGA UBICADA EN CALLE EPIGMENIO GONZALEZ No.50 DEL MES DE FEBRERO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154146, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
154145 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220001662.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154145, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
154144 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220001628.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154144, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
154143 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220001625.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154143, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
154142 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001624.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154142, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
154141 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220001623.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154141, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
154140 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220001622.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154140, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
154139 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001534.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154139, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $853.30 |
154138 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220001414.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMIANCION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE PARA EL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154138, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $11,600.00 |
154137 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220001413.- RENTA DE VALLA DE POPOTE Y VALLA DE CONTENICON PARA EL EVENTO DEL 22 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154137, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $8,700.00 |
154136 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001398.- IMPRESION DE VINILES E INSTALACION DE LOS MISMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154136, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
154135 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001379.- CUOTA Y BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154135, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154135 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001379.- CUOTA Y BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 Y 16 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154135, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,651.00 |
154134 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001378.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 Y 22 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154134, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154134 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001378.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 Y 22 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154134, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,213.00 |
154133 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001377.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154133, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,021.00 |
154133 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001377.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154133, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154132 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220001350.- TALLER PATRIA LIMPIEZA DE CANALON Y COLOCACION DE TORNILLOS DE SUJECION EN LAMINA SUELTA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154132, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,920.00 |
154131 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220001349.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE VINILO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154131, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $13,224.00 |
154130 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220001343.- RENTA DE CAMAERINOS CON TABLONES, SILLAS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 20 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154130, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $11,600.00 |
154129 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001342.- RENTA DE CASETAS SANITARIAS PARA EVENTO DEL 20 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154129, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
154128 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220001326.- RENTA SILLAS ACONJINADAS PARA VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154128, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $4,640.00 |
154128 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220001326.- RENTA SILLAS ACONJINADAS PARA VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154128, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $2,784.00 |
154128 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220001326.- RENTA SILLAS ACONJINADAS PARA VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154128, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,856.00 |
154127 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000056.- APORTACIONES CORRRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154127, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,374,769.25 |
154126 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220000055.- APORATACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QNCA. DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154126, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,369,078.72 |
154125 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000047.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,350,755.36 |
154125 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000047.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,087,693.81 |
244934 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA | CR NO. 220001710.- APOYO REALIZACION DEL CAMPEONATO CHARRO, CONMEMORANDO EL 473 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244934, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA | $30,000.00 |
244933 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FORZA RECURSOS SC | CR NO. 220001701.- PAGO DE COMIDA PARA 500 PARTICIPANTES EN LA CABALGATA DE 473 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244933, A FAVOR DE FORZA RECURSOS SC | $40,000.00 |
244932 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220001670.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 22/DIC/14 AL 23/01/15 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244932, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
244931 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001415.- PRESENTACION DEL CONCIERTO DE MERCEDES MEDINA DEL 1 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244931, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | $7,540.00 |
244930 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | GARCIA LOPEZ MARCOS | CR NO. 220000450.- LAUDO CONFORME OFICIOS DJ/AL/FMF/492/14, AL/FMF/399/2014 Y 204/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244930, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ MARCOS | $806,885.73 |
244923 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | $15,993.98 |
244923 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | $2,132.53 |
244923 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | $533.13 |
244923 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | $4,265.06 |
244923 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | CR NO. 220000519.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244923, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | $2,132.53 |
244922 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA CORRALES ROBERTO | CR NO. 220000469.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244922, A FAVOR DE SIORDIA CORRALES ROBERTO | $18,163.70 |
244922 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA CORRALES ROBERTO | CR NO. 220000469.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244922, A FAVOR DE SIORDIA CORRALES ROBERTO | $2,421.83 |
244922 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA CORRALES ROBERTO | CR NO. 220000469.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244922, A FAVOR DE SIORDIA CORRALES ROBERTO | $605.45 |
244921 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA LOMELI JOSEFINA | CR NO. 220000451.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244921, A FAVOR DE PEÑA LOMELI JOSEFINA | $12,962.42 |
244921 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA LOMELI JOSEFINA | CR NO. 220000451.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244921, A FAVOR DE PEÑA LOMELI JOSEFINA | $517.98 |
244921 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA LOMELI JOSEFINA | CR NO. 220000451.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244921, A FAVOR DE PEÑA LOMELI JOSEFINA | $2,071.91 |
154124 | Detalle Factura de click aquí | 13/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220001605.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA PRIMERA QNCA. DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154124, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
244920 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $220.01 |
244920 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $150.00 |
244920 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $150.00 |
244920 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $220.01 |
244920 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $330.99 |
244920 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $65.01 |
244920 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001607.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244920, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $377.64 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $19.72 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $188.00 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $391.67 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $98.60 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $99.00 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $65.20 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $175.00 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $713.90 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $536.40 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $1,843.25 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $79.90 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $12.90 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $519.00 |
244919 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010004.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244919, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $406.00 |
244918 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220001651.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244918, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
244917 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | CR NO. 220001638.- COMPRA DE MONEDA DE ORO DE 10K Y 50MM DE DIAMETRO P/ENTREGA DE PREMIO-MEDALLA "CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244917, A FAVOR DE ZAB de Mexico, S.A. de C.V. | $23,500.00 |
244916 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220001608.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244916, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
244915 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | CR NO. 220001357.- CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE DE BAÑO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244915, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | $13,800.00 |
244914 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220001354.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244914, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,486.08 |
244913 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | CR NO. 220001347.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244913, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
244912 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDINA GRANADOS CELIA | CR NO. 220001345.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244912, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA | $13,920.00 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $512.25 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $928.00 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $221.15 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $928.00 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $154.51 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $580.00 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,972.00 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $986.00 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $800.40 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,999.84 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $217.95 |
244910 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244910, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $668.16 |
244909 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010004.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244909, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,315.00 |
244909 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010004.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244909, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $138.00 |
244908 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010001.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244908, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $695.00 |
244907 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,450.00 |
244907 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,808.80 |
244907 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244907, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,983.60 |
244906 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $995.50 |
244906 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,914.00 |
244906 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $208.80 |
244906 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,930.08 |
244906 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $287.89 |
244906 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $286.52 |
244906 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $59.99 |
244906 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $157.91 |
244906 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES QUE SE REALIZARON EN FORMA DIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,989.40 |
244905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | $21,965.06 |
244905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | $49,915.14 |
244905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | $5,118.07 |
244905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | $5,118.07 |
244905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | $3,664.54 |
244905 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | CR NO. 220001604.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244905, A FAVOR DE RAMIREZ IÑIGUEZ SERGIO EUDARDO | $916.14 |
244904 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001518.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244904, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $69,060.00 |
244903 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERMAST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001516.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 7 AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244903, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. | $69,060.00 |
244902 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CARDENAS MAGOG MADAY | CR NO. 220000424.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244902, A FAVOR DE FLORES CARDENAS MAGOG MADAY | $26,481.48 |
154123 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220001650.- SIBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154123, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.67 |
154122 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001543.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154122, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
154122 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001543.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154122, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
154121 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220001542.- DONATIVO EXONOMICO POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154121, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
154120 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220001500.- APRTACIONES PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154120, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $350,168.00 |
154119 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001527.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154119, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
154118 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220001353.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154118, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $946,400.00 |
154117 | Detalle Factura de click aquí | 12/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000839.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154117, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,442,778.47 |
244901 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220001611.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BAUTISIA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244901, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH | $16,900.00 |
244900 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRELLA AGUILAR ESTHER | CR NO. 220001610.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTRO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244900, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER | $40,808.00 |
244898 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001508.- ARILLOS ONDULADOS IMPORTADOS, USADOS COMO REFACCIONES PARA MINICARGADOR FRONTAL NUM PATRIMONIAL 5385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244898, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $59,372.70 |
244897 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO CULTURAL LIZMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001401.- LIBROS PARA PROGRAMAS CULTURALES DE PREVENSION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244897, A FAVOR DE GRUPO CULTURAL LIZMA, S.A. DE C.V. | $10,500.00 |
244896 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO CULTURAL LIZMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001400.- LIBROS PARA PROGRAMAS CULTURALES DE PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244896, A FAVOR DE GRUPO CULTURAL LIZMA, S.A. DE C.V. | $10,577.00 |
244895 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001399.- ELABORACION, COLOCACION E INSTALACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244895, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $11,136.00 |
244894 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220001373.- BOLOS Y JUGUETES PARA OBSEQUIAR EN LA COL. BENITO JUAREZ POR FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244894, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $5,568.00 |
244893 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220001333.- PRESETNACION DEL MARIACHI MUJER LATINA DEL EVENTO DEL 18 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244893, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | $4,292.00 |
244892 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001300.- AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS MENORES Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244892, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $9,506.00 |
244891 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | LEMUS RODRIGUEZ NICOLAS | CR NO. 220001621.- CONVENIO PARA FINALIZAR JUICIO LABORAL EXPEDIENTES 2453/2010-B y DIVERSOS 225/2012-D, 418/2012/C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244891, A FAVOR DE LEMUS RODRIGUEZ NICOLAS | $1,876,507.95 |
244890 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001526.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244890, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
244889 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001603.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244889, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $301,060.56 |
244888 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001537.- SERVICIO DE RECOLECCION,LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244888, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,048,955.95 |
244887 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244887, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $183,764.82 |
244887 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244887, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $230,148.97 |
244886 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220001395.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN ACADEMIA MPAL. JOSE CLEMENTE OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244886, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $127,397.58 |
244885 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001394.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE LA U. MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244885, A FAVOR DE URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. | $76,349.11 |
244884 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | CR NO. 220001393.- IMPERMEABILIZACION DE CRUZ VERDE DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244884, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO | $138,410.03 |
244883 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001392.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244883, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | $139,200.78 |
244882 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO | CR NO. 220001391.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE LA U. MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244882, A FAVOR DE LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO | $89,728.38 |
244881 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001390.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244881, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. | $81,802.62 |
244880 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | CR NO. 220001334.- PRESENTACION DE LOS GRUPOS EL ANSAMBLE AZUL Y HOMENAJE A GUNS n´ ROSES DEL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244880, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO | $7,080.80 |
244877 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | CR NO. 24220003.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244877, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO | $1,740.00 |
244876 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,048.56 |
244876 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,149.48 |
244876 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,572.80 |
244876 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,572.80 |
244876 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220002.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244876, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,671.24 |
244875 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | RAMIREZ ORONA EDUARDO | CR NO. 220001504.- CURSO DENOMINADO MEDICION DE RESULTADOS DE POLITICAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244875, A FAVOR DE RAMIREZ ORONA EDUARDO | $2,000.00 |
244874 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220001409.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y RENTA DE RADIOS PARA EL EVENTO DEL 22 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244874, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $9,918.00 |
244872 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220001406.- SERVICIO DE EVENTO CON RENTA DE MOBILIARIO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244872, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $16,830.44 |
244871 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001405.- SERVICIO DE BANQUETE COMIDA DEL EVENTO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244871, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $62,628.40 |
244870 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001404.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DEL EVENTO DEL 19 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244870, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $61,105.08 |
244869 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001403.- SERVICIO DE BANQUETE CENA EN EVENTO DEL 3 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244869, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $47,212.00 |
244868 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | GRUPO GASYCU, A.C. | CR NO. 220001397.- STAND EXPO TERCERA EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244868, A FAVOR DE GRUPO GASYCU, A.C. | $3,000.00 |
244867 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PLASTICOS ORBIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001330.- PRESENTACION DEL MARIACHI SABOR A JALISCO DEL 6 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244867, A FAVOR DE PLASTICOS ORBIT, S.A. DE C.V. | $6,090.00 |
244866 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001314.- AGUA PURIFICADA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244866, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $8,541.00 |
244865 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001294.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE DIC. 2014 AL 9 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244865, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
244864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS | CR NO. 220001602.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244864, A FAVOR DE YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS | $5,737.82 |
244862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220001600.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244862, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
244861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | CR NO. 220001599.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244861, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | $5,737.82 |
244860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ LEAL LUIS ERNESTO | CR NO. 220001598.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244860, A FAVOR DE VAZQUEZ LEAL LUIS ERNESTO | $5,737.82 |
244859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | CR NO. 220001597.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244859, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR | $5,737.82 |
244858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA TOPETE OSCAR | CR NO. 220001596.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244858, A FAVOR DE TAPIA TOPETE OSCAR | $5,737.82 |
244857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUSTAITA SILVA JOSE MANUEL | CR NO. 220001595.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244857, A FAVOR DE SUSTAITA SILVA JOSE MANUEL | $5,737.82 |
244856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS RAMOS RAYMUNDO | CR NO. 220001594.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244856, A FAVOR DE SOLIS RAMOS RAYMUNDO | $5,737.82 |
244855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARELLANO JESUS | CR NO. 220001593.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244855, A FAVOR DE SANCHEZ ARELLANO JESUS | $5,737.82 |
244854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALADO CHAVEZ MARIBEL | CR NO. 220001592.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244854, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL | $5,737.82 |
244852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220001590.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244852, A FAVOR DE RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
244851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220001589.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244851, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
244850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 220001588.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244850, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
244849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL | CR NO. 220001587.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244849, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL | $5,737.82 |
244848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001586.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244848, A FAVOR DE RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
244847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES TEJEDA ESMERALDA | CR NO. 220001585.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244847, A FAVOR DE REYES TEJEDA ESMERALDA | $5,737.82 |
244846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA ISIDRO ALEJANDRA CRISTELL | CR NO. 220001584.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244846, A FAVOR DE RENTERIA ISIDRO ALEJANDRA CRISTELL | $5,737.82 |
244845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS | CR NO. 220001583.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244845, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS | $5,737.82 |
244844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ REYES KARINA LIZETH | CR NO. 220001582.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244844, A FAVOR DE PEREZ REYES KARINA LIZETH | $5,737.82 |
244843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATLAN NUÑEZ NOE | CR NO. 220001581.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244843, A FAVOR DE PATLAN NUÑEZ NOE | $5,737.82 |
244842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI | CR NO. 220001580.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244842, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI | $5,737.82 |
244841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY | CR NO. 220001579.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244841, A FAVOR DE ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY | $5,737.82 |
244840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR | CR NO. 220001578.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244840, A FAVOR DE OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR | $5,737.82 |
244839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ LOERA RIGOBERTO IVAN | CR NO. 220001577.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244839, A FAVOR DE MUÑOZ LOERA RIGOBERTO IVAN | $5,737.82 |
244838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES MARIANO JOSE ANTONIO | CR NO. 220001576.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244838, A FAVOR DE MONTES MARIANO JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
244837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ORTIZ ROBOAM MIRZAIM | CR NO. 220001575.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244837, A FAVOR DE MENDOZA ORTIZ ROBOAM MIRZAIM | $5,737.82 |
244836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA HUERTA ALAN MISAEL | CR NO. 220001574.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244836, A FAVOR DE MENDOZA HUERTA ALAN MISAEL | $5,737.82 |
244835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MELENDEZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220001573.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244835, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
244834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONTES SANDRA JANETTE | CR NO. 220001572.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244834, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE | $5,737.82 |
244833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | CR NO. 220001571.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244833, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | $5,737.82 |
244831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ZAYAGO APOLINAR | CR NO. 220001569.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244831, A FAVOR DE LOPEZ ZAYAGO APOLINAR | $5,737.82 |
244828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | CR NO. 220001566.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244828, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | $5,737.82 |
244827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA CRUZ RICARDO | CR NO. 220001565.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244827, A FAVOR DE HINOJOSA CRUZ RICARDO | $5,737.82 |
244826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL | CR NO. 220001564.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244826, A FAVOR DE GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL | $5,737.82 |
244825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ EDER GEOVANNI | CR NO. 220001563.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244825, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ EDER GEOVANNI | $5,737.82 |
244824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE | CR NO. 220001562.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244824, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE | $5,737.82 |
244823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 220001561.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244823, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
244822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR | CR NO. 220001560.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244822, A FAVOR DE GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR | $5,737.82 |
244821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ALEXANDER ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220001559.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244821, A FAVOR DE GARCIA ALEXANDER ALFONSO ALEJANDRO | $5,737.82 |
244820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA | CR NO. 220001558.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244820, A FAVOR DE FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA | $5,737.82 |
244819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESMERALDA MARTINEZ ANGEL FILIBERTO | CR NO. 220001557.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244819, A FAVOR DE ESMERALDA MARTINEZ ANGEL FILIBERTO | $5,737.82 |
244818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA | CR NO. 220001556.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244818, A FAVOR DE ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA | $5,737.82 |
244817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001555.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244817, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS | $5,737.82 |
244815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL | CR NO. 220001553.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244815, A FAVOR DE DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL | $5,737.82 |
244814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO FABIAN | CR NO. 220001552.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244814, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO FABIAN | $5,737.82 |
244813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PEDRO | CR NO. 220001551.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244813, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO | $5,737.82 |
244812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS | CR NO. 220001550.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244812, A FAVOR DE BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS | $5,737.82 |
244811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ LOPEZ BEATRIZ | CR NO. 220001549.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244811, A FAVOR DE BAEZ LOPEZ BEATRIZ | $5,737.82 |
244810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL | CR NO. 220001548.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244810, A FAVOR DE ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL | $5,737.82 |
244809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO LUNA ELIZABETH | CR NO. 220001547.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244809, A FAVOR DE ARELLANO LUNA ELIZABETH | $5,737.82 |
244808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA HERNADEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220001546.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244808, A FAVOR DE ARECHIGA HERNADEZ JUAN MANUEL | $5,737.82 |
244807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 220001545.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244807, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
244806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO | CR NO. 220001544.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244806, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO | $5,737.82 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $228.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $368.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,057.90 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.50 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $22.60 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,655.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $306.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $46.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $18.40 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $309.72 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,121.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $716.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $174.95 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $310.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $520.03 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,210.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $534.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $238.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $534.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $371.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $405.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,675.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $217.50 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $145.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $369.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $35.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $185.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $693.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $145.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $520.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
244805 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200001.- Reembolso No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244805, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $780.00 |
244801 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220001428.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244801, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
244799 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220001374.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244799, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
244798 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220001327.- ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244798, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $2,399.00 |
244797 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220001313.- BOLOS Y JUEGUETES PARA SER OBSEQUIARDOS EN MACROPOSADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244797, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $7,540.00 |
244796 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS ELECTRICOS PREVENTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001296.- MANTENIMIENTO DE UN TRANSFORMADOR MONOFASICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244796, A FAVOR DE SERVICIOS ELECTRICOS PREVENTIVOS, S.A. DE C.V. | $4,326.80 |
154115 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001396.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154115, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,667.00 |
154114 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220001389.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154114, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
154113 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220001387.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154113, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
154112 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220001386.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154112, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
154110 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220001312.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154110, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $14,964.00 |
154109 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001309.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154109, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
154109 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001309.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154109, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,827.64 |
154108 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001308.- SUMINISTRO DE 87 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154108, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $664.68 |
154107 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001307.- SUMINISTRO DE 1900 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154107, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,186.00 |
154106 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001306.- SUMINISTRO DE 991 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154106, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,877.54 |
154105 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001299.- VOLANTE FESTIVAL EDUCATIVO 2015 DEL 19 Y 20 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154105, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,402.12 |
154104 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220001298.- APORTACION POR EL MES DE MES ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154104, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,667.00 |
154103 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001297.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154103, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
154103 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001297.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154103, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $319,366.15 |
154102 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001289.- RENTA DE MOBILIARIO EN EVENTO DE FIN DE AÑO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154102, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,124.80 |
154101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001287.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154101, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,232.00 |
154101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001287.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154101, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001287.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154101, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,232.00 |
154101 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001287.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154101, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154100 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001274.- CUENTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154100, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
154099 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001271.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154099, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $4,069.15 |
154098 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001270.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154098, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,921.86 |
154097 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001269.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154097, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $8,700.00 |
154096 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220001268.- SERVICIO DE CAMBIO DE LAMINAS EN TALLAR PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154096, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,340.00 |
154095 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220001104.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DAR A CONOCEDR LOS PROGRAMAS SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154095, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,992.00 |
154094 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001103.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154094, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,901.60 |
154093 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001101.- RENTA DE MOBILIARIO EN EVENTO DE FIN DE AÑO DEL 11 Y 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154093, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,731.00 |
154092 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220001082.- PLAYERAS PARA EL PERSONAL PARA EL APOYO DEL EVENTO DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154092, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $11,600.00 |
154091 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001079.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MARDRID, ESPAÑA DEL 19 DE ENERO AL 1 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154091, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $17,614.00 |
154091 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001079.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MARDRID, ESPAÑA DEL 19 DE ENERO AL 1 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154091, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154090 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001059.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154090, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
154089 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220000835.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES DEL 10 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154089, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,920.00 |
154088 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000571.- IMPRESORAS PARA EL AREA DE CAJAS EN ZONA OLIMPICA Y MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154088, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $12,936.90 |
154087 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000533.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154087, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
154087 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000533.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 31 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154087, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,842.00 |
244795 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | TORRES GOMEZ PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220001517.- PAGO POR REIMPRESION DE CHEQUE NO COBRADO EN TIEMPO (CH: 236022) LAUDO SIND/498/2014 y DP/351/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244795, A FAVOR DE TORRES GOMEZ PATRICIA GUADALUPE | $153,281.08 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,494.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $537.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $150.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $882.05 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $288.56 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $285.90 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $180.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $127.92 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $45.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $60.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $140.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $69.99 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $371.99 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $83.52 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $337.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,276.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $106.81 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $35.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $48.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $956.00 |
244794 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244794, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $696.00 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $464.00 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,600.00 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $50.47 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $150.80 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $883.92 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $52.34 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $13.00 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $40.00 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $24.99 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $391.05 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $65.00 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $850.33 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $394.40 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $835.20 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $145.00 |
244793 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244793, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,009.20 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $209.99 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $447.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $396.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $580.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $336.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.40 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $69.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $486.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.03 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,396.43 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $720.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $100.73 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,576.43 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $298.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $389.14 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,895.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,925.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $220.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $210.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.12 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,970.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,840.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,915.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,816.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,857.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,921.01 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,528.22 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,935.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,875.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,985.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,860.00 |
244792 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 20 de Enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244792, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,910.00 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,017.00 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $70.59 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $159.60 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $180.00 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $87.30 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $153.00 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $182.25 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $174.00 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $42.96 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $68.76 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $719.74 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $183.12 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,796.00 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,979.28 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,963.67 |
244789 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300002.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244789, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $669.40 |
244787 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001388.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244787, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $186,526.55 |
244787 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001388.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244787, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $108,252.82 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,989.01 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,253.08 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,584.53 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $498.20 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $78.60 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,723.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,645.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,045.98 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $29.80 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $56.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,700.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $740.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $900.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $174.00 |
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244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,600.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $406.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $68.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $12,470.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $12,528.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,554.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,555.38 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $364.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,175.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $623.30 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $870.38 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,887.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $320.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $132.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $280.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $51.12 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $592.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,170.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,490.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,851.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,179.50 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $23.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $320.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $7,925.12 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,310.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $27.60 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $80.50 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $56.80 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,446.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,446.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $337.99 |
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244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $322.00 |
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244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,898.50 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $140.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $139.80 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $252.00 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,740.50 |
244785 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL 28 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244785, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $831.40 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $25.00 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $27.30 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $119.00 |
244784 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244784, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
244783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | CR NO. 220001499.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244783, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | $5,737.82 |
244782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | CR NO. 220001498.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244782, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | $5,737.82 |
244781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | CR NO. 220001497.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244781, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | $5,737.82 |
244780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CORONADO OMAR | CR NO. 220001496.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244780, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR | $5,737.82 |
244779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220001495.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244779, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
244778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | CR NO. 220001494.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244778, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | $5,737.82 |
244777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001493.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244777, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
244776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | CR NO. 220001492.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244776, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | $5,737.82 |
244775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL LOPEZ MANUEL | CR NO. 220001491.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244775, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL | $5,737.82 |
244774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220001490.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244774, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
244773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | CR NO. 220001489.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244773, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | $5,737.82 |
244772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS HEREDIA EMMANUEL | CR NO. 220001488.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244772, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL | $5,737.82 |
244771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220001487.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244771, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $5,737.82 |
244770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO BARAJAS MARIBEL | CR NO. 220001486.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244770, A FAVOR DE ROMERO BARAJAS MARIBEL | $5,737.82 |
244769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | CR NO. 220001485.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244769, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | $5,737.82 |
244768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220001484.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244768, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
244767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220001483.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244767, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
244765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ LEVI | CR NO. 220001481.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244765, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ LEVI | $5,737.82 |
244764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | CR NO. 220001480.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244764, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | $5,737.82 |
244763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220001479.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244763, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | $5,737.82 |
244762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZ PEREZ KARLA BERENICE | CR NO. 220001478.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244762, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE | $5,737.82 |
244761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244761, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
244760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 220001476.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244760, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $5,737.82 |
244759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001475.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244759, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
244758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA BARAJAS RICARDO | CR NO. 220001474.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244758, A FAVOR DE PARRA BARAJAS RICARDO | $5,737.82 |
244757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | CR NO. 220001473.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244757, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | $5,737.82 |
244756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MARTINEZ EFREN | CR NO. 220001472.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244756, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN | $5,737.82 |
244755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | CR NO. 220001471.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244755, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | $5,737.82 |
244754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | CR NO. 220001470.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244754, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | $5,737.82 |
244753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ YEPEZ RAFAEL | CR NO. 220001469.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244753, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL | $5,737.82 |
244752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220001468.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244752, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
244751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220001467.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244751, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
244750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220001466.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244750, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
244749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | CR NO. 220001465.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244749, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
244748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | CR NO. 220001464.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244748, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | $5,737.82 |
244747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | CR NO. 220001463.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244747, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | $5,737.82 |
244746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIRON ERIK | CR NO. 220001462.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244746, A FAVOR DE GONZALEZ GIRON ERIK | $5,737.82 |
244745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | CR NO. 220001461.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244745, A FAVOR DE GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | $5,737.82 |
244744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220001460.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244744, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
244743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | CR NO. 220001459.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244743, A FAVOR DE GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | $5,737.82 |
244742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220001458.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244742, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
244741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220001457.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244741, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
244740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MONTES JUAN | CR NO. 220001456.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244740, A FAVOR DE ESPINOZA MONTES JUAN | $5,737.82 |
244739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220001455.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244739, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $5,737.82 |
244738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTAÑO DANIEL | CR NO. 220001454.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244738, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL | $5,737.82 |
244737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | CR NO. 220001453.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244737, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | $5,737.82 |
244736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ REYNOSO GISELA | CR NO. 220001452.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244736, A FAVOR DE CRUZ REYNOSO GISELA | $5,737.82 |
244735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COCULA RIVERA EDGAR | CR NO. 220001451.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244735, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR | $5,737.82 |
244734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | CR NO. 220001450.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244734, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | $5,737.82 |
244733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | CR NO. 220001449.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244733, A FAVOR DE CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | $5,737.82 |
244732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220001448.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244732, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
244731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARREON FUENTES GUILLERMO | CR NO. 220001447.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244731, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO | $5,737.82 |
244730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | CR NO. 220001446.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244730, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | $5,737.82 |
244729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS COBOS ROCIO | CR NO. 220001445.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244729, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO | $5,737.82 |
244728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220001444.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244728, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | $5,737.82 |
244727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PATLAN ALFONSO | CR NO. 220001443.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244727, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO | $5,737.82 |
244726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001442.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 96 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244726, A FAVOR DE AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
244725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220001441.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 95BIS DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244725, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
244724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220001440.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244724, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
244723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220001439.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244723, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
244722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220001438.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244722, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
244721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220001437.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244721, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
244720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220001436.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244720, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
244719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220001435.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244719, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
244718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220001434.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 94 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244718, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
244717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001433.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 93 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244717, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
244716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220001432.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 93 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244716, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
244715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220001431.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 93 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244715, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
244714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220001430.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACIÓN 92 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244714, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
244713 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL | CR NO. 220000525.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244713, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL | $14,069.80 |
244713 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL | CR NO. 220000525.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244713, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL | $93,097.86 |
244713 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL | CR NO. 220000525.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244713, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL | $1,405.57 |
244713 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL | CR NO. 220000525.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244713, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL | $351.40 |
244712 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ CELINA | CR NO. 220000485.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244712, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ CELINA | $16,415.55 |
244712 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ CELINA | CR NO. 220000485.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244712, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ CELINA | $96,385.20 |
244712 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ CELINA | CR NO. 220000485.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244712, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ CELINA | $2,188.74 |
244712 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MARTINEZ CELINA | CR NO. 220000485.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244712, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ CELINA | $547.19 |
244711 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA JOSE | CR NO. 220000481.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244711, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JOSE | $9,438.29 |
244711 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA JOSE | CR NO. 220000481.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244711, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JOSE | $64,168.12 |
244711 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA JOSE | CR NO. 220000481.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244711, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JOSE | $946.83 |
244711 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA JOSE | CR NO. 220000481.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244711, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JOSE | $236.70 |
244710 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEHANDON TOMAS BENJAMIN | CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN | $17,435.75 |
244710 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEHANDON TOMAS BENJAMIN | CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN | $54,165.48 |
244710 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEHANDON TOMAS BENJAMIN | CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN | $1,940.60 |
244710 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEHANDON TOMAS BENJAMIN | CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN | $485.15 |
244710 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEHANDON TOMAS BENJAMIN | CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN | $4,265.06 |
244710 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEHANDON TOMAS BENJAMIN | CR NO. 220000472.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244710, A FAVOR DE TEHANDON TOMAS BENJAMIN | $4,265.06 |
244709 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO TRIGUEROS ENRIQUE | CR NO. 220000471.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244709, A FAVOR DE SOTO TRIGUEROS ENRIQUE | $10,099.93 |
244709 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO TRIGUEROS ENRIQUE | CR NO. 220000471.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244709, A FAVOR DE SOTO TRIGUEROS ENRIQUE | $49,907.82 |
244709 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO TRIGUEROS ENRIQUE | CR NO. 220000471.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244709, A FAVOR DE SOTO TRIGUEROS ENRIQUE | $1,008.98 |
244709 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO TRIGUEROS ENRIQUE | CR NO. 220000471.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244709, A FAVOR DE SOTO TRIGUEROS ENRIQUE | $252.25 |
244708 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA GARCIA ANTONIO | CR NO. 220000465.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244708, A FAVOR DE BONILLA GARCIA ANTONIO | $9,477.78 |
244708 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA GARCIA ANTONIO | CR NO. 220000465.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244708, A FAVOR DE BONILLA GARCIA ANTONIO | $64,168.12 |
244708 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA GARCIA ANTONIO | CR NO. 220000465.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244708, A FAVOR DE BONILLA GARCIA ANTONIO | $946.83 |
244708 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA GARCIA ANTONIO | CR NO. 220000465.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244708, A FAVOR DE BONILLA GARCIA ANTONIO | $236.71 |
244707 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | $17,771.08 |
244707 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | $4,265.06 |
244707 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | $4,265.06 |
244707 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | $2,840.53 |
244707 | Detalle Factura de click aquí | 09/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | CR NO. 220000430.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244707, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO | $710.14 |
244706 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220001358.- APOYO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244706, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
244705 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR VEGA MARIA | CR NO. 220000493.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244705, A FAVOR DE CUELLAR VEGA MARIA | $10,662.50 |
244705 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR VEGA MARIA | CR NO. 220000493.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244705, A FAVOR DE CUELLAR VEGA MARIA | $1,421.67 |
244705 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR VEGA MARIA | CR NO. 220000493.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244705, A FAVOR DE CUELLAR VEGA MARIA | $355.41 |
244704 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ULLOA SALVADOR | CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244704, A FAVOR DE CAMACHO ULLOA SALVADOR | $9,477.78 |
244704 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ULLOA SALVADOR | CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244704, A FAVOR DE CAMACHO ULLOA SALVADOR | $946.83 |
244704 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ULLOA SALVADOR | CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244704, A FAVOR DE CAMACHO ULLOA SALVADOR | $236.71 |
244703 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD | CR NO. 220000434.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244703, A FAVOR DE AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD | $12,969.03 |
244703 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD | CR NO. 220000434.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244703, A FAVOR DE AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD | $1,729.20 |
244703 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD | CR NO. 220000434.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244703, A FAVOR DE AGUIRRE SILVA MARIA SOLEDAD | $432.30 |
244701 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001281.- SERVICIO INTEGRAL VARIOS PARA EL EVENTO DEL 9 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244701, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $21,750.00 |
244699 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244699, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $503.38 |
244699 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244699, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $198,931.18 |
244699 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244699, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $479,149.05 |
244698 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220001346.- DONATIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244698, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
244697 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001338.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244697, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $3,509.37 |
244697 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001338.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244697, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $93,490.36 |
244696 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001336.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $220,594.80 |
244696 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001336.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244696, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $270,021.24 |
244695 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220001279.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244695, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
244694 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220001108.- LIBROS PARA ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244694, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $3,062.40 |
244693 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220001106.- LIBROS PARA ENCAUDERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244693, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,952.80 |
244692 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220001105.- LIBROS PARA ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244692, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,952.80 |
244691 | Detalle Factura de click aquí | 06/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA A.C. | CR NO. 220001098.- TALLER CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES DEL MERCADO MANUEL AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244691, A FAVOR DE FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA A.C. | $46,400.00 |
244688 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROMERO ENRIQUE | CR NO. 220001324.- FINIQIUTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244688, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO ENRIQUE | $66,593.20 |
244688 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROMERO ENRIQUE | CR NO. 220001324.- FINIQIUTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244688, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO ENRIQUE | $1,183.53 |
244687 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DIAZ VIDAL | CR NO. 220001323.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244687, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ VIDAL | $81,265.20 |
244687 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DIAZ VIDAL | CR NO. 220001323.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244687, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ VIDAL | $1,462.99 |
244686 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BARAJAS ROGELIO | CR NO. 220001322.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244686, A FAVOR DE PEREZ BARAJAS ROGELIO | $23,457.84 |
244686 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BARAJAS ROGELIO | CR NO. 220001322.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244686, A FAVOR DE PEREZ BARAJAS ROGELIO | $111,937.66 |
244686 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BARAJAS ROGELIO | CR NO. 220001322.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244686, A FAVOR DE PEREZ BARAJAS ROGELIO | $4,263.36 |
244686 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ BARAJAS ROGELIO | CR NO. 220001322.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244686, A FAVOR DE PEREZ BARAJAS ROGELIO | $1,065.83 |
244685 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | $6,906.17 |
244685 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | $152.00 |
244685 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | $118.67 |
244685 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | $40,525.76 |
244685 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | $7,570.88 |
244685 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | CR NO. 220001319.- FINIQUITO PR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244685, A FAVOR DE HERNANDEZ RAYAS MARCOS RAUL | $1,892.72 |
244684 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PICAZO LOPEZ GERARDO | CR NO. 220000522.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244684, A FAVOR DE PICAZO LOPEZ GERARDO | $15,875.50 |
244684 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PICAZO LOPEZ GERARDO | CR NO. 220000522.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244684, A FAVOR DE PICAZO LOPEZ GERARDO | $2,081.35 |
244684 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PICAZO LOPEZ GERARDO | CR NO. 220000522.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244684, A FAVOR DE PICAZO LOPEZ GERARDO | $520.34 |
244684 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PICAZO LOPEZ GERARDO | CR NO. 220000522.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244684, A FAVOR DE PICAZO LOPEZ GERARDO | $42,238.02 |
244683 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FUENTES MUÑOZ LUIS RAMON | CR NO. 220000435.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244683, A FAVOR DE FUENTES MUÑOZ LUIS RAMON | $3,125.00 |
244681 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,322.40 |
244681 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $204.00 |
244681 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $269.00 |
244681 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $64.30 |
244681 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $179.00 |
244681 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $594.00 |
244681 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $69.00 |
244681 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $712.88 |
244681 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300001.- Gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244681, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $600.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $24.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $90.30 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $45.70 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $67.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $560.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $79.19 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $302.01 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $980.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $210.01 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,000.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,000.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $199.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $375.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $661.78 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $443.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $903.04 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $956.01 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,955.00 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,787.50 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,393.90 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,732.98 |
244680 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244680, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.20 |
244678 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALCALA RAUL | CR NO. 220001320.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAYAS SANCHEAZ MARTHA OLIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244678, A FAVOR DE HERNANDEZ ALCALA RAUL | $51,796.24 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $981.00 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $90.00 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,537.15 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $692.00 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $78.00 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $318.00 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $877.01 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $192.00 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $200.00 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $385.12 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $90.00 |
244677 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220001283.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244677, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $135.00 |
244676 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $280.00 |
244676 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $378.00 |
244676 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $181.00 |
244676 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $485.72 |
244676 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,500.00 |
244676 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,972.01 |
244676 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $177.33 |
244676 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244676, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,380.00 |
244671 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220001288.- GARRAFONES DE AGUA FRESCA Y TACOS AL VAPOR PARA EVENTO DE FIN DE AÑO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244671, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,566.00 |
244671 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220001288.- GARRAFONES DE AGUA FRESCA Y TACOS AL VAPOR PARA EVENTO DE FIN DE AÑO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244671, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,577.60 |
244670 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001286.- SERVICIO DE COCKTAIL PARA EL EVENTO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244670, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $20,735.00 |
244669 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001285.- SERVICIO DE COCKTAIL PARA EL EVENTO DEL 19 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244669, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,840.80 |
244668 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001282.- RENTA DE MOBILIARIO VARIOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244668, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $7,657.16 |
244667 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220001280.- SERVICIO INTEGRAL VARIOS PARA EVENTO DEL 6 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244667, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $21,054.00 |
244665 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220000552.- BOLETO DE AVION A MEXICO DE JUAN ENRIQUEZ, PEDRO DE ALBA Y GUSTAVO FLORES DEL 13 Y 14 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244665, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,804.52 |
244665 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220000552.- BOLETO DE AVION A MEXICO DE JUAN ENRIQUEZ, PEDRO DE ALBA Y GUSTAVO FLORES DEL 13 Y 14 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244665, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,754.52 |
244665 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220000552.- BOLETO DE AVION A MEXICO DE JUAN ENRIQUEZ, PEDRO DE ALBA Y GUSTAVO FLORES DEL 13 Y 14 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244665, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,754.52 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $358.93 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $127.65 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $609.00 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $219.00 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.00 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $295.00 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $712.00 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $877.42 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $773.00 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $129.00 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $580.00 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $671.99 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,806.52 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,026.50 |
244664 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010003.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244664, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $269.00 |
154085 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000045.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154085, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,353,236.37 |
154085 | Detalle Factura de click aquí | 05/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000045.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154085, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,088,314.18 |
244663 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244663, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $248,007.20 |
244663 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244663, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $230,660.00 |
244663 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244663, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $245,911.59 |
244663 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001303.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244663, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $46,637.10 |
244662 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $338,945.62 |
244662 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $325,412.77 |
244662 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $311,168.84 |
244662 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $302,326.74 |
244662 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001295.- RENTA DE FOTOCOPIADO POR LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244662, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $177,630.80 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,960.32 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $238.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $350.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $280.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $280.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $112.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $838.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $56.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $164.72 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $420.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,000.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,120.00 |
244661 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010001.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244661, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $56.00 |
244659 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS MALDONADO ROSALIO | CR NO. 220001305.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244659, A FAVOR DE BUSTOS MALDONADO ROSALIO | $23,031.35 |
244659 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS MALDONADO ROSALIO | CR NO. 220001305.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244659, A FAVOR DE BUSTOS MALDONADO ROSALIO | $133,433.68 |
244659 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS MALDONADO ROSALIO | CR NO. 220001305.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244659, A FAVOR DE BUSTOS MALDONADO ROSALIO | $3,070.85 |
244659 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS MALDONADO ROSALIO | CR NO. 220001305.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244659, A FAVOR DE BUSTOS MALDONADO ROSALIO | $767.71 |
244658 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000467.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244658, A FAVOR DE GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER | $19,173.38 |
244658 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000467.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244658, A FAVOR DE GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER | $111,829.02 |
244658 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000467.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244658, A FAVOR DE GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER | $639.11 |
244658 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000467.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244658, A FAVOR DE GOMEZ ROSAS FRANCISCO JAVIER | $2,556.45 |
244657 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO | CR NO. 220000448.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244657, A FAVOR DE PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO | $16,882.53 |
244657 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO | CR NO. 220000448.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244657, A FAVOR DE PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO | $42,238.02 |
244657 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO | CR NO. 220000448.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244657, A FAVOR DE PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO | $2,486.53 |
244657 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO | CR NO. 220000448.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244657, A FAVOR DE PADILLA SANTIAGO PLACIDO ALEJANDRO | $621.63 |
244656 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO FLORES MOISES | CR NO. 220000432.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244656, A FAVOR DE ROMERO FLORES MOISES | $33,571.35 |
244656 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO FLORES MOISES | CR NO. 220000432.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244656, A FAVOR DE ROMERO FLORES MOISES | $3,685.01 |
244656 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO FLORES MOISES | CR NO. 220000432.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244656, A FAVOR DE ROMERO FLORES MOISES | $921.26 |
244655 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GONZALEZ AMALIA | CR NO. 220000714.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244655, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ AMALIA | $20,088.70 |
244655 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GONZALEZ AMALIA | CR NO. 220000714.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244655, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ AMALIA | $3,684.53 |
244655 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GONZALEZ AMALIA | CR NO. 220000714.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244655, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ AMALIA | $921.13 |
244654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220000165.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244654, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | $5,737.82 |
244652 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VAZQUEZ PARRA FLORENCIA | CR NO. 220001115.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE ESPACIOS ABIERTOS CON LOS RECIBOS OFICIALES 2350869 Y 2351145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244652, A FAVOR DE VAZQUEZ PARRA FLORENCIA | $2,172.00 |
244651 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA | CR NO. 220001114.- FINIQUITO POR JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO CERVANTES MELENDRES RAFAEL (MUERE EL 2 DE DIC DE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244651, A FAVOR DE FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA | $13,811.11 |
244651 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA | CR NO. 220001114.- FINIQUITO POR JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO CERVANTES MELENDRES RAFAEL (MUERE EL 2 DE DIC DE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244651, A FAVOR DE FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA | $2,510.11 |
244651 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA | CR NO. 220001114.- FINIQUITO POR JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO CERVANTES MELENDRES RAFAEL (MUERE EL 2 DE DIC DE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244651, A FAVOR DE FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA | $627.52 |
244650 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA | CR NO. 220001113.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244650, A FAVOR DE MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA | $19,636.80 |
244650 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA | CR NO. 220001113.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244650, A FAVOR DE MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA | $3,568.90 |
244650 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA | CR NO. 220001113.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244650, A FAVOR DE MARTEL POPOCA ANGELICA MARIA | $892.23 |
244649 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA | CR NO. 220001111.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244649, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA | $13,230.10 |
244649 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA | CR NO. 220001111.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244649, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA | $601.12 |
244649 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA | CR NO. 220001111.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244649, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA | $2,404.51 |
244648 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ANA ROSA | CR NO. 220001110.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244648, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA | $20,272.63 |
244648 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ANA ROSA | CR NO. 220001110.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244648, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA | $3,684.46 |
244648 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ANA ROSA | CR NO. 220001110.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244648, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA | $921.12 |
244647 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220001081.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244647, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $104,748.00 |
244646 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001039.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244646, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
244645 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000838.- SERVICIO DE CENA EN EL SALON EX-PRESIDENTES DEL 25 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244645, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $27,608.00 |
244644 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ANDROKA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000836.- MATERIAL ELECTRICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244644, A FAVOR DE ANDROKA S.A. DE C.V. | $22,347.40 |
244643 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220000806.- BOLOS Y JUGUETES PARA EL EVENTO DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244643, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $8,816.00 |
244641 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000800.- REPARACION DE CORTINA METALICA EN ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244641, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $9,048.00 |
244640 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | HERNANDEZ ZEPEDA JORGE | CR NO. 220000832.- HONORARIOS DE CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244640, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE | $29,406.00 |
244640 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | HERNANDEZ ZEPEDA JORGE | CR NO. 220000832.- HONORARIOS DE CERTIFICACION DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244640, A FAVOR DE HERNANDEZ ZEPEDA JORGE | $6,786.00 |
244639 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000568.- POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL ACTIVE AF BD SQL, VIG. DEL 29 ENERO 2015 SL 28 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244639, A FAVOR DE CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | $12,494.79 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244638 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000559.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244638, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
244637 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | TORRES & TORRES ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220000488.- ASESORIA JURIDICA PARA LA REGULARIZACION DE LOCATARIOS DE MERCADOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244637, A FAVOR DE TORRES & TORRES ABOGADOS, S.C. | $58,000.00 |
244633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220001293.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTEMPLADO DEL 16 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015 PARA LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244633, A FAVOR DE JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO | $5,737.82 |
244632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO | CR NO. 220001292.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTEMPLADO DEL 16 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015 PARA LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244632, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO | $5,737.82 |
154084 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220001.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154084, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,244.21 |
154083 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220001273.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154083, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
154082 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001107.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301 DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154082, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
154081 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220001096.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154081, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
154080 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001095.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154080, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
154079 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220001092.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154079, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
154078 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001089.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154078, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
154077 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220001078.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154077, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
154076 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220001077.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154076, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
154075 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001076.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154075, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,085.00 |
154074 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001075.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154074, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-196.30 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,850.00 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,025.00 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
154071 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001065.- SUMINISTRO DE 2252 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154071, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,265.00 |
154070 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001064.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154070, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
154070 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001064.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154070, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
154069 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001063.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS PARA LA UM. DR. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154069, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-503.75 |
154069 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001063.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS PARA LA UM. DR. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154069, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,921.00 |
154068 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001062.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,820.00 |
154068 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001062.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
154067 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001061.- SUMINISTRO DE 125 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154067, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $867.49 |
154065 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001056.- IMPRESION DE PORTADAS Y ENCUADERNADO DE LA GACETA MUNICIPAL Y PEGADO EN HOTMELT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154065, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $1,997.23 |
154064 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001055.- PAGO DE REIMPRESION DE 500 LIBROS DE HIDALGO EL MALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154064, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $14,749.98 |
154063 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001052.- COMPRA DE CUATRO CARTUCHOS DE TONER DE DIVERSOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154063, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,865.16 |
154062 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001050.- COMPRA DE CUATRO CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON BLANCURA KIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154062, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,961.79 |
154061 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220001038.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154061, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,309.76 |
154060 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001037.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154060, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
154059 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220001036.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154059, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
154058 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001033.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154058, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
154058 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001033.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154058, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
154057 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001032.- SUMINISTRO DE 1980 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154057, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,741.20 |
154056 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220000860.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154056, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
154055 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220000858.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154055, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
154054 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220000857.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154054, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,642.50 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-142.35 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-113.10 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,632.50 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-488.15 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
154053 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000855.- SUMINISTRO DE 1744 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154053, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
154052 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220000854.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154052, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
154050 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220000849.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154050, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
154049 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220000848.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154049, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
154048 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220000846.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154048, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
154047 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000845.- SUMINISTRO DE 1685 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154047, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,693.90 |
154046 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000844.- DISCOS DUROS EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154046, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $2,769.04 |
154045 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000843.- REFACCIONES PARA TENER EN STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154045, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $10,773.24 |
154044 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220000834.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES, PROGRAMA PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154044, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,018.40 |
154043 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220000825.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154043, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $13,819.08 |
154042 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000823.- UNIFORME QUIRURGICO Y GORRO PAR CIRUJANO PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154042, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,706.98 |
154041 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000821.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154041, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,712.50 |
154040 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000819.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154040, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $10,500.00 |
154039 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220000818.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154039, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $14,047.60 |
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