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Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2014


Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2014

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1,854 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
233283 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220002162.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233283, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
233282 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA STAND DEPOT, S.A. DE C.V. CR NO. 220000430.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ SILENCIOSAS DEL 15 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233282, A FAVOR DE STAND DEPOT, S.A. DE C.V. $71,340.00
233279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220002440.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233279, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
233278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220002439.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233278, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
233277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220002438.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233277, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
233276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220002437.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233276, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
233275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220002436.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233275, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
233274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220002435.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233274, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
233273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220002434.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233273, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
233272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220002433.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233272, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
233271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220002432.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233271, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
233270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220002431.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233270, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
233269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220002430.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233269, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
233268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220002429.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233268, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
233267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220002428.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233267, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
233266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220002427.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233266, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
233265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220002426.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233265, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
233264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220002425.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233264, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
233263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220002424.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233263, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
233262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220002423.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233262, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
233261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220002422.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233261, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
233260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220002421.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233260, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
233259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220002420.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233259, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
233258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220002419.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233258, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
233257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220002418.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233257, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
233256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220002417.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233256, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
233255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220002416.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233255, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
233254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220002415.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233254, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
233253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220002414.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233253, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
233252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220002413.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233252, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
233251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220002412.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233251, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
233250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220002411.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233250, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
233249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220002410.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233249, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
233244 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MANZO OCHOA EULALIA CR NO. 220002143.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 18/02/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1448/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233244, A FAVOR DE MANZO OCHOA EULALIA $12,646.92
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $260.92
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $8.63
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $19.00
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $14.83
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $6,015.56
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $1,101.07
233243 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD CR NO. 220001952.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233243, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES MARIA TRINIDAD $275.27
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $260.92
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $8.63
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $19.00
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $14.83
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $6,015.56
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $1,101.07
233242 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001950.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CHAVEZ CORTES IGNACIO AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233242, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $275.27
233241 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INDUSTRIAS KOLA LOKA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001751.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 158147 DEL 04/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233241, A FAVOR DE INDUSTRIAS KOLA LOKA, S.A. DE C.V. $330.00
233240 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE CR NO. 220001345.- COMPRA DE SEGURO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233240, A FAVOR DE SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE $2,246,399.08
145716 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145716, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,624.84
145716 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145716, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $842.16
145715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220002409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145715, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $3,050.00
145714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220002408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145714, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $3,050.00
145713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220002407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145713, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $3,050.00
145712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220002406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145712, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $3,050.00
145711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220002405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145711, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $3,050.00
145710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220002404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145710, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
145709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220002403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145709, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
145708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220002402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145708, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $3,050.00
145707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220002401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145707, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $3,050.00
145706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220002400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145706, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
145705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220002399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145705, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $3,050.00
145704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145704, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
145703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220002397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145703, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
145702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220002396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145702, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
145701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220002395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145701, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $5,500.00
145700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220002394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145700, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $3,050.00
145699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220002393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145699, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
145698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220002392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145698, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $3,050.00
145697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220002391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145697, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $3,050.00
145696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220002390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145696, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
145695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220002389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145695, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $5,500.00
145694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220002388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145694, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $3,050.00
145693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220002387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145693, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $5,500.00
145692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220002386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145692, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $5,500.00
145691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220002385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145691, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $5,500.00
145690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220002384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145690, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $3,050.00
145689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220002383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145689, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
145688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220002382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145688, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $3,050.00
145687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220002381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145687, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $5,500.00
145686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220002380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145686, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $3,050.00
145685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220002379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145685, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
145684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220002378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145684, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $3,050.00
145683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220002377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145683, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
145682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220002376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145682, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $3,050.00
145681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220002375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145681, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
145680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220002374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145680, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $5,500.00
145679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220002373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145679, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $5,500.00
145678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220002372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145678, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $3,050.00
145677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220002371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145677, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $3,050.00
145676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220002370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145676, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
145675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220002369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145675, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $3,050.00
145674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220002368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145674, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $3,050.00
145673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220002367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145673, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
145672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220002366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145672, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,500.00
145671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220002365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145671, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $5,500.00
145670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220002364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145670, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $3,050.00
145669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220002363.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145669, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
145668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220002362.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145668, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $5,500.00
145667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220002361.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145667, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $3,050.00
145666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220002360.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145666, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $5,500.00
145665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220002359.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145665, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
145664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220002358.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145664, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
145663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220002357.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145663, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
145662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220002356.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2014 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145662, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
145547 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001926.- SUM. DE 1508 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145547, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,590.87
145544 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-136.50
145544 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,482.60
145544 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,725.16
145544 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001918.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145544, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-250.90
145543 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220001900.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145543, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
145542 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001898.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GLEZ 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145542, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
145541 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220001894.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145541, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
145540 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001889.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145540, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
145539 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220001880.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145539, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
145538 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001872.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR FEBRERO 2014 SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145538, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $229,321.23
145529 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001835.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145529, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $132.24
145528 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001826.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145528, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
145528 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001826.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145528, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
145527 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220001823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145527, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
145526 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220001821.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145526, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
145525 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001815.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $2,082.20
145525 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001815.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145525, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $6,195.49
145524 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220001810.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145524, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $51,265.04
145522 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001804.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145522, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
145519 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001764.- SUM. DE 2729 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145519, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,356.41
145518 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220001763.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145518, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
145517 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220001759.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145517, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
145516 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001758.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/144/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145516, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-45.50
145516 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001758.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/144/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145516, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $494.20
145515 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001746.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145515, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $125,030.52
145515 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001746.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145515, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $86,147.51
145514 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220001716.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145514, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $3,000.00
145513 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220001708.- SERVICION EN PANTEON DE MEZQUITAN AREA CREMATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145513, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,050.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145512 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001702.- MONITOREO Y ALARMA DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145512, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
145510 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001689.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145510, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $336.35
145510 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001689.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145510, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,363.00
145509 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220001680.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EXTERIORES DEL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145509, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $12,789.00
145508 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220001678.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145508, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $3,500.00
145507 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220001676.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145507, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $3,500.00
145506 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CARJAU, S.A. DE C.V. CR NO. 220001671.- MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145506, A FAVOR DE CARJAU, S.A. DE C.V. $4,346.52
145505 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001455.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145505, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
145504 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001453.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145504, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
145503 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001451.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145503, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
145502 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220001449.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145502, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
145501 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220001446.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145501, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
145500 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001364.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145500, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $526.18
145499 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001360.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145499, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,450.00
145499 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001360.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145499, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $916.40
145498 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001306.- REPARACION DE INGENIERIA DE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145498, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $5,123.49
145497 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001221.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO #1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145497, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
145496 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001123.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145496, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,157.60
145496 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001123.- CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145496, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,192.00
145495 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220000853.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEDO EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145495, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,864.40
145494 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220000846.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145494, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
145493 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220000537.- RENTA DE SILLAS DURANTE DOS DIAS PARA EVENTO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145493, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,690.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145492 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000400.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145492, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145491 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000399.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145491, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145490 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000398.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145490, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
145489 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 220000383.- REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145489, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $464.00
145488 Detalle Factura de click aquí 28/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR CR NO. 220000082.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145488, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR $5,185.20
233239 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTINENTAL CERVAGUI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001644.- SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233239, A FAVOR DE CONTINENTAL CERVAGUI, S.A. DE C.V. $60,000.00
233238 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERNA RODRIGUEZ RUBEN CR NO. 220002322.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233238, A FAVOR DE SERNA RODRIGUEZ RUBEN $3,000.00
233237 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DIOSDADO JAIME ALAN CR NO. 220002321.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233237, A FAVOR DE DIOSDADO JAIME ALAN $12,000.00
233236 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO VILLA HECTOR RAUL CR NO. 220002320.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233236, A FAVOR DE MORENO VILLA HECTOR RAUL $5,000.00
233235 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARRIOLA PONSIN LUIS STEPHANE CR NO. 220002319.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233235, A FAVOR DE ARRIOLA PONSIN LUIS STEPHANE $20,000.00
233234 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL KRISTO EKLEMES RIVIAL CR NO. 220002318.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233234, A FAVOR DE KRISTO EKLEMES RIVIAL $7,000.00
233233 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ OCHOA JOSE ROBERTO CR NO. 220002317.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233233, A FAVOR DE RAMIREZ OCHOA JOSE ROBERTO $28,000.00
233232 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD CR NO. 220002316.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233232, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD $9,000.00
233231 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD CR NO. 220002315.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 3 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233231, A FAVOR DE HERNANDEZ PADILLA MARIA SOLEDAD $36,000.00
233230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ SILVA JORGE LUIS CR NO. 220002314.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233230, A FAVOR DE HERNANDEZ SILVA JORGE LUIS $13,000.00
233229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA OROZCO PADILLA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002313.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 2 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233229, A FAVOR DE OROZCO PADILLA MIGUEL ANGEL $52,000.00
233228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ CAROTHERS GERMAN CR NO. 220002312.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233228, A FAVOR DE GOMEZ CAROTHERS GERMAN $18,000.00
233227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAROTHERS ENRIQUEZ MARIA DEL RAYO CR NO. 220002311.- GANADORES, CONVOC. XI PREMIO ANUAL A CONSER.Y REST.FINCAS D/VALOR PATRIM.DEC.D/49/15/13, 1 LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233227, A FAVOR DE CAROTHERS ENRIQUEZ MARIA DEL RAYO $72,000.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $34.20
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $61.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $33.70
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $48.60
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $81.10
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $32.50
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $275.10
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $57.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $595.54
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $113.20
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $50.99
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,305.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $265.48
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $81.90
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $46.80
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $940.41
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $24.30
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $74.50
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $371.20
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
233226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $280.00
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,688.45
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $475.00
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,358.71
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,204.00
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,158.00
233225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233225, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,519.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.65
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $42.70
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.27
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $159.77
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $181.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $540.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $45.50
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $474.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.64
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $203.63
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.50
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $690.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $297.94
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $18.40
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $252.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $457.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $606.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $937.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,203.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,020.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $220.28
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $78.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.99
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $534.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $367.00
233224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 de Enero al 04 de Febrero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233224, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $249.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $25.80
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $342.10
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $77.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $872.09
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $373.01
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $330.60
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $124.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $2,204.00
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,072.30
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,809.60
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $118.50
233223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233223, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $67.00
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $127.50
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $44.00
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $128.00
233222 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010004.- Reposición de fondo revolvente, enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233222, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $785.92
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $276.80
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $150.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $150.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $350.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $196.00
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $438.50
233221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500001.- Reposición de Fondo Revolvente de Noviembre al 31 de Enero 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233221, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $158.00
233219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CORTES CECILIA CR NO. 220001936.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE CHAVEZ CORTES IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233219, A FAVOR DE CHAVEZ CORTES CECILIA $15,654.96
233216 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220001885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233216, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
233215 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220001855.- COMPRA DE CINTA CORRECTORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233215, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $180.96
233214 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RANGEL PERALTA LYDIA CR NO. 220001840.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 426250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233214, A FAVOR DE RANGEL PERALTA LYDIA $330.00
233213 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VARELA MARTINEZ DELFINA CR NO. 220001839.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE CREMACION DE RESTOS HUMANOS ARIDOS CR. 1490312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233213, A FAVOR DE VARELA MARTINEZ DELFINA $700.00
233212 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220001830.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 13 DE FEB. AL 12 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $740.00
233211 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220001825.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233211, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
233210 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMAN OSORIO DANIEL CR NO. 220001814.- EVENTO CULTURAL DE VARIOS TALLERES POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233210, A FAVOR DE GUZMAN OSORIO DANIEL $135,479.24
233209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $5,945.00
233209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,654.00
233209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220001809.- TROVICEL Y VINIL PARA EL STAND EN LA EXPO PROTECCION 2014 DEL 13 DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233209, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $440.80
233205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ PEREZ RICARDO CR NO. 220001775.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ PEREZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233205, A FAVOR DE JIMENEZ PEREZ RICARDO $5,143.33
233203 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION CR NO. 220001765.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233203, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION $16,680.00
233202 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220001762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233202, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,107.80
233202 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220001762.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233202, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $10,474.80
233201 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LIZARDO DE LA MORA JESUS ENRIQUE CR NO. 220001760.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 1320274. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233201, A FAVOR DE LIZARDO DE LA MORA JESUS ENRIQUE $1,192.62
233200 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220001755.- REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233200, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $3,930.00
233199 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220001753.- COMPRA DE CUBETAS GALVANIZADAS NO.16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233199, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $339.30
233196 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001714.- SUMADORAS PARA AREA DE CAJAS DE INGRESOS ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233196, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,743.69
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,314.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,871.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,485.50
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,868.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,052.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,864.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,037.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,194.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $519.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,139.20
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,735.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,095.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,710.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,872.50
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,973.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $696.00
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,451.75
233189 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001694.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233189, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,710.00
233186 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220001641.- MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233186, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $8,756.03
233185 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001629.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO THE LIVERPOOLS DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233185, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $4,640.00
233184 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220001387.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233184, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
233183 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220001369.- ASESORIA EN COMUNICACION AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233183, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $121,800.00
233182 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RIZZO LOZANO HECTOR FABIO CR NO. 220001308.- GASTOS DE COMIDA PARA LOS INVITADOS ASISTENTES AL FAM MEDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233182, A FAVOR DE RIZZO LOZANO HECTOR FABIO $4,980.00
233181 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220001100.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233181, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
233180 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220000635.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233180, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
233179 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILENIO, A.C. CR NO. 220000633.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233179, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. $41,666.00
233150 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220001198.- HONORARIOS P/SERVICIOS PROFESIONALES E/COBRANZA D/IMPUESTTO PREDIAL Y GASTOS D/EJECUCION P/NOV.2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233150, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $336,813.49
233149 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220000426.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18, 25 DE AGO. Y 1, 8, 14, 15, 22, 29 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233149, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $25,875.86
233148 Detalle Factura de click aquí 27/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA DE LA TORRE EDUARDO CR NO. 220001929.- CUMP. AL OF. 833-A DEL 18/02/014 DEL JUZG. 2Do. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.1043/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233148, A FAVOR DE GARCIA DE LA TORRE EDUARDO $10,538.00
233147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220002131.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233147, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
233146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ JUANA EDITH CR NO. 220002130.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233146, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH $5,737.82
233145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA YULIANA EVELIA CR NO. 220002129.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233145, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA $5,737.82
233144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220002128.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233144, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
233143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220002127.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233143, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
233142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220002126.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233142, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
233141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220002125.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233141, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
233140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220002124.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233140, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
233139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220002123.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233139, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
233138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220002122.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233138, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO $5,737.82
233137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220002121.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233137, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
233136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220002120.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233136, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
233135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220002119.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233135, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
233134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA CR NO. 220002118.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233134, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA $5,737.82
233133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO CR NO. 220002117.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233133, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO $5,737.82
233132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CALDERON MAURICIO CR NO. 220002116.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233132, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO $5,737.82
233131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220002114.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233131, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
233130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220002113.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233130, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
233129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220002112.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233129, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
233128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220002111.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233128, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
233127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220002110.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233127, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
233126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220002109.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233126, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
233125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO CR NO. 220002108.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233125, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO $5,737.82
233124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220002107.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233124, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
233123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL CR NO. 220002106.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233123, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL $5,737.82
233122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220002105.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233122, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
233121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220002104.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233121, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
233120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220002103.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233120, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
233119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220002102.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233119, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
233118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY CR NO. 220002101.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233118, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY $5,737.82
233116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220002099.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233116, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
233115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220002098.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233115, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
233114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220002097.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233114, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
233113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002096.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233113, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
233112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220002095.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233112, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
233111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220002094.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233111, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
233110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO CR NO. 220002093.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233110, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO $5,737.82
233109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO CR NO. 220002092.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233109, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO $5,737.82
233108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220002091.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233108, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
233107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220002090.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233107, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
233106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS URIBE GILBERTO CR NO. 220002089.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233106, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO $5,737.82
233105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA GONZALEZ ISAAC CR NO. 220002088.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233105, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC $5,737.82
233104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220002087.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233104, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
233103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220002086.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233103, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO $5,737.82
233102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220002085.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233102, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
233101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RUIZ MARTIN CR NO. 220002084.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233101, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN $5,737.82
233100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220002083.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233100, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
233099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220002082.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233099, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
233098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220002081.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233098, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
233097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220002080.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233097, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
233096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220002079.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233096, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
233095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220002078.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233095, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $5,737.82
233094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO CR NO. 220002077.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233094, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO $5,737.82
233093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220002076.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233093, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
233092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO CR NO. 220002075.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233092, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO $5,737.82
233091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO CR NO. 220002074.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233091, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO $5,737.82
233090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220002073.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233090, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
233089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220002072.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233089, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
233088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA AGUILAR JULIO CESAR CR NO. 220002071.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233088, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR $5,737.82
233087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220002070.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233087, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
233086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTAMARIA SALAZAR PABLO CR NO. 220002069.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233086, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO $5,737.82
233085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220002068.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233085, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
233084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220002067.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233084, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
233083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220002066.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233083, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
233082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS LOERA RIGOBERTO CR NO. 220002065.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233082, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO $5,737.82
233081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220002064.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233081, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
233080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220002063.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233080, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
233079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL CR NO. 220002062.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233079, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL $5,737.82
233078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220002061.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233078, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
233077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS PEREZ ELIZABETH CR NO. 220002060.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233077, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH $5,737.82
233076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220002059.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233076, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
233075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220002058.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233075, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
233074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220002057.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233074, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
233073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO CR NO. 220002056.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233073, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO $5,737.82
233072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220002055.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233072, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
233071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220002054.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233071, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
233070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220002053.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233070, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL $5,737.82
233069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220002052.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233069, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
233068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO CR NO. 220002051.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233068, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO $5,737.82
233067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220002050.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233067, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
233066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220002049.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233066, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
233065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220002048.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233065, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
233064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220002047.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233064, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
233063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220002046.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233063, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $5,737.82
233062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220002045.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233062, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
233061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220002044.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233061, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
233060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220002043.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233060, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
233059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220002042.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233059, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
233058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002041.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233058, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
233057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CAMACHO RICARDO CR NO. 220002040.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233057, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO $5,737.82
233056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220002039.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233056, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
233055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO CR NO. 220002038.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233055, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO $5,737.82
233054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO CR NO. 220002037.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233054, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO $5,737.82
233053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GARCIA HUGO ARMANDO CR NO. 220002036.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233053, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO $5,737.82
233052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN CR NO. 220002035.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233052, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN $5,737.82
233051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220002034.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233051, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
233050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220002033.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233050, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
233049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220002032.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233049, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
233048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220002031.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233048, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
233047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220002030.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233047, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $5,737.82
233046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220002029.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233046, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
233045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220002028.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233045, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE $5,737.82
233044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BLANCO CARLA MARIA CR NO. 220002027.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233044, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA $5,737.82
233043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID CR NO. 220002026.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233043, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID $5,737.82
233042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002025.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233042, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
233041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LA RIVA ZAMORANO ISAAC CR NO. 220002024.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233041, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC $5,737.82
233040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220002023.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233040, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
233039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220002022.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233039, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
233038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220002021.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233038, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
233037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA CR NO. 220002020.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233037, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA $5,737.82
233036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220002019.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233036, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
233035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220002018.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233035, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
233034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220002017.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233034, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
233033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220002016.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233033, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
233032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220002015.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233032, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
233031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MOISES CR NO. 220002014.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233031, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES $5,737.82
233030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220002013.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233030, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
233029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220002012.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233029, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
233028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002011.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233028, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
233027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220002010.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233027, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
233026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROJAS ALVARO RAMON CR NO. 220002009.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233026, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON $5,737.82
233025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220002008.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233025, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
233024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220002007.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233024, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
233023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220002006.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233023, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
233022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220002005.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233022, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
233021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220002004.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233021, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO $5,737.82
233020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220002003.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233020, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
233019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RIOS JULIO CESAR CR NO. 220002002.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233019, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR $5,737.82
233018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220002001.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233018, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
233017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO TOBON JONATHAN NOE CR NO. 220002000.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233017, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE $5,737.82
233016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220001999.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233016, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
233015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE CR NO. 220001998.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233015, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE $5,737.82
233014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220001997.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233014, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
233013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220001996.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233013, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
233012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220001995.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233012, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
233011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA CR NO. 220001994.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233011, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA $5,737.82
233010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ JUAN CR NO. 220001993.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233010, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN $5,737.82
233009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220001992.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233009, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
233008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO CR NO. 220001991.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233008, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO $5,737.82
233007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220001990.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233007, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
233006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220001989.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233006, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
233005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220001988.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233005, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
233004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA BAÑUELOS ALBERTO CR NO. 220001987.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233004, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO $5,737.82
233003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220001986.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233003, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
233002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220001985.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233002, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
233001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220001984.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233001, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO $5,737.82
233000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220001983.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233000, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
232999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ PALOMARES GABRIELA CR NO. 220001982.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232999, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA $5,737.82
232997 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001461.- ASESORIA DE TRABAJOS ANALISIS DE TECNICAS PARA DALE VIDA Y COLOR A TU MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232997, A FAVOR DE FILOSOFIA ESENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. $23,550.32
232996 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO $15,022.22
232996 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO $6,008.89
232996 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220001333.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232996, A FAVOR DE ORTEGA LOPEZ HECTOR ARTURO $1,502.22
232995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO $251.74
232995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO $100.70
232995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO $258.93
232995 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO CR NO. 220001332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232995, A FAVOR DE MENDOZA PIÑA LUIS ARTURO $25.17
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $300.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $606.35
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $138.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $350.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $300.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $205.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $100.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $308.00
232993 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000626.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232993, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $205.00
232992 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220000618.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232992, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
232990 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220000600.- PINTURA VINILICA BLANCA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232990, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $11,890.00
232989 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220000599.- ARTICULOS Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADOS COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232989, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $25,000.00
232987 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000548.- FORMAS DE PAPEL STOCK ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232987, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $1,624.00
232986 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NARANJO FONSECA RODWY YAIR CR NO. 220001119.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NARANJO FONSECA RODWY YAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232986, A FAVOR DE NARANJO FONSECA RODWY YAIR $2,083.33
232984 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO ARELLANO SAUL CR NO. 220000475.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE ARELLANO ARELLANO SAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232984, A FAVOR DE ARELLANO ARELLANO SAUL $5,916.67
232983 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA CR NO. 220000393.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232983, A FAVOR DE REYES GONZALEZ AGUEDA AZUCENA $16,590.46
232982 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GARCIA JUAN CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR SUPERNUMERARIO TERMINO DE CONTRATO DE TORRES GARCIA JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232982, A FAVOR DE TORRES GARCIA JUAN $13,243.61
232981 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232981, A FAVOR DE VELAZQUEZ SOTOMAYOR JORGE LUIS $21,141.70
232980 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CORDOVA PEREZ ENRIQUE ALONSO CR NO. 220001836.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 11/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 553/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232980, A FAVOR DE CORDOVA PEREZ ENRIQUE ALONSO $1,676,791.33
232979 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ CHAVEZ MA. EDUWIGES CR NO. 220001834.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 12/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1055/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232979, A FAVOR DE MARTINEZ CHAVEZ MA. EDUWIGES $206,278.78
232978 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ROBLES HECTOR MANUEL CR NO. 220001833.- CUMP. DE LAUDO DE FECHA 14/07/2011 POR PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 18/12/2013 EXP.1554/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232978, A FAVOR DE ROBLES HECTOR MANUEL $101,568.77
232977 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PARRA FELIX NADIA IVETTE CR NO. 220001831.- CUMP. DE LAUDO DEL 16/12/2011 POR PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 13-08-2013 ESP. 264/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232977, A FAVOR DE PARRA FELIX NADIA IVETTE $29,340.73
232976 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PADILLA CORTES GERARDO CR NO. 220001728.- DEVOLUCION POR PAGO DE CREMACION DE CADAVER NO EFECTUADA RECIBO OF. No. 561956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232976, A FAVOR DE PADILLA CORTES GERARDO $2,127.00
232975 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $380.00
232975 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $76.00
232975 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000407.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232975, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $88.00
232974 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000386.- GASTO OPERATIVO CORREPSONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232974, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,877.96
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-174.85
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,968.22
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-323.70
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,515.88
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,007.56
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.90
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-641.55
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-276.90
145478 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001772.- SUMINISTRO DE 2446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/96/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145478, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,899.14
145477 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA L. DE POLANCO MEMO EIM016/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145477, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,412.00
145476 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001721.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO EIM 015/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145476, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $776.60
145475 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220001318.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL 4 Y 7 DE FEBRERO EN MARCO FUNDACION GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145475, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $129,999.99
145474 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000615.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAIVER CHAVEZ MUÑIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,234.30
145473 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000613.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE MANUEL REYES RUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145473, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $88,134.20
145472 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000612.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE UZIEL MORALES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $40,485.48
145471 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000611.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CARLOS ALEJANDRO LOZANO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145471, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,167.16
145470 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000610.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE LUIS JUAREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145470, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,878.76
145469 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000608.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAIVER APECECHEA ALAVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $262,341.29
145468 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000607.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MANUEL MORENO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145468, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,007.35
145467 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000606.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN MANUEL MARTINEZ LOMELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145467, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145,771.65
145466 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000605.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JESUS EDUARDO TENORIO CASTELL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145466, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,113.83
145465 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000604.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145465, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $948.18
145464 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145464, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $93,614.73
145464 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145464, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $116,679.00
145462 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220000491.- MATERIAL DE LIMPIEZA PIRA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145462, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,992.08
145460 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000434.- TRASLADO DE UN PIANO DE COLA COMPLETA A LA SALA DE CABILDO EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145460, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $12,760.00
145459 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220000406.- SUSCRIPCION AL PERIODICO MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145459, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,900.00
145458 Detalle Factura de click aquí 25/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220000027.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145458, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $336,666.66
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,700.00
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $499.96
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $20.65
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $26.58
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $65.61
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $166.05
232973 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300001.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232973, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $679.99
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $454.72
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $68.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $184.90
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $179.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $101.50
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $454.72
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $142.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $912.80
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,271.36
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,205.60
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $114.49
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $32.45
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,548.05
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $881.60
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $300.12
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $321.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $664.68
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,599.40
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,602.80
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,075.60
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $454.72
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,300.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $680.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $399.83
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $682.31
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $114.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,503.36
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $680.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,503.36
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.50
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $432.68
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $68.87
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $518.66
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,540.22
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $496.54
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $336.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $191.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $411.00
232970 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232970, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $708.97
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,234.48
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,525.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $420.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $599.95
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $999.92
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $120.00
232969 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232969, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $476.00
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $615.32
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $69.00
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $737.40
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,287.58
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $350.00
232968 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232968, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,271.64
232967 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $556.80
232967 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $174.00
232967 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $140.01
232967 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220011.- COMPRA DE AGUA, GRAPAS DE TORNO, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232967, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $260.00
232960 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORQUECHO CAZARES JOSEFINA CR NO. 220001805.- PAGO EN CUMP. AL ACUERDO EN EL EXP. AMPARO 1511/2013 JUEZ 6ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232960, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA $56,604.83
232959 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RIOS RAMIREZ OCTAVIO CR NO. 220001774.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE RIOS RAMIREZ OCTAVIO EXP. 657/2010-F2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232959, A FAVOR DE RIOS RAMIREZ OCTAVIO $941,454.00
232958 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220001742.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232958, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
232958 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220001742.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232958, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
232957 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDEZMA HURTADO JOSE DE JESUS CR NO. 220001731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232957, A FAVOR DE LEDEZMA HURTADO JOSE DE JESUS $28,858.19
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $11,372.48
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $436.15
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $109.04
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $19,750.41
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $414.45
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $912.00
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $711.99
232956 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO CR NO. 220001730.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232956, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID HUMBERTO $2,850.00
232955 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001709.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232955, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $66,198.50
232955 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001709.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232955, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $10,184.76
232954 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VIZCARRA HECTOR MANUEL CR NO. 220001686.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ VIZCARRA HECTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232954, A FAVOR DE HERNANDEZ VIZCARRA HECTOR MANUEL $875.00
232953 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE CR NO. 220001685.- PAGO DE VACACIONES PRIM 2013 DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232953, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE $2,711.65
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $454.26
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $181.69
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $45.43
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $7,008.51
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $285.00
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $222.50
232952 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO TOSCANO ALFONSO CR NO. 220001682.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232952, A FAVOR DE ALVARADO TOSCANO ALFONSO $124.66
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $291.67
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $16.67
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $8.63
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $19.00
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $14.83
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $10,370.37
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $1,230.83
232951 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TRUJILLO JUANA CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232951, A FAVOR DE CHAVEZ TRUJILLO JUANA $307.71
232950 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220001649.- COMPRA DE UNA CAFETERA Y ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $530.94
232950 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220001649.- COMPRA DE UNA CAFETERA Y ESCALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232950, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $799.00
232949 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO VARGAS REBECA CR NO. 220001475.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232949, A FAVOR DE GUDIÑO VARGAS REBECA $9,249.41
232949 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO VARGAS REBECA CR NO. 220001475.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232949, A FAVOR DE GUDIÑO VARGAS REBECA $968.91
232949 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUDIÑO VARGAS REBECA CR NO. 220001475.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CISNEROS GUDIÑO RAQUEL AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232949, A FAVOR DE GUDIÑO VARGAS REBECA $242.23
232948 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO CR NO. 220001474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232948, A FAVOR DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO $24,575.61
232948 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO CR NO. 220001474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232948, A FAVOR DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO $7,464.68
232948 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO CR NO. 220001474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232948, A FAVOR DE CORTES MONTES DE OCA EDGAR LEOPOLDO $1,866.17
232947 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA HERRERA ANGEL JUVENAL CR NO. 220001473.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE URZUA HERRERA ANGEL JUVENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232947, A FAVOR DE URZUA HERRERA ANGEL JUVENAL $5,127.30
232945 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFI CR NO. 220001471.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232945, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA $4,114.67
232944 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA MUÑOZ HECTOR CR NO. 220001470.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232944, A FAVOR DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR $4,114.67
232943 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD CR NO. 220001199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232943, A FAVOR DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD $30,855.39
232943 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD CR NO. 220001199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232943, A FAVOR DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD $5,289.50
232943 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD CR NO. 220001199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232943, A FAVOR DE LOPEZ FUENTES JOSE TRINIDAD $1,322.37
232942 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000871.- RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PELIGRSOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013, DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232942, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $77,155.87
232941 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FELIX ROMO MASSIEL NATALY MYRIAM CR NO. 220000395.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FELIX ROMO MASSIEL NATALY MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232941, A FAVOR DE FELIX ROMO MASSIEL NATALY MYRIAM $5,323.53
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,999.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,262.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,989.80
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $400.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $79.90
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,100.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,360.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $220.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $840.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,474.06
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $587.71
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,971.55
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $340.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $150.00
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,067.15
232940 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 24/ENE. AL 13/FEB. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232940, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $350.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $84.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $140.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $320.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
232939 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010004.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232939, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
145457 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001876.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,940,533.08
145457 Detalle Factura de click aquí 24/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001876.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145457, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,985,136.55
232889 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220001169.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232889, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $33,780.75
232853 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA II EVENTO S.C. CR NO. 220001368.- EVENTO DEL 6 DE ENERO 2014 CON ROSCA DE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232853, A FAVOR DE II EVENTO S.C. $121,800.00
232852 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA II EVENTO S.C. CR NO. 220001355.- ELABORACION DE CHOCOLATE CALIENTE Y DISTRIBUCION CON ROSCA DE REYES DEL 6 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232852, A FAVOR DE II EVENTO S.C. $40,600.00
232841 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SALAZAR LUNA J. JESUS CR NO. 220001729.- CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DEL 10/02/2014 A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1280/2010-G Y AC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232841, A FAVOR DE SALAZAR LUNA J. JESUS $2,345,142.89
232840 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA AGUIRRE NAVARRO JOSE MOISES CR NO. 220001727.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 030/2011 DEL 18/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232840, A FAVOR DE AGUIRRE NAVARRO JOSE MOISES $29,818.77
232839 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ FONSECA SANDRA CR NO. 220001691.- DEVOLUCION POR PAGO TRIPLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 128137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232839, A FAVOR DE HERNANDEZ FONSECA SANDRA $15,025.32
232838 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARENA GONZALEZ JOANA PAOLA CR NO. 220001679.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMARENA GONZALEZ JOANA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232838, A FAVOR DE CAMARENA GONZALEZ JOANA PAOLA $6,778.33
232836 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220001666.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232836, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $169.77
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $5,038.80
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $659.43
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,524.95
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $421.06
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $219.71
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $106.07
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $434.24
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,263.59
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $5,038.80
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $444.71
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $632.30
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $6,562.84
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $893.42
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $146.38
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $176.62
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,263.59
232832 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220000878.- VIATICOS A LA CD. DE NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232832, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $463.83
232831 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220000427.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18, 25 DE AGO. Y 1, 8, 14, 15, 22, 29 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232831, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $25,875.86
145236 Detalle Factura de click aquí 21/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220001650.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145236, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
232777 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232777, A FAVOR DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA $22,133.21
232777 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232777, A FAVOR DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA $3,794.26
232777 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA CR NO. 220001313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232777, A FAVOR DE NUÑEZ REBOLLEDO MINERVA $948.57
232776 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PADLAR SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000440.- SERVICIO DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO DEL 12 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232776, A FAVOR DE PADLAR SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. $12,760.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,474.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $169.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,826.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $969.50
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $680.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $156.90
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $140.00
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,968.20
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $150.80
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,069.98
232775 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEINTEGRO DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232775, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $836.00
232774 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010003.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232774, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,716.86
232774 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010003.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232774, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $8,706.47
232774 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010003.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232774, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $5,150.00
232773 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $186.73
232773 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $529.50
232773 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $72.08
232773 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $57.50
232773 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232773, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $390.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $46.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $158.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $60.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $190.09
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $55.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $570.22
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $419.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $40.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $230.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $419.00
232772 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220000410.- Fondo Revolvente 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232772, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $92.00
232771 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LA FUNCIONES NECESARIAS PARA LOS 5 UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232771, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $2,563.60
232771 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LA FUNCIONES NECESARIAS PARA LOS 5 UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232771, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,985.92
232771 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LA FUNCIONES NECESARIAS PARA LOS 5 UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232771, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $435.00
232770 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $280.00
232770 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,763.20
232770 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,682.00
232770 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $182.00
232770 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,171.20
232770 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $294.00
232770 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $422.00
232770 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010002.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES Y COORDINACIONES DE LA DIRECCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232770, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $576.00
232765 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS TESORERÍA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220001346.- CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO TESORERO MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232765, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. $14,234.94
232764 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220000541.- JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 5,344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232764, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $18,560.00
232763 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $15,755.00
232763 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $15,755.00
232763 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $15,755.00
232763 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $15,755.00
232763 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $15,755.00
232763 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $15,755.00
232763 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220000500.- RECIBOS DE HONORARIOS Y RECIBOS DE GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232763, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $15,755.00
145235 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001693.- SUMINISTRO DE 602 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-391.30
145235 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001693.- SUMINISTRO DE 602 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145235, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,250.12
145234 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001692.- SUM. DE 1809 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 14/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145234, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,505.22
145232 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220001631.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145232, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
145231 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001626.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145231, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
145230 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220001622.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145230, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
145229 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220001620.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145229, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
145228 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220001468.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145228, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
145227 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220001467.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145227, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
145226 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001370.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145226, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,192.00
145226 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001370.- COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145226, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $117.76
145225 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001365.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145225, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,415.00
145225 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001365.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145225, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
145224 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001363.- CUOTA DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145224, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
145224 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001363.- CUOTA DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145224, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,415.00
145223 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001362.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE3 MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145223, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,143.00
145223 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001362.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE3 MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145223, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
145223 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001362.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE3 MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145223, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
145223 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001362.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE3 MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145223, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,627.00
145222 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001358.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145222, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,088.00
145222 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001358.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145222, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
145222 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001358.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145222, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
145222 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001358.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145222, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,798.00
145221 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001356.- CUOTA POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145221, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,158.00
145221 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001356.- CUOTA POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145221, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,798.00
145221 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001356.- CUOTA POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145221, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
145221 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001356.- CUOTA POR BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145221, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
145220 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001353.- COMPLEMENTO DE BOLETO DE AVION A TOLUCA, EDO. DE MEXICO DEL PDTE. MPAL. DEL 22 Y 23 DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145220, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $754.00
145219 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220001305.- SERVICIO DE INTERNET POR OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145219, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
145218 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000886.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145218, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,863.00
145218 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000886.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145218, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
145217 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220000848.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145217, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
145216 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220000638.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145216, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
145215 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000539.- PAPEL HIGIENICO PARA LA ATENCION EN SANITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145215, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,742.00
145214 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000459.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145214, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
145213 Detalle Factura de click aquí 20/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220000444.- APOYO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145213, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
232762 Detalle Factura de click aquí 19/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220001373.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITE ADMINISTATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232762, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $32,830.19
232761 Detalle Factura de click aquí 19/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220001380.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232761, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $2,421,365.54
232760 Detalle Factura de click aquí 19/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220001180.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "MODA DE LEYENDA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232760, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $145,000.00
232759 Detalle Factura de click aquí 19/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ DELGADO JORGE LUIS CR NO. 220000473.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE GOMEZ DELGADO JORGE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232759, A FAVOR DE GOMEZ DELGADO JORGE LUIS $1,333.33
232758 Detalle Factura de click aquí 19/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220001469.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232758, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
232756 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ESPINOSA PEÑA MARIA TERESA CR NO. 220001661.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 07/01/2014 DE LA 6TA. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. VI-195/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232756, A FAVOR DE ESPINOSA PEÑA MARIA TERESA $30,226.00
232754 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001372.- MAPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA INGRESOS ZONA MINERVA Y OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232754, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $716.00
232753 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220001371.- LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS PARA INGRESOS ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232753, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $252.01
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $204.00
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $80.00
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $150.00
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $221.00
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $110.00
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $350.00
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $80.00
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $400.00
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $136.00
232752 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010001.- Fondo 1 del año 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232752, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $195.00
232751 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS PARA LO OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE POR ENTREGA RECEPCION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232751, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $332.10
232751 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS PARA LO OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE POR ENTREGA RECEPCION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232751, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $20.00
232751 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300005.- GASTOS PARA LO OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA (LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE POR ENTREGA RECEPCION). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232751, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $407.80
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $137.98
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,150.00
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $87.00
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,175.00
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $731.14
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $9.00
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $13.50
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $406.00
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,677.36
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,160.00
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.00
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $185.32
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,778.86
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $570.22
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $548.10
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $560.00
232750 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010002.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232750, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,856.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $112.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $783.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $540.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,392.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $214.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $84.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $28.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $639.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $120.69
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $646.50
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,635.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $93.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $459.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $427.39
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $36.01
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $205.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $789.50
232749 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232749, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $339.00
232748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $501.00
232748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $995.22
232748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $872.09
232748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $600.70
232748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $408.00
232748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $596.47
232748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $51.00
232748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $133.50
232748 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000001.- REPOSICION DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232748, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $530.80
232747 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220002.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AUDITORIA DE GAS PATRON Y FILTRO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232747, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,856.00
232747 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220002.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AUDITORIA DE GAS PATRON Y FILTRO, AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232747, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $234.00
232746 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001688.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232746, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $110,200.00
232744 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001454.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232744, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
232744 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220001454.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232744, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
232743 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220001452.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232743, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
232741 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001383.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232741, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $322.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $710.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $226.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $485.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $150.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $434.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $28.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $448.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,020.80
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $462.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $197.69
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $999.98
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $42.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $164.00
232740 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220001361.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232740, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $322.00
232739 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON GARCIA LAURA LETICIA CR NO. 220001312.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEON GARCIA LAURA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232739, A FAVOR DE LEON GARCIA LAURA LETICIA $20,945.83
232738 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO CONTRERAS OSCAR CR NO. 220001112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BUENROSTRO CONTRERAS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232738, A FAVOR DE BUENROSTRO CONTRERAS OSCAR $6,082.44
232736 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 220000446.- APOYO DE GASTOS DEL 29 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232736, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $5,250,000.00
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $126.00
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,289.70
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,183.80
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $2,308.40
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
232735 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232735, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $112.00
232734 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ TANIA JAZMIN CR NO. 220001114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUZ RODRIGUEZ TANIA JAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232734, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ TANIA JAZMIN $1,156.25
232733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO CR NO. 220001654.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232733, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO $5,737.82
232732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA AGUILAR JULIO CESAR CR NO. 220001653.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232732, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR $5,737.82
232731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220001652.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232731, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,979.32
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-637.00
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-274.30
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,530.00
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,666.16
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-153.40
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,918.80
145117 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001450.- SUMINISTRO DE 2,398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/80/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145117, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,835.60
145116 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001120.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,972,775.86
145116 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001120.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,993,197.39
145115 Detalle Factura de click aquí 18/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001213.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2014 DE LA PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145115, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
232730 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ PARADA BRUNO IVAN CR NO. 220000899.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDEZ PARADA BRUNO IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232730, A FAVOR DE MENDEZ PARADA BRUNO IVAN $3,512.15
232726 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUIZ SALAZAR MARIA EMILIA CR NO. 220001447.- PAGO EN CUMP. AL AUTO DE REQ. DEL 27/01/2014 TRIB. ARB. Y ESCALAFON EDO. JAL. EXP. 609/2010-MF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232726, A FAVOR DE RUIZ SALAZAR MARIA EMILIA $63,123.61
232725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO CR NO. 220001316.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232725, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO $16,001.48
232725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO CR NO. 220001316.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232725, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO $2,308.78
232725 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO CR NO. 220001316.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232725, A FAVOR DE HERNANDEZ IBARRA MARIO ALBERTO $577.20
232724 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MEDINA GAMA LILIA CR NO. 220001193.- IMPRESION DE LONAS, BANNERS, TRIPTICOS, HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232724, A FAVOR DE MEDINA GAMA LILIA $19,283.14
232723 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES GUTIERREZ ROBERTO CR NO. 220000474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE REYES GUTIERREZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232723, A FAVOR DE REYES GUTIERREZ ROBERTO $13,935.41
232722 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR VILLEGAS GERARDO CR NO. 220000472.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DE AGUILAR VILLEGAS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232722, A FAVOR DE AGUILAR VILLEGAS GERARDO $4,861.13
232721 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ MEZA JOSE DE JESUS CR NO. 220000507.- MANTENIMIENTO A MAQUINAS CALCULADORAS DE ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232721, A FAVOR DE HERNANDEZ MEZA JOSE DE JESUS $2,436.00
232720 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001196.- TOLDO CON LUZ PAREDES DE MAYA SOMBRA PARA EVENTO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232720, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $39,440.00
232719 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR $17,049.60
232719 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR $3,007.51
232719 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR $751.88
232719 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR $2,668.63
232719 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR $133.00
232719 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR CR NO. 220001195.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232719, A FAVOR DE VELAZQUEZ CORONADO FRANCISCO CESAR $103.83
232718 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PULIDO LUIS ARTURO CR NO. 220001116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232718, A FAVOR DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO $22,715.38
232718 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PULIDO LUIS ARTURO CR NO. 220001116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232718, A FAVOR DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO $3,894.06
232718 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PULIDO LUIS ARTURO CR NO. 220001116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232718, A FAVOR DE GARCIA PULIDO LUIS ARTURO $973.52
232717 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR JIMENEZ IGNACIO CR NO. 220001115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232717, A FAVOR DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO $18,408.54
232717 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR JIMENEZ IGNACIO CR NO. 220001115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232717, A FAVOR DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO $3,155.75
232717 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR JIMENEZ IGNACIO CR NO. 220001115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232717, A FAVOR DE AGUILAR JIMENEZ IGNACIO $788.94
145114 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001389.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145114, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,358.04
145114 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001389.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145114, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-217.10
145113 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001339.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521, DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145113, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
145112 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001331.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145112, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
145111 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001215.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DEPTO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145111, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
145110 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001212.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145110, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
145109 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001207.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145109, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
145108 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001191.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145108, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
145107 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220001121.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145107, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
145106 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001101.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145106, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $22,910.00
145105 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220000885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145105, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
145104 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220000883.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145104, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
145103 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000868.- ACTUALZIACION DE LAS APORTACIONES DE GERMAN VELASQUEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $112,251.87
145102 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000851.- MANTENIMIENTO Y REVISION AL SISTEMA DE BOMBEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145102, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $13,166.00
145101 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220000538.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO EN COL. VILLA GUADALAUPANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145101, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $4,350.00
145100 Detalle Factura de click aquí 17/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220000536.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y TABLONES PARA EVENTO DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145100, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,352.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $299.99
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $594.04
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $232.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $762.12
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,064.64
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $198.86
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $39.90
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $372.90
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $73.21
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $812.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $263.40
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,969.75
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $104.40
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,200.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $150.80
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $305.11
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,276.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $223.30
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $520.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $661.00
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $94.01
232687 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232687, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $117.16
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $267.80
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.01
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $644.10
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $25.50
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $242.05
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $105.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $185.76
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,786.40
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $127.60
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,594.88
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.90
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $983.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $616.04
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $481.40
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $111.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $171.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,596.12
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $106.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $560.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $600.21
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $234.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $374.63
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $16.40
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,323.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $102.00
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $316.80
232686 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de Fondo Revolvente del 03 al 28 de Enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232686, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $99.90
232685 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ VIRGEN CARLOS ALBERTO CR NO. 220001386.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 16/01/2014 EXP. 1913/12-F2 DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232685, A FAVOR DE GONZALEZ VIRGEN CARLOS ALBERTO $15,741.00
232684 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ACOSTA HUERTA DIANA JOSEFINA CR NO. 220001384.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 14/01/2014 EXP.1321/13-C DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232684, A FAVOR DE ACOSTA HUERTA DIANA JOSEFINA $106,938.50
232682 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001104.- PRESENTACION DEL RECITAL DE PIANO DE OLGA ZYATKOVA DEL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232682, A FAVOR DE MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. $5,800.00
232681 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010002.- GASTOS DE FONDE REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232681, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,679.68
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $381.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $55.20
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $658.80
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $490.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $621.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $46.01
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $200.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,000.02
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $458.20
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,530.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $327.40
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $410.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,098.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $466.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $31.50
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $972.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $488.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $234.00
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $79.61
232680 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232680, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $35.50
232679 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA GOMEZ FREGOSO JESUS CR NO. 220001458.- PREMIO-MEDALLA ( CIUDAD DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232679, A FAVOR DE GOMEZ FREGOSO JESUS $225,000.00
232678 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, A.C. CR NO. 220001382.- TRADICIONAL CAMPEONATO CHARRO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232678, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, A.C. $100,000.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $117.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $6,620.13
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,248.98
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $8.50
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $88.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $138.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $137.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.80
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.10
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $60.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $693.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $547.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $136.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $270.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $204.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $67.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $470.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $561.65
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,048.08
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $94.01
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $175.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $57.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $60.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $756.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.00
232675 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200004.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232675, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $758.00
232674 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001391.- COMPRA DE MONEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232674, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23,500.00
232673 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $124.30
232673 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
232673 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
232673 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $180.00
232673 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232673, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,902.40
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $44.73
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $487.20
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $348.00
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $49.50
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $24.00
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $99.76
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $185.76
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $711.07
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $290.00
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $76.42
232672 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010003.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232672, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,030.64
232670 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMO MEDIOS COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220001375.- CUMP. AL AUTO DEL 30/012014 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.799/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232670, A FAVOR DE PROMO MEDIOS COMUNICACION, S.A. DE C.V. $159,691.09
232669 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001367.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232669, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $610,459.24
232668 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CERVANTES CASTRO JORGE LUIS CR NO. 220001351.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO POR REQUERIMIENTO DE PAGO DEL 31/01/2014 DENTRO DEL EXP.LABORAL 701/2007-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232668, A FAVOR DE CERVANTES CASTRO JORGE LUIS $461,689.85
232667 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220001337.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232667, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,043,956.62
144987 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000458.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144987, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
144986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220001445.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144986, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
144985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220001444.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144985, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
144984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220001443.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144984, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
144983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220001442.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144983, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
144982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220001441.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144982, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
144981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220001440.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144981, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
144980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220001439.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144980, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
144979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220001438.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144979, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
144978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220001437.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144978, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
144977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220001436.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144977, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
144976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220001435.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144976, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
144975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001434.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144975, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
144974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220001433.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144974, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
144973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220001432.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144973, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
144972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220001431.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144972, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
144971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220001430.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144971, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
144970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220001429.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144970, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
144969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220001428.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144969, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
144968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220001427.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144968, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
144967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220001426.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144967, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
144966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220001425.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144966, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
144965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220001424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144965, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
144964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220001423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144964, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
144963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220001422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144963, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
144962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220001421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144962, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
144961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220001420.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144961, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
144960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220001419.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144960, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
144959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220001418.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144959, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
144958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220001417.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144958, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
144957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220001416.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144957, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
144956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220001415.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144956, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
144955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220001414.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144955, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
144954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220001413.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144954, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
144953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220001412.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144953, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
144952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220001411.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144952, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
144951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220001410.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144951, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
144950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220001409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144950, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
144949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220001408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144949, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
144948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220001407.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144948, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
144947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220001406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144947, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
144946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220001405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144946, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
144945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220001404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144945, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
144944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220001403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144944, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
144943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220001402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144943, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
144942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220001401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144942, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
144941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220001400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144941, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
144940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220001399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144940, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
144939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220001398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144939, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
144938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220001397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144938, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
144937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220001396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144937, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
144936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220001395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144936, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
144935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220001394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144935, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
144934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220001393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144934, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
144933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220001392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144933, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
144932 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001374.- SUMINISTRO DE 70 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BOMBEROS OF. DPCB04/270/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144932, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $494.20
144931 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220001354.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144931, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
144930 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001330.- SUM. DE 3781 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 16/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144930, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,813.92
144930 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001330.- SUM. DE 3781 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 16/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144930, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,136.71
144925 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001321.- BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144925, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
144924 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220001320.- BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144924, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
144922 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001303.- SUM. DE 2428 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 06/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144922, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,442.06
144921 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001300.- SUMINISTRO DE 599 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144921, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-389.35
144921 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001300.- SUMINISTRO DE 599 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144921, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,228.94
144920 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001299.- SUMINISTRO DE 1555 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/240/2014 y 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,393.84
144920 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001299.- SUMINISTRO DE 1555 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/240/2014 y 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-514.15
144920 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001299.- SUMINISTRO DE 1555 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/240/2014 y 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-496.60
144920 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001299.- SUMINISTRO DE 1555 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/240/2014 y 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144920, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,584.46
144919 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220001227.- APORTACION PARA LAS LABORES DE LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144919, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $336,700.00
144918 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220001218.- BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144918, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,719.45
144917 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001216.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 015/14 DEL 06/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144917, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-119.60
144917 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001216.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 015/14 DEL 06/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144917, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,299.04
144916 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220001209.- BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144916, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
144915 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220001185.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144915, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $595,837.78
144914 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001182.- SUMINISTRO DE 133 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB04/221/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144914, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $931.00
144914 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001182.- SUMINISTRO DE 133 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. PCB04/221/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144914, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-86.45
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-131.95
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,104.00
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,500.00
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-293.80
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-566.80
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,869.00
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,164.00
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-173.55
144913 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001181.- SUMINISTRO DE 2294 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/68/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144913, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,421.00
144912 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001161.- SUM. DE 218 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 119/13 DEL 04/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144912, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-141.70
144912 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001161.- SUM. DE 218 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 119/13 DEL 04/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144912, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,526.00
144911 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,524.96
144911 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,647.50
144911 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-243.75
144911 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,493.00
144911 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-324.35
144911 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001156.- SUMINISTRO DE 1090 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144911, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-140.40
144910 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220001109.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144910, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
144907 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001096.- SUM. DE 2550 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144907, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,065.01
144906 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001094.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBRERO 2014 DE LA PRIMERA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144906, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $229,321.23
144902 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000901.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/176/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144902, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-167.05
144902 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000901.- SUMINISTRO DE 257 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/176/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144902, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,799.00
144901 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000900.- SUMINISTRO DE 431 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/173/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144901, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,017.00
144901 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000900.- SUMINISTRO DE 431 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/173/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144901, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-280.15
144900 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000890.- CUOTA POR SERIVIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144900, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
144900 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000890.- CUOTA POR SERIVIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144900, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,324.00
144899 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000889.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144899, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
144899 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000889.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144899, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,515.00
144898 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144898, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
144898 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000888.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144898, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,515.00
144897 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000887.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144897, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
144897 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000887.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 18 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144897, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,515.00
144896 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000884.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144896, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,587.00
144896 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000884.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144896, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
144895 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000882.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE TOLUCA EDO. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144895, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
144895 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000882.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE TOLUCA EDO. DE MEXICO DEL 15 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144895, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,780.00
144894 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000867.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GRISELDA BEDOY ROMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144894, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $888.82
144893 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000865.- FACTURA DEL MES DE ENERO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144893, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $66,490.70
144892 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000862.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144892, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $74,210.02
144891 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000850.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 28/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144891, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-149.50
144891 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000850.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 28/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144891, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,610.00
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-174.85
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-187.20
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,276.00
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,608.00
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-362.05
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-613.60
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,883.00
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,016.00
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,899.00
144890 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000640.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/51/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144890, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-304.20
144889 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000639.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144889, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-229.45
144889 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000639.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 29/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144889, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,471.00
144888 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000603.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE HUGO MANUEL HERNANDEZ TRUJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144888, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $331,364.20
144887 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TENDENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000481.- MONTAJE DEL EVENTO DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144887, A FAVOR DE TENDENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $12,500.00
144886 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220000461.- TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144886, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $10,211.48
144886 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220000461.- TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144886, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $9,233.60
144885 Detalle Factura de click aquí 14/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000385.- APORTACION ORDINARIA POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144885, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
232663 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS BECERRA JAVIER CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE VARGAS BECERRA JAVIER EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232663, A FAVOR DE VARGAS BECERRA JAVIER $2,996.00
232663 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS BECERRA JAVIER CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE VARGAS BECERRA JAVIER EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232663, A FAVOR DE VARGAS BECERRA JAVIER $6,529.00
232663 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS BECERRA JAVIER CR NO. 220000898.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE VARGAS BECERRA JAVIER EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232663, A FAVOR DE VARGAS BECERRA JAVIER $112,500.00
232662 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS CR NO. 220000896.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232662, A FAVOR DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS $3,875.00
232662 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS CR NO. 220000896.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232662, A FAVOR DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS $8,065.00
232662 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS CR NO. 220000896.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232662, A FAVOR DE LOPEZ CASTILLO JOSE JESUS $35,000.00
232658 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GODINEZ DE MORA IMELDA CR NO. 220001342.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 24/01/ 2014 JUZG.2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 617/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232658, A FAVOR DE GODINEZ DE MORA IMELDA $6,659.41
232657 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZERMEÑO CAMARENA ANA CRISTINA CR NO. 220001340.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 31/01/ 2014 JUZG.52to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.2484/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232657, A FAVOR DE ZERMEÑO CAMARENA ANA CRISTINA $131,765.55
232656 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAMAS UREÑA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001304.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE CHAVIRA OROZCO JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232656, A FAVOR DE LAMAS UREÑA MARIA DEL CARMEN $35,773.04
232655 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 220001099.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232655, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $500.00
232654 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE LEON MEZA HUGO CR NO. 220001098.- COMPRA DE UN RELOJ DE PARED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232654, A FAVOR DE DE LEON MEZA HUGO $674.25
232652 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000542.- DEVOLUCION AUTORIZADA DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS OF. 076FJPV/2014 DEL 20/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232652, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. $426,175.75
144883 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001095.- SUBSIDIO POR EL MES DE FEBERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144883, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,079,594.68
144882 Detalle Factura de click aquí 13/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220000460.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144882, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $650.00
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $70.00
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $70.00
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $61.80
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $140.00
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $228.40
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $108.00
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $495.00
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $783.00
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $14.00
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $400.00
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $32.80
232650 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010005.- FONDO REVOLVENTE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232650, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $950.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $671.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,624.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,874.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $963.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,680.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $731.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,992.95
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,393.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $840.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,050.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $312.04
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,132.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $136.49
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,050.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $840.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,460.80
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $504.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,980.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,700.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $155.26
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,900.00
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,306.32
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,047.50
232649 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232649, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $756.00
232648 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COPADO BARRANCO JOSE MANUEL CR NO. 220001201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232648, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL $10,333.33
232648 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COPADO BARRANCO JOSE MANUEL CR NO. 220001201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232648, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL $2,133.28
232648 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COPADO BARRANCO JOSE MANUEL CR NO. 220001201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232648, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL $158.00
232648 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COPADO BARRANCO JOSE MANUEL CR NO. 220001201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232648, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL $118.64
232647 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORREA ALVAREZ J ASCENCION CR NO. 220001197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232647, A FAVOR DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION $24,342.76
232647 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORREA ALVAREZ J ASCENCION CR NO. 220001197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232647, A FAVOR DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION $4,173.05
232647 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORREA ALVAREZ J ASCENCION CR NO. 220001197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232647, A FAVOR DE CORREA ALVAREZ J ASCENCION $1,043.26
232646 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA VAZQUEZ RICARDO CR NO. 220001192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA VAZQUEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232646, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ RICARDO $11,422.99
232646 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA VAZQUEZ RICARDO CR NO. 220001192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESPARZA VAZQUEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232646, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ RICARDO $49,347.30
232645 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES GONZALEZ ALEJANDRO CR NO. 220001160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORALES GONZALEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232645, A FAVOR DE MORALES GONZALEZ ALEJANDRO $32,997.66
232644 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMIREZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220000392.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ RAMIREZ JOSE ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232644, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMIREZ JOSE ENRIQUE $4,876.74
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,098.36
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,254.16
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,254.16
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,254.16
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $10,625.60
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $187.00
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,955.17
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,300.00
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $945.50
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,492.28
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,254.16
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,254.16
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,960.63
232643 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300003.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO 2014 AL 31 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232643, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $12,806.40
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,964.78
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $252.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,218.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $566.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $688.50
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,991.20
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,564.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,976.98
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,040.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $285.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $10,399.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,236.35
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,160.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,652.54
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,662.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,800.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $946.99
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,140.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,100.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $794.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $678.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,094.00
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $146.30
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,938.38
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,221.97
232642 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232642, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,392.00
232639 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010005.- GASTOR URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SERETARIA DE ADMINSTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232639, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $154.62
232639 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010005.- GASTOR URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SERETARIA DE ADMINSTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232639, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $88.50
232638 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ROMO FUENTES ALFREDO CR NO. 220001222.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN SENT. INTERLOCUTORIA DEL 29/11/2013 EXP. ORIGEN 229/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232638, A FAVOR DE ROMO FUENTES ALFREDO $424,497.72
232637 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL CR NO. 220001190.- SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES PARA LAS CINCO RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232637, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL $10,440.00
232636 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220001188.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO AREELANO POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232636, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
232635 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FAHEDE S.A. DE C.V. CR NO. 220001178.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 359933 DE FECHA 13/02/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232635, A FAVOR DE FAHEDE S.A. DE C.V. $1,664.39
232634 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL CR NO. 220001172.- SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES PARA LAS 5 RECAUDADORAS DE LA TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232634, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL $10,440.00
232633 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORTES CAMBRON JESUS MARTIN CR NO. 220001159.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 64994 DEL 21/03//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232633, A FAVOR DE CORTES CAMBRON JESUS MARTIN $330.00
232632 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220001111.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232632, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
232623 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220000897.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO B, D Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232623, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $121,800.00
232622 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220000891.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232622, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
232621 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000621.- MATERIAL PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE PINTURA EN MURLOS EN LAS ZONAS 1, 2, 3 Y 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232621, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,885.65
232620 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000521.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232620, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
232619 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220000403.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232619, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
232618 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CERVANTES BRAMBILA JUAN JOSE CR NO. 220001179.- CUMP. A LA RESOLUCION DE LA 1Ra. SALA UNILATERAL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. I- 158/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232618, A FAVOR DE CERVANTES BRAMBILA JUAN JOSE $531,674.19
232617 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO CR NO. 220001110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232617, A FAVOR DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO $13,715.56
232617 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO CR NO. 220001110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232617, A FAVOR DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO $1,371.55
232617 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO CR NO. 220001110.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232617, A FAVOR DE RAMOS MORALES MARCOS ANTONIO $342.89
232616 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO HERNANDEZ ISMAEL CR NO. 220000895.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232616, A FAVOR DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL $1,802.00
232616 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO HERNANDEZ ISMAEL CR NO. 220000895.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232616, A FAVOR DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL $8,798.00
232616 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HURTADO HERNANDEZ ISMAEL CR NO. 220000895.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL EMPLEADO DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232616, A FAVOR DE HURTADO HERNANDEZ ISMAEL $100,000.00
232615 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VALENCIA MURILLO MYRIAM LETICIA CR NO. 220000384.- AGENDAS 2014 PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232615, A FAVOR DE VALENCIA MURILLO MYRIAM LETICIA $2,180.80
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $257.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $169.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $77.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $134.10
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $345.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $219.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,256.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $146.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.00
232614 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232614, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $83.00
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $350.80
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,367.43
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $523.00
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $38.80
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $649.60
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $296.00
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $199.80
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,619.94
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $159.00
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $67.00
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $217.00
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $62.00
232613 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232613, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,704.99
232610 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ALBA GARCIA ROBERTO EUMIR CR NO. 220000394.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ALBA GARCIA ROBERTO EUMIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232610, A FAVOR DE DE ALBA GARCIA ROBERTO EUMIR $23,625.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $279.60
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $604.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $772.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $330.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $366.30
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,086.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $168.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $183.38
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,716.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $430.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $700.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $242.01
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $41.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,422.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,122.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $239.48
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $262.04
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,548.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $901.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $159.00
232609 Detalle Factura de click aquí 12/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232609, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $897.66
232608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220001057.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232608, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
232607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220001066.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232607, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
232606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ PEDRO CR NO. 220001065.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232606, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO $5,737.82
232605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220001064.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232605, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
232604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220001063.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232604, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
232603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY CR NO. 220001062.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232603, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY $5,737.82
232602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN CR NO. 220001061.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232602, A FAVOR DE MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN $5,737.82
232601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220001060.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232601, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
232600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220001059.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232600, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
232599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA VARGAS ALEJANDRO CR NO. 220001058.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232599, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO $5,737.82
232598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220001056.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232598, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
232597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220001055.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232597, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
232596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220001054.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232596, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
232595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL CR NO. 220001053.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232595, A FAVOR DE LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL $5,737.82
232594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA GUILLERMO CR NO. 220001052.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232594, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO $5,737.82
232593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO CR NO. 220001051.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232593, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO $5,737.82
232592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO CR NO. 220001050.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232592, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO $5,737.82
232591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220001049.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232591, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
232590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GAYTAN RAFAEL CR NO. 220001048.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232590, A FAVOR DE DIAZ GAYTAN RAFAEL $5,737.82
232589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO CR NO. 220001047.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232589, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO $5,737.82
232588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ARELLANO ANTONIO CR NO. 220001046.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232588, A FAVOR DE DIAZ ARELLANO ANTONIO $5,737.82
232587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO CR NO. 220001045.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232587, A FAVOR DE DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO $5,737.82
232586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220001044.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232586, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
232585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS URIBE GILBERTO CR NO. 220001043.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232585, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO $5,737.82
232584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA GONZALEZ ISAAC CR NO. 220001042.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232584, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC $5,737.82
232583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220001041.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232583, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
232582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220001040.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232582, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO $5,737.82
232581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220001039.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232581, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
144881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001295.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144881, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $6,087.00
144880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220001294.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144880, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $11,268.00
144879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220001293.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144879, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $12,822.00
144878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220001292.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144878, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $39,892.00
144877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220001291.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144877, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $16,967.00
144876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220001290.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144876, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $2,849.00
144875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220001289.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144875, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $3,627.00
144874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220001288.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144874, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO $15,154.00
144873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220001287.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144873, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $6,606.00
144872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220001286.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144872, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $4,663.00
144871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220001285.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144871, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $14,765.00
144870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220001284.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144870, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $907.00
144869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220001283.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144869, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $21,500.00
144868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220001282.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144868, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $17,097.00
144867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220001281.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144867, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $24,609.00
144866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220001280.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144866, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $5,699.00
144865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220001279.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144865, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $18,651.00
144864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220001278.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144864, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $1,166.00
144863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220001277.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144863, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,331.00
144862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220001276.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144862, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $13,341.00
144861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220001275.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144861, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $25,256.00
144860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220001274.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144860, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $20,594.00
144859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220001273.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144859, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $11,527.00
144858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO RAMOS ELISEO CR NO. 220001272.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144858, A FAVOR DE NAVARRO RAMOS ELISEO $1,036.00
144857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220001271.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144857, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $6,346.00
144856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220001270.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144856, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $11,268.00
144855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220001269.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144855, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $9,325.00
144854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220001268.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144854, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $4,145.00
144853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220001267.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144853, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $13,470.00
144852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220001266.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144852, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $10,232.00
144851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FLORES NOE CR NO. 220001265.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144851, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE $8,030.00
144850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220001264.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144850, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $5,181.00
144849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220001263.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144849, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $2,590.00
144848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220001262.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144848, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $14,506.00
144847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220001261.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144847, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,684.00
144846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220001260.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144846, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $23,573.00
144845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220001259.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144845, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $9,325.00
144844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARA RIOS MARTHA FABIOLA CR NO. 220001258.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144844, A FAVOR DE JARA RIOS MARTHA FABIOLA $3,238.00
144843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO MORA JOSE ALFREDO CR NO. 220001257.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144843, A FAVOR DE GUERRERO MORA JOSE ALFREDO $1,943.00
144842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220001256.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144842, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $6,087.00
144841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220001255.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144841, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $7,642.00
144840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220001254.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144840, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $16,579.00
144839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220001253.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144839, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $12,693.00
144838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220001252.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144838, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $19,946.00
144837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220001251.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144837, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $11,916.00
144836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220001250.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144836, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $3,108.00
144835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220001249.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144835, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $7,253.00
144834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220001248.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144834, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $5,828.00
144833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220001247.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144833, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $14,895.00
144832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220001246.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144832, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $30,178.00
144831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220001245.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144831, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $21,889.00
144830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220001244.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144830, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $27,199.00
144829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220001243.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144829, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $18,262.00
144828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220001242.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144828, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $8,419.00
144827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220001241.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144827, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $12,304.00
144826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220001240.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144826, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $5,440.00
144825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220001239.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144825, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $13,600.00
144824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220001238.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144824, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $13,211.00
144823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220001237.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144823, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $8,289.00
144822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220001236.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144822, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $12,822.00
144821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220001235.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144821, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $10,103.00
144820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220001234.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144820, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $5,699.00
144819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220001233.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144819, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $11,268.00
144818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220001232.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144818, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $23,573.00
144817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220001231.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144817, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $20,076.00
144816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220001230.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144816, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $30,696.00
144815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220001229.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144815, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $14,636.00
232571 Detalle Factura de click aquí 07/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN CR NO. 220000054.- APOYO A LA ASOCIACION CULTURAL LOBATO BAÑALES DEL SEGUNDO FESTIVAL DE MUSICA PARA ORGANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232571, A FAVOR DE ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN $23,758.62
232565 Detalle Factura de click aquí 07/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001097.- CUMP. AL AUTO DEL 23/01/2014 DEL JUZG. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP. 299/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232565, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $162,417.41
232559 Detalle Factura de click aquí 07/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VALLEJO GUTIERREZ ALEXANDRO JAVIER CR NO. 220000880.- CUMP. DE CONVENIO DEL 17/01/2013 EXP.2040/2010-G Y SUS DIVERSOS DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232559, A FAVOR DE VALLEJO GUTIERREZ ALEXANDRO JAVIER $1,735,109.33
232557 Detalle Factura de click aquí 07/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA FLORES ALVAREZ JORGE CR NO. 220000877.- PAGO DE LAUDO JUICIO LAB. EXP. No. 850/09-E2 MENOS 40% DE PENSION ALIMENTICIA A RIVERA RGUEZ. SANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232557, A FAVOR DE FLORES ALVAREZ JORGE $528,082.91
232555 Detalle Factura de click aquí 07/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220000396.- TONER PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL DEPTO. MULTITRAMITE Y COMO APOYO A PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232555, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $5,127.90
232551 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220000388.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232551, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
232550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220001149.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232550, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
232549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ JUANA EDITH CR NO. 220001148.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232549, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH $5,737.82
232548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA YULIANA EVELIA CR NO. 220001147.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232548, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA $5,737.82
232547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220001146.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232547, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
232546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220001145.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232546, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
232545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220001144.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232545, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
232544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE CR NO. 220001143.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232544, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE $5,737.82
232543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA CR NO. 220001142.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232543, A FAVOR DE MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA $5,737.82
232542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220001141.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232542, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
232541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220001140.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232541, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
232540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220001139.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232540, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
232539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220001138.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232539, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO $5,737.82
232538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON JUAREZ JORGE CR NO. 220001137.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232538, A FAVOR DE LEON JUAREZ JORGE $5,737.82
232537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220001136.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232537, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
232536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN CR NO. 220001135.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232536, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN $5,737.82
232535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220001134.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232535, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
232534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220001133.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232534, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
232533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO LINARES ALVARO CR NO. 220001132.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232533, A FAVOR DE DELGADO LINARES ALVARO $5,737.82
232532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA CR NO. 220001131.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232532, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA $5,737.82
232531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO CR NO. 220001130.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232531, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO $5,737.82
232530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CALDERON MAURICIO CR NO. 220001129.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232530, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO $5,737.82
232529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO CR NO. 220001128.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232529, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO $5,737.82
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,998.95
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $245.10
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $512.44
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,629.16
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,811.76
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $218.90
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $129.00
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $88.00
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $306.60
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $115.96
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $585.20
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $69.90
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $884.70
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $427.90
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $801.48
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $308.00
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $265.65
232528 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300004.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232528, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $139.00
232527 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010006.- Reposicion de Fondo revolvente, que ampara gastos del dia 14 al 24 de Enero del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232527, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $104.00
232527 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010006.- Reposicion de Fondo revolvente, que ampara gastos del dia 14 al 24 de Enero del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232527, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $103.00
232521 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ONOFRE GUZMAN FELIPE ANTONIO CR NO. 220000546.- PRODUCCION ,MONTAJE Y MUSEOGRAFIA DE BUSTOS Y PROTAGONISTAS DEL MARIACHI DEL ARTISTA ANDRADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232521, A FAVOR DE ONOFRE GUZMAN FELIPE ANTONIO $76,603.77
232520 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ONOFRE GUZMAN FELIPE ANTONIO CR NO. 220000545.- PPRODUCCION Y MONTAJE DE ESTRCTURAS PALA LA EXPOSICION 100 AÑOS DE SERVIR A LA PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232520, A FAVOR DE ONOFRE GUZMAN FELIPE ANTONIO $65,660.38
232519 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA CARRION ALONSO DAVIEL CR NO. 220000497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUERTA CARRION ALONSO DAVIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232519, A FAVOR DE HUERTA CARRION ALONSO DAVIEL $8,472.92
232518 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JURADO MARTINEZ JORGE CR NO. 220000433.- TALLER DE DIBUJO DEL 28 DE SEPT. 2013 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232518, A FAVOR DE JURADO MARTINEZ JORGE $1,299.20
232517 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GOMEZ LINA ELIZABETH CR NO. 220000389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL GOMEZ LINA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232517, A FAVOR DE SANDOVAL GOMEZ LINA ELIZABETH $11,250.00
232515 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ING INGENIERIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000047.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REBOBINADO DE BOMBAS DE FUENTES DE LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232515, A FAVOR DE ING INGENIERIAS, S.A. DE C.V. $14,000.04
144814 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000902.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144814, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,954,244.38
144814 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000902.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144814, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,988,564.58
144813 Detalle Factura de click aquí 06/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000609.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAVIER MEDINA VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144813, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $42,676.57
232514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220001080.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232514, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
232513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220001079.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232513, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
232512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220001078.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232512, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
232511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220001077.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232511, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
232510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220001076.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232510, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
232509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220001075.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232509, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
232508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO CR NO. 220001074.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232508, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO $5,737.82
232507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO CR NO. 220001073.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232507, A FAVOR DE ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO $5,737.82
232506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220001072.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232506, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
232505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MARQUEZ RICARDO CR NO. 220001071.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232505, A FAVOR DE ROJAS MARQUEZ RICARDO $5,737.82
232504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL CR NO. 220001070.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232504, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL $5,737.82
232503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL CR NO. 220001069.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232503, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL $5,737.82
232502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001068.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232502, A FAVOR DE RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
232501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220001067.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232501, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
232472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RUIZ MARTIN CR NO. 220001036.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232472, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN $5,737.82
232471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO CR NO. 220001035.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232471, A FAVOR DE ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO $5,737.82
232470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220001034.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232470, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
232469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220001033.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232469, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
232468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220001032.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232468, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
232467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220001031.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232467, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
232466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220001030.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232466, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
232464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220001028.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232464, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $5,737.82
232461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CRUZ MARINA CR NO. 220001025.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232461, A FAVOR DE TEJEDA CRUZ MARINA $5,737.82
232460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220001024.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232460, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
232459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO CR NO. 220001023.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232459, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO $5,737.82
232458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO CR NO. 220001022.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232458, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO $5,737.82
232457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220001021.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232457, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
232456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220001020.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232456, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
232453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220001017.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232453, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
232452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTAMARIA SALAZAR PABLO CR NO. 220001016.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232452, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO $5,737.82
232451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220001015.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232451, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
232450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220001014.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232450, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
232449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220001013.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232449, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
232448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA OMAR JESUS CR NO. 220001012.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232448, A FAVOR DE RUELAS VARELA OMAR JESUS $5,737.82
232447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS LOERA RIGOBERTO CR NO. 220001011.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232447, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO $5,737.82
232446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220001010.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232446, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
232445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220001009.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232445, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
232444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL CR NO. 220001008.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232444, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL $5,737.82
232443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220001007.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232443, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
232441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS PEREZ ELIZABETH CR NO. 220001005.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232441, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH $5,737.82
232439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220001003.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232439, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
232438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220001002.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232438, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
232436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220001000.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232436, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
232434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO CR NO. 220000998.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232434, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO $5,737.82
232433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL CR NO. 220000997.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232433, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL $5,737.82
232432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220000996.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232432, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
232431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220000995.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232431, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
232429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220000993.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232429, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL $5,737.82
232428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220000992.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232428, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
232427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO CR NO. 220000991.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232427, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO $5,737.82
232426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220000990.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232426, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
232425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220000989.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232425, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
232424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220000988.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232424, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
232423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220000987.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232423, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
232422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220000986.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232422, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $5,737.82
232421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220000985.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232421, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
232420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000984.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232420, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
232419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220000983.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232419, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
232418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220000982.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232418, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
232416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000980.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232416, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
232415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CAMACHO RICARDO CR NO. 220000979.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232415, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO $5,737.82
232414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220000978.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232414, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
232413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO CR NO. 220000977.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232413, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO $5,737.82
232412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO CR NO. 220000976.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232412, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO $5,737.82
232411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GARCIA HUGO ARMANDO CR NO. 220000975.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232411, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO $5,737.82
232410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN CR NO. 220000974.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232410, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN $5,737.82
232409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220000973.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232409, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
232408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220000972.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232408, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
232407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220000971.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232407, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
232406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220000970.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232406, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
232405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220000969.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232405, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $5,737.82
232404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220000968.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232404, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
232403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220000967.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232403, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE $5,737.82
232402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BLANCO CARLA MARIA CR NO. 220000966.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232402, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA $5,737.82
232401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID CR NO. 220000965.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232401, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID $5,737.82
232400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000964.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232400, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
232398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LA RIVA ZAMORANO ISAAC CR NO. 220000962.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232398, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC $5,737.82
232397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220000961.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232397, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
232396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220000960.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232396, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
232392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA CR NO. 220000956.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232392, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA $5,737.82
232391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220000955.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232391, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
232390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220000954.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232390, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
232389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220000953.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232389, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
232388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220000952.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232388, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
232387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220000951.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232387, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
232384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MOISES CR NO. 220000948.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232384, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES $5,737.82
232383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220000947.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232383, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
232382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220000946.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232382, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
232381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000945.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232381, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
232380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220000944.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232380, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
232379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROJAS ALVARO RAMON CR NO. 220000943.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232379, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON $5,737.82
232378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220000942.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232378, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
232377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220000941.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232377, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
232376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220000940.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232376, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
232375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220000939.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232375, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
232374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220000938.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232374, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO $5,737.82
232373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220000937.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232373, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
232372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RIOS JULIO CESAR CR NO. 220000936.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232372, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR $5,737.82
232371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220000935.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232371, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
232370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO TOBON JONATHAN NOE CR NO. 220000934.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232370, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE $5,737.82
232369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220000933.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232369, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
232368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE CR NO. 220000932.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232368, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE $5,737.82
232367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220000931.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232367, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
232366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220000930.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232366, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
232365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220000929.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232365, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
232364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA CR NO. 220000928.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232364, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA $5,737.82
232363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ JUAN CR NO. 220000927.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232363, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN $5,737.82
232362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220000926.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232362, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
232361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO CR NO. 220000925.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232361, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO $5,737.82
232360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220000924.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232360, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
232359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220000923.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232359, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
232358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220000922.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232358, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
232357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA BAÑUELOS ALBERTO CR NO. 220000921.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232357, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO $5,737.82
232356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220000920.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232356, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
232355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220000919.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232355, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
232354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220000918.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232354, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO $5,737.82
232353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI CR NO. 220000917.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232353, A FAVOR DE BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI $5,737.82
232352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220000916.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232352, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
232350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ PALOMARES GABRIELA CR NO. 220000914.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232350, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA $5,737.82
232348 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010002.- RECHAZOS DE FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232348, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,856.00
232348 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010002.- RECHAZOS DE FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232348, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $542.50
232348 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010002.- RECHAZOS DE FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232348, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,856.00
232348 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010002.- RECHAZOS DE FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232348, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $420.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $33.50
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $238.96
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $59.99
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $380.80
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $55.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $745.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $27.50
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $72.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $355.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.04
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $99.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $203.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
232347 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100004.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232347, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,130.60
232346 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ GARCIA CLAUDIA LORENA CR NO. 220000873.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 24/01/ 2014 JUZG. 2do.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.2619/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232346, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA CLAUDIA LORENA $20,470.73
232345 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MELECIO BERNAL MAURO CR NO. 220000866.- PAGO POR COMPLEMENTO DEL OF. 0015/2014 EL 09/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232345, A FAVOR DE MELECIO BERNAL MAURO $4,791.75
232339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $240.00
232339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $205.00
232339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $310.00
232339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $205.00
232339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $150.00
232339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $320.00
232339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $210.00
232339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $100.00
232339 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA CR NO. 220000632.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232339, A FAVOR DE NUÑO VAZQUEZ MARIA AZUCENA $205.00
232338 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220000631.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232338, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
232337 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220000595.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232337, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $33,600.10
232335 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 220000068.- FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232335, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,392.00
232335 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 220000068.- FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232335, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $904.80
232335 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 220000068.- FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232335, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.00
232335 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 220000068.- FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232335, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $560.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,934.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $961.50
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $656.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,788.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $367.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,500.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $630.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $266.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $224.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $808.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,630.00
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,928.31
232334 Detalle Factura de click aquí 05/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010002.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 7 AL 21 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232334, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,991.54
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $286.38
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $38.99
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $220.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $215.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $428.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $28.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $170.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $73.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $177.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $206.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $150.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,780.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $68.00
232332 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- Fondo Revolvente No.1 (2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232332, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $509.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $236.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $150.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $437.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $283.20
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $360.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,236.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $59.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $800.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $64.70
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $599.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $130.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,613.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $340.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,275.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $133.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $110.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $490.50
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $472.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $143.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,640.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
232331 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200001.- Fondo Revolvente No. 1 (2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232331, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $467.00
144812 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000602.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/138/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144812, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $770.00
144811 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000524.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144811, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $337,213.17
144810 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000523.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144810, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
144809 Detalle Factura de click aquí 04/02/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000522.- CUENTA MAESTRA 0Q3344 POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144809, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $3,144.71
Total Mensual Febrero 2014 acumulado
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