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Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2011 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
203077 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220003262.- PAGO DE LAUDO A FIN DE CONCLUIR EL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 495/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203077, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MARIA DE LA LUZ | $63,042.00 |
203076 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | CR NO. 24220197.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203076, A FAVOR DE DE LA TORRE MAGALLANES OSCAR RUBEN | $7,347.83 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $69.00 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $136.00 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $119.50 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $1,250.00 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $20.00 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $20.00 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $139.20 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $578.29 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $80.95 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $459.00 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $1,278.01 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $575.66 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $387.76 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $295.22 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $676.50 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $608.00 |
203075 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010002.- COMPROBACION DE GASTOS UERGENTES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203075, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $17.00 |
203074 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA TORRE GUTIERREZ EDUARDO | CR NO. 220003247.- COMPRA DE SILLONES EN PIEL COLOR NEGRO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203074, A FAVOR DE DE LA TORRE GUTIERREZ EDUARDO | $55,011.84 |
203073 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | CR NO. 220003019.- COMPRA DE 25 GUIA ROJI GUADALAJARA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203073, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | $4,200.00 |
203072 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002814.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION LIMPIEZA DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203072, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,786,400.00 |
203071 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA HABITO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002780.- CUBETAS DE PINTURA ROJA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203071, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HABITO, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $870.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,995.20 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $556.80 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $177.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $209.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $18.27 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $58.12 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $330.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $85.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,183.20 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,148.40 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $44.44 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $324.80 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $168.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,094.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $490.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $185.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $85.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $44.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $162.40 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $297.89 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $556.80 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,120.00 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,055.60 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $139.20 |
203070 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010003.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203070, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $52.00 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $96.50 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $481.91 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $84.01 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $200.01 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $101.70 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,751.60 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,751.60 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $153.30 |
203069 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203069, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
203068 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200005.- fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203068, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $44.50 |
203068 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200005.- fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203068, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $420.00 |
203068 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200005.- fondo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203068, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $158.00 |
203065 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220003000.- RENTA DE ENTARIMADO Y MAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203065, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $125,280.00 |
203064 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220002986.- COMPRA DE TRIPTICOS, PROGRAMA DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203064, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $58,522.00 |
203063 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220002985.- RENTA DE MOBILIARIO, TOLDO, TARIMA, MAMPARA, PANTALLAS, CABLEADO, DVD, COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203063, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $43,384.00 |
203062 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220002973.- SUBSIDIO DE ENERO Y FEBRERO DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203062, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $84,000.00 |
203061 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BECERRA HERNANDEZ GERARDO | CR NO. 220002970.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203061, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ GERARDO | $10,200.00 |
203060 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002968.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA UND. ADMVA. DE PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203060, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $812.00 |
203059 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220002890.- IMPARTICION DE TALLER INFANTIL LOS DIAS 16,23 Y 30 DE ENERO/2011 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203059, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $11,600.00 |
203058 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220002889.- 180 JUEGOS DE LAPICERO Y PLUMA METALICA CON ESTUCHE DE ALUMINIO GRABADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203058, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $25,056.00 |
203057 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220002888.- PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203057, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $7,105.00 |
203038 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002696.- DICCIONARIOS JUVENIL ESFINGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203038, A FAVOR DE EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V. | $74,880.00 |
203037 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220002439.- IMPARTICION DE TALLER DE FIGURAS EN MADERA DE MONUMENTOS DE LA CIUDAD EL 06 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203037, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,068.30 |
203036 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA LOPEZ MARIA ESTELA | CR NO. 220002390.- SUELDO PARA EL PERSONAL DE EMPLEO EMERGENTE QUE TUVO RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203036, A FAVOR DE RENTERIA LOPEZ MARIA ESTELA | $572.23 |
203035 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220002232.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203035, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $325.00 |
203034 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220003293.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX HUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203034, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | $401.00 |
203034 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220003293.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX HUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203034, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | $1,068.81 |
203034 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220003293.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX HUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203034, A FAVOR DE MADERO MARQUEZ JOSE MIGUEL | $220.00 |
203033 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002984.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203033, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
203032 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $500.00 |
203032 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $296.00 |
203032 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $350.00 |
203032 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $56.61 |
203032 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $217.00 |
203032 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $190.00 |
203032 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $149.80 |
203032 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 25000005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203032, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $375.00 |
203031 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $114.00 |
203031 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $658.00 |
203031 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $47.50 |
203031 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $3,480.00 |
203031 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203031, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $556.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $100.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $3,500.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $83.40 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,018.40 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $514.85 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $690.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $199.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $3.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,135.52 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $54.52 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $551.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7,250.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $3,500.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $124.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $661.20 |
203030 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010001.- COMPRAS DIVERSAS NECESARIAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO DE GASTO 05 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203030, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $78.01 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $160.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,026.90 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $31.90 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $48.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $92.80 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $100.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $352.50 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $556.80 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $98.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $203.42 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $406.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,339.80 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $120.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $487.20 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.51 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $237.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,827.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $609.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $27.84 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $92.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $72.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $193.54 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $928.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $870.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $510.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $180.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $652.90 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $219.84 |
203029 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE ENERO AL 14 FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203029, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $110.00 |
203028 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220002807.- COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203028, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $10,625.00 |
203027 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002794.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203027, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | $1,300.50 |
203027 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002794.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203027, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | $5,562.20 |
203026 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002787.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203026, A FAVOR DE INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V. | $2,247.27 |
203025 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002776.- RENTA DE ESPACIO Y MONTAJE DE STANDS EN EL EVENTO EXPO JOYA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203025, A FAVOR DE CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA Y PLATERIA DEL ESTADO DE JALISCO | $20,001.28 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $668.00 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $747.00 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $582.00 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $733.00 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $1,599.00 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $800.00 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $446.00 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $522.00 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $833.00 |
203024 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ MEDINA CECILIA | CR NO. 220002688.- CONSUMO DE AGUA DE MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113, PEDRO LOZA NO. 290 Y 292, AURELIO ACEVES NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203024, A FAVOR DE SANCHEZ MEDINA CECILIA | $1,280.00 |
203023 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220002597.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203023, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $12,467.69 |
203022 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220002594.- SERVICIO DE LA TARJETA BAM DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ DE DIC. 2010 Y ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203022, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,198.00 |
203021 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002343.- RENTA DE SALON INCLUYENDO ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203021, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $10,304.00 |
203020 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $449.99 |
203020 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $379.00 |
203020 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $404.40 |
203020 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $208.80 |
203020 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,600.80 |
203020 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $90.00 |
203020 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $522.00 |
203020 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010002.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203020, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $308.14 |
203018 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220002735.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203018, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
203017 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220101.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203017, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
203016 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220100.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203016, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $230.84 |
203016 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220100.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203016, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,925.60 |
203015 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003180.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO*2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203015, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
203013 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220002775.- DIPLOMADO DE "ATENCION A LA DIVERSIDAD, EQUIDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACION". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203013, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $19,999.99 |
203012 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PRESIDENCIA | SALES VALLES SAUL | CR NO. 220002774.- TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DUELA EN OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203012, A FAVOR DE SALES VALLES SAUL | $12,000.00 |
203011 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ DIAZ ADRIAN FERNANDO | CR NO. 220002742.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203011, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ADRIAN FERNANDO | $9,380.92 |
203010 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002741.- COMPRA DE 150 MTS. DE PISO DE 1RA. ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203010, A FAVOR DE ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE, S.A. DE C.V. | $12,876.00 |
203009 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002727.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR BAÑOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203009, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $5,319.70 |
203008 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220002726.- IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203008, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $2,096.12 |
203007 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220002706.- REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA AVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203007, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $307.80 |
203006 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | CR NO. 220002701.- COMPRA DE LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203006, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | $2,505.60 |
203005 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARCO CRUZ JOAQUIN | CR NO. 220002682.- SERVICIO DE TRANSCRIPCION A SISTEMA BRILE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203005, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN | $8,955.20 |
203004 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002644.- SERV. DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS MERCADOS; SEVERO DIAZ, 18 DE MARZO, AGUSTIN DE LA ROSA, PEDRO OGAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203004, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
203003 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220002637.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203003, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $12,467.69 |
203002 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220002633.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MESA QUIRUGICA D/SISTEMA DE ELEVACION EN UND. MED. DR.DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203002, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | $9,456.32 |
203001 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002630.- MATERIAL PARA ROTULOS DE LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203001, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $9,972.82 |
203000 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220002629.- SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE MUROS DE TABLAROCA EN CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203000, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $5,220.00 |
202999 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GDL VAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002627.- RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202999, A FAVOR DE GDL VAN, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
202998 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002623.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MACACO DEL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202998, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
202997 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASASOLA GOMEZ SIMON | CR NO. 220002621.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI SAN FRNACISCO DEL 5 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202997, A FAVOR DE CASASOLA GOMEZ SIMON | $5,220.00 |
202996 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002614.- SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202996, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,463.60 |
202995 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220002601.- IMPARTICION DE TALLER P/NIÑOS DE RELIEVE CON PIEZAS DE BARRO, MADERA Y NATURALEZA MUERTA EL 05/FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202995, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,068.30 |
202994 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | CR NO. 220002599.- FABRICACION DE PUERTAS PARA LA OFICINA QUE OCUPARA EL 070 EN EL INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202994, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | $9,046.64 |
202993 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220002589.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202993, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
202990 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ HERRERA ELPIDIO FEDERICO | CR NO. 220002546.- PRESENTACION MUSICAL DE CHIRIMIA CON EL GRUPO DE TASTUANES DEL 5 Y 6 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202990, A FAVOR DE CRUZ HERRERA ELPIDIO FEDERICO | $1,392.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,004.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,016.16 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,900.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $536.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $195.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $424.19 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $168.50 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $172.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $345.99 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $252.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $232.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,359.84 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,900.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $284.50 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $77.72 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,284.42 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $38.48 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $863.31 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $290.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $249.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $207.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,284.42 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,800.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $242.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $0.01 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,392.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $348.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $139.20 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $600.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $350.01 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $17.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,104.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $162.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,604.28 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $38.48 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,900.00 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,899.99 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,989.99 |
202989 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220002477.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202989, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $52.50 |
202988 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002393.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN EL CONCURSO OPG-CZM-PASV-LP-C13-183/10 POR CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202988, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $18.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $45.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $2,187.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202987 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220002117.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202987, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
202986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220002902.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202986, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | $3,050.00 |
202985 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002655.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS EN VINIL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202985, A FAVOR DE NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,115.92 |
202984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220002270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202984, A FAVOR DE ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | $2,250.00 |
202983 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,032.40 |
202983 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $672.80 |
202983 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $672.80 |
202983 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220125.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202983, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,065.80 |
202982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220003171.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202982, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
202981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220003170.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202981, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
202950 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $177.00 |
202950 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $320.00 |
202950 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $237.00 |
202950 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002806.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202950, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $237.00 |
202949 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220002752.- PLATILLOS SERVIDOS DEL 1 AL 15 DE FEB. PARA UNIDADES DE CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202949, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $238,960.00 |
202948 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVAREZ CORDOBA FERNANDO | CR NO. 220002723.- APOYO ECONOMICO P/CONTINUAR CON DOCUMENTAL QUE REALIZA ACTUALMENTE EN INSTALACIONES DE PENAL DE PUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202948, A FAVOR DE ALVAREZ CORDOBA FERNANDO | $4,000.00 |
113343 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0129.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $794,712.55 |
113343 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0129.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113343, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-198,678.14 |
113342 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0128.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113342, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $185,706.56 |
113342 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0128.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113342, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-37,141.31 |
113341 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220165.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113341, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $6,705.96 |
113340 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003173.- SERVICIOS DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113340, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $213,986.36 |
113339 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003001.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113339, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $546,291.46 |
113338 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,185.68 |
113338 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,274.28 |
113338 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,504.28 |
113338 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,082.40 |
113338 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002695.- SUMINISTRO DE 2363 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,579.32 |
113337 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220002662.- 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113337, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
113333 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $3,718.58 |
113333 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $373.14 |
113333 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,143.10 |
113333 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
113333 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $12,678.32 |
113333 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113333, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $278.01 |
113332 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113332, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $2,239.89 |
113332 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 24220158.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113332, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $1,676.70 |
113331 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,732.71 |
113331 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
113331 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
113331 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $2,401.20 |
113331 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220157.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113331, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $7,778.95 |
113330 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | CR NO. 24220156.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113330, A FAVOR DE ROSALES MARTINEZ MIGUEL | $8,978.40 |
113329 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | $10,000.00 |
113329 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | $10,000.00 |
113329 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | $10,000.00 |
113329 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | $10,000.00 |
113329 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | $10,000.00 |
113329 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | $10,000.00 |
113329 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | CR NO. 24220155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113329, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | $1,740.00 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $753.77 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $367.49 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $920.18 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $921.85 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $940.64 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $940.64 |
113328 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220128.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113328, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $321.55 |
113327 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,651.76 |
113327 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $481.40 |
113327 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
113327 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
113327 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
113327 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
113327 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
113327 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220127.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113327, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $957.00 |
113326 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
113326 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.70 |
113326 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
113326 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
113326 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
113326 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220126.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113326, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $135.03 |
113325 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220124.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113325, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,392.00 |
113325 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220124.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113325, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,200.01 |
113324 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,382.40 |
113324 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
113324 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,929.99 |
113324 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113324, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,976.00 |
113323 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113323, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,783.67 |
113323 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113323, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,105.08 |
113323 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113323, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
113322 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
113322 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
113322 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
113322 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $593.54 |
113322 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
113322 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
113322 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
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113322 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113322, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
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113321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,595.00 |
113321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $626.40 |
113321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $562.60 |
113321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,943.00 |
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113321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
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113321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $111.36 |
113321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $55.68 |
113321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $417.60 |
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113321 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220120.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113321, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $69.60 |
113320 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
113320 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
113320 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
113320 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220119.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113320, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
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113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,589.20 |
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113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
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113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
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113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,589.20 |
113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
113319 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113319, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
113318 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220117.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113318, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $9,106.00 |
113317 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113317, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $9,871.60 |
113316 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CR NO. 24220115.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113316, A FAVOR DE CASTANEDO URZUA JORGE | $5,294.04 |
113314 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002766.- COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, PLASTE VERDE, BICAPA TRANSPARENTE Y QUESERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113314, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $43,835.99 |
113313 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113313, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,051.81 |
113313 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113313, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,533.79 |
113313 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002762.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113313, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,168.70 |
113312 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002718.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113312, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $138,169.02 |
113311 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002714.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
113311 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002714.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113311, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $410.64 |
113310 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113310, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $70,335.37 |
113310 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113310, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $32,427.86 |
113309 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002700.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113309, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,660.80 |
113309 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002700.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113309, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
113308 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113308, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $69,884.00 |
113308 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113308, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $237,491.20 |
113307 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $35,793.65 |
113307 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $140,045.85 |
113307 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $54,146.73 |
113307 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113307, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $83,896.14 |
113306 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220002692.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113306, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $7,888.00 |
113305 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220002689.- COMPRA DE BATERIASF250/350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113305, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $20,184.00 |
113304 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002686.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113304, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $37,584.00 |
113303 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002681.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113303, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $387.55 |
113302 | Detalle Factura de click aquí | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002660.- IMPRESOS DE SUPLEMENTO DE EJEMPLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113302, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | $38,512.00 |
113220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220003068.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113220, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
113219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220003067.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113219, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
113218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | CR NO. 220003066.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113218, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | $2,687.68 |
113217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220003065.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113217, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
113216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220003064.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113216, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
113215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | CR NO. 220003063.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113215, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | $4,326.49 |
113214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220003062.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113214, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
113213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220003061.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113213, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
113212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220003060.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113212, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $2,687.68 |
113211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220003059.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113211, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
113210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220003058.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113210, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
113209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220003057.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113209, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
113208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220003056.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113208, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
113207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220003055.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113207, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
113206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220003054.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113206, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
113205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220003053.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113205, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
113204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | CR NO. 220003052.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113204, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | $4,326.49 |
113203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220003051.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113203, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
113202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220003050.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113202, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
113201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220003049.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113201, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
113200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003048.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113200, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
113199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220003047.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113199, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
113198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220003046.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113198, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
113197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220003045.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113197, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
113196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220003044.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113196, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
202944 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $421.39 |
202944 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $681.69 |
202944 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,663.76 |
202944 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.45 |
202944 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $330.61 |
202944 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $527.74 |
202944 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $326.31 |
202944 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220114.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202944, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $435.35 |
202943 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002827.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION LIMPIEZA EN PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202943, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,786,400.00 |
202942 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220002771.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO CHARRO GUADALAJARA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202942, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $100,000.00 |
202941 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $14.90 |
202941 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,459.20 |
202941 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
202941 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $26.90 |
202941 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220002650.- GASTOS DE VICTOR FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202941, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $610.00 |
202939 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ REYES VICTOR MANUEL | CR NO. 220002245.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETRO NO. 168891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202939, A FAVOR DE GONZALEZ REYES VICTOR MANUEL | $290.00 |
202938 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $45.00 |
202938 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $238.90 |
202938 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $362.00 |
202938 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $28.60 |
202938 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $28.00 |
202938 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $30.00 |
202938 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $105.00 |
202938 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002124.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202938, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $528.75 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,620.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $250.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.40 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $404.84 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,075.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $399.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,738.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $288.00 |
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202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $240.00 |
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202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $420.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,863.02 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,668.50 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,180.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,733.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,161.60 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,703.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,533.20 |
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202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,222.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $25.20 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,136.00 |
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202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,521.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,016.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,008.96 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,252.80 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,160.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $55.80 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $154.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,132.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $300.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,206.40 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $126.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,190.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $998.10 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $64.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $208.80 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,145.00 |
202937 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400001.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202937, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $26.80 |
202935 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ LLAMAS ALBERTO | CR NO. 220002860.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE/2009 EXP. No.871/08-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202935, A FAVOR DE CHAVEZ LLAMAS ALBERTO | $12,477.68 |
202933 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | $6,812.83 |
202933 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | $138.66 |
202933 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | $105.33 |
202933 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | $15,984.60 |
202933 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | CR NO. 220001850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202933, A FAVOR DE GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | $3,994.02 |
202932 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220001505.- FINIQUITO DE MARIO RAMON MENDEZ LOPEZ QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $762.46 |
202932 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220001505.- FINIQUITO DE MARIO RAMON MENDEZ LOPEZ QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $60.99 |
202932 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220001505.- FINIQUITO DE MARIO RAMON MENDEZ LOPEZ QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $22,787.99 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,850.20 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $23.00 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $132.03 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $83.40 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $75.00 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $162.40 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $149.50 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $900.00 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $900.00 |
202931 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300001.- REPOSICION DEL 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202931, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,065.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,360.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,024.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,074.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $11,677.20 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,000.80 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,852.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,477.50 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,301.32 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $10,622.50 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $800.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,848.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $10,126.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,244.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,280.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,332.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,044.20 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,052.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,244.50 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $145.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $928.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,567.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,485.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $520.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $361.11 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $689.85 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,274.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,256.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,596.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,790.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,350.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,280.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $558.60 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,124.90 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,758.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,698.20 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,699.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,374.40 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,887.80 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,509.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $748.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,777.94 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,973.20 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,520.41 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,885.45 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,609.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,643.50 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,280.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $11,148.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,618.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $396.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $528.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $936.06 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,052.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $742.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,360.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $570.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $229.29 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,116.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,435.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $838.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,958.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,445.80 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $16,309.40 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $188.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,332.00 |
202930 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202930, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,766.94 |
202929 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220002678.- COMPRA DE 3 JUEGOS DE DADOS DE 3/8, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202929, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $876.96 |
202928 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002676.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202928, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $2,288.36 |
202927 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002671.- MATERIAL DE LUMINARIAS 61 X 61 CELAS 32W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202927, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,497.92 |
202926 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220002666.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202926, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $7,618.88 |
202925 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002638.- COMPRA DE AGENDA EJECUTIVA DE ESCRITORIO 2011 EN PIEL CON DIRECTORIO Y PLANEADOR, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202925, A FAVOR DE CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
202924 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202924, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
202924 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202924, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $3,364.00 |
202924 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600003.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202924, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,080.00 |
202921 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO | CR NO. 220002519.- GASTOS DE MARCHA DE MUÑOZ SILVA JOSE ANTONIO QUIEN FALLECIERA EL 28 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202921, A FAVOR DE MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO | $10,551.40 |
202920 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ OROPEZA PABLO CESAR | CR NO. 220002517.- GASTOS DE MARCHA DE HERNANDEZ TREJO PABLO QUIEN FALLECIERA EL 30 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202920, A FAVOR DE HERNANDEZ OROPEZA PABLO CESAR | $19,220.96 |
202919 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | CR NO. 220001435.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202919, A FAVOR DE CAMACHO ANGEL LUZ ELBA | $15,000.00 |
113195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | CR NO. 220002963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113195, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | $3,050.00 |
113194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220002962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113194, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | $3,050.00 |
113193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220002961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113193, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
113192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | CR NO. 220002960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113192, A FAVOR DE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | $3,050.00 |
113191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220002959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113191, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
113190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | CR NO. 220002958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113190, A FAVOR DE SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | $3,050.00 |
113189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113189, A FAVOR DE SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | $5,500.00 |
113188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | CR NO. 220002956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113188, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | $3,050.00 |
113187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220002955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113187, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $5,500.00 |
113186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | CR NO. 220002954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113186, A FAVOR DE SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | $5,500.00 |
113185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | CR NO. 220002953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113185, A FAVOR DE SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | $3,050.00 |
113184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | CR NO. 220002952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113184, A FAVOR DE RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | $3,050.00 |
113183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | CR NO. 220002951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113183, A FAVOR DE RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | $3,050.00 |
113182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113182, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,500.00 |
113181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220002949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113181, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
113180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | CR NO. 220002948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113180, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | $5,500.00 |
113179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220002947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113179, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $3,050.00 |
113178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113178, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
113177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220002945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113177, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $3,050.00 |
113176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | CR NO. 220002944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113176, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | $5,500.00 |
113175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | CR NO. 220002943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113175, A FAVOR DE NG ALEMAN DALIA DENISSE | $3,050.00 |
113174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | CR NO. 220002942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113174, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | $3,050.00 |
113173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220002941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113173, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
113172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220002940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113172, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | $3,050.00 |
113171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220002939.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113171, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $3,050.00 |
113170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220002938.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113170, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
113169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220002937.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113169, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $3,050.00 |
113168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220002936.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113168, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $5,500.00 |
113167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | CR NO. 220002935.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113167, A FAVOR DE MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | $5,500.00 |
113166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220002934.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113166, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
113165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | CR NO. 220002933.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113165, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | $3,050.00 |
113164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220002932.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113164, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
113163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220002931.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113163, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $5,500.00 |
113162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | CR NO. 220002930.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113162, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA RAMON | $5,500.00 |
113161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220002929.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113161, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $3,050.00 |
113160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | CR NO. 220002928.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113160, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | $5,500.00 |
113159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220002927.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113159, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $3,050.00 |
113158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | CR NO. 220002926.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113158, A FAVOR DE GUZMAN ROJO PORFIRIO | $5,500.00 |
113157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220002925.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113157, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $5,500.00 |
113156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | CR NO. 220002924.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113156, A FAVOR DE GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | $5,500.00 |
113155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220002923.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113155, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
113154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220002922.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113154, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $5,500.00 |
113153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | CR NO. 220002921.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113153, A FAVOR DE GONZALEZ TELLO ROCIO | $3,050.00 |
113152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220002920.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113152, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $5,500.00 |
113151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | CR NO. 220002919.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113151, A FAVOR DE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | $5,500.00 |
113150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220002918.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113150, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
113149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | CR NO. 220002917.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113149, A FAVOR DE FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | $3,050.00 |
113148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220002916.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113148, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
113147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220002915.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113147, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
113146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220002914.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113146, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $5,500.00 |
113145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CR NO. 220002913.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113145, A FAVOR DE CUETO OROZCO CESAR | $3,050.00 |
113144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CR NO. 220002912.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113144, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | $5,500.00 |
113143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CR NO. 220002911.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113143, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | $3,050.00 |
113142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220002910.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113142, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
113141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220002909.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113141, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
113140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | CR NO. 220002908.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113140, A FAVOR DE BAYARDO ALVARADO EUGENIA | $3,050.00 |
113139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | CR NO. 220002907.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113139, A FAVOR DE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | $5,500.00 |
113138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220002906.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113138, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
113137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | CR NO. 220002905.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113137, A FAVOR DE ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | $5,500.00 |
113136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220002904.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113136, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
113135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220002903.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113135, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
113132 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002687.- COMPRA DE PISTOLA TANQUE ALUM, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113132, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $91,002.00 |
113131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $652.74 |
113131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,180.40 |
113131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,371.58 |
113131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,987.42 |
113131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,031.96 |
113131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,344.10 |
113131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,148.38 |
113131 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002685.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113131, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $371.20 |
113130 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002683.- COMPRA DE BATAS PARA CIRUJANO Y MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113130, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,312.30 |
113130 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220002683.- COMPRA DE BATAS PARA CIRUJANO Y MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113130, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $50,964.60 |
113129 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002680.- COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113129, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $760.00 |
113129 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002680.- COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113129, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
113129 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002680.- COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113129, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $4,868.00 |
113128 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002679.- COMPRA DE CAFE, AGUA, CREMA PARA CAFE Y CUCHARAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113128, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $367.70 |
113127 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | CR NO. 220002675.- HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION OFICIAL DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113127, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. | $7,762.80 |
113126 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002673.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113126, A FAVOR DE MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $208.80 |
113125 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002669.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113125, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,258.89 |
113124 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | CR NO. 220002665.- SUMINISTRO DE TEZONTLE DE 3/8, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113124, A FAVOR DE RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | $58,464.00 |
113123 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002664.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113123, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $3,011.36 |
113122 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002659.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113122, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $3,718.96 |
113122 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002659.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113122, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $5,918.78 |
113122 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002659.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113122, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $7,048.16 |
113121 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $196.68 |
113121 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE PAVIMENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $737.10 |
113121 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,015.23 |
113121 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,666.51 |
113121 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $10,669.22 |
113121 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002658.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113121, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $3,360.63 |
113119 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002653.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113119, A FAVOR DE MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. | $160,772.20 |
113118 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CR NO. 220002648.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113118, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | $202,086.45 |
113117 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CR NO. 220002643.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113117, A FAVOR DE CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | $132,315.98 |
113116 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113116, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $58,696.00 |
113116 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002642.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113116, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $187,763.48 |
113115 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113115, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $40,683.64 |
113115 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113115, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $168,991.92 |
113114 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220002635.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113114, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $980.20 |
113114 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220002635.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113114, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $784.16 |
113114 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220002635.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113114, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $2,467.90 |
113113 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | CR NO. 220002634.- COMPRA DE UN PAQUETE DE MOBILIARIO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113113, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | $37,733.08 |
113112 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002625.- COMPRA DE 240 BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113112, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $852.00 |
113111 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | VE GALAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002620.- COMPRA DE FRASCO ESTERIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113111, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
113110 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002619.- COMPRA DE ESMALTE Y VINILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113110, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $61,350.54 |
113109 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002613.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113109, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,956.86 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $44,776.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $68,324.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $38,802.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $98,716.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $43,964.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $41,412.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $46,110.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $33,582.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $40,252.00 |
113108 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002612.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113108, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $80,040.00 |
113107 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002610.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113107, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $413.48 |
113106 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002609.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113106, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $82,255.84 |
113105 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002608.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113105, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $115,478.00 |
113105 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002608.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113105, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $75,168.00 |
113105 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002608.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113105, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $119,944.00 |
113105 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002608.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113105, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $34,684.00 |
113104 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002603.- SUMINISTRO DE 561 LITROS DE GAS LP PAR LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113104, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,760.12 |
113103 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220002596.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113103, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,157.60 |
113102 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $17,875.84 |
113102 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,553.84 |
113102 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,874.00 |
113102 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $15,509.91 |
113102 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,726.51 |
113102 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,798.12 |
113102 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002584.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113102, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,152.55 |
113100 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002573.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113100, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $4,489.20 |
113099 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002565.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113099, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $696.00 |
113099 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002565.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113099, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,781.76 |
113098 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113098, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,401.78 |
113098 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113098, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,401.78 |
113096 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 220002559.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113096, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $6,564.05 |
113096 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | CR NO. 220002559.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113096, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | $1,397.80 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $6,388.37 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $11,900.00 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $220.40 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113095 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002558.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113095, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113094 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220002551.- COMPRA DE DESPENSAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113094, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $253,685.25 |
113093 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002550.- COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113093, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $153,207.60 |
113092 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002549.- RENTA DE SANTIARIOS HAMPEL DEL 22 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113092, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
113091 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002545.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA FAX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113091, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $1,976.18 |
113090 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113090, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
113090 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113090, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $595.43 |
113089 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002539.- RENTA DE SANITARIO HAMPEL EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113089, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
113088 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220002538.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113088, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $78,682.80 |
113087 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002537.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113087, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $5,678.50 |
113086 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | CR NO. 220002535.- IMPRESION VINIL MATE MAS ANTIGRAFITTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113086, A FAVOR DE MACIAS VALLE VICTOR HUGO | $3,306.00 |
113085 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002534.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $8,631.32 |
113083 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002530.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DEL TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113083, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,542.00 |
113082 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220002529.- REPARACION DE MOSTRADOR DE MADERA EN LA RECAUDADORA EDIF. DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113082, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $11,600.00 |
113081 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002523.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113081, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $22,703.52 |
113080 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002518.- COMPRA DE MANTAS PARA CANALES DE RESES EN CAMARAS CONSERVADORAS DE REFRIGERACION, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113080, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $133,400.00 |
113079 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002514.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113079, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
113078 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220002513.- SERVICIO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113078, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,913.20 |
113077 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,906.11 |
113077 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $729.26 |
113077 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $772.56 |
113077 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $406.46 |
113077 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $552.51 |
113077 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002511.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113077, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $282.75 |
113075 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002503.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113075, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | $4,282.50 |
113075 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002503.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113075, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | $1,375.39 |
113075 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002503.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113075, A FAVOR DE HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | $2,192.05 |
113074 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002492.- MEDICAMENTOS POR NO TENER EN EXISTENCIA EN LOS ALMACENES DE NUESTRAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113074, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $5,994.00 |
113073 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002487.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113073, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $164,557.60 |
113072 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002481.- COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BICAPA Y CATALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113072, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $22,446.00 |
113072 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002481.- COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BICAPA Y CATALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113072, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
113072 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002481.- COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BICAPA Y CATALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113072, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $46,638.96 |
113072 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002481.- COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BICAPA Y CATALIZADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113072, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $24,244.00 |
113071 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002478.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113071, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $300,383.35 |
113070 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220002475.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113070, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $17,980.00 |
113069 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002468.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113069, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $102,579.38 |
113068 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $118,320.00 |
113068 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $37,816.00 |
113068 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $42,340.00 |
113068 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $111,444.68 |
113068 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002461.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113068, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $111,444.68 |
113067 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002457.- COMRA DE EDURECEDOR ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113067, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $44,776.00 |
113066 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002402.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113066, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
113066 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002402.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113066, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
113065 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220002386.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113065, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $1,700.00 |
113064 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001903.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE FEBRERO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113064, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
107 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0118.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $423,687.58 |
107 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0118.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-105,921.89 |
106 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0115.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | $547,050.40 |
106 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0115.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | $-136,762.60 |
105 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0114.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | $70,427.15 |
105 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0114.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | $-17,606.79 |
104 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0111.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $544,465.49 |
104 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0111.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-381,125.84 |
103 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0110.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $380,500.64 |
103 | Detalle Factura de click aquí | 24/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0110.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $-95,125.16 |
202918 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,436.00 |
202918 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,999.84 |
202918 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,074.26 |
202918 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,580.00 |
202918 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010004.- FONDO REVOLVENTE No. 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202918, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,516.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $85.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $52.98 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,044.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $165.07 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,531.04 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $382.80 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $347.70 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $80.70 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,690.02 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,105.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,820.16 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $155.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,046.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $157.90 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $874.20 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $499.90 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,359.69 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $232.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $152.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,531.88 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $324.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,136.00 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $266.80 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,062.24 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,397.75 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $324.83 |
202917 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100003.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202917, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $590.00 |
202916 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA | CR NO. 220002691.- RECURSOS PARA OTORGAMIENTO DE MICROCREDITOS MEDIANTE EL FIDEICOMISO FONDO GUAD. DE FOMENTO EMP.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202916, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA | $3,000,000.00 |
202915 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002622.- COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202915, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $25,587.28 |
202914 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002618.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202914, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $15,558.18 |
202914 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002618.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202914, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $82,769.98 |
202913 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220002607.- SERVICIO DE RENTA DE STAND, INCLUYE PANTALLA DE LEDS CIRCULAR CABINA DE VIDEO C/REPRODUCTOR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202913, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $99,354.00 |
202912 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002602.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202912, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $11,289.12 |
202909 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002560.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202909, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E INGENIERIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $20,416.81 |
202908 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL | CR NO. 220002556.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202908, A FAVOR DE MORALES GONZALEZ EDUARDO ISRAEL | $6,915.74 |
202907 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | CR NO. 220002554.- SUMINISTRO DE MADERA PARA STOCK DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202907, A FAVOR DE VELASCO DUEÑAS AGUSTIN | $11,669.60 |
202905 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RENDON GAYTAN CRISPIN | CR NO. 220002532.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN CHAPULTEPEC EL 15,22,29 Y EN SAN JACINTO 16,23 Y 30 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202905, A FAVOR DE RENDON GAYTAN CRISPIN | $4,060.00 |
202905 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RENDON GAYTAN CRISPIN | CR NO. 220002532.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN CHAPULTEPEC EL 15,22,29 Y EN SAN JACINTO 16,23 Y 30 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202905, A FAVOR DE RENDON GAYTAN CRISPIN | $4,060.00 |
202905 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RENDON GAYTAN CRISPIN | CR NO. 220002532.- ELEMENTEOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN CHAPULTEPEC EL 15,22,29 Y EN SAN JACINTO 16,23 Y 30 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202905, A FAVOR DE RENDON GAYTAN CRISPIN | $4,060.00 |
202904 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | CR NO. 220002531.- SERVICIO DE BACK LINE PARA PASEO CHAPULTEPEC EDEL 8 Y 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202904, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | $5,800.00 |
202904 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | CR NO. 220002531.- SERVICIO DE BACK LINE PARA PASEO CHAPULTEPEC EDEL 8 Y 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202904, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | $5,800.00 |
202903 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002524.- COMPRA DE 10 LLAVE ANGULAR, 1/2 X 1/2, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202903, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | $209.96 |
202902 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002522.- COMPRA DE LUMINARIAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202902, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $45,755.04 |
202901 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002520.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALDERAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202901, A FAVOR DE CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $71,875.92 |
202900 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002516.- COMPRA DE DESINFECTANTE GERMICIDA Y DETERGENTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202900, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,704.00 |
202899 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | CR NO. 220002515.- COMPRA DE FORMATO DE VALES DE ALMANCEN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202899, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO | $1,044.00 |
202898 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002507.- COMPRA DE JUEGO DE AUTOCLE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202898, A FAVOR DE MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | $530.00 |
202897 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220002499.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202897, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $425.00 |
202896 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220002498.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202896, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $425.00 |
202895 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220002497.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202895, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $425.00 |
202894 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220002496.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202894, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $425.00 |
202893 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220002495.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202893, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $850.00 |
202892 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220002494.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202892, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $850.00 |
202891 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220002493.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202891, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $425.00 |
202890 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | CR NO. 220002489.- COMPRA DE GUIA ROJI Y MAPA DE GUADALAJARA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202890, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | $7,095.00 |
202890 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | CR NO. 220002489.- COMPRA DE GUIA ROJI Y MAPA DE GUADALAJARA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202890, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | $2,475.00 |
202889 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002486.- COMPRA DE MANDILES DE PVC TRABAJO PESADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202889, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. | $5,116.76 |
202888 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220002483.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202888, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $9,128.23 |
202888 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220002483.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202888, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $8,571.36 |
202888 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220002483.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202888, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $4,012.93 |
202888 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 220002483.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202888, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $6,346.55 |
202887 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002471.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202887, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $1,522.50 |
202886 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002466.- COMPRA DE FAJA AJUSTABLE CON TIRANTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202886, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. | $5,602.80 |
202885 | Detalle Factura de click aquí | 23/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220002427.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA VOZ INST. PARA GRABAR SPOTS DE RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202885, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | $83,520.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $18.90 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $300.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $84.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $174.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $141.23 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $40.60 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $175.60 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $800.40 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $348.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $800.40 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,136.80 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $840.83 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $920.81 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $319.20 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $30.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $32.02 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $174.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $370.01 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $38.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,088.13 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $16.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $60.00 |
202884 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202884, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $333.00 |
202882 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220002578.- PARABUS PUBLICITARIO GRAN FORMATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202882, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $74,240.00 |
202881 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL | CR NO. 220002543.- SERVICIO DE AVALUO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202881, A FAVOR DE LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL | $580.00 |
202880 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002528.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LA UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202880, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $6,452.85 |
202880 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002528.- MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LA UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202880, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $5,343.03 |
202879 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002526.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202879, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
202877 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220002521.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202877, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
202876 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL | CR NO. 220002512.- AVALUO DE BIENES EMBARGADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202876, A FAVOR DE LOERA BOJORQUEZ ANDRES RAFAEL | $10,000.00 |
202874 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $313.20 |
202874 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $730.80 |
202874 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $417.60 |
202874 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $1,148.40 |
202874 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | CR NO. 220002484.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202874, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | $417.60 |
202873 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220002464.- COMPRA DE LONAS 4X4 "VAMOS TODOS POR LA CERTIFICACION DE CALEA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202873, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $11,136.00 |
202872 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ A. EDUARDO | CR NO. 220002129.- DEVOLUCION POR PARTICIPACION EN EL CONCURSO OPG-CZM-PASV-LP-C13-182/10 POR CANCELADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202872, A FAVOR DE CHAVEZ A. EDUARDO | $10,000.00 |
202869 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0091.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-032/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE ALVAREZ DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202869, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $738,983.81 |
202869 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0091.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-032/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CALLE ALVAREZ DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202869, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-184,745.95 |
202865 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002563.- REEMBOLSO DE FACTURAS 2010 DEVUELTAS ADEFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202865, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $8,374.00 |
202865 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002563.- REEMBOLSO DE FACTURAS 2010 DEVUELTAS ADEFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202865, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $102.80 |
202864 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002555.- COMPRA DE 2 TERMOMETROS DE 0 A 50 GRADOS CENTIGRADOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202864, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | $174.00 |
202863 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002485.- MATERIAL PARA INSTALAR INTERNET EN LOS PARQUES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202863, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $10,796.73 |
202862 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220002469.- CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202862, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $2,552.00 |
202862 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220002469.- CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE LABORO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202862, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $2,320.00 |
202861 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220002452.- SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS CON ESTRUCTURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202861, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $5,034.40 |
202860 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220002253.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202860, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $87,812.00 |
202860 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220002253.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202860, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $39,672.00 |
202860 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220002253.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202860, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $61,480.00 |
202859 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001834.- DEVOLUCION POR SOBRANTE A FAVOR GENERADO DEL PAGO CON OPERACION AH22380,AH22381,AH22382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202859, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71.43 |
113063 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220002356.- FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113063, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $6,463,008.10 |
113062 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220002260.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113062, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
113061 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0109.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 109.17 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113061, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $119,545.52 |
113060 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0103.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113060, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $88,660.28 |
113060 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0103.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113060, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-22,165.07 |
113059 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0102.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C15-212/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN COLSULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113059, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $107,631.61 |
113059 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0102.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C15-212/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN COLSULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113059, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-26,907.90 |
113058 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0087.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSIS. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113058, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $370,674.25 |
113058 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0087.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSIS. EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113058, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-92,668.56 |
113057 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0070.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C17-241/10 COLOCASION DE PISO FIRME EN AREAS DISPERSAS (PROGRAGA MEJORA T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113057, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $374,721.33 |
113057 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0070.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C17-241/10 COLOCASION DE PISO FIRME EN AREAS DISPERSAS (PROGRAGA MEJORA T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113057, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-93,680.33 |
113056 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0064.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-118/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113056, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. | $93,163.66 |
113056 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CEBRALSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0064.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-118/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113056, A FAVOR DE CEBRALSA S.A. DE C.V. | $-23,290.92 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,123.51 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,208.00 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,694.76 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $313.20 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,128.44 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,349.08 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,650.68 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,149.25 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,379.22 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,208.00 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $917.35 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $638.00 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,650.68 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,681.69 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,107.44 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,195.65 |
113055 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113055, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,650.68 |
113054 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220110.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113054, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $7,316.12 |
113053 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24220109.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113053, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $3,074.00 |
113052 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $806.20 |
113052 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113052 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113052 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113052 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
113052 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $174.00 |
113052 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113052 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220107.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113052, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
113051 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220106.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113051, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $11,804.71 |
113051 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220106.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113051, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,931.70 |
113050 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220105.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113050, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,753.84 |
113049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113049, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $4,395.55 |
113049 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24220104.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113049, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $6,388.86 |
113048 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113048, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $2,610.00 |
113047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113047, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $3,693.15 |
113047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113047, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $522.00 |
113047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113047, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $3,772.32 |
113047 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24220096.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113047, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $487.20 |
113046 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113046, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $4,137.78 |
113046 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113046, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $5,520.75 |
113046 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113046, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,315.57 |
113045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,081.30 |
113045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $2,366.40 |
113045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,111.46 |
113045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $10,567.02 |
113045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $7,457.64 |
113045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $4,699.16 |
113045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $11,563.46 |
113045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $4,547.20 |
113045 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220094.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113045, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $881.60 |
113044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
113044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
113044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
113044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
113044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
113044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
113044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
113044 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220093.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113044, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
113043 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002590.- SUMINISTRO DE 118 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113043, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $580.56 |
113042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002574.- GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113042, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
113042 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220002574.- GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113042, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
113041 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002553.- COMPRA DE CONOS FLUORESCENTES DE 71 CM. DE ALTURA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113041, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $1,995.20 |
113040 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220002552.- COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113040, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $1,078.80 |
113039 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220002544.- SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS REGISTROS CIVILES DEL MPIO., ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113039, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $3,248.00 |
113038 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002540.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113038, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $63,440.00 |
113038 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002540.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113038, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $83,008.88 |
113037 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002490.- MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113037, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,266.43 |
113037 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002490.- MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113037, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,802.70 |
113036 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002480.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113036, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $769.95 |
113036 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002480.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113036, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $12,179.14 |
113036 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002480.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113036, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,120.65 |
113036 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002480.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113036, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $4,214.09 |
113035 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002479.- SUMINISTRO DE 292 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113035, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,436.64 |
113034 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002476.- SUMINSTRO DE 234 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113034, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,151.28 |
113033 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220002467.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113033, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,020.00 |
113032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,028.28 |
113032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,356.68 |
113032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $777.36 |
113032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,640.80 |
113032 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002465.- SUMINISTRO DE 1947 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113032, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,776.12 |
113031 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002460.- SUMINISTRO DE 250 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113031, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,189.40 |
113030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002459.- SUMINISTRO DE 4259 LTS. DE GAS LP PAR EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,141.36 |
113030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002459.- SUMINISTRO DE 4259 LTS. DE GAS LP PAR EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,939.68 |
113030 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002459.- SUMINISTRO DE 4259 LTS. DE GAS LP PAR EL CEMENTERIO MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113030, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,873.24 |
113029 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220002455.- COMPRA DE MATERIAL P/IMPERMEABILIZAR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113029, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $10,904.00 |
113028 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $39,651.70 |
113028 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $3,099.52 |
113028 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $6,567.92 |
113028 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $727.32 |
113028 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220002454.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CEPILLO DE ALAMBRE Y BROCHAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113028, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $3,011.36 |
113027 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002451.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113027, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,227.54 |
113026 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002449.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113026, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $13,345.06 |
113025 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002448.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113025, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,503.36 |
113024 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002444.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113024, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $1,700.00 |
113023 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002443.- COMPRA DE 96 TUBOS SLIM LINE 59W, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113023, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $4,454.40 |
113022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002441.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113022, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,440.78 |
113022 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002441.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113022, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,090.40 |
113021 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | CR NO. 220002440.- COMPRA DE 5,000 PZAS. JUEGO DE GEOMETRIA, REGLAS Y ARTICULOS EDUCATIVOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113021, A FAVOR DE IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | $89,351.90 |
113021 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | CR NO. 220002440.- COMPRA DE 5,000 PZAS. JUEGO DE GEOMETRIA, REGLAS Y ARTICULOS EDUCATIVOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113021, A FAVOR DE IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | $56,782.93 |
113020 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220002438.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113020, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $723.49 |
113019 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220002437.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ENTARIMADO PARA EVENTO DE "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS" EL 28/ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113019, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
113018 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002436.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113018, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,814.96 |
113017 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220002434.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113017, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $82,216.16 |
113016 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002432.- CONSULTORIA PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113016, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $121,220.00 |
113015 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | CR NO. 220002426.- SOFTWARE PARA CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SSL PARA INTERNET, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113015, A FAVOR DE PENILLA BERMUDEZ OSCAR | $13,600.00 |
113014 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002424.- MATERIAL DE CURACION QUE NO CONTAMOS CON EXISTENCIA EN ALMACENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113014, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $4,377.84 |
113013 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220002420.- DESPENSAS PARA LLEVAR A EVENTOS DE VIERNES SOCIAL A BAJO COSTO DEL PROGRAMA BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113013, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $3,520.00 |
113012 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002418.- COMPRA DE CARRUCHAS TRANSPORTADORAS DE CANALES DE RES Y ELEVACION EN GRUA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113012, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $65,540.00 |
113011 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002415.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113011, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,848.00 |
113010 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002413.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113010, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | $6,690.00 |
113009 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002408.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y SELLADOR VINILICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113009, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $52,548.00 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,418.68 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $23,735.34 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,665.60 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,922.53 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $16,479.40 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,783.86 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $486.17 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,068.36 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,318.78 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,842.86 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,206.32 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,038.04 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $586.96 |
113008 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002395.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113008, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,819.04 |
113007 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002394.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113007, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $754.00 |
113007 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002394.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113007, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $50,763.92 |
113007 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002394.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113007, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $22,026.54 |
113007 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002394.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113007, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
113006 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002384.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113006, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
113005 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002383.- COMPRA DE GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA ACARREO DE CANALES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113005, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $17,400.00 |
113004 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220002375.- SUMINISTRO DE TABLAROCA PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE CONTRALORIA A INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113004, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $10,782.20 |
113003 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220002373.- SERVICIO DE UNA PLANTA PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 23 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113003, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $3,480.00 |
113002 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002372.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113002, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
113001 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220002368.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO PASEO CHAPULTEPEC DEL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113001, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $9,570.00 |
113000 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $40,832.00 |
113000 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $64,496.00 |
113000 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $81,722.00 |
113000 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $33,582.00 |
113000 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220002366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113000, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $44,718.00 |
112999 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002363.- MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 50W UBICADA EN TESORERIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112999, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $10,846.00 |
112998 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220002362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA CARTUCHOS Y THONNER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112998, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $905.96 |
112998 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220002362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA CARTUCHOS Y THONNER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112998, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $15,905.92 |
112998 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220002362.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA CARTUCHOS Y THONNER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112998, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $2,476.02 |
112997 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002360.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112997, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $27,492.00 |
112997 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002360.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112997, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $36,424.00 |
112997 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002360.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112997, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $56,724.00 |
112996 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002359.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112996, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $168,136.27 |
112995 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
112995 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,967.88 |
112995 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,611.52 |
112995 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $22,933.20 |
112995 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $42,982.64 |
112995 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002358.- COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112995, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,139.56 |
112994 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220002357.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112994, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $114,260.00 |
112993 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002352.- APORTACIONES VOLUNATARIAS Y COMPLEMENTARIAS D/LOS EMPLEADOS DEL MPIO.DE GDL. D/LA 1ERA. DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112993, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,663.66 |
112992 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002351.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112992, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $237.20 |
112991 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002350.- MATERIAL DE CURACION QUE NO CONTAMOS CON EXISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112991, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $8,745.29 |
112990 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220002346.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112990, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GU | $500,000.00 |
112989 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002345.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112989, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $9,894.30 |
112989 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002345.- DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112989, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $6,933.69 |
112988 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002344.- COMPRA DE MEMORIA KINGSTON USB DE 8 GB.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112988, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $995.28 |
112987 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002342.- COMPRA DE 60 MTS. DE TUBO DE COBRE RIGIDO 1/2.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112987, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,958.00 |
112986 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | CR NO. 220002340.- IMPRESIONES DE VOLANTES Y CARTELES PARA VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112986, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | $8,758.00 |
112985 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220002338.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y SONORIZACION DEL 14 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112985, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,640.00 |
112984 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002337.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112984, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $41,697.36 |
112983 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220002267.- SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 22/ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112983, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $9,570.00 |
112982 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $27,956.00 |
112982 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $60,900.00 |
112982 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $91,002.00 |
112982 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $48,140.00 |
112982 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $90,132.00 |
112982 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $40,890.00 |
112982 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002266.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112982, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
112981 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,151.03 |
112981 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,452.13 |
112981 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,462.64 |
112981 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $8,248.72 |
112981 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112981, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $881.38 |
112980 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002259.- COMPRA DE MATERIAL PARA LABORES DE ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112980, A FAVOR DE EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,423.60 |
112980 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002259.- COMPRA DE MATERIAL PARA LABORES DE ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112980, A FAVOR DE EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. | $119,602.21 |
112980 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002259.- COMPRA DE MATERIAL PARA LABORES DE ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112980, A FAVOR DE EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. | $33,294.32 |
112979 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $6,728.00 |
112979 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $540.56 |
112979 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $1,111.28 |
112979 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $5,338.32 |
112979 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $461.10 |
112979 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $0.01 |
112979 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $8,849.63 |
112979 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002258.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112979, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $8,974.92 |
112978 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220002256.- MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112978, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $10,440.00 |
112977 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220002250.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ALEXANDER CERVANTES ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112977, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,453.12 |
112976 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220002242.- SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO FOLCLORICO PIZNITLI EL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112976, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $11,994.40 |
112975 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220002241.- MATERIAL DE CURACION PARA GINECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112975, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,982.80 |
112974 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | CR NO. 220002238.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTATACION Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112974, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | $5,942.91 |
112974 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | CR NO. 220002238.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTATACION Y VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112974, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | $4,640.00 |
112973 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002236.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112973, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
112973 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002236.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112973, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $1,189.00 |
112972 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 220002235.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112972, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $8,225.56 |
112971 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $7,463.44 |
112971 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,033.56 |
112971 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,620.52 |
112971 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,555.56 |
112971 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $196.00 |
112971 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $6,252.40 |
112971 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220002227.- MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112971, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $11,600.00 |
112970 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220002219.- COMPRA DE LLAVE DE PASO 3/4 Y 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112970, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $3,779.98 |
112969 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002218.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112969, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $1,728.98 |
112968 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $57,420.00 |
112968 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $89,128.60 |
112968 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $117,653.00 |
112968 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $57,420.00 |
112968 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $22,330.00 |
112968 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $86,002.40 |
112968 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002217.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112968, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $92,873.08 |
112967 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
112967 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $90,480.00 |
112967 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
112967 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $45,240.00 |
112967 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $16,240.00 |
112967 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $25,520.00 |
112967 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002214.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112967, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $38,048.00 |
112966 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002127.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112966, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $157,838.38 |
112965 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220002118.- SERVICIO DE ALQUILER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112965, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $74,588.00 |
112964 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002065.- ARRENDAMIENTO EN DR. R. MICHEL NO. 564 Y EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112964, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $10,788.00 |
112964 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220002065.- ARRENDAMIENTO EN DR. R. MICHEL NO. 564 Y EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112964, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,111.40 |
112963 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO | CR NO. 220001815.- PLAYERAS CUELLO REDONDO CON LOGOTIPO AL FRENTE Y ESPALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112963, A FAVOR DE MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO | $116,928.00 |
102 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0105.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. | $776,696.12 |
102 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0105.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. | $-194,174.03 |
101 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0104.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $128,854.09 |
101 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0104.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-32,213.52 |
100 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0088.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $1,517,445.00 |
100 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0088.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-379,361.25 |
6 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0082.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C16-233/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION E INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | $3,550,637.22 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 22/02/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0081.- PAGO ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C16-235/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE INCOPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,732,051.26 |
202858 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202858, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | $1,895,133.41 |
202858 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-040/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: GOMEZ FARIAS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202858, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | $-473,783.35 |
202857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDINFRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0089.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA ENTRE RAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202857, A FAVOR DE EDINFRA S.A. DE C.V. | $757,285.92 |
202857 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDINFRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0089.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-041/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: REFORMA ENTRE RAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202857, A FAVOR DE EDINFRA S.A. DE C.V. | $-189,321.48 |
202856 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0086.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202856, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $827,656.16 |
202856 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0086.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C08-136/10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURA EN LAS ZONAS 4 OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202856, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE JALISCO S.A. DE C.V. | $-206,914.04 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $34.00 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $113.00 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $936.00 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $51.53 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $391.06 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $116.90 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $840.00 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $1,841.15 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $133.50 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $76.00 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $73.00 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $492.39 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $83.90 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $288.80 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $495.00 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $310.27 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $73.00 |
202855 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 39400002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202855, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $41.60 |
202854 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVAREZ OCHOA JORGE | CR NO. 220002505.- 2DO LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202854, A FAVOR DE ALVAREZ OCHOA JORGE | $31,000.00 |
202853 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZUFIAUR FERNANDEZ DE BETOÑO JUAN MANUEL | CR NO. 220002504.- 1ER LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202853, A FAVOR DE ZUFIAUR FERNANDEZ DE BETOÑO JUAN MANUEL | $52,000.00 |
202852 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESCAPA ESQUISABEL PEDRO | CR NO. 220002502.- 3ER LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202852, A FAVOR DE ESCAPA ESQUISABEL PEDRO | $21,000.00 |
202851 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ SEPULVEDA MANUEL DE JESUS | CR NO. 220002501.- 2DO LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202851, A FAVOR DE CHAVEZ SEPULVEDA MANUEL DE JESUS | $31,000.00 |
202850 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ GOMEZ CAMERINA | CR NO. 220002500.- 1ER LUGAR VIII PREMIO ANUAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINCAS DE VALOR PATRIMONIAL, PER. A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202850, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ CAMERINA | $52,000.00 |
202849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $68.50 |
202849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $79.86 |
202849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $938.00 |
202849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $68.50 |
202849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $327.87 |
202849 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220002470.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202849, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $19.00 |
202848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
202848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $23.99 |
202848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $47.34 |
202848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $198.00 |
202848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $171.00 |
202848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $270.00 |
202848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
202848 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220002456.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202848, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $208.80 |
202847 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220002447.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202847, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $1,700.00 |
202846 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220002446.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202846, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $1,700.00 |
202845 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220002445.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202845, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $1,700.00 |
202844 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002431.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202844, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,798.00 |
202844 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002431.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202844, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,389.20 |
202843 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002428.- SERVICIO DE INTERNET, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202843, A FAVOR DE RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $1,347,000.12 |
202841 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220002421.- COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS, ROSALES, PIEDRA, FERTILIZANTES, CEBO ENVENENADO Y ABONO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202841, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $234,500.00 |
202841 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220002421.- COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS, ROSALES, PIEDRA, FERTILIZANTES, CEBO ENVENENADO Y ABONO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202841, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $68,034.20 |
202841 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220002421.- COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS, ROSALES, PIEDRA, FERTILIZANTES, CEBO ENVENENADO Y ABONO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202841, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $118,800.00 |
202840 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220002416.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS DEL 24 AL 28 DE ENE.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202840, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
202839 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | CR NO. 220002411.- COMPRA DE MEMORAMAS EDUCATIVOS DEL BICENTENARIO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202839, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | $7,899.37 |
202838 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ MERCADO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002409.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 107384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202838, A FAVOR DE HERNANDEZ MERCADO MARIA GUADALUPE | $290.00 |
202837 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOPEZ FLORES AIDA ROSALINDA | CR NO. 220002407.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 29043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202837, A FAVOR DE LOPEZ FLORES AIDA ROSALINDA | $290.00 |
202836 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OROZCO ESPINOZA MARIA DOLORES | CR NO. 220002406.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 132067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202836, A FAVOR DE OROZCO ESPINOZA MARIA DOLORES | $290.00 |
202835 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PACHECO MARTINEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220002404.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 165672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202835, A FAVOR DE PACHECO MARTINEZ JOSE DE JESUS | $290.00 |
202834 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LOMELI VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002403.- DEVOLUCION PAGO INDEBIDO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 21329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202834, A FAVOR DE LOMELI VACA CARLOS ALBERTO | $435.00 |
202833 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 220002348.- REEMBOLSO POR PAGO DE GAS LP DE LA UNIDAD MEDICA DR MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202833, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $4,488.00 |
202832 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PONCE TAPIA SALVADOR | CR NO. 220002248.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE INSCRIPCION DE ACTA QUKE SOLICITO EL REGISTRO CIVIL NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202832, A FAVOR DE PONCE TAPIA SALVADOR | $382.00 |
202831 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002216.- COMPRA DE BASE PARA FOTOCELDA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202831, A FAVOR DE FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $382.80 |
202830 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002215.- COMPRA DE RODILLOS PARA PINTAR Y BROCHAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202830, A FAVOR DE CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $19,105.20 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $885.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $201.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $541.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $47.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $454.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $433.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $129.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $452.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $660.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,354.52 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $101.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $79.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $190.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $90.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $484.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $433.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $86.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $185.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $122.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $422.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $344.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $415.16 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $502.80 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $330.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $660.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $619.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $648.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $622.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $167.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $154.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $25.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $76.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $275.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $78.00 |
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202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $34.00 |
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202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $58.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $504.36 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $607.00 |
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202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $65.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $355.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $175.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $250.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,050.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $480.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $616.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $148.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $148.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $120.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $30.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,113.55 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $770.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $193.00 |
202828 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220002048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202828, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $25.00 |
202827 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220108.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202827, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $2,533.60 |
202827 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220108.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202827, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $2,503.30 |
202826 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202826, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,814.00 |
202826 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202826, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,596.00 |
202825 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220002389.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202825, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $1,275.00 |
202824 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220002388.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202824, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $1,275.00 |
202823 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220002387.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202823, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $1,700.00 |
202822 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220002385.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202822, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $1,700.00 |
202821 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0095.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-003/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: GUANAJUATO ENTRE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202821, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | $348,670.00 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $545.20 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,879.20 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $771.40 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,677.36 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,387.36 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $493.00 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,367.40 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $222.72 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $440.80 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $100.92 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $295.80 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $487.20 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $423.40 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $100.92 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,067.20 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $452.40 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $986.00 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,450.00 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,914.00 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,003.40 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $133.40 |
202820 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220087.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202820, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
202819 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002472.- APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PARA EL TORNEO "LORENA OCHOA INVITATIONAL 2010". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202819, A FAVOR DE IMPULSORA Y PROMOTORA DEPORTIVA, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
202818 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220002382.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202818, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $1,275.00 |
202817 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220002381.- PARTICIPACION CON STAND DENTRO DE EXPO MUEBLE INTERNACIONAL INVIERNO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202817, A FAVOR DE ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. | $10,000.00 |
202816 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220002380.- COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202816, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $1,700.00 |
202815 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220002379.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202815, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $1,275.00 |
202814 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | CR NO. 220002378.- SERVICIO DE BACK LINE PARA PASEO CHAPULTEPEC DEL 15 ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202814, A FAVOR DE LOPEZ MADRIGAL ALEJANDRO | $4,060.00 |
202813 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220002377.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202813, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $850.00 |
202812 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220002376.- COMPRA DE 25 ATADOS DE POPOTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202812, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $10,625.00 |
202811 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RENDON GAYTAN CRISPIN | CR NO. 220002374.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN PASEO CHAPULTEPEC Y EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202811, A FAVOR DE RENDON GAYTAN CRISPIN | $4,060.00 |
202810 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220002370.- IMPRESION DE 15,000 TICKETS FOLIADOS P/ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE DIVERSAS ESTANCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202810, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $4,616.80 |
202809 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220002361.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO , DECRETO D83/05/09.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202809, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
202808 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220002355.- CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202808, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $107,000.00 |
202807 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220002349.- REPARACION DE UNA CENTRIFUGA DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202807, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | $4,605.20 |
202806 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002347.- REPARACION DE AUTOCLAVE EN LA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ Y DR. IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202806, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
202806 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002347.- REPARACION DE AUTOCLAVE EN LA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ Y DR. IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202806, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
202805 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220002336.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202805, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,100.00 |
202804 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | CR NO. 220002335.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y BATA MEDICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202804, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | $21,715.20 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $3,108.80 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $455.79 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $80.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $429.20 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $120.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $73.90 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $765.45 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $52.01 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $60.00 |
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202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $180.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $70.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $184.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $180.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $250.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $65.89 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $80.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $417.60 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $946.79 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $122.50 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $70.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $63.80 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $417.60 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $250.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $261.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $55.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $250.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $696.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $180.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $149.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $330.10 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $417.60 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $39.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $184.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $359.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $12.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $202.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $180.00 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $446.90 |
202803 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220002268.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202803, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $661.20 |
202802 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OROZCO MORENO JOAQUIN | CR NO. 220002249.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 162075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202802, A FAVOR DE OROZCO MORENO JOAQUIN | $290.00 |
202801 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA GONZALEZ RAMON | CR NO. 220002247.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR LA MATANZA DE CERDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202801, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RAMON | $863.00 |
202800 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MERCADO MICHEL IVAN | CR NO. 220002246.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA A FAVOR DE LOS PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202800, A FAVOR DE MERCADO MICHEL IVAN | $3,000.00 |
202799 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MADRIGAL TORIBIO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002244.- CONFERENCIA DEL 10 DE DIC. 2010 EN MUSEO DE LA CIUDAD DEL MAESTRO DANTE MEDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202799, A FAVOR DE MADRIGAL TORIBIO FRANCISCO JAVIER | $11,600.00 |
202798 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220002243.- PRESENTACION DEL GRUPO AFROBAHIA DEL 16 Y 29 DE ENE. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO Y PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202798, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $5,162.00 |
202798 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220002243.- PRESENTACION DEL GRUPO AFROBAHIA DEL 16 Y 29 DE ENE. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO Y PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202798, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $5,162.00 |
202797 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220002240.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202797, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
202796 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220002239.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202796, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
202795 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220002237.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202795, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $6,612.00 |
202795 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220002237.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202795, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $4,640.00 |
202794 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002233.- ELABORACION DE SOBRES TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202794, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
202793 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220002230.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202793, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $378.00 |
202793 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 220002230.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202793, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $210.00 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $126.36 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $120.59 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.25 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $79.01 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $175.00 |
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202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,113.60 |
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202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $166.45 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.80 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $100.00 |
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202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,484.80 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $568.00 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $76.00 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $270.89 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $105.00 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,522.00 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $130.00 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $106.50 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $122.18 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $150.80 |
202792 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220002140.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202792, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $24.94 |
202791 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220002064.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO LOZA NO. 280,286,290 Y 292 POR DIC. Y OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202791, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $36,691.96 |
202791 | Detalle Factura de click aquí | 21/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220002064.- ARRENDAMIENTO EN PEDRO LOZA NO. 280,286,290 Y 292 POR DIC. Y OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202791, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $36,691.96 |
202790 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220091.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202790, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,258.71 |
202789 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24220090.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202789, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $3,828.00 |
202788 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | CR NO. 220002369.- KIT DE VESTUARIO (PULSERA BORDADA) ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202788, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | $118,800.94 |
202787 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METALFLU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002341.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, ADEFAS 2010. NOTA DE CREDITO G251524.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202787, A FAVOR DE METALFLU, S.A. DE C.V. | $1,399.77 |
202786 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | CR NO. 220002255.- COMPRA DE PLAYERAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202786, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | $119,433.60 |
202785 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. | CR NO. 220002251.- RENTA DE EQUIPO ILUMINACION Y AUDIO, 1ERA. CONVENCION NACIONAL DEL PARLAMENTO CIUDADANO, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202785, A FAVOR DE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. | $19,550.00 |
202784 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACEVES DESARROLLOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220002226.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202784, A FAVOR DE ACEVES DESARROLLOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V | $36,493.60 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $78.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $240.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $360.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $168.00 |
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202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $275.70 |
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202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $644.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $56.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $110.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $142.10 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
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202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $120.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $50.00 |
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202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $839.00 |
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202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $130.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $98.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $100.00 |
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202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
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202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $881.60 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $150.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $120.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $36.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $117.01 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $48.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $42.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $82.50 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $110.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $110.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $70.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $50.00 |
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202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $142.80 |
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202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $120.00 |
202783 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 220002126.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202783, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $80.00 |
202782 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 220002122.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202782, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $113.68 |
202782 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 220002122.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202782, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $476.00 |
202782 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 220002122.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202782, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $2,436.00 |
202781 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $96.00 |
202781 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $72.00 |
202781 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $72.00 |
202781 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
202781 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220002121.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202781, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $84.00 |
202780 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 220002067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202780, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $5,820.00 |
202780 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 220002067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202780, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $9,611.00 |
202779 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | CR NO. 220001405.- COBIJAS INDIVIDUALES PARA EL PROGRAMA INVIERNO PROTECCION A INDIGENTES 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202779, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | $9,419.20 |
202778 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FALCON JORGE | CR NO. 220002392.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 66/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202778, A FAVOR DE GUERRERO FALCON JORGE | $41,432.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,581.78 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $339.70 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $57.50 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $135.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,486.72 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $163.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $565.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $50.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,006.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,590.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,236.50 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $174.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,814.06 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,341.50 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,850.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $79.20 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,220.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $638.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $190.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.90 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $77.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $376.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.80 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $480.60 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $662.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $215.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $119.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $224.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $114.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $119.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $436.57 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $25.47 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $389.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $76.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,171.20 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $196.00 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,493.75 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $213.44 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,887.96 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,630.50 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $96.28 |
202777 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202777, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $78.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $25.20 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $24.40 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $445.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $64.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $696.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,338.93 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $20.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $50.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $105.50 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,226.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $223.50 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,712.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $105.56 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,996.94 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,997.52 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $904.80 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,032.40 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $49.60 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $713.40 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $576.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $17.40 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $65.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,600.80 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $74.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $24.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $101.60 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $30.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $428.93 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $512.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $481.25 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $50.80 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $99.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,408.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $98.00 |
202776 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010001.- Reembolso de Gatos Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202776, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $938.99 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $128.20 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $12.51 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $42.87 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,096.01 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $300.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $18.90 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $330.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $96.62 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $64.17 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $37.20 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $51.02 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $110.27 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $200.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $419.92 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $281.15 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $147.90 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $475.60 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $10.90 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $78.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $70.70 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $757.49 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,947.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $50.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $74.99 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $135.99 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $135.99 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $47.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $87.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $575.56 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $165.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,121.34 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $412.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $147.99 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $42.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $525.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $288.01 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $106.72 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $280.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,200.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $220.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $39.44 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $80.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $149.98 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $343.99 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6,689.19 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,187.05 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $39.99 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $51.50 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $65.88 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $223.23 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $252.00 |
202775 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202775, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $252.00 |
202773 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220002333.- ENTARIMADO Y UNA HORA DE MARIACHI PARA LA INAUGURACION DEL KIOSCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202773, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $9,860.00 |
202772 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002123.- COMPRA DE TIERRA, FERTILIZANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202772, A FAVOR DE INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $140,300.00 |
202772 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002123.- COMPRA DE TIERRA, FERTILIZANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202772, A FAVOR DE INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $127,750.00 |
202771 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ZARCO CRUZ JOAQUIN | CR NO. 220002120.- TRANSCRIPCION A BRAILE DE DOMICILIOS DE PUNTOS TURISTICOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202771, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN | $1,624.00 |
202770 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220002114.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION PARA LA ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202770, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,900.00 |
202770 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220002114.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION PARA LA ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202770, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,600.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $476.06 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,080.02 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $70.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $2,800.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,414.60 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $5,220.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $150.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $150.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
202769 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220002110.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202769, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $591.51 |
202768 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | SIPEC DE MEXICO, S.C. | CR NO. 220002108.- REPARACION DE X-TEND INCLUYE 8 TIJERAS Y 6 CONECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202768, A FAVOR DE SIPEC DE MEXICO, S.C. | $3,062.40 |
202767 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220002105.- IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA LA 9a. EXPO-EMPRENDE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202767, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $12,528.00 |
202766 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LARA TEJEDA MARIBEL | CR NO. 220002101.- HOMOLOGACION SALARIA RECONOCIMIENTO AL MERITO POLICIAL, BIENVENIDA A LANONAGECIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202766, A FAVOR DE LARA TEJEDA MARIBEL | $4,143.06 |
202765 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROPEZA SERNA EDUARDO GABRIEL | CR NO. 220002100.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202765, A FAVOR DE OROPEZA SERNA EDUARDO GABRIEL | $3,860.28 |
202764 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | QUINTERO CASTRO JUAN MANUEL | CR NO. 220002098.- ALGODONES DE AZUCAR Y RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DE VIERNES SOCIAL EN PARQUE JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202764, A FAVOR DE QUINTERO CASTRO JUAN MANUEL | $11,209.99 |
202763 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220002063.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 ZONA F PLAZA EXHIMODA POR OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202763, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $18,102.68 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $928.00 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $80.50 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $54.90 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $452.40 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $80.00 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $70.50 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $181.44 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $141.00 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $54.00 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $17.00 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $79.99 |
202762 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202762, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $120.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $4,500.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $4,800.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $80,500.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $45,500.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $70,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $14,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $72,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $21,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $5,400.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $42,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $42,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $45,500.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $3,900.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $3,900.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $86,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $6,900.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $56,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $74,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $50,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $3,900.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $45,500.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $3,900.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $45,500.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $52,500.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $45,500.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $72,000.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $3,900.00 |
202761 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220001846.- CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202761, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $3,600.00 |
202760 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 220001314.- IMPRESION DE 4000 FLYERS PARA PUBLICITAR EL EVENTO LOS NIÑOS VENCIERON EN DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202760, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $10,150.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,500.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,688.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $230.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,700.05 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,433.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $10,000.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $205.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,525.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,250.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $460.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $321.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $160.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $790.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $452.40 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $729.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $116.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,950.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,677.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $846.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $810.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $7,238.40 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $165.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $795.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $354.30 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $8,640.76 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,442.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $84.90 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $619.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $958.80 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $537.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $278.40 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $632.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $267.00 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,715.06 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $616.88 |
202759 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000906.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPT. 2010 AL 10 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202759, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,378.00 |
112962 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0108.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112962, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-84,207.47 |
112962 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0108.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-LP-C08-159/10 REMODELACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 12 INDEPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112962, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $336,829.87 |
112961 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0101.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112961, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $187,783.14 |
112961 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0101.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112961, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-46,945.78 |
112960 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0100.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112960, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $258,069.99 |
112960 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0100.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112960, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-64,517.50 |
112959 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0094.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C01-002/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: SAN FELIPE ENTRE AV. ENR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112959, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | $516,600.00 |
112958 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0085.- PAGO ESTIM 5 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112958, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $160,896.13 |
112958 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0085.- PAGO ESTIM 5 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112958, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-40,224.03 |
112957 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0080.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112957, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $1,185,064.73 |
112957 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0080.- PAGO ESTIM. 1 SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112957, A FAVOR DE URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | $-296,266.18 |
112956 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220089.- COMPRAS DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112956, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,477.60 |
112956 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220089.- COMPRAS DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112956, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,821.20 |
112955 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
112955 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
112955 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
112955 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
112955 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
112955 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
112955 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
112955 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
112955 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220085.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112955, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
112954 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002371.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112954, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $479,470.29 |
112953 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002339.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112953, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $37,004.00 |
112952 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | CR NO. 220002264.- COMPRA DE 3 SILLA OPERATIVA Y 1 GUILLOTINA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112952, A FAVOR DE RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | $5,385.88 |
112951 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002263.- COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112951, A FAVOR DE ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $7,551.60 |
112950 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220002262.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112950, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
112949 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRODUCTOS METALICOS MAHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002261.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 7152, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112949, A FAVOR DE PRODUCTOS METALICOS MAHE, S.A. DE C.V. | $90,538.00 |
112948 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002257.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112948, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | $64,960.00 |
112947 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002254.- COMPRA DE 20 PARES DE BOTA FEDERICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112947, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $29,000.00 |
112946 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROJAS LEGORRETA EMILIO | CR NO. 220002228.- COMPRA DE VENDAS DE YESO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112946, A FAVOR DE ROJAS LEGORRETA EMILIO | $191,284.60 |
112945 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002225.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE FEBRERO DE 2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112945, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,083,374.82 |
112944 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220002224.- COMPRA DE PLANTAS DE NOCHE BUENA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112944, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | $174,375.00 |
112943 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002221.- COMPRA DE TONER Y PELICULA KX, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112943, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,052.39 |
112943 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002221.- COMPRA DE TONER Y PELICULA KX, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112943, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,282.10 |
112942 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002220.- COMPRA DE CHAMARRAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112942, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $68,878.48 |
112941 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220002139.- COMPRA DE TUBO GALVANIZADO Y COPLE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112941, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $7,796.12 |
112940 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002135.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112940, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $376,126.81 |
112940 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002135.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112940, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $28,199.60 |
112939 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002134.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112939, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $12,604.10 |
112938 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112938, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $638.00 |
112938 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002133.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112938, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,745.80 |
112937 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002132.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112937, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
112936 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220002125.- HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA REPARACIONES DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO. ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112936, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $1,624.12 |
112936 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220002125.- HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA REPARACIONES DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO. ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112936, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $862.81 |
112935 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220002119.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NUM. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112935, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $42,337.68 |
112934 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002116.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112934, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,883.84 |
112933 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220002115.- RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112933, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $19,430.00 |
112932 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002106.- BORCEGUI BERRENDO BASIC ACERO, FAJAS DE VAZQUETA Y GUANTES DE PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112932, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $10,006.16 |
112930 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220002099.- BATAS PARA LOS PERROS PERTENECIENTES AL ESCUADRON CANION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112930, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $3,317.60 |
112929 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002091.- COMPRA DE 2 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL ELECTRICA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112929, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $12,504.80 |
99 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0099.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $442,972.37 |
99 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0099.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-086/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-110,743.09 |
98 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB0084.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $233,091.13 |
98 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB0084.- PAGO DE ESTIM. 1 OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABILIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $-58,272.78 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0092.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENTRE AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $2,231,291.26 |
36 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0092.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C20-045/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ESPAÑA ENTRE AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $-669,387.38 |
7 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0083.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | $5,694,289.89 |
5 | Detalle Factura de click aquí | 18/02/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0107.- PAGO DE VARIAS FACTURAS 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $862,164.69 |
202753 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARENA ROMERO SAULO AMANDO | CR NO. 220001887.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA JCON FECHA 1 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202753, A FAVOR DE CAMARENA ROMERO SAULO AMANDO | $36,190.24 |
202751 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002103.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202751, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
202750 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220002096.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, COMIDA 3 TIEMPOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202750, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $127,020.00 |
202749 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220002093.- PRESENTACION DE UNA HORA DE NORTEÑO EL 29 DE ENERO DE 2011 EN TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202749, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | $4,924.53 |
202748 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRICARDI, S.A. | CR NO. 220002089.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202748, A FAVOR DE ELECTRICARDI, S.A. | $885.02 |
202746 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002080.- COMPRA DE CAMIONETAS TIPO PICK-UP Y EQUIPO DE PATRULLA INSTALADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202746, A FAVOR DE JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $4,349,000.00 |
202745 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS PARA MAGNO EVENTO TU ESCUELA SEGURA EN LA PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202745, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,030.00 |
202745 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS PARA MAGNO EVENTO TU ESCUELA SEGURA EN LA PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202745, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $7,238.40 |
202745 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS PARA MAGNO EVENTO TU ESCUELA SEGURA EN LA PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202745, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,897.60 |
202744 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220002062.- SERVICIO DE BANQUETE CONTINENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202744, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $11,600.00 |
202743 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220002061.- SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 ASISTENTES A LA REUNION DE LA MESA DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202743, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $3,806.20 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $36.00 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $312.00 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $1,422.87 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $165.00 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $341.11 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $26.00 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $2,784.00 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $238.00 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $280.00 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $949.00 |
202742 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002058.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202742, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $218.00 |
202741 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $180.00 |
202741 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $11,800.00 |
202741 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $437.00 |
202741 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $3,456.80 |
202741 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $256.00 |
202741 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $545.00 |
202741 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $376.00 |
202741 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220002056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202741, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $2,865.20 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $65.99 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $116.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $76.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $170.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $185.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $240.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $2,136.86 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $250.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $55.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $21.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $36.01 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $220.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $472.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $21.00 |
202740 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 220002034.- VIATICOS P/ASISTIR AL FORO S/COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES, EN MEXICO DEL 19 Y 20 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202740, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $22.01 |
202739 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $270.00 |
202739 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $257.85 |
202739 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $417.60 |
202739 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $522.00 |
202739 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $69.99 |
202739 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $50.00 |
202739 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $1,340.00 |
202739 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $25.00 |
202739 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001908.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202739, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $42.00 |
202738 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001899.- SERVIDOR (ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES), ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202738, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $2,980,000.00 |
112928 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220002223.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112928, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,155,732.49 |
112928 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220002223.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112928, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,662,292.66 |
112927 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220086.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112927, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
112927 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220086.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112927, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
112927 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220086.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112927, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.91 |
112927 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220086.- compras de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112927, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.04 |
112926 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220084.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112926, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $185.60 |
112925 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112925, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,960.40 |
112925 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112925, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $63.80 |
112925 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220083.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112925, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,778.20 |
112924 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112924, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,887.32 |
112923 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $5,881.54 |
112923 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $9,149.56 |
112923 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $8,700.00 |
112923 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $7,203.87 |
112923 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $9,191.74 |
112923 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,101.43 |
112923 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $5,075.58 |
112923 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24220081.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112923, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,430.07 |
112922 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $8,446.11 |
112922 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $9,924.15 |
112922 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $11,477.10 |
112922 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,336.20 |
112922 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $5,082.37 |
112922 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $9,209.41 |
112922 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220080.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112922, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $10,811.20 |
112921 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220079.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112921, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $5,093.49 |
112920 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220078.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112920, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,948.00 |
112919 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112919, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $608.04 |
112919 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112919, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112919 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112919, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $465.94 |
112919 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112919, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,002.41 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.53 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112918 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220076.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112918, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112917 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112917, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,621.11 |
112917 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220075.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112917, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,681.69 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,310.00 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,977.00 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,861.00 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,281.00 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,526.00 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,684.00 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,424.00 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,744.00 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,953.20 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,699.99 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,455.00 |
112916 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220074.- reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112916, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $11,977.00 |
112915 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112915, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $7,668.76 |
112914 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,059.99 |
112914 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
112914 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,436.00 |
112914 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,967.20 |
112914 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
112914 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,674.79 |
112914 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220071.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112914, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,946.40 |
112913 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,610.00 |
112913 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $8,363.60 |
112913 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,368.64 |
112913 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,730.64 |
112913 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112913, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,466.00 |
112912 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112912, A FAVOR DE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | $7,131.52 |
112911 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112911 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,484.80 |
112911 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112911 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112911 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $650.09 |
112911 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112911 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220068.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112911, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112910 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24220067.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112910, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $860.02 |
112909 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220066.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112909, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $448.92 |
112909 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220066.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112909, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,828.25 |
112908 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112908, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $7,739.89 |
112908 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112908, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,825.21 |
112908 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220053.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112908, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,543.99 |
112907 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $11,437.54 |
112907 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $2,904.66 |
112907 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $2,409.62 |
112907 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
112907 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220052.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112907, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $1,372.86 |
112906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | CR NO. 220002331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112906, A FAVOR DE ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | $2,250.00 |
112905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220002330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112905, A FAVOR DE ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | $2,250.00 |
112904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220002329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112904, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
112903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | CR NO. 220002328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112903, A FAVOR DE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | $2,250.00 |
112902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220002327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112902, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
112901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | CR NO. 220002326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112901, A FAVOR DE SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | $2,250.00 |
112900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220002325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112900, A FAVOR DE SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | $4,500.00 |
112899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | CR NO. 220002324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112899, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | $2,250.00 |
112898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220002323. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112898, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
112897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | CR NO. 220002322. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112897, A FAVOR DE SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | $4,500.00 |
112896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | CR NO. 220002321. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112896, A FAVOR DE SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | $2,250.00 |
112895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | CR NO. 220002320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112895, A FAVOR DE RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | $2,250.00 |
112894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | CR NO. 220002319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112894, A FAVOR DE RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | $2,250.00 |
112893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112893, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
112892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220002317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112892, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
112891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | CR NO. 220002316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112891, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | $4,500.00 |
112890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220002315. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112890, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $2,250.00 |
112889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112889, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
112888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220002313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112888, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
112887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | CR NO. 220002312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112887, A FAVOR DE PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | $4,500.00 |
112886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | CR NO. 220002311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112886, A FAVOR DE NG ALEMAN DALIA DENISSE | $2,250.00 |
112885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | CR NO. 220002310. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112885, A FAVOR DE NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | $2,250.00 |
112884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220002309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112884, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
112883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220002308. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112883, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | $2,250.00 |
112882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220002307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112882, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $2,250.00 |
112881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220002306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112881, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
112880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220002305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112880, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
112879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220002304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112879, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
112878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | CR NO. 220002303. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112878, A FAVOR DE MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | $4,500.00 |
112877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220002302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112877, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
112876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | CR NO. 220002301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112876, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | $2,250.00 |
112875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220002300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112875, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
112874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220002299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112874, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
112873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | CR NO. 220002298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112873, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA RAMON | $4,500.00 |
112872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220002297. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112872, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
112871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | CR NO. 220002296. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112871, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | $4,500.00 |
112870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220002295. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112870, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
112869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | CR NO. 220002294. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112869, A FAVOR DE GUZMAN ROJO PORFIRIO | $4,500.00 |
112868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220002293. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112868, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
112867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | CR NO. 220002292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112867, A FAVOR DE GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | $4,500.00 |
112866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220002291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112866, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
112865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220002290. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112865, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
112864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | CR NO. 220002289. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112864, A FAVOR DE GONZALEZ TELLO ROCIO | $2,250.00 |
112863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220002288. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112863, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
112862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | CR NO. 220002287. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112862, A FAVOR DE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | $4,500.00 |
112861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220002286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112861, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
112860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | CR NO. 220002285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112860, A FAVOR DE FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | $2,250.00 |
112859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220002284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112859, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
112858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220002283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112858, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
112857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220002282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112857, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
112856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CR NO. 220002281. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112856, A FAVOR DE CUETO OROZCO CESAR | $2,250.00 |
112855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CR NO. 220002280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112855, A FAVOR DE CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | $4,500.00 |
112854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CR NO. 220002279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112854, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | $2,250.00 |
112853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220002278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112853, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
112852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220002277. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112852, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
112851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | CR NO. 220002276. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112851, A FAVOR DE BAYARDO ALVARADO EUGENIA | $2,250.00 |
112850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | CR NO. 220002275. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112850, A FAVOR DE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | $4,500.00 |
112849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220002274. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112849, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
112848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | CR NO. 220002273. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112848, A FAVOR DE ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | $4,500.00 |
112847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220002272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112847, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
112846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220002271. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112846, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
112844 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002095.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112844, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,391.41 |
112843 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002088.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y THINNER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112843, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $20,230.40 |
112842 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220002079.- SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MPAL, TESORERIA Y OBRAS PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112842, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $538,268.83 |
112841 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002077.- COMPRA DE SILICON Y SOGA DE HENEQUEN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112841, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $29,104.40 |
112841 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220002077.- COMPRA DE SILICON Y SOGA DE HENEQUEN, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112841, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $406.00 |
112840 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220002068.- FACTURA DEL MES DE ENERO DE 2011, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112840, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,117,039.00 |
112839 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220002066.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112839, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $328,404.48 |
112838 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002060.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS DE INTAGLIO EN COLOR PLATA PARA LICENCIAS MPLES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112838, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $126,208.00 |
112837 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112837, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,953.80 |
112837 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112837, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $677.94 |
112837 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112837, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,105.48 |
112837 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002059.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112837, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $7,686.88 |
112836 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $24,940.00 |
112836 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $46,980.00 |
112836 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $31,760.80 |
112836 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $43,384.00 |
112836 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220002055.- REPARACION DE VEHICULOS EN VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112836, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $29,174.00 |
112835 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002053.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112835, A FAVOR DE ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $6,867.20 |
112834 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002049.- COMPRA DE CONSUMIBLES, PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112834, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $2,568.60 |
112833 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220002046.- 1ER. PAGO, CURSO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, ADEFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112833, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | $79,344.00 |
112832 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002044.- SUMINISTRO DE 591 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112832, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,907.72 |
112831 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002043.- SUMINISTRO DE 360 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112831, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,771.20 |
112830 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002040.- SUMINISTRO DE 173 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112830, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $851.16 |
112829 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002039.- COMPRA DE 100 SOQUET DE BAQUELITA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112829, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $232.00 |
112828 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002037.- SUMINISTRO DE 1923 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112828, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,461.16 |
112827 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002036.- SUMINISTRO DE 1096 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112827, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,392.32 |
112826 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112826, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,362.49 |
112825 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002031.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112825, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $30,102.00 |
112824 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002030.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112824, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $257,926.00 |
112823 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220002029.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112823, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $5,249.00 |
112822 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002028.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112822, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $89,900.00 |
112821 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002027.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y THINNER, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112821, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $35,119.00 |
112820 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $6,993.84 |
112820 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $9,641.05 |
112820 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $9,089.57 |
112820 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,332.66 |
112820 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,695.65 |
112820 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,484.59 |
112820 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 220002024.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112820, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $9,503.30 |
112819 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112819, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $5,541.47 |
112819 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112819, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $11,589.50 |
112819 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112819, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,284.15 |
112818 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112818, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $24,328.58 |
112818 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112818, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $61,823.57 |
112818 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001919.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112818, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $79,581.88 |
112816 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220001916.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112816, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $111,982.92 |
112815 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $26,520.01 |
112815 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $225,471.52 |
112815 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $160,026.25 |
112815 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $81,424.35 |
112815 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001914.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN MANTTO. DE JARDINERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112815, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $4,680.00 |
112814 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001904.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112814, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
112813 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001894.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR NUEVA ESTANCIA INFANTIL, ADEFAS 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112813, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $843,378.00 |
112812 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001893.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SARA LOPEZ LOPEZ A MEXICO DEL 31 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112812, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112812 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001893.- BOLETO DE AVION PARA MARTHA SARA LOPEZ LOPEZ A MEXICO DEL 31 DE ENE. AL 1 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112812, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,708.00 |
112811 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001891.- BOLETO DE AVION PARA JOEL F. MONTEZINOS A GDL. DEL 15 AL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112811, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112811 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001891.- BOLETO DE AVION PARA JOEL F. MONTEZINOS A GDL. DEL 15 AL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112811, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $21,741.00 |
112810 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001886.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112810, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $120,000.84 |
112809 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001883.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112809, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
112808 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001877.- COMPRA DE DESECHABLES Y AZUCAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112808, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $404.39 |
112807 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001876.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112807, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $13,270.40 |
112805 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001840.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112805, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $825.83 |
112805 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001840.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112805, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,201.14 |
112804 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001835.- COMPRA DE 2 PANTALLAS DE 32" Y PROYECTOR 3D.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112804, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $15,759.76 |
112803 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001829.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112803, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $10,783.56 |
112802 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001818.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112802, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $118,320.00 |
112801 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,776.00 |
112801 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112801 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112801 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
112801 | Detalle Factura de click aquí | 17/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001784.- BOLETO DE AVION PARA JESUS CHONG A GDL. A REUNION CON EL PRESIDENTE EL 10 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112801, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $405.00 |
202737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA ALATORRE OSCAR | CR NO. 220002212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202737, A FAVOR DE ZEPEDA ALATORRE OSCAR | $668.20 |
202736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS VILLEGAS REYES | CR NO. 220002211. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202736, A FAVOR DE VILLEGAS VILLEGAS REYES | $534.00 |
202735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ PEREZ SERGIO | CR NO. 220002210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202735, A FAVOR DE VELAZQUEZ PEREZ SERGIO | $668.20 |
202734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO | CR NO. 220002209. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202734, A FAVOR DE VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO | $668.20 |
202733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ AVILA JORGE | CR NO. 220002208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202733, A FAVOR DE VAZQUEZ AVILA JORGE | $668.20 |
202732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE BASILO MARIO | CR NO. 220002207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202732, A FAVOR DE URIBE BASILO MARIO | $668.20 |
202731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GARCIA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220002206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202731, A FAVOR DE TORRES GARCIA JOSE TRINIDAD | $500.00 |
202730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220002205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202730, A FAVOR DE SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO | $668.20 |
202729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALDAÑA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220002204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202729, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA CARLOS ALBERTO | $668.20 |
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202727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO | CR NO. 220002202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202727, A FAVOR DE RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO | $668.20 |
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202719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PICHARDO DELGADO VICTOR | CR NO. 220002194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202719, A FAVOR DE PICHARDO DELGADO VICTOR | $668.20 |
202718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTOS MANUEL JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220002193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202718, A FAVOR DE PEREZ SANTOS MANUEL JESUS ALEJANDRO | $668.20 |
202717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ FILIBERTO | CR NO. 220002192. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202717, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ FILIBERTO | $668.20 |
202716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA AVALOS ALBERTO | CR NO. 220002191. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202716, A FAVOR DE OROPEZA AVALOS ALBERTO | $668.20 |
202715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO BELTRAN MARCO A | CR NO. 220002190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202715, A FAVOR DE OCAMPO BELTRAN MARCO A | $668.20 |
202714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR | CR NO. 220002189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202714, A FAVOR DE OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR | $668.20 |
202713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO MELGOZA CARLOS | CR NO. 220002188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202713, A FAVOR DE MURILLO MELGOZA CARLOS | $668.20 |
202712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES MONTAÑO EUSEBIO | CR NO. 220002187. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202712, A FAVOR DE MONTES MONTAÑO EUSEBIO | $668.20 |
202711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MESA GARCIA MARIO ALBERTO | CR NO. 220002186. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202711, A FAVOR DE MESA GARCIA MARIO ALBERTO | $668.20 |
202710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO LOPEZ EFRAIN | CR NO. 220002185. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202710, A FAVOR DE MERCADO LOPEZ EFRAIN | $668.20 |
202709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS | CR NO. 220002184. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202709, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS | $668.20 |
202708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO ESPARZA FLAVIO | CR NO. 220002183. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202708, A FAVOR DE MACEDO ESPARZA FLAVIO | $668.20 |
202707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO | CR NO. 220002182. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202707, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO | $668.20 |
202706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202706, A FAVOR DE LOPEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER | $668.20 |
202705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA JOSE ASUNCION | CR NO. 220002180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202705, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA JOSE ASUNCION | $702.20 |
202704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ CAMARENA LUIS OSCAR | CR NO. 220002179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202704, A FAVOR DE JIMENEZ CAMARENA LUIS OSCAR | $668.20 |
202703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ TORIBIO JAIME | CR NO. 220002178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202703, A FAVOR DE HERNANDEZ TORIBIO JAIME | $668.20 |
202702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO | CR NO. 220002177. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202702, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO | $668.20 |
202701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MEZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002176. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202701, A FAVOR DE HERNANDEZ MEZA FRANCISCO JAVIER | $668.20 |
202700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CUEVAS JUAN ANTONIO | CR NO. 220002175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202700, A FAVOR DE HERNANDEZ CUEVAS JUAN ANTONIO | $668.00 |
202699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HEREDIA ARCINIEGA ARTURO | CR NO. 220002174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202699, A FAVOR DE HEREDIA ARCINIEGA ARTURO | $668.20 |
202698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN | CR NO. 220002173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202698, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN | $668.20 |
202697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA SILVANO | CR NO. 220002172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202697, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA SILVANO | $668.20 |
202696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOMELI JOEL | CR NO. 220002171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202696, A FAVOR DE GONZALEZ LOMELI JOEL | $668.20 |
202695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO | CR NO. 220002170. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202695, A FAVOR DE GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO | $668.20 |
202694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CASTILLO LUIS | CR NO. 220002169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202694, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO LUIS | $500.00 |
202693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VAZCONES VICTOR | CR NO. 220002168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202693, A FAVOR DE GOMEZ VAZCONES VICTOR | $668.20 |
202692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MEDINA JORGE ARTURO | CR NO. 220002167. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202692, A FAVOR DE GOMEZ MEDINA JORGE ARTURO | $668.20 |
202691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA QUINTERO PEDRO | CR NO. 220002166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202691, A FAVOR DE GARZA QUINTERO PEDRO | $500.00 |
202690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARNICA GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220002165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202690, A FAVOR DE GARNICA GALINDO GUSTAVO | $668.20 |
202689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AREVALO JUAN | CR NO. 220002164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202689, A FAVOR DE GARCIA AREVALO JUAN | $668.20 |
202688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLOREZ ORTEGA RAYMUNDO | CR NO. 220002163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202688, A FAVOR DE FLOREZ ORTEGA RAYMUNDO | $668.20 |
202687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES VAZQUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220002162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202687, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ JUAN ANTONIO | $500.00 |
202686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ALCANTAR AMADO | CR NO. 220002161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202686, A FAVOR DE FLORES ALCANTAR AMADO | $668.20 |
202685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ DELGADILLO RAMON | CR NO. 220002160. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202685, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO RAMON | $668.20 |
202684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO SANCHEZ RICARDO | CR NO. 220002159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202684, A FAVOR DE DEL RIO SANCHEZ RICARDO | $668.20 |
202683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO SANCHEZ ANTONIO | CR NO. 220002158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202683, A FAVOR DE DEL RIO SANCHEZ ANTONIO | $668.20 |
202682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ LEAL RAFEAEL | CR NO. 220002157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202682, A FAVOR DE CRUZ LEAL RAFEAEL | $668.20 |
202681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO | CR NO. 220002156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202681, A FAVOR DE CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO | $668.20 |
202680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN | CR NO. 220002155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202680, A FAVOR DE CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN | $668.20 |
202679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO ROSALES ANTONIO | CR NO. 220002154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202679, A FAVOR DE CARRILLO ROSALES ANTONIO | $500.00 |
202678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO PEREZ RAUL | CR NO. 220002153. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202678, A FAVOR DE CARRILLO PEREZ RAUL | $668.20 |
202677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO AGUILAR FILIBERTO | CR NO. 220002152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202677, A FAVOR DE CARRILLO AGUILAR FILIBERTO | $668.20 |
202676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARPIO BARRAGAN ISMAEL | CR NO. 220002151. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202676, A FAVOR DE CARPIO BARRAGAN ISMAEL | $668.20 |
202675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARMONA SARDAÑA LUIS EDUARDO | CR NO. 220002150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202675, A FAVOR DE CARMONA SARDAÑA LUIS EDUARDO | $668.20 |
202674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABALLERO SANTOYO ERON | CR NO. 220002149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202674, A FAVOR DE CABALLERO SANTOYO ERON | $668.20 |
202673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORUNDA CAZARES JOSE GUADALUPE | CR NO. 220002148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202673, A FAVOR DE BORUNDA CAZARES JOSE GUADALUPE | $668.20 |
202672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN | CR NO. 220002147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202672, A FAVOR DE BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN | $668.20 |
202671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MORENO ISAAC | CR NO. 220002146. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202671, A FAVOR DE BARAJAS MORENO ISAAC | $668.20 |
202669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS CERVANTES JOSE MANUEL | CR NO. 220002144. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202669, A FAVOR DE ARIAS CERVANTES JOSE MANUEL | $668.20 |
202668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO | CR NO. 220002143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202668, A FAVOR DE ARCINIEGA GUTIERREZ ARMANDO | $500.00 |
202667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA ANAYA CARLOS | CR NO. 220002142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202667, A FAVOR DE ANAYA ANAYA CARLOS | $668.20 |
202666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABARCA DIAZ JUAN JOSE | CR NO. 220002141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202666, A FAVOR DE ABARCA DIAZ JUAN JOSE | $668.20 |
202662 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220002097.- PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202662, A FAVOR DE DEL TORO Y ASOCIADOS, S.C. | $116,000.00 |
202659 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002075.- COMPRA DE PRODUCTOS ORGANICOS Y BIOLOGICOS PARA ENFERMEDADES DE ARBOLADO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202659, A FAVOR DE BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $448,150.00 |
202658 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220002074.- COMPRA DE 2 ATADOS DE ESCOBA POPOTONA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202658, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $850.00 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 16/02/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0073.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C15-221/10 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMINETO 2DA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $4,841,688.28 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $293.24 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $172.26 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $357.67 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $721.00 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $506.27 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $976.81 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $194.88 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,763.20 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $126.00 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $549.96 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $313.20 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,624.00 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $28.42 |
202655 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202655, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $614.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,450.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $387.50 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $53.48 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $5,800.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,078.80 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $125.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $6,211.80 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $54.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $187.50 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $108.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $412.50 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $4,257.20 |
202654 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220014.- COMPRA DE AGUA,ESTACIONAMIENTO, VINIL, CARTUCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202654, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,224.96 |
202652 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002083.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202652, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
202652 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220002083.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202652, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
202651 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002070.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202651, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,334,717.12 |
202650 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001895.- MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS DE LA UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202650, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $8,881.95 |
202649 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA GARNICA RAMIRO | CR NO. 220001562.- REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202649, A FAVOR DE PEÑA GARNICA RAMIRO | $145.00 |
202649 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA GARNICA RAMIRO | CR NO. 220001562.- REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202649, A FAVOR DE PEÑA GARNICA RAMIRO | $520.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $114.84 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $611.46 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,339.80 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $178.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $270.02 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $348.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,682.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $158.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $22.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $650.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $768.38 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,442.96 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $45.80 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $730.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,972.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,127.52 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,856.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,523.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $18.47 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $145.40 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $56.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $246.04 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $121.94 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $8.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $60.32 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,650.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $174.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,559.62 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $92.80 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,757.40 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
202648 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202648, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $336.00 |
202647 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220059.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202647, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $1,610.47 |
202647 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220059.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202647, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $1,977.80 |
202644 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220002052.- PAGO DE HONORARIOS Y GESTIONES DE LA NOTARIA PUBLICA 121 P/LA CREACION DEL CONTRATO DE APERTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202644, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | $10,229.64 |
202643 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220002051.- PAGO DE HONORARIOS Y GESTIONES DE LA NOTARIA PUBLICA 121 PARA LA CREACION DEL PRIMER TESTIMONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202643, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | $6,721.60 |
202642 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220002050.- HONORARIOS Y GESTIONES DE LA NOTARIA PUBLICA 121 PARA LA CREACION DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202642, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | $10,229.64 |
202641 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002047.- COMPRA DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202641, A FAVOR DE OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | $75,400.00 |
202640 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220002045.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, ENTARIMADOS, MESAS, TOLDOS Y SILLAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202640, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $56,499.86 |
202639 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | CR NO. 220002032.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS INSERCION DE DOS PAGINAS DE NUESTRA REGION POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202639, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN | $32,944.00 |
202638 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FROZONE PROFESSIONAL COMPANY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002026.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202638, A FAVOR DE FROZONE PROFESSIONAL COMPANY, S.A. DE C.V. | $246,500.00 |
202637 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | METALFLU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002025.- COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA, N.C.G254986,G254988 Y G254987, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202637, A FAVOR DE METALFLU, S.A. DE C.V. | $5,820.42 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $11,600.00 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $5,204.54 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $3,412.34 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $2,988.94 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $2,136.34 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $8,242.57 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $1,219.16 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $1,943.00 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $8,805.36 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $6,625.92 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $4,559.04 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $3,618.04 |
202636 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 220002022.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202636, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $3,287.44 |
202635 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001921.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO EN EL VIAJE REALIZADO A MEXICO, D.F.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202635, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $172.00 |
202635 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001921.- GASTOS DE VICTOR CERVANTES FRANCO EN EL VIAJE REALIZADO A MEXICO, D.F.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202635, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $180.00 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $171.68 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $137.00 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $42.00 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $760.16 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $72.00 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $102.00 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $137.00 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $225.04 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $102.00 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $72.00 |
202634 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001920.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y NOE LOPEZ PERALES EN EL MPIO. DE CHARO EN MICHOACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202634, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $42.00 |
202633 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001918.- TIRO AL BLANCO, TARIMA DE 300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202633, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $7,238.40 |
202632 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $5,684.00 |
202632 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $6,264.00 |
202632 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $995.00 |
202632 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $6,786.00 |
202632 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 220001912.- PAGO DE DIFERENTES FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202632, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $11,774.00 |
202631 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO ROMO RAUL | CR NO. 220001907.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 500/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202631, A FAVOR DE DELGADILLO ROMO RAUL | $68,289.00 |
202630 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $164.66 |
202630 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $352.00 |
202630 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $1,160.00 |
202630 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $138.00 |
202630 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $86.00 |
202630 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $137.00 |
202630 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $195.00 |
202630 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $565.38 |
202630 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 220001906.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202630, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $1,257.00 |
202629 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220001901.- DESAYUNOS COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202629, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $529,917.00 |
202628 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESTRADA JULIO ULISES | CR NO. 220001885.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202628, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESTRADA JULIO ULISES | $10,564.63 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $6,264.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $9,158.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $10,701.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $10,701.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $9,396.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $9,280.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $6,838.20 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $8,091.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $6,055.20 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $6,786.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $9,802.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $9,802.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $9,802.00 |
202627 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001871.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES CURSOS Y FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202627, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $9,396.00 |
202626 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001858.- COMPRA DE AGENDAS GRANDE.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202626, A FAVOR DE CASA MARROQUINERA PEREGRINA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
202625 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001854.- PAGO DE BOLETO DE AVION DEL VIAJE AL MTRO. SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202625, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,602.67 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $80.96 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $546.00 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,468.56 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,183.20 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $3,016.00 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $36.00 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,044.00 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $3,480.00 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $321.00 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $336.00 |
202624 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001839.- GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202624, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $516.00 |
202623 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORA MORA JESUS | CR NO. 220001838.- DEVOLUCION POR PAGO DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 169326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202623, A FAVOR DE MORA MORA JESUS | $559.00 |
202622 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLEDO OROZCO ROBERTO | CR NO. 220001580.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202622, A FAVOR DE TOLEDO OROZCO ROBERTO | $19,219.13 |
202622 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLEDO OROZCO ROBERTO | CR NO. 220001580.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202622, A FAVOR DE TOLEDO OROZCO ROBERTO | $7,686.03 |
202622 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLEDO OROZCO ROBERTO | CR NO. 220001580.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202622, A FAVOR DE TOLEDO OROZCO ROBERTO | $1,917.86 |
202621 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $193.54 |
202621 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $967.59 |
202621 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $406.00 |
202621 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $81.20 |
202621 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $39.70 |
202621 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $193.54 |
202621 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010001.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202621, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,944.71 |
202620 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010004.- COMPRA DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202620, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $473.90 |
202619 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $194.88 |
202619 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $429.00 |
202619 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,633.28 |
202619 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $812.00 |
202619 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,154.87 |
202619 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $306.24 |
202619 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,972.00 |
202619 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $69.00 |
202619 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202619, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,276.00 |
202618 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $594.04 |
202618 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $595.66 |
202618 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $515.04 |
202618 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $812.00 |
202618 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $159.99 |
202618 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $378.00 |
202618 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202618, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,147.10 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $162.49 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $719.20 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $382.15 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $371.65 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $220.40 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $462.00 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $812.00 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,085.77 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $123.88 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,264.40 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $76.10 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $135.00 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $83.40 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $690.20 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $158.10 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $84.00 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $179.94 |
202617 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DEL 2011. OFICIO Nº ADQ./0035/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202617, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $812.00 |
202616 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24220058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202616, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $2,082.20 |
202615 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220057.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202615, A FAVOR DE PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. | $6,964.79 |
202615 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220057.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202615, A FAVOR DE PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. | $1,844.70 |
202615 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220057.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202615, A FAVOR DE PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. | $1,069.00 |
202614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $159.79 |
202614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $309.49 |
202614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $47.10 |
202614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,883.84 |
202614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $504.60 |
202614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,788.30 |
202614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $783.81 |
202614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
202614 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220049.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202614, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $504.60 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $396.72 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,276.00 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $176.32 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $539.40 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,331.68 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $243.60 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $487.20 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,997.52 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,224.72 |
202613 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202613, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,562.52 |
202612 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202612, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,526.42 |
202612 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202612, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,844.98 |
202612 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202612, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
202612 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202612, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $373.07 |
202611 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,194.80 |
202611 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,218.00 |
202611 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,073.00 |
202611 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
202611 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,218.00 |
202611 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220039.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202611, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $290.00 |
202610 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24220038.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202610, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $1,856.00 |
202609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220019.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,698.00 |
202609 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220019.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,016.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $255.20 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $222.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $274.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $295.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $35.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $70.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $380.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $297.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $352.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $340.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $210.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $140.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $258.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $218.00 |
202608 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200002.- Reposición de Rondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202608, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $272.48 |
202607 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002035.- COMPRA DE 80 LUMINARIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202607, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $507,616.00 |
202585 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MASCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001898.- COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO DIGITAL Y SENSOR DE MOVIMIENTO COMUNICACION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202585, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
202585 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MASCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001898.- COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO DIGITAL Y SENSOR DE MOVIMIENTO COMUNICACION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202585, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. | $20,915.50 |
202584 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220001892.- REEMBOLSO POR LA VISITA DE LA REPRESENTANTE DE LA COMISION P/LA ACREDITACION DE AGENCIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202584, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $2,500.00 |
202584 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220001892.- REEMBOLSO POR LA VISITA DE LA REPRESENTANTE DE LA COMISION P/LA ACREDITACION DE AGENCIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202584, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $2,299.82 |
202584 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220001892.- REEMBOLSO POR LA VISITA DE LA REPRESENTANTE DE LA COMISION P/LA ACREDITACION DE AGENCIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202584, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $3,182.00 |
202583 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220001881.- RENTA DE TRANSPORTE DEL 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2010 A TECOMOTLAN, PUEBLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202583, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $26,680.00 |
202582 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ VALLE RAUL | CR NO. 220001878.- VARIOS IMPLEMENTOS QUE UTILIZO EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202582, A FAVOR DE HERNANDEZ VALLE RAUL | $10,892.40 |
202581 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REYES AGUILAR ALFREDO | CR NO. 220001875.- PROPUESTAS GRAFICAS PARA BANNERS DEL AYTO. DE GDL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202581, A FAVOR DE REYES AGUILAR ALFREDO | $27,294.80 |
202579 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ RUANO VERONICA | CR NO. 220001872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202579, A FAVOR DE HERNANDEZ RUANO VERONICA | $116.00 |
202579 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ RUANO VERONICA | CR NO. 220001872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202579, A FAVOR DE HERNANDEZ RUANO VERONICA | $3,150.95 |
202579 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ RUANO VERONICA | CR NO. 220001872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202579, A FAVOR DE HERNANDEZ RUANO VERONICA | $389.06 |
202579 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ RUANO VERONICA | CR NO. 220001872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202579, A FAVOR DE HERNANDEZ RUANO VERONICA | $582.32 |
202578 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LANDINO RAMIREZ MARIA EMILIA | CR NO. 220001870.- COMIDA DEL PRESIDENTE MPAL, JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ, CON MOTIVO DE LA FIRMA DE CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202578, A FAVOR DE LANDINO RAMIREZ MARIA EMILIA | $5,860.00 |
202577 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ SANCHEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220001866.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC, PARA SUMINISTRO E INSTALACION, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202577, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ MARIA DEL ROCIO | $10,800.06 |
202576 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ HERRERA GERARDO | CR NO. 220001864.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202576, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA GERARDO | $121,916.00 |
202575 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IBARRA ANDRADE JORGE | CR NO. 220001859.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y PANTALLAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202575, A FAVOR DE IBARRA ANDRADE JORGE | $88,000.00 |
202574 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL | CR NO. 220001857.- SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202574, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO GABRIEL | $115,000.00 |
202573 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001856.- SERVICIO DE BANQUETE, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202573, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $117,999.99 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $495.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,281.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $81.20 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $50.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $34.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $80.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $135.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,928.55 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $209.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $429.20 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $188.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $800.01 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $830.15 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,425.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $500.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $602.04 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,566.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $911.70 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $900.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $655.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $320.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $176.01 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $591.60 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $500.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $45.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $280.00 |
202572 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 220001853.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE PROMOCION ECONOMICA Y DIRECCIONES DE LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $928.00 |
202571 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220001852.- GASTOS REALIZADOS POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202571, A FAVOR DE CUELLAR GARZA JOSE LUIS | $282.00 |
202571 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220001852.- GASTOS REALIZADOS POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202571, A FAVOR DE CUELLAR GARZA JOSE LUIS | $190.00 |
202571 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220001852.- GASTOS REALIZADOS POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202571, A FAVOR DE CUELLAR GARZA JOSE LUIS | $160.00 |
202571 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CR NO. 220001852.- GASTOS REALIZADOS POR SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202571, A FAVOR DE CUELLAR GARZA JOSE LUIS | $864.00 |
202570 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220001847.- COMPRA DE CABLE Y CONTACTOS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL PROYECTO GDL. LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202570, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,663.44 |
202570 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220001847.- COMPRA DE CABLE Y CONTACTOS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL PROYECTO GDL. LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202570, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $79.99 |
202569 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001845.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE RECIBO PREDIAL, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202569, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $826,848.00 |
202568 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DELGADILLO ORTIZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220001837.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE METARIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202568, A FAVOR DE DELGADILLO ORTIZ MARIA DE LA LUZ | $222.50 |
202567 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220001831.- INGRESOS POR SUBSIDIO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS POR FEBRERO 2011, DECRETO A 37/01/10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202567, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $64.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $166.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $964.51 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $222.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $350.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $337.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $244.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $144.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $614.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $264.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $497.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $30.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $31.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $234.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $72.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $426.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $181.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $330.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $384.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $91.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,007.48 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $840.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $127.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $36.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $174.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $20.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $775.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,324.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $304.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $770.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $952.47 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $898.00 |
202566 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220001830.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202566, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $401.00 |
202565 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220001826.- PIEZAS DE PLAFONES EN VARIAS MEDIDAS PARA EL DEPTO. DE ELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202565, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $3,405.76 |
202564 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DH DUSTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001823.- MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN UND. ADMVA. RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202564, A FAVOR DE DH DUSTER, S.A. DE C.V. | $9,744.42 |
202563 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | CR NO. 220001822.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN AV.JESUS REYES HEROLES E ISLA HERBRIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202563, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | $11,949.16 |
202562 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIOS GUZMAN CESAR IVAN | CR NO. 220001814.- IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202562, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN | $1,461.60 |
202561 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | CR NO. 220001811.- COMPLEMENTO DEL 50% POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO P/POLICIA TURISTICA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202561, A FAVOR DE PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | $392,797.46 |
202560 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAYER KLAUS | CR NO. 220001809.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO KLAUS MAYER BIG BAND EN PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202560, A FAVOR DE MAYER KLAUS | $6,347.17 |
202559 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001808.- IMPARTICION DEL TALLER DE TROMPOS Y BALEROS EN PASEO CHAPULTEPEC EL 29 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202559, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,691.20 |
202558 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220001807.- IMPARTICION DEL TALLER DE CIENCIA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202558, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $1,044.00 |
202557 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VAZQUEZ JALILI LILIANA | CR NO. 220001805.- PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL TAPATIOS DA BAHIA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202557, A FAVOR DE VAZQUEZ JALILI LILIANA | $4,651.60 |
202556 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001801.- SERVICIO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202556, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $113,680.00 |
202555 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001795.- COMPRA DE CHAMARRAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202555, A FAVOR DE TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. | $19,743.20 |
202555 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001795.- COMPRA DE CHAMARRAS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202555, A FAVOR DE TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V. | $16,309.60 |
202554 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220001778.- DONATIVO PARA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202554, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
202553 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001772.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202553, A FAVOR DE DISTRIBUCION FERRETERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
202552 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001769.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA EXPOSICION DESTELLO DEL CRISTAL UN GUSTO TAPATIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202552, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
202551 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001768.- IMPRESION DE FOLLETOS PARA LA CIUDADANIA EN EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202551, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $5,104.00 |
202550 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001766.- LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA LA RECAUDADORAS DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202550, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $3,804.80 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $615.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,719.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $240.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $912.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,156.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,840.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,141.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,872.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,840.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,836.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $240.00 |
202549 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001763.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202549, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,683.00 |
202545 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220001749.- IMPARTICION DE TALLER DE "CHOCOLATE; CONTANDO UNA HISTORIA DE LAS TRADICIONES" EL 23/ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202545, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $4,158.49 |
202542 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VEGA DENA MARIO | CR NO. 220001745.- 107 LIBROS ENCUADERNADOS PARA LAS DIFERENTES OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202542, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO | $9,929.60 |
202523 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO TRINIDAD LUIS MIGUEL | CR NO. 220001708.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. TRUJILLO RAUL EL 22 DE DIC/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202523, A FAVOR DE TRUJILLO TRINIDAD LUIS MIGUEL | $10,550.88 |
202522 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220001705.- MANO DE OBRA PARA PROYECTO EN EL MERCADO MEXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202522, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $10,962.00 |
202521 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA VERDUGO CUAUHTEMOC | CR NO. 220001700.- PRESENTACION MUSCIAL DEL CONCIERTO DE FLAUTA Y PIANO EN PALACIO EL 13 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202521, A FAVOR DE GARCIA VERDUGO CUAUHTEMOC | $7,660.00 |
202520 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220001698.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS DEL 15 DE ENE. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202520, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,740.00 |
202519 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MEYER BARTH JEAN ANDRE JOSEPH | CR NO. 220001697.- CONFERENCIA DE DIPOLMADO LITERATURA DEL 14 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202519, A FAVOR DE MEYER BARTH JEAN ANDRE JOSEPH | $11,600.00 |
202518 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS RAMIREZ EMMANUEL | CR NO. 220001696.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO AXE BUNDINHA DEL 15 DE ENE. 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202518, A FAVOR DE VARGAS RAMIREZ EMMANUEL | $4,651.60 |
202517 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001695.- PRESENTACION DEL GRUPO MACACO COM CHAPEU EN EL PARQUE SAN JACINTO EL 16 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202517, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
202516 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220001694.- IMPARATICION DEL TALLER DE PAPIROFLEXIA EN PARQUE SAN JACINTO DEL 16 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202516, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES | $2,180.80 |
202515 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ LEON ALBERTO | CR NO. 220001693.- PRESENTACION DE ESPECTACULO DE PANTOMIMA Y IMPARTIR TALLERES DE EXPRESION ARISTICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202515, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO | $3,884.91 |
202515 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ LEON ALBERTO | CR NO. 220001693.- PRESENTACION DE ESPECTACULO DE PANTOMIMA Y IMPARTIR TALLERES DE EXPRESION ARISTICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202515, A FAVOR DE PEREZ LEON ALBERTO | $2,320.00 |
202514 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001692.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202514, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
202513 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAMAS SALAS MARIA DE LOURDES | CR NO. 220001685.- REPOSICION DE PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO EXP. NO. 2753/20-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202513, A FAVOR DE LAMAS SALAS MARIA DE LOURDES | $950.00 |
202512 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220001682.- SERVICIO CORRECTIVO A LAMPARA DE QUIROFANO DE LA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202512, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | $2,351.32 |
202511 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220001681.- UN NEGATOSCOPIO PARA TERAPIA INTENSIVA E INTERMEDIA DE LA UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202511, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $4,848.80 |
202510 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220001680.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE UNDIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202510, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $2,434.70 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $228.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,436.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10.00 |
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202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,426.45 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10.00 |
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202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,853.68 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $336.40 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $149.50 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $944.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $274.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $475.50 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $537.11 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,566.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,774.80 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $13.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $141.98 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $405.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $114.40 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $246.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $326.26 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,167.02 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $441.98 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.00 |
202509 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001668.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202509, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $382.80 |
202508 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | CR NO. 220001656.- REPARACION DE CRISTALES EN VENTANILLAS EN EL MERCADO MEXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202508, A FAVOR DE HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | $4,640.00 |
202507 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001565.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE GAS Y GASOLINA PARA PODADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202507, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $43.00 |
202507 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001565.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE GAS Y GASOLINA PARA PODADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202507, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $50.84 |
202507 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001565.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE GAS Y GASOLINA PARA PODADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202507, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,452.56 |
202507 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001565.- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE GAS Y GASOLINA PARA PODADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202507, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $691.20 |
202506 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220001503.- CONVENIO EN REPRESENTACION DE PAOLA ALEJANDRA, LIDIA CAROLINA Y ANTONIO ALEJANDRO MERCADO PRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202506, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $81,526.40 |
202503 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600002.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $66.97 |
202503 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600002.- Gastos mìnimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202503, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
202502 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202502, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $159.20 |
202502 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202502, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $77.00 |
202502 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202502, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $198.00 |
202502 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 20010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202502, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $102.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.46 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $61.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.96 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $10.97 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $106.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $19.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $69.99 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $5.92 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,539.67 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $17.27 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $12.60 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $300.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $43.30 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $213.94 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $80.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $240.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $289.14 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $348.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $350.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $100.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $200.00 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $120.64 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $102.34 |
202501 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 20 AL 31 DE ENERO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202501, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $82.24 |
202500 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $175.00 |
202500 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $186.90 |
202500 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $1,299.22 |
202500 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $547.00 |
202500 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | CR NO. 20010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202500, A FAVOR DE VIDALES CASILLAS MIREYA MARGARITA | $418.23 |
112800 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001900.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112800, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
112798 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001869.- COMPRA DE 40 BOLAS DE MECATILLO 2 CABOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112798, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
112797 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220001865.- COMPRA DE RELOJ CHECADOR DE HUELLA DACTILAR, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112797, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $4,092.48 |
112796 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001863.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112796, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $320.16 |
112795 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001862.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112795, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $68,654.88 |
112794 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220001861.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112794, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | $382,800.00 |
112793 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001860.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112793, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $14,663.80 |
112792 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001851.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA VINILICA BLANCA Y ROJA EN MUROS INTERIORES DE LA RECAUDADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112792, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $11,484.00 |
112791 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112791, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $121,949.18 |
112791 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112791, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-30,487.30 |
112790 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0075.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112790, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $159,446.77 |
112790 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0075.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSULTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112790, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-39,861.69 |
112789 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112789, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $980,180.51 |
112789 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA ENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112789, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-245,045.13 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,146.10 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,187.08 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,961.43 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,961.23 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
112788 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220065.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112788, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
112787 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112787, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,375.60 |
112787 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112787, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,510.00 |
112787 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112787, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,948.80 |
112787 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220064.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112787, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,340.80 |
112786 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | CR NO. 24220063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112786, A FAVOR DE ROSALES MARTINEZ MIGUEL | $1,667.70 |
112785 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $2,227.24 |
112785 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $4,273.27 |
112785 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $4,014.99 |
112785 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $3,372.81 |
112785 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $3,901.77 |
112785 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $6,246.92 |
112785 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $4,374.48 |
112785 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24220062.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112785, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $5,006.37 |
112784 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112784 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112784 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112784 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112784 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112784, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $3,171.58 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $2,399.94 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $11,212.50 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,797.57 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $1,577.60 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $8,751.96 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $5,257.19 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $2,347.89 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $3,938.52 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $1,753.54 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,253.88 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $1,037.26 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $10,036.01 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $4,060.78 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $2,522.39 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $5,306.91 |
112783 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24220060.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112783, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $6,997.31 |
112782 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112782, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. | $5,542.34 |
112781 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220055.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112781, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $4,717.14 |
112781 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24220055.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112781, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $7,117.76 |
112780 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220054.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112780, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $2,785.25 |
112780 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220054.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112780, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $4,800.95 |
112780 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220054.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112780, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $5,103.27 |
112779 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 24220050.- reparacion de vehiculo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112779, A FAVOR DE TRACSA, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $916.40 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $881.60 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $519.95 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.99 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $133.40 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $191.40 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $603.20 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,074.00 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $560.55 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $435.00 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $939.60 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,699.99 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $449.99 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $449.99 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
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112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
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112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $226.20 |
112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
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112778 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220048.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112778, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
112777 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112777, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $482.56 |
112777 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112777, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,473.20 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $270.03 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $467.39 |
112776 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112776, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $778.36 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $40.60 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $918.72 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,466.24 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $334.08 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,112.44 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,945.32 |
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112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,487.12 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,946.48 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $778.36 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $918.72 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $986.00 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,907.04 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $691.36 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $62.64 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $41.76 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $232.00 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,484.80 |
112775 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220044.- compea de pintura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112775, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,113.52 |
112774 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $5,519.99 |
112774 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,196.70 |
112774 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,904.66 |
112774 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,561.30 |
112774 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $10,946.61 |
112774 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,302.10 |
112774 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,985.57 |
112774 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $5,273.97 |
112774 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220042.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112774, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,658.40 |
112773 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220041.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112773, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $11,937.56 |
112772 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112772, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
112771 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220036.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112771, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $2,885.48 |
112771 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220036.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112771, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $2,105.76 |
112770 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112770, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $989.48 |
112770 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112770, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $989.48 |
112770 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220035.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112770, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $774.88 |
112769 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112769, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $9,811.28 |
112769 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112769, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $11,895.80 |
112769 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24220034.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112769, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $208.80 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,452.16 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $9,802.00 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $11,619.72 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,441.40 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $9,422.68 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $873.48 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $5,578.44 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,094.80 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $6,726.84 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,079.48 |
112768 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112768, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,423.08 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,586.80 |
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112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,222.05 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
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112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $8,353.16 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,475.00 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $5,521.60 |
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112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $5,464.76 |
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112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,899.98 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.00 |
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112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,874.99 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
112767 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220025.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112767, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
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112766 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112766, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,577.52 |
112766 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112766, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,349.08 |
112766 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112766, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,650.68 |
112766 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112766, A FAVOR DE TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,928.60 |
112765 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220022.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112765, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,218.00 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,100.84 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $371.20 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $283.04 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $458.20 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,956.92 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $290.00 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $809.68 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $81.20 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $81.20 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,139.12 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $290.00 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $284.20 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,969.68 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $446.60 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,896.60 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $75.40 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $81.20 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $168.20 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $923.36 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $382.80 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,154.20 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,125.20 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $249.40 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $881.60 |
112764 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112764, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,102.00 |
112763 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $185.60 |
112763 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
112763 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
112763 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $185.60 |
112763 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
112763 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PAQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112763, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $185.60 |
112762 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220016.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112762, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,682.00 |
112762 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220016.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112762, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $4,756.00 |
112762 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220016.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112762, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $1,438.40 |
112762 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220016.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112762, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $4,756.00 |
112761 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- COMPRA DE REFACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112761, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $7,414.72 |
112760 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001882.- MATERIAL PARA REALIZAR LA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112760, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $2,403.52 |
112759 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220001880.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS Y SERVICIO DE TRANSPORTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112759, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $19,980.00 |
112759 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220001880.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS Y SERVICIO DE TRANSPORTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112759, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $12,982.00 |
112758 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | CR NO. 220001844.- COMPRA DE UNIFORMES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112758, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | $242,096.64 |
112757 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001843.- COMPRA DE CEMENTO GRIS, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112757, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $28,670.56 |
112756 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220001832.- DESPENSAS PARA LLEVAR A EVENTOS DE VIERNES SOCIAL A BAJO COSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112756, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $12,320.00 |
112755 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220001828.- SACOS DE MORTERO GRIS PARA REPARACIONES EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112755, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $11,832.00 |
112754 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001825.- VIAJES DE GRAVA CON MANIOBRA PARA EL MOD. DE POLICIA EN DR. R. MICHEL EN 5 DE FEB. Y GLEZ. GALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112754, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $6,577.20 |
112753 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220001821.- COMPRA DE TOALLERO AUTOMATICO Y TOALLA EN ROLLO PARA BAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112753, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $4,242.35 |
112752 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220001820.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112752, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $23,438.02 |
112751 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001817.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE ALTA SEGURIDAD NECESARIA EN LA PUERTA DE ACCESO DE LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112751, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $1,102.00 |
112750 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001810.- COMPRA DE MULTICONTACTO Y PAQUETE DE MOBILIARIO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112750, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
112750 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001810.- COMPRA DE MULTICONTACTO Y PAQUETE DE MOBILIARIO, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112750, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $97,964.32 |
112749 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CONOS REFLEJANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112749, A FAVOR DE FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $102,373.53 |
112749 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CONOS REFLEJANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112749, A FAVOR DE FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,168.00 |
112749 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CONOS REFLEJANTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112749, A FAVOR DE FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $114,889.43 |
112748 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | CR NO. 220001800.- SERVICIO DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112748, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO | $110,200.00 |
112747 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001799.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO PERON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112747, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $111,396.98 |
112746 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001798.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y SOLVENTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112746, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,298,736.00 |
112746 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001798.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y SOLVENTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112746, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $696.00 |
112746 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001798.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y SOLVENTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112746, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,357,664.00 |
112746 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001798.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO Y SOLVENTES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112746, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $57,512.94 |
112745 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220001797.- REMODELACION DE OFICINAS CON ALUMINIO Y VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112745, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $119,380.00 |
112744 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220001796.- COMPRA DE CORTADORA DE PATAS PARA RESES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112744, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $79,576.00 |
112743 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001791.- COMPRA DE REFRESCOS, CAFÈ Y SPLENDA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112743, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,049.12 |
112742 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001786.- COMPRA DE DESPENSAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112742, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $121,440.00 |
112741 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001783.- BOLETO DE AVION PARA VIRGIL LAVERNE YOUNG JR. A GDL. DEL 15 AL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112741, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $13,505.00 |
112741 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001783.- BOLETO DE AVION PARA VIRGIL LAVERNE YOUNG JR. A GDL. DEL 15 AL 19 DE FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112741, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112740 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220001782.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112740, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $617.24 |
112739 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001775.- SUMINISTRO DE 108 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $531.36 |
112738 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001770.- IMPRESION DE FOTOGRFIAS PARA EXPOSICION GUADALAJARA - STRASSBURG EN MARZO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112738, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $9,390.60 |
112737 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220001767.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN ALMACENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112737, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $5,964.33 |
112736 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001764.- BOLETO DE AVION P/EL C. JUAN MARIN GONZALEZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112736, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112736 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001764.- BOLETO DE AVION P/EL C. JUAN MARIN GONZALEZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112736, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,216.00 |
112735 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001760.- BOLETO DE AVION P/LA ING NADYA SELENE ALENCASTRO LARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112735, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112735 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001760.- BOLETO DE AVION P/LA ING NADYA SELENE ALENCASTRO LARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112735, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,586.00 |
112734 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220001759.- COMPRA DE TONER Y TINTA DE CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112734, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $2,607.68 |
112734 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220001759.- COMPRA DE TONER Y TINTA DE CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112734, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,800.32 |
112730 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001658.- COMPRA DE 2 TELEVISION DE PANTALLA LCD 46". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112730, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $24,485.28 |
112729 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001655.- SUMINISTRO DE 50 ACRILICOS PARA INSTALARSE EN ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112729, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,426.00 |
112728 | Detalle Factura de click aquí | 15/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220001654.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TEAPICERIA PARA LOS CURULES DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112728, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,832.00 |
202499 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001816.- 47,290.71 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202499, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $11,664,763.31 |
112642 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001902.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112642, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
112641 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001868.- SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112641, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $7,563,712.00 |
112640 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220001867.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112640, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $156,409.76 |
112640 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220001867.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112640, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $377.00 |
112639 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001833.- SUBSIDIO DE MES DE FEBRERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112639, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
112638 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220001819.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112638, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,450.32 |
112637 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | CR NO. 220001789.- COMPRA DE UNIFORMES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112637, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | $179,050.64 |
112636 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001780.- COMPLEMENTO DE SUBSIDIO POR EL MES DE ENE. 2010 PARA CONSEJO MPAL. DEL DEPORTE DE GDL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112636, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $360,000.00 |
112635 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001777.- SUMINISTRO DE 1577 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,107.00 |
112635 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001777.- SUMINISTRO DE 1577 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,886.80 |
112635 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001777.- SUMINISTRO DE 1577 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA, DELGADILLO A. Y RUIZ SANCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112635, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,765.04 |
112634 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001776.- SUMINISTRO DE 1737 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112634, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,546.04 |
112633 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $856.08 |
112633 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,815.48 |
112633 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,110.68 |
112633 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,897.88 |
112633 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001773.- SUMINISTRO DE 1730 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112633, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $831.48 |
112632 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220001771.- SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HOSTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112632, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
112631 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001757.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112631, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $71,686.34 |
112630 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001734.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112630, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $77,402.69 |
112630 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001734.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112630, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $55,693.06 |
112629 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001730.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112629, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $60,291.19 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0077.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $3,372,492.74 |
35 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0077.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-1,011,747.82 |
3 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0079.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C16-236/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $3,756,907.32 |
2 | Detalle Factura de click aquí | 14/02/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB0078.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C16-234/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, ESTACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $3,420,388.94 |
202498 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001888.- SERVICIO DE PUBLICIDAD, INSTALACION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202498, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
202497 | Detalle Factura de click aquí | 11/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS | CR NO. 220001827.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 25 DE ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202497, A FAVOR DE ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS | $170,000.00 |
202493 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOYO TAPIA JONATHAN ERNESTO | CR NO. 220001614.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN INTERLUCUTORIA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202493, A FAVOR DE SANTOYO TAPIA JONATHAN ERNESTO | $456,953.40 |
202492 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | CR NO. 220001606.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 1629/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202492, A FAVOR DE RIOS BOJORQUEZ ARTURO ANTONIO | $236,244.00 |
202491 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GALINDO EFRAIN | CR NO. 220001595.- PAGO DE LAUDO C/LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR LA PROPOSICION TERCERA DEL LAUDO DICTADO EL 15/MAYO/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202491, A FAVOR DE RUIZ GALINDO EFRAIN | $19,323.00 |
202490 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR ASCENCIO AXEL SAUL | CR NO. 220001594.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXP. 2152/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202490, A FAVOR DE VILLASEÑOR ASCENCIO AXEL SAUL | $60,426.00 |
202489 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RODRIGUEZ CARLOS | CR NO. 220001593.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202489, A FAVOR DE TORRES RODRIGUEZ CARLOS | $65,000.00 |
202488 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ GERARDO | CR NO. 220001584.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202488, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ GERARDO | $2,483.70 |
202487 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA JIMENEZ RICARDO | CR NO. 220001583.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202487, A FAVOR DE MOLINA JIMENEZ RICARDO | $11,657.55 |
202486 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALVARADO FELIX | CR NO. 220001501.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202486, A FAVOR DE RAMIREZ ALVARADO FELIX | $12,495.00 |
202485 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO GUERRA MARCELINO | CR NO. 220001429.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202485, A FAVOR DE ROJO GUERRA MARCELINO | $47,301.22 |
202483 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA GUTIERREZ JUAN | CR NO. 220000889.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202483, A FAVOR DE HUERTA GUTIERREZ JUAN | $10,000.00 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $983.00 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,977.80 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $213.22 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $205.00 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $255.20 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $832.78 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,200.40 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $200.00 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,570.04 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $104.00 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $911.00 |
202482 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202482, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $55.37 |
202481 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010005.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $250.64 |
202481 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010005.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $83.61 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $183.28 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $162.40 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $142.68 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,148.40 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $448.92 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,948.80 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $684.40 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,450.00 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $653.08 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $323.64 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,487.12 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,762.04 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $631.04 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $719.20 |
202480 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220031.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202480, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,931.40 |
202479 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001758.- ANTICIPO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202479, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
202473 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JAMSA COMPRESORES Y EQUIPOS PARA PINTAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001687.- REPARACION DE EQUIPO TIPO COMPRESOR NECESARIO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202473, A FAVOR DE JAMSA COMPRESORES Y EQUIPOS PARA PINTAR, S.A. DE C.V. | $7,160.01 |
202472 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | CR NO. 220001684.- MATERIAL DE CURACION CONSUMBLE P/EL AREA DE TERAPIA INTENSIVA DE LA UND. MED.DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202472, A FAVOR DE GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | $2,354.80 |
202471 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220001677.- PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202471, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $10,788.00 |
202469 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE | CR NO. 220000895.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202469, A FAVOR DE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE | $10,000.00 |
202468 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO | CR NO. 220000894.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202468, A FAVOR DE RAMIREZ ORTIZ GREGORIO | $10,000.00 |
202467 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TERRONES ORTIZ RAUL | CR NO. 220000893.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202467, A FAVOR DE TERRONES ORTIZ RAUL | $10,000.00 |
202466 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRERO AGUIRRE MA. DE LA PAZ | CR NO. 220000892.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202466, A FAVOR DE GUERRERO AGUIRRE MA. DE LA PAZ | $10,000.00 |
202465 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ CERVANTES JUAN | CR NO. 220000891.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202465, A FAVOR DE HERNANDEZ CERVANTES JUAN | $10,000.00 |
202464 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZUÑIGA ORNELAS ABEL | CR NO. 220000890.- PENSIONADOS Y/O JUBILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN SECRETARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202464, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ABEL | $10,000.00 |
202462 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220001813.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EXP. 517/2009-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202462, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | $96,790.00 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $320.00 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $307.00 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $486.33 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,418.46 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $4,000.00 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $500.00 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,857.86 |
202461 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24220013.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, AGUA, CAFE, HOLOGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202461, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,997.87 |
202460 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $29.48 |
202460 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,098.90 |
202460 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $139.60 |
202460 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $290.20 |
202460 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $80.00 |
202460 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $70.00 |
202460 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202460, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $61.00 |
202459 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER, S.A. | CR NO. 220001804.- APORTACION AL FONDO DE FIDEICOMISO ( PAESPAR ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202459, A FAVOR DE BANCO SANTANDER, S.A. | $6,965,970.00 |
202458 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001706.- SERVICIO DE REVALORACION DE CUENTAS CATASTRALES, ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202458, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $417,600.00 |
202457 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VEGA DENA MARIO | CR NO. 220001683.- LIBROS ENCUADERNADOS PARA LAS DIFERENTES OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202457, A FAVOR DE VEGA DENA MARIO | $9,929.60 |
202456 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220001670.- REEMBOLSO POR SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 10 DE ENERO/2011 AL 10 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202456, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $4,200.00 |
202455 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202455 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $2,424.40 |
202455 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $216.69 |
202455 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
202455 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,821.20 |
202455 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220001669.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202455, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $10,440.00 |
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202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $130.44 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $107.65 |
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202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,580.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,508.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,566.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,480.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,972.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $140.80 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $200.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $189.90 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,050.80 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $192.56 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,200.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $77.50 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $126.47 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $159.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,310.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $735.00 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,113.60 |
202454 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220001666.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202454, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $239.99 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $27.00 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,400.00 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $111.00 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.00 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.28 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $460.00 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,200.00 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.57 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $228.80 |
202453 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001665.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202453, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $101.87 |
202452 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL | CR NO. 220001661.- RENTA DE EQUIPO CON ESTRADO Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL 21 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202452, A FAVOR DE GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL | $12,180.00 |
202451 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001657.- MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL EDIFICIO DE MARSELLA NO. 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202451, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,966.05 |
202450 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220001652.- DOS PRESENTACIONES DEL ESPECTACULO DE TITERES CON LA OBRA "S.O.S. LA TIERRA EN PELIGRO" EL 07/ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202450, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $11,600.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.83 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $455.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $106.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $792.30 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $146.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $124.20 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,452.32 |
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202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,397.60 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $630.02 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $199.57 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,003.40 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $608.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.85 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,566.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $25.80 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,972.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.87 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,548.60 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,154.43 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,052.06 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.40 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,519.60 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,276.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,943.58 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,860.64 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $330.00 |
202449 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220001651.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202449, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $147.78 |
202431 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $60.00 |
202431 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $82.37 |
202431 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $60.00 |
202431 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $566.40 |
202431 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $60.00 |
202431 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220001592.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 27 DE ENERO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202431, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $60.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,624.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $232.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $170.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $28.35 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $31.20 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $556.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $66.80 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $225.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $160.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $914.65 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $64.99 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $71.70 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $18.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $120.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $52.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $82.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,842.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,481.45 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $168.29 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $39.90 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $74.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $600.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $352.50 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $343.49 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $164.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $199.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $3.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $199.50 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,000.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $3.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $6,420.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $62.40 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $260.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $47.80 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $13.20 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $169.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $398.11 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $93.27 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,250.00 |
202430 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220001332.- Reposición de Fondo Revolvente del periodo del 03 al 27 de Enero de 2011.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202430, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,313.40 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $48.50 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $228.07 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $374.96 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $395.79 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $118.00 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $457.16 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $1,056.00 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $39.40 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $645.00 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $109.80 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $339.72 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $825.00 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $400.00 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $136.25 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $248.02 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $108.40 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $324.03 |
202429 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220001331.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 AL 31 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202429, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $215.70 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $11,691.72 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $11,912.00 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $7,319.60 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,523.00 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,429.79 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $7,178.66 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,794.07 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,801.99 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $8,074.47 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $11,890.00 |
112628 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220043.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112628, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,751.02 |
112627 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220030.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112627, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $3,480.00 |
112626 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220029.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112626, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
112626 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220029.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112626, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $6,282.55 |
112625 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220028.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112625, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $5,496.08 |
112624 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220027.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112624, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | $1,177.40 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,317.60 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,168.80 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,436.00 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,776.40 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,568.00 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,509.99 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,286.20 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $10,857.60 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,475.20 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,888.40 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,122.80 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,750.20 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,793.20 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $0.01 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,804.80 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,292.00 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $8,392.60 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,526.40 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,546.20 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,164.40 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,888.00 |
112623 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112623, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,604.80 |
112617 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001709.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | $1,191.32 |
112616 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | CR NO. 220001702.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112616, A FAVOR DE STEREOREY GUADALAJARA, S.A. | $60,969.60 |
112615 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001701.- SERVICIO DE GALA EL 20/12/2010 PARA 50 PERSONAS.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112615, A FAVOR DE LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
112614 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001699.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112614, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,055.60 |
112613 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $9,607.12 |
112613 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,380.74 |
112613 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,380.74 |
112613 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,187.38 |
112613 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,980.04 |
112613 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001686.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112613, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,380.74 |
112612 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001679.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112612, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $556,369.56 |
112611 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001678.- BOLETO DE AVION PARA ARMANDO BAZALDUA FLORES A MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112611, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112611 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001678.- BOLETO DE AVION PARA ARMANDO BAZALDUA FLORES A MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112611, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,929.00 |
112606 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0067.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENTRE AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112606, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $824,889.94 |
112606 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0067.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENTRE AV.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112606, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-206,222.48 |
112605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0025.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIMENEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112605, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $874,968.42 |
112605 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0025.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-036/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MARIANO JIMENEZ EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112605, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-218,742.10 |
112604 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0013.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-028/10 RESTAURACION DELMONUMENTO AL GENERAL RAMON CORONA UBIC: GLORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112604, A FAVOR DE DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $784,192.48 |
112604 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0013.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C18-028/10 RESTAURACION DELMONUMENTO AL GENERAL RAMON CORONA UBIC: GLORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112604, A FAVOR DE DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-246,500.00 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,262.00 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,798.00 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,259.60 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,807.20 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,030.00 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,586.80 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,118.00 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,134.40 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,793.20 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,238.40 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,278.00 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,396.00 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,781.60 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,549.60 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,586.80 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,688.80 |
112603 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112603, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,811.60 |
112602 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 220001720.- COMPRA DE CAMIONETAS PICK UP, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN,ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112602, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,348,999.96 |
112601 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001707.- FACTURA QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112601, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $470,125.18 |
112600 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001690.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112600, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $2,618.58 |
112599 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220001672.- COMPRA DE TONER Y TINTA CARTUCHOS HP.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112599, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $16,620.48 |
112599 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220001672.- COMPRA DE TONER Y TINTA CARTUCHOS HP.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112599, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $953.52 |
112599 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220001672.- COMPRA DE TONER Y TINTA CARTUCHOS HP.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112599, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,721.12 |
112598 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001671.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112598, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $107,033.06 |
112598 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220001671.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112598, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $109,181.02 |
112597 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001662.- COMPRA DE REFRESCOS, AZUCAR Y DESECHABLES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112597, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $969.89 |
112596 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220001660.- RELATIVO AL SUBSIDIO MINIMO MENSUAL NETO, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112596, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
112595 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001650.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112595, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,979,445.34 |
112594 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001643.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112594, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $79,812.81 |
112571 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001609.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112571, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $4,289.45 |
112571 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001609.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112571, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $2,259.68 |
112562 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001498.- BOLETO DE AVION P/EL LIC ALFREDO PEREZ LICEA PARA ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 24 AL 25 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112562, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,868.00 |
112562 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001498.- BOLETO DE AVION P/EL LIC ALFREDO PEREZ LICEA PARA ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 24 AL 25 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112562, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
97 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0074.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $120,699.98 |
97 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0074.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-30,175.00 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0072.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $419,032.92 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0072.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C06-092/10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-104,758.23 |
95 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | $237,368.31 |
95 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0071.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | $-59,342.08 |
94 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0069.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-162/10 REHAB ESC PRIM URB No. 127 ANTONIO MOLINA. TRAB CONSIST EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $217,512.19 |
94 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0069.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C09-162/10 REHAB ESC PRIM URB No. 127 ANTONIO MOLINA. TRAB CONSIST EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-54,378.05 |
93 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0066.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $562,484.14 |
93 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0066.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $-140,621.04 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | CR NO. OPB0059.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | $157,701.74 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | CR NO. OPB0059.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C19-251/10 CONSTRUCCION DE LINEA DE OBRA PLUVIAL, AMPLIACION DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | $-39,425.44 |
91 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0053.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $1,832,141.97 |
91 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0053.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $-458,035.49 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0052.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $2,250,423.19 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0052.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $-562,605.80 |
34 | Detalle Factura de click aquí | 10/02/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0057.- PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C20-044/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSEFA ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $874,158.54 |
202418 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO | CR NO. 220001495.- 50% DE ANTICIPO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO.6845. ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202418, A FAVOR DE CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO | $75,000.00 |
202417 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO ROMERO ANTONIO | CR NO. 220001447.- GASTOS DE MARCHA DE MERCADO DONATO J. JESUS QUIEN FALLECIERA EL 15 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202417, A FAVOR DE MERCADO ROMERO ANTONIO | $10,551.40 |
202416 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001589.- ELABORACION DE 10 ANUNCIOS PARA PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202416, A FAVOR DE ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS | $8,468.00 |
202414 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220001585.- IMPRESION DE FOTOGRAFIAS RELACIONADAS CON LAS VISITAS DEL PRESIDENTE MPAL A LAS DEPENDENCIAS DEL AYU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202414, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $10,440.00 |
202413 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220001577.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202413, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,412.00 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $104.98 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,600.00 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,088.00 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,605.00 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,287.39 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,914.00 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $290.00 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $208.80 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,966.70 |
202412 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220001572.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202412, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,337.22 |
202411 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220001571.- VOLANTES PARA 5 EVENTOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202411, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $12,760.00 |
202410 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PLASCENCIA RUIZ ERNESTO | CR NO. 220001570.- TAQUIZA PARA PADRES DE FAMILIA PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202410, A FAVOR DE PLASCENCIA RUIZ ERNESTO | $5,400.00 |
202409 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220001567.- REPOSICION DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202409, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $11,368.00 |
202409 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220001567.- REPOSICION DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202409, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $7,609.60 |
202408 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001566.- COCKTAIL PARA 87 PERSONAS DEL CONGRESO DE MEDICINAS ALTERNATIVAS DEL 13 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202408, A FAVOR DE HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | $10,005.00 |
202407 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001564.- COMPRA DE SELLOS DE MADERA PARA ACTIVIDADES EL EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202407, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $8,502.80 |
202406 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220001530.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 11 DE ENE. 2011 AL 11 DE ENE. 2012 Y 15 DE ENE. 2011 AL 14 DE ENE. 2012, MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202406, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $1,900.00 |
202406 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220001530.- SUSCRIPCION ANUAL DEL 11 DE ENE. 2011 AL 11 DE ENE. 2012 Y 15 DE ENE. 2011 AL 14 DE ENE. 2012, MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202406, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $1,900.00 |
202405 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220001521.- SERVICIO DE BANQUETES (ROSCA DE REYES Y CHOCOLATE PARA 1000 PERSONAS).. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202405, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $55,448.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $13.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $123.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $192.56 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $798.01 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $440.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $192.56 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.00 |
202404 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001477.- GASTOS DE LUIS DAVID CUEVAS GRACIAN Y ARTURO ORTEGA ALEGRIA A MICHOACAN DEL 18 AL 20 DE ENE. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202404, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $264.48 |
202403 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | CR NO. 220001464.- SERVICIO DE HABILITACION DE CURULES PARA INSTALACION DE MULTICONTACTOS EN SALON DE CABILIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202403, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | $11,774.00 |
202402 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220001453.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202402, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
202401 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA | CR NO. 220001445.- GASTOS DE MARCHA DE ARROYO CHAVEZ SUSANA QUIEN FALLECIERA EL 12 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202401, A FAVOR DE PEREZ ARROYO BLANCA ESTELA | $9,848.44 |
202400 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE BANDA RAMON | CR NO. 220001438.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202400, A FAVOR DE ANDRADE BANDA RAMON | $5,033.33 |
202399 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROMERO LILIA FABIOLA | CR NO. 220001434.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202399, A FAVOR DE MUÑOZ ROMERO LILIA FABIOLA | $14,186.68 |
202398 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA DOMINGUEZ AUDEL | CR NO. 220001433.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 DE SEPT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202398, A FAVOR DE MEJIA DOMINGUEZ AUDEL | $6,319.27 |
202397 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIS DIAZ ERNESTO | CR NO. 220001432.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202397, A FAVOR DE ABUNDIS DIAZ ERNESTO | $12,589.77 |
202396 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ORTEGA JOSE MANUEL | CR NO. 220001428.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202396, A FAVOR DE FLORES ORTEGA JOSE MANUEL | $12,931.55 |
202395 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO IBARRA EVA | CR NO. 220001425.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE JUL. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202395, A FAVOR DE REYNOSO IBARRA EVA | $3,154.22 |
202394 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS LOPEZ ROXANA | CR NO. 220001424.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MAYO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202394, A FAVOR DE ROJAS LOPEZ ROXANA | $6,009.02 |
202393 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001412.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO A/CURSO ITINERANTE DENOMIINADO DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202393, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
112557 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0063.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112557, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $37,035.04 |
112557 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0063.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL RESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112557, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-9,258.76 |
112556 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0062.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-180/10 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE 3 PERSONAJES ALUSIVOS A LA REVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112556, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $213,474.65 |
112556 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0062.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C12-180/10 RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE 3 PERSONAJES ALUSIVOS A LA REVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112556, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-53,368.66 |
112555 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | CR NO. OPB0061.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112555, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | $260,992.59 |
112555 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | CR NO. OPB0061.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112555, A FAVOR DE MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | $-65,248.15 |
112554 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0060.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112554, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $171,318.31 |
112554 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0060.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA 3RA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112554, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-42,829.58 |
112553 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DICOESA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0056.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112553, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. | $169,389.96 |
112553 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DICOESA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0056.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C12-187/10 REHABILITACION DE PLAZOLETA Y KIOSCO. UBIC. SIERRA MADRE ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112553, A FAVOR DE DICOESA, S.A. DE C.V. | $-42,347.49 |
112552 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $3,860.48 |
112552 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $5,620.20 |
112552 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $3,920.80 |
112552 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,995.20 |
112552 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $4,689.88 |
112552 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $11,909.72 |
112552 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $7,665.28 |
112552 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24220012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112552, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $6,579.52 |
112551 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $6,536.25 |
112551 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $5,329.53 |
112551 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $6,525.00 |
112551 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $2,956.84 |
112551 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220011.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112551, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | $3,854.53 |
112550 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112550, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $262.00 |
112550 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112550, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $3,777.75 |
112550 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112550, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $2,540.40 |
112550 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220010.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112550, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | $266.80 |
112549 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112549, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $0.01 |
112549 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112549, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $10,034.18 |
112548 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112548, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
112548 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112548, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
112547 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $446.91 |
112547 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $9,024.56 |
112547 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $2,482.78 |
112547 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,887.90 |
112547 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220006.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112547, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $4,130.28 |
112546 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220004.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112546, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $10,957.35 |
112546 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220004.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112546, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $0.01 |
112545 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220003.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112545, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,972.00 |
112545 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24220003.- compra de papeleria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112545, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,437.24 |
112544 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24220002.- compra de material de limpieza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112544, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $1,396.99 |
112543 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220001659.- SUBSIDIO ADICIONAL P/LAS LABORES QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA FUNDACION DEL 469. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112543, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $2,500,000.00 |
112542 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220001633.- FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010, SUC.PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112542, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,396,238.00 |
112541 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001591.- REV.D/MOTOBOMBA,MANTENIMIENTO D/PLANTA D/EMERGENCIA,SUMINISTRO E INSTALACION D/CARGADOR D/BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112541, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $870.00 |
112541 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001591.- REV.D/MOTOBOMBA,MANTENIMIENTO D/PLANTA D/EMERGENCIA,SUMINISTRO E INSTALACION D/CARGADOR D/BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112541, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,050.16 |
112540 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001590.- MATERIAL PARA NODO VIAL COLON, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR EN UND. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112540, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,774.02 |
112540 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001590.- MATERIAL PARA NODO VIAL COLON, SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR EN UND. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112540, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
112539 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001582.- SERVICIO DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112539, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $2,618.58 |
112538 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $943.77 |
112538 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,696.83 |
112538 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,586.81 |
112538 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,872.88 |
112538 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001581.- SUMINISTRO DE 2120 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112538, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,266.51 |
112537 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001578.- SUMINISTRO DE 3255 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,177.10 |
112537 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001578.- SUMINISTRO DE 3255 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,672.41 |
112536 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001575.- SUMINISTRO DE 1924 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112536, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,408.36 |
112533 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001569.- SUMINISTRO DE 553 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,704.17 |
112532 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,542.80 |
112532 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,520.79 |
112532 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,100.25 |
112532 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,682.17 |
112532 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001568.- SUMINISTRO DE 1976 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112532, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $816.63 |
112531 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220001563.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112531, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
112530 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001527.- VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL 17/01/2011 AL 16/01/2012 Y 30/01/2011 AL 29/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112530, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
112530 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001527.- VENTA DE SUSCRIPCION NORMAL ANUAL DEL 17/01/2011 AL 16/01/2012 Y 30/01/2011 AL 29/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112530, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
112529 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001526.- DOS SUSCRIPCIONES DE UN AÑO EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112529, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,600.00 |
112529 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001526.- DOS SUSCRIPCIONES DE UN AÑO EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112529, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,600.00 |
112528 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001525.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 17 Y 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112528, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112528 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001525.- BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A MEXICO DEL 17 Y 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112528, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,307.00 |
112527 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $627.00 |
112527 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
112527 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,879.00 |
112527 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112527 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001524.- BOLETO DE AVION PARA RICARDO VILLANUEVA LOMELI A MEXICO DEL 17 AL 18 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112527, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112526 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $413.00 |
112526 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,469.00 |
112526 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112526 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112526 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112526 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
112526 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $174.00 |
112526 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001520.- BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA ASESOR D/MEXICO A GDL.,14 Y 15 D/ENE.CAMBIO FECHA AL 11 D/ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112526, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
112525 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001517.- BOLETO DE AVION PARA VICENTE FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO EL 17 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112525, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,644.00 |
112525 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001517.- BOLETO DE AVION PARA VICENTE FRANCISCO CERVANTES FRANCO A MEXICO EL 17 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112525, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112524 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001516.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112524, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112524 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001516.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112524, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,523.00 |
112523 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001515.- BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A LA CIUDAD DE GIRONA, ESPAÑA DEL 20 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112523, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $14,400.00 |
112523 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001515.- BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A LA CIUDAD DE GIRONA, ESPAÑA DEL 20 AL 31 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112523, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112522 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001513.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112522, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,804,208.05 |
112521 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001499.- BOLETO DE AVION P/EL LIC. CARMEN JULIA PRUDENCIO P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112521, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,216.00 |
112521 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001499.- BOLETO DE AVION P/EL LIC. CARMEN JULIA PRUDENCIO P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112521, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112520 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001496.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 2476,2477,2478,2479,2480,1819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112520, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $14,601.43 |
112520 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001496.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 2476,2477,2478,2479,2480,1819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112520, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $87,131.02 |
112520 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001496.- COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 2476,2477,2478,2479,2480,1819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112520, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $26,580.47 |
112519 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001492.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112519, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $91,772.64 |
112518 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001490.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112518, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $235.48 |
112517 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001489.- COMPRA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112517, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $649.60 |
112516 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001488.- REPARACION DE RADIADOR UBICADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112516, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,020.00 |
112515 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220001483.- HOJAS MEMBRETADAS PARA STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112515, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $8,410.00 |
112514 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001481.- BOLETO DE AVION P/LA LIC. YOLANDA ESCOBAR P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112514 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001481.- BOLETO DE AVION P/LA LIC. YOLANDA ESCOBAR P/ASISTIR A CD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112514, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,412.00 |
112513 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220001478.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112513, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $4,408.00 |
112512 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220001472.- SUSCRIPCION DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112512, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | $1,500.00 |
112511 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001470.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,760.00 |
112511 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001470.- COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112511, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112510 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001469.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 17 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112510, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,879.00 |
112510 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001469.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO LAMAS FLORES A MEXICO DEL 17 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112510, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112509 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001467.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A GDL. DEL 17 AL 19 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112509, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,063.00 |
112509 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001467.- BOLETO DE AVION PARA ISIDORO GONZALEZ BLANCO A GDL. DEL 17 AL 19 DE ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112509, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
112508 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220001463.- PERIODICOS Y REVISTAS PARA REGIDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112508, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $5,860.00 |
112507 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220001461.- SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DEL 22 DE ENERO DE 2011 AL 21 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112507, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,900.00 |
112506 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001444.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112506, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $15,729.60 |
112505 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001443.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112505, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,285.62 |
112505 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001443.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112505, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,078.41 |
112504 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220001418.- MINISTRACION CORRESPONDIENTE D/1 AL 15 DE ENE. 2011, COMITE ORG.D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL.2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112504, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
112503 | Detalle Factura de click aquí | 08/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220001413.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 16 DE ENE. 2011 EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112503, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $3,480.00 |
202391 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220001587.- SERVICIO DE 2500 DESAYUNOS (REFRIGERIOS ESCOLARES), ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202391, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $72,500.00 |
202389 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220001494.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202389, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $101,268.00 |
202388 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001493.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202388, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $3,879.04 |
202387 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220001491.- COMPRA DE DISPLAY PORTA BANNER CON LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202387, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | $13,920.00 |
202386 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220001486.- IMPRESION DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202386, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $6,272.12 |
202385 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | CR NO. 220001482.- REPARACION DE SILLAS DE MADERA CON FORRO DE PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202385, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | $10,730.00 |
202384 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001475.- REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS, MANTENIMIENTOS A PORTON Y POLEA FINAL CADENA MOTOR CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202384, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,800.00 |
202384 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220001475.- REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS, MANTENIMIENTOS A PORTON Y POLEA FINAL CADENA MOTOR CADENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202384, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,178.40 |
202383 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220001471.- APOYO ECONOMICO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202383, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
202382 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 220001441.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202382, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $174.00 |
202381 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FASHION CARTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001415.- BRAZALETE BORDADO ENTREGADO AL PERSONAL CICLOPOLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202381, A FAVOR DE FASHION CARTEL, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
202380 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220001406.- COMIDA P/EL PERSONAL Q/TRABAJO E/LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL C/MOTIVO D/EVENTO DEL POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202380, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $6,960.00 |
202379 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS | CR NO. 220001374.- INDEMNIZACION, EL PLENO DEL AYTO. EMITIO EL DECRETO D 14/20/10 EXP. DJM DJCS AA 3036/2005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202379, A FAVOR DE ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS | $804,928.07 |
112499 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220001667.- 1RA RENTA MENSUAL POR ANTICIPADO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112499, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $10,207,759.11 |
1 | Detalle Factura de click aquí | 04/02/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0007.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-CZM-PAV-LP-C15-220/10 OBRAS DE IMAGEN NURBANA, PAVIMENTACION Y BALIZAMIENTO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $7,376,891.03 |
202378 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ MARQUEZ OMAR DAVID | CR NO. 220001559.- 150 ALIMENTOS, 4 MESEROS, 100 MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202378, A FAVOR DE MARTINEZ MARQUEZ OMAR DAVID | $3,200.42 |
202378 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ MARQUEZ OMAR DAVID | CR NO. 220001559.- 150 ALIMENTOS, 4 MESEROS, 100 MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202378, A FAVOR DE MARTINEZ MARQUEZ OMAR DAVID | $9,500.40 |
202377 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRUJILLO CABRAL LETICIA | CR NO. 220001529.- 3 JARDINERAS Y 8 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202377, A FAVOR DE TRUJILLO CABRAL LETICIA | $1,002.24 |
202377 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRUJILLO CABRAL LETICIA | CR NO. 220001529.- 3 JARDINERAS Y 8 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202377, A FAVOR DE TRUJILLO CABRAL LETICIA | $1,990.56 |
202376 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220001528.- ANTICIPO SUBSIDIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202376, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $2,500,000.00 |
202375 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0058.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-013/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN ALVAREZ ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202375, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $893,089.72 |
202375 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | CR NO. OPB0058.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-013/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN ALVAREZ ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202375, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | $-223,272.43 |
202374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220001561. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202374, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
202373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220001560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202373, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
202372 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS RAMIREZ ABUNDIO | CR NO. 220001388.- PARTE PROPORCIONAL DE SUELO P/EL PERSONAL D/EMPLEO EMERGENTE Q/TUVO RENUNCIA O TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202372, A FAVOR DE CARDENAS RAMIREZ ABUNDIO | $330.00 |
202371 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO MANCILLA RIGOBERTO TONATIHU | CR NO. 220001038.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202371, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA RIGOBERTO TONATIHU | $6,009.02 |
202370 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0035.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTRE DR. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202370, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | $789,057.59 |
202370 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0035.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-039/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: ALDAMA ENTRE DR. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202370, A FAVOR DE J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | $-197,264.40 |
202369 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520005.- COMPRA DE DESENGRASANTE PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202369, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $10,648.80 |
202367 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220001458.- CURSO DE CONTROL DE CONFIANZA (EXAMEN DE EVALUACION) ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202367, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $1,272,929.95 |
202365 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001404.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202365, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $8,510.60 |
202364 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SILVER TEAM, S.C. | CR NO. 220001403.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE CUBICULO TABLAROCA EN OFICINA 070 Y CRISTALES E/PUERTA EN EL REG. CIVIL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202364, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. | $2,807.20 |
202364 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SILVER TEAM, S.C. | CR NO. 220001403.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE CUBICULO TABLAROCA EN OFICINA 070 Y CRISTALES E/PUERTA EN EL REG. CIVIL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202364, A FAVOR DE SILVER TEAM, S.C. | $4,640.00 |
202363 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220001395.- ALQUILER DE TOLDOS CON ESTRUCTURA POR EL MES DE ENERO 2011 EN RECAUDADORA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202363, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $7,192.00 |
202362 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE | CR NO. 220001394.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MESAS DE CIRUGIA EN LA UND. MED. DR. DELGAILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202362, A FAVOR DE REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE | $11,368.00 |
202361 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE | CR NO. 220001393.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MESAS DE CIRUGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202361, A FAVOR DE REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE | $8,816.00 |
202360 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $100.00 |
202360 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $620.00 |
202360 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $44.00 |
202360 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $100.00 |
202360 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220001390.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202360, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $44.00 |
202359 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220001389.- IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFERENTES FECHAS DE EVENTOS DE LUNES CONTIGO Y VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202359, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,816.00 |
202358 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEDINA HERNANDEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220001377.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202358, A FAVOR DE MEDINA HERNANDEZ JOSE DE JESUS | $18,454.38 |
202357 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
202357 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $308.00 |
202357 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
202357 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
202357 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $25.00 |
202357 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $650.00 |
202357 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $71.00 |
202357 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $220.00 |
202357 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220001307.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202357, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
202356 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | CR NO. 220001056.- PAGO POR LESIONES OCASIONADAS INVOLUNTARIAMENTE POR EL C.OFICIAL DE POLICIA HECTOR FABIAN GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202356, A FAVOR DE MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | $20,000.00 |
112495 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0055.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112495, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $794,048.92 |
112495 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0055.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112495, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-198,512.23 |
112494 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0054.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112494, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $235,458.37 |
112494 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0054.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC: DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112494, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-58,864.59 |
112493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220001558. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112493, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
112492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220001557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112492, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
112491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | CR NO. 220001556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112491, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | $2,687.68 |
112490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220001555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112490, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
112489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220001554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112489, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
112488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | CR NO. 220001553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112488, A FAVOR DE ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | $4,326.49 |
112487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220001552. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112487, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
112486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220001551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112486, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
112485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220001550. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112485, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $2,687.68 |
112484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220001549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112484, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
112483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220001548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112483, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
112482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | CR NO. 220001547. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112482, A FAVOR DE MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | $4,326.49 |
112481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220001546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112481, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
112480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220001545. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112480, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
112479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220001544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112479, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
112478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220001543. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112478, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
112477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220001542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112477, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
112476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | CR NO. 220001541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112476, A FAVOR DE JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | $4,326.49 |
112475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | CR NO. 220001540. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112475, A FAVOR DE GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | $4,326.49 |
112474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | CR NO. 220001539. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112474, A FAVOR DE GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | $4,326.49 |
112473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220001538. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112473, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
112472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220001537. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112472, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
112471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220001536. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112471, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
112470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001535. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112470, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
112469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220001534. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112469, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
112468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220001533. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112468, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
112467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220001532. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112467, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
112466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220001531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112466, A FAVOR DE AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | $4,326.49 |
112465 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0036.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUEL ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112465, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $620,508.19 |
112465 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0036.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-038/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN MANUEL ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112465, A FAVOR DE CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $-155,127.05 |
112464 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0024.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ COVARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112464, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $866,172.55 |
112464 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0024.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ COVARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112464, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-216,543.14 |
112463 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001449.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112463, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $243,600.00 |
112463 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001449.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112463, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $189,328.24 |
112462 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001409.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112462, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $762.28 |
112461 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001408.- FACTURA DEL MES DE ENERO/2011 LA CUAL PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112461, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $31,236.85 |
112460 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001407.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112460, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $9,715.00 |
112459 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220001402.- MATERIAL PARA LABORES DE LIMPIEZA EN LA UND. ADMVA. REFORMA Y UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112459, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,941.04 |
112459 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220001402.- MATERIAL PARA LABORES DE LIMPIEZA EN LA UND. ADMVA. REFORMA Y UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112459, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,910.88 |
112458 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220001401.- 50% DEL SUBSIDIO PRIMERO PAGO PARA INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GDL. POR FEB. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112458, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
112457 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220001400.- GASTOS OPERATIVOS DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR FEB. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112457, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $283,994.56 |
112456 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220001399.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 15 DE ENERO/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112456, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $9,570.00 |
112455 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001397.- CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLAROCA, Y PUERTAS DE MADERA EN ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112455, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $11,078.00 |
112455 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001397.- CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLAROCA, Y PUERTAS DE MADERA EN ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112455, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $7,221.00 |
112454 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001392.- APORTACIONES AL SEDAR DE FELICITAS NUÑO HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112454, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $16.40 |
112453 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001391.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112453, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $493,811.30 |
112452 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001387.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112452, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $16,381.73 |
112452 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220001387.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112452, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $85,623.08 |
112450 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220001384.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112450, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $5,916.00 |
112449 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001381.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112449, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $2,726.00 |
112448 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001379.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112448, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,335.60 |
112444 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001349.- COMPRA DE CD-RW 700 MB. ADEFAS 2010.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112444, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $730.80 |
112442 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001320.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112442, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,090.90 |
112442 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001320.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112442, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,747.88 |
89 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0032.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $362,313.63 |
89 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0032.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-LP-C06-108/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | $-90,578.41 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0031.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $260,977.37 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0031.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-65,244.34 |
87 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0014.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $346,974.18 |
87 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0014.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA CECILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-242,881.93 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0047.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ABUNDANCIA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $4,583,458.79 |
33 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0047.- PAGO ESTIM 1 SSM-FRM-MPAV-CI-C13-006/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: ABUNDANCIA ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-1,375,037.64 |
4 | Detalle Factura de click aquí | 03/02/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0051.- PAGO 7710 CAPECE PAGO FACTURAS PROGRAMA ESCUELA SANA 2010 SEGUN CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $343,418.89 |
202353 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA RULFO AGUINAGA TERESA | CR NO. 220001437.- APOYO ECONOMICO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202353, A FAVOR DE GARCIA RULFO AGUINAGA TERESA | $88,600.00 |
202348 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220001373.- UNA PLANA DE ESTE AYTO. EN LA CONTRAPORTADO DE LA REVISTA ROSTROS Y PERFILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202348, A FAVOR DE VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE | $11,600.00 |
202345 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SAUCEDO VARGAS ISIDRO | CR NO. 220001370.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 338556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202345, A FAVOR DE SAUCEDO VARGAS ISIDRO | $540.00 |
202344 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001368.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202344, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
202340 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 220001346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202340, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $2,220.00 |
202339 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 220001344.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202339, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $724.20 |
202339 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 220001344.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202339, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $406.00 |
202334 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA TORRES GEU | CR NO. 220001365.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202334, A FAVOR DE HUERTA TORRES GEU | $5,152.77 |
202333 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ MARTINEZ ENRIQUE | CR NO. 220001364.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202333, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ ENRIQUE | $18,481.75 |
202332 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | CR NO. 220001362.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202332, A FAVOR DE NAVARRO HUERTA MARCOS NEFTALI | $18,378.37 |
202331 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220001361.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202331, A FAVOR DE MACIAS GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO | $19,634.19 |
202330 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ HERNANDEZ GONZALO | CR NO. 220001360.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202330, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ GONZALO | $18,326.78 |
202329 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA AMADOR JUAN CARLOS | CR NO. 220001358.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202329, A FAVOR DE GARCIA AMADOR JUAN CARLOS | $12,022.91 |
202328 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ ARROYO BENJAMIN | CR NO. 220001357.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202328, A FAVOR DE RAMIREZ ARROYO BENJAMIN | $18,274.67 |
202327 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZUÑIGA ORNELAS ABEL | CR NO. 220001356.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202327, A FAVOR DE ZUÑIGA ORNELAS ABEL | $24,498.53 |
202326 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAZAR CASTAÑON HERMELINDA | CR NO. 220001355.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202326, A FAVOR DE SALAZAR CASTAÑON HERMELINDA | $5,561.51 |
202325 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ LOPEZ ALICIA FABIOLA | CR NO. 220001354.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202325, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ ALICIA FABIOLA | $7,424.58 |
202324 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ MERCADO MA. ELENA | CR NO. 220001353.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202324, A FAVOR DE GONZALEZ MERCADO MA. ELENA | $7,424.58 |
202323 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HUERTA GUTIERREZ JUAN | CR NO. 220001351.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202323, A FAVOR DE HUERTA GUTIERREZ JUAN | $20,780.84 |
202322 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLORIO GONZALEZ ALMA ROSA | CR NO. 220001350.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO LABORAL CON FECHA 15 DE JUN. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202322, A FAVOR DE SOLORIO GONZALEZ ALMA ROSA | $10,722.49 |
202321 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220001333.- APOYO ECONOMICO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202321, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
202320 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001309.- SERVICIO DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202320, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,183.20 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $414.00 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $116.00 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $61.10 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,844.40 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $731.00 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $73.80 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $33.70 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $400.00 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,809.60 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $51.00 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,567.00 |
202319 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220001284.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202319, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $2,180.80 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $140.60 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $60.85 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $588.00 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $98.60 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $452.40 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $257.87 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $556.80 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $174.00 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,113.60 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $110.42 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $215.76 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $435.29 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $83.52 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,623.81 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $630.70 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $159.50 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $296.00 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $977.71 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $180.96 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.85 |
202318 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010001.- GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202318, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $672.00 |
112434 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220001378.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112434, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,642,880.77 |
112434 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220001378.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112434, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,107,203.50 |
112430 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MERCADO SANCHEZ TAURINO | CR NO. 220001334.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN CENTRO DE SALUD ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112430, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ TAURINO | $11,136.00 |
112429 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001323.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL POLARIZADO PARA OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112429, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $3,364.00 |
112428 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220001322.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112428, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $568.00 |
112428 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220001322.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112428, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $3,438.00 |
112427 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001321.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112427, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,214.80 |
112426 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220001318.- MANTENIMIENTO GRAL DE 6 AIRES ACONDICIONADOS EN AREA DE ADQUISICIONES UBICADA EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112426, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,832.00 |
112425 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220001317.- SERV. DE RETIRO D/IMPERMEABILIZANTE, RETIRO D/ESCOMBRO, LECHAREADO E IMPERMEABILIZACION EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112425, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
112424 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001312.- SERV. DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES QUE SON RESGUARDADAS EN DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112424, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
112423 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220001310.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112423, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,522.84 |
112422 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001305.- APORTACIONES AL SEDAR DE ROSA MARIA DE LOS ANGELES MONROY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112422, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $834.63 |
112421 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112421, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,222.94 |
112421 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001300.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TINTA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112421, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,055.58 |
112420 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001299.- APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR AL SEDAR POR ALVARO BARBA AGUIRRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $128.14 |
112419 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001298.- APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR AL SEDAR POR ROBERTO ALZAGA MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $121.45 |
112418 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001297.- APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR DE GUADALUPE URDAPILLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,239.22 |
112417 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220001296.- APORTACIONES QUE SE DEJARON DE PAGAR DE ROSALIO PLASCENCIA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112417, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,339.11 |
112416 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001295.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112416, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
112415 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001294.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS, DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112415, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $90,275.41 |
112414 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001285.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT, 84163, 84164 Y 84272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112414, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $244,504.38 |
112413 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001273.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112413, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $274,353.21 |
112412 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001265.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112412, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $392,419.40 |
112411 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001263.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112411, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $830.28 |
112411 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001263.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112411, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $399.76 |
112410 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001259.- COMPRA DE GAS L.P.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112410, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $660.00 |
112409 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112409, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $126,893.86 |
112409 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001058.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112409, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $2,118.34 |
112408 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001028.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 7480,7481,7482,7483,7484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112408, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $295,192.11 |
112407 | Detalle Factura de click aquí | 02/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000963.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112407, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $116,695.34 |
202317 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS | CR NO. 220001376.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AMPARO 2082/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202317, A FAVOR DE MALDONADO BARAJAS JUAN MARCOS | $122,638.50 |
202314 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CR NO. 220001337.- REEMPLAZO DE LINEA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL P/EL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202314, A FAVOR DE CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | $8,684.92 |
202313 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001336.- MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS EN INMUEBLE DE RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202313, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $6,194.78 |
202313 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001336.- MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS EN INMUEBLE DE RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202313, A FAVOR DE HABITAT INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | $3,816.31 |
202312 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | CR NO. 220001335.- IMPRESION DE 7,000 FORMAS AUTOCOPIABLES PARA CONTROL DE PROGRAMA "MANDADO PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202312, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | $6,496.00 |
202311 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RIVERA RODRIGUEZ JOSE | CR NO. 220001330.- DERECHOS E IMPUESTO S/NEGOCIOS JURIDICOS C/MOTIVO D/CAMBIO D/PROYECTO D/LA LICENCIA D/CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202311, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE | $49,233.25 |
202310 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220001324.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA CALLE SIERRA MADRE, EN COLONIA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202310, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $2,900.00 |
202309 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001319.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS NECESARIO EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202309, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
202308 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001315.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ROLLO DE MANOS) PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202308, A FAVOR DE DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $4,918.40 |
202307 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO | CR NO. 220001313.- PRESENTACION E/EL TEATRO DEGOLLADO C/EL BALLET FOLCLORICO GDL.EL 30 DE OCT. 2010 UNA HORA D/MARIMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202307, A FAVOR DE INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO | $4,924.53 |
202306 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220001311.- IMPRESION DE 546 RECONOCIMIENTOS POR CONCLUSION DE TALLERES IMPARTIDOS POR EL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202306, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $7,917.00 |
202305 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220001308.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIEINTO A DOS CONSOLAS YAMAHA MIXER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202305, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $5,000.00 |
202304 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE | CR NO. 220001304.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS BOCINAS Y DOS CONSOLAS DEL DEPTO OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202304, A FAVOR DE MAYORGA MUÑOZ TANIA IVONNE | $12,006.00 |
202303 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220001303.- IMPARTICION DEL TALLER INFANTIL DE "JUEGOS TRADICIONALES" EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202303, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $1,958.87 |
202302 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSALES PEREZ FERNANDO | CR NO. 220001053.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO EL C. GARCIA GONZALEZ MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202302, A FAVOR DE ROSALES PEREZ FERNANDO | $11,812.44 |
202301 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220001041.- GASTOS DE MARCHA DE MENDEZ LOPEZ MARIO RAMON QUIEN FALLERCIERA EL 17 DE DIC. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202301, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $22,874.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,341.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $168.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,200.72 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $184.15 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $142.66 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $31.30 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $36.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $44.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $208.80 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $173.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $392.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $185.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $88.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,508.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $728.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $100.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $282.25 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,800.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $116.48 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,403.36 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $120.21 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $335.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $149.80 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,217.50 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $945.08 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $642.64 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $165.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,846.72 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $149.90 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,242.50 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,624.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,725.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,045.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,680.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $49.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $68.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $94.90 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $600.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $395.47 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $308.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $257.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $798.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $418.94 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $198.90 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $104.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $226.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $365.00 |
202300 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202300, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $305.00 |
202299 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001338.- ANTICIPO DE FEBRERO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202299, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
202298 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES | CR NO. 220001329.- APORTACION MUNICIPAL PARA CALENTADORES SOLARES DEL PROGRAMA TU CASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202298, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL JALISCO PROGRAMAS SOCIALES | $500,000.00 |
202297 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO | CR NO. 220001302.- PRESENTACION DE LA ARTISTA LUCERO EN EL ANIVERSARIO DE GDL.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202297, A FAVOR DE VALENCIA GARCIA JOSE JUAN BERNARDO | $1,804,000.00 |
202296 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220001301.- SERVICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EL MARCO DEL 469 ANIV. DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202296, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $1,689,516.59 |
202296 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | CR NO. 220001301.- SERVICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EL MARCO DEL 469 ANIV. DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA.. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202296, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES | $468,252.54 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,415.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,483.18 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,223.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,508.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $59.85 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,048.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,742.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,287.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,248.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,474.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $710.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $248.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $70.19 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $74.99 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,844.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,172.06 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,875.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,934.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,390.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,440.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $504.00 |
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202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $870.00 |
202295 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220001290.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE AGO. AL 11 DE NOV. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202295, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $920.00 |
202294 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | CR NO. 220001283.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO PROG. VERDADAZOS DEL 3 AL 14 DE ENE. 2011 CAMPAÑA PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202294, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | $29,000.00 |
202293 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LARIOS LOPEZ LILIANA | CR NO. 220001278.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 303/2010 OFICIO 413/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202293, A FAVOR DE LARIOS LOPEZ LILIANA | $459.00 |
202292 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220001040.- REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202292, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $1,513.20 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,948.80 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $476.11 |
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202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $25.00 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $560.00 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,002.00 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,099.96 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $17.00 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $30.00 |
202291 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220000907.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202291, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
202290 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ PLASCENCIA AMADEO | CR NO. 220000880.- DEVOLUCION DE PAGO P/LA OBTENCION DE LICENCIA DE ADAPTACION P/EL USO DE DISCOTECA-BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202290, A FAVOR DE GUTIERREZ PLASCENCIA AMADEO | $18,760.06 |
112406 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0049.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112406, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $240,912.78 |
112406 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0049.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112406, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-60,228.20 |
112405 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0048.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112405, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,050,182.03 |
112405 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0048.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C08-116/10 REHAB. DE JARDIN JALISCO (OBRA CIVIL),TRAB. CONSIST. EN ALBAÑI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112405, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-262,545.51 |
112404 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0039.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112404, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $411,114.46 |
112404 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0039.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112404, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-102,778.62 |
112403 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0022.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAIRO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112403, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $776,358.12 |
112403 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0022.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAIRO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112403, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-194,089.53 |
112402 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0006.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112402, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $563,231.26 |
112402 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0006.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112402, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-140,807.82 |
112387 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $11,948.00 |
112387 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $11,866.80 |
112387 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $10,985.20 |
112387 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $11,832.00 |
112387 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $11,716.00 |
112387 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220001292.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DE PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112387, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $8,096.80 |
112383 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001269.- SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO, MARIO RIVAS Y RUIZ S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,841.09 |
112383 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001269.- SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO, MARIO RIVAS Y RUIZ S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,334.97 |
112383 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001269.- SUMINISTRO DE 1584 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO, MARIO RIVAS Y RUIZ S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112383, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,569.70 |
112382 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001268.- SUMINISTRO DE 3242 LTS. DE GAS LP PARA PANTEON MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112382, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,379.02 |
112382 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001268.- SUMINISTRO DE 3242 LTS. DE GAS LP PARA PANTEON MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112382, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,474.36 |
112381 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001267.- SUMINISTRO DE 805 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112381, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,936.45 |
112381 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001267.- SUMINISTRO DE 805 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112381, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,305.66 |
112380 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001266.- SUMINISTRO DE 501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,088.58 |
112380 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001266.- SUMINISTRO DE 501 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112380, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $686.96 |
112379 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001063.- 50,000 HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND DE 75 GRS, CON PLECA DE CORTE, TAMAÑO CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112379, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $9,164.00 |
112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
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112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
112378 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001026.- ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112378, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
112377 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220001024.- SERV. DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE EL 08 DE ENERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112377, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $9,570.00 |
112376 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220001022.- SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ EL 06 DE ENERO DE 2011 EN EVENTO PASEO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112376, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $3,480.00 |
112375 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220001016.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ENERO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112375, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
112374 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220001014.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112374, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,950.32 |
112373 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001008.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112373, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,134.40 |
112372 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001006.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112372, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,240.32 |
112371 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001001.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112371, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,214.80 |
112370 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000999.- FACTURA DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112370, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
112369 | Detalle Factura de click aquí | 01/02/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220000998.- FACTURA DEL MES DE ENERO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112369, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
Total Mensual Febrero 2011 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:11 hrs. |
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