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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2020


Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2020

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
21491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000560.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21491, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $151,314.39
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,985.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,985.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,771.99
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,828.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $30,300.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $24,151.08
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,447.51
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,980.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,094.06
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,969.90
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,960.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,226.90
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $12,689.63
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $12,879.90
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $9,781.20
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,967.16
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $25,524.46
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $29,818.81
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,436.40
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $30,759.31
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,570.60
21490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001523.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21490, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,107.68
21489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 81000561.- INSTALACION DE LAMINAS ROTULADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21489, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $64,960.00
21488 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001531.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21488, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $18,212.00
21487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000572.- RADIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21487, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $43,401.40
21486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 81000600.- D49/02/20 Alimentos(despensas) hombres, mujeres mayores vulnerables, Prog "Primero Comer". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21486, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $449,440.00
21485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001431.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21485, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $11,213.06
21484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001425.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21484, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $5,452.00
21483 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001417.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21483, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $19,488.02
21482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001392.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21482, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $29,402.52
21481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001345.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21481, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $8,316.24
21480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGCC NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V. CR NO. 78000439.- ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE 1,000 EJEMPLARES DEL LIBRO DE TEXTO CRONICAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21480, A FAVOR DE NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA S.A. DE C.V. $499,999.96
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $120,540.18
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,301.30
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $69,391.08
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $102,226.66
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $81,552.41
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,627.05
21479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000261.- Pago facturas de servicio de alimentacion a las Unidades medicas del mes de Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21479, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $11,231.34
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,878.16
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $133,989.18
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $101,511.29
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $28,114.12
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $33,980.17
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,645.36
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $69,462.62
21478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000256.- Pago facturas servicio de alimentos de Unidades del mes de Agosto 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21478, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $126,477.77
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $86,488.47
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $32,191.74
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $21,890.38
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $58,875.12
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $67,388.04
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $126,477.77
21477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000220.- Pago facturas servicio de alimentos mes de SEPTIEMBRE 2020 de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21477, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $125,905.47
21476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000286.- EVALUACION TOXICOLOGICA DE CINCO PARAMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21476, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. $561,005.00
21475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001514.- servicio de telefonia, correspondiente a noviembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21475, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,722.00
21474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001447.- servicio de telefonia para el Municipio Diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21474, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,722.00
21473 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001414.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21473, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $72,650.79
21472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80001379.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21472, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $159,558.00
21471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001362.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21471, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58,178.65
21470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001199.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21470, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $65,916.96
21469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001054.- Servicio de internet por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21469, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,939.98
21468 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000588.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21468, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $206,884.84
21467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000280.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21467, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $93,472.78
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000763.- Contraprestación 14 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-009 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000761.- Contraprestación 14 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-007 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000800.- Contraprestación 17/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-002 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000799.- Contraprestación 17/23 correspondiente al contrato 2406AP2PE-001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000769.- Contraprestacion 17 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000768.- Contraprestacion 17 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000766.- Contraprestación 12 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000765.- Contraprestación 12 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-011 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000764.- Contraprestación 12 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-010 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000762.- Contraprestación 14 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-008 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000759.- Contraprestación 12 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-005 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000757.- Contraprestación 17 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE003 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000659.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $2,280,451.60
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000659.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-684,135.48
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000658.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $2,361,847.64
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000658.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-708,554.29
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000526.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $470,143.00
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000526.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $-141,042.90
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000525.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $470,143.00
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000525.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $-141,042.90
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000524.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $2,879,836.95
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. CR NO. 79000524.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-SER-MUN-R33-CSS-078-20 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. $-863,951.09
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001623.- ANTENAS RECEPTORAS DE ETHERNET PARA PASEO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $159,302.22
171215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YESENIA ROSAS VAZQUEZ CR NO. 220009708.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171215, A FAVOR DE YESENIA ROSAS VAZQUEZ $5,737.82
171214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ CR NO. 220009707.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171214, A FAVOR DE WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ $5,737.82
171213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ CR NO. 220009706.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171213, A FAVOR DE VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ $5,737.82
171212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTOR CARMONA LOPEZ CR NO. 220009705.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171212, A FAVOR DE VICTOR CARMONA LOPEZ $5,737.82
171211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES CR NO. 220009704.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171211, A FAVOR DE VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES $5,737.82
171210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 220009703.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171210, A FAVOR DE UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ $5,737.82
171209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ CR NO. 220009702.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171209, A FAVOR DE SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ $5,737.82
171208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SHEYLA ANAI SOTO PEREZ CR NO. 220009701.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171208, A FAVOR DE SHEYLA ANAI SOTO PEREZ $5,737.82
171207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ CR NO. 220009700.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171207, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ $5,737.82
171206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODOLFO GUTIERREZ SILVA CR NO. 220009699.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171206, A FAVOR DE RODOLFO GUTIERREZ SILVA $5,737.82
171205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA CR NO. 220009698.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171205, A FAVOR DE RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA $5,737.82
171204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR CR NO. 220009697.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171204, A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR $5,737.82
171203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ CR NO. 220009696.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171203, A FAVOR DE OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ $5,737.82
171202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ CR NO. 220009695.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171202, A FAVOR DE OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ $5,737.82
171201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES CR NO. 220009694.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171201, A FAVOR DE OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES $5,737.82
171200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ CR NO. 220009693.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171200, A FAVOR DE NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ $5,737.82
171199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ CR NO. 220009692.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171199, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ $5,737.82
171198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ CR NO. 220009691.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171198, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ $5,737.82
171197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ CR NO. 220009690.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171197, A FAVOR DE MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ $5,737.82
171196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS CR NO. 220009689.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171196, A FAVOR DE MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS $5,737.82
171195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ CR NO. 220009688.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171195, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ $5,737.82
171194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL CR NO. 220009687.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171194, A FAVOR DE MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL $5,737.82
171193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO CR NO. 220009686.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171193, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO $5,737.82
171192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA CR NO. 220009685.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171192, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA $5,737.82
171191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES CR NO. 220009684.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171191, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES $5,737.82
171190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA CR NO. 220009683.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171190, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA $5,737.82
171189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO CR NO. 220009682.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171189, A FAVOR DE MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO $5,737.82
171188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MANUEL SANCHEZ IBARRA CR NO. 220009681.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171188, A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ IBARRA $5,737.82
171187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ CR NO. 220009680.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171187, A FAVOR DE LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ $5,737.82
171186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER AVILA GARCIA CR NO. 220009679.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171186, A FAVOR DE LUIS JAVIER AVILA GARCIA $5,737.82
171185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON CR NO. 220009678.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171185, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON $5,737.82
171184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ CR NO. 220009677.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171184, A FAVOR DE LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ $5,737.82
171183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ CR NO. 220009676.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171183, A FAVOR DE KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ $5,737.82
171182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ CR NO. 220009675.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171182, A FAVOR DE KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ $5,737.82
171181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ CR NO. 220009674.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171181, A FAVOR DE KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ $5,737.82
171180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULY VANESSA RENTERIA IBARRA CR NO. 220009673.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171180, A FAVOR DE JULY VANESSA RENTERIA IBARRA $5,737.82
171179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO CR NO. 220009672.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171179, A FAVOR DE JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO $5,737.82
171178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO CR NO. 220009671.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171178, A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO $5,737.82
171177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ CR NO. 220009670.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171177, A FAVOR DE JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ $5,737.82
171176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA CR NO. 220009669.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171176, A FAVOR DE JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA $5,737.82
171175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO CR NO. 220009668.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171175, A FAVOR DE JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO $5,737.82
171174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GOMEZ VELEZ CR NO. 220009667.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171174, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ VELEZ $5,737.82
171173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE CEJA PLASCENCIA CR NO. 220009666.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171173, A FAVOR DE JOSE CEJA PLASCENCIA $5,737.82
171172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN CR NO. 220009665.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171172, A FAVOR DE JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN $5,737.82
171171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS CR NO. 220009664.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171171, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS $5,737.82
171170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO CR NO. 220009663.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171170, A FAVOR DE JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO $5,737.82
171169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ CR NO. 220009662.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171169, A FAVOR DE JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ $5,737.82
171168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO CR NO. 220009661.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171168, A FAVOR DE JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO $5,737.82
171167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA CR NO. 220009660.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171167, A FAVOR DE JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA $5,737.82
171166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JAIME SANTILLAN ESTRADA CR NO. 220009659.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171166, A FAVOR DE JAIME SANTILLAN ESTRADA $5,737.82
171165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES CR NO. 220009658.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171165, A FAVOR DE IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES $5,737.82
171164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA CR NO. 220009657.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171164, A FAVOR DE IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA $5,737.82
171163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ CR NO. 220009656.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171163, A FAVOR DE INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ $5,737.82
171162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA CR NO. 220009655.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171162, A FAVOR DE ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA $5,737.82
171161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA CR NO. 220009654.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171161, A FAVOR DE HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA $5,737.82
171160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220009653.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171160, A FAVOR DE GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ $5,737.82
171159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALO OROZCO CAMACHO CR NO. 220009652.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171159, A FAVOR DE GONZALO OROZCO CAMACHO $5,737.82
171158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ CR NO. 220009651.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171158, A FAVOR DE GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ $5,737.82
171157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA CR NO. 220009650.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171157, A FAVOR DE GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA $5,737.82
171156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FABIAN RODRIGUEZ CORTES CR NO. 220009649.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171156, A FAVOR DE FABIAN RODRIGUEZ CORTES $5,737.82
171155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA CR NO. 220009648.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171155, A FAVOR DE ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA $5,737.82
171154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA MIRANDA ANGELES CR NO. 220009647.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171154, A FAVOR DE ERIKA MIRANDA ANGELES $5,737.82
171153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA BURUEL FARIAS CR NO. 220009646.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171153, A FAVOR DE ERIKA BURUEL FARIAS $5,737.82
171152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO CR NO. 220009645.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171152, A FAVOR DE EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO $5,737.82
171151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ CR NO. 220009644.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171151, A FAVOR DE EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ $5,737.82
171150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELSY MAGALI MEDINA GARCIA CR NO. 220009643.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171150, A FAVOR DE ELSY MAGALI MEDINA GARCIA $5,737.82
171149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO CR NO. 220009642.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171149, A FAVOR DE ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO $5,737.82
171148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN CR NO. 220009641.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171148, A FAVOR DE EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN $5,737.82
171147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO CR NO. 220009640.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171147, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO $5,737.82
171146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIEGO VELAZQUEZ IBARRA CR NO. 220009639.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171146, A FAVOR DE DIEGO VELAZQUEZ IBARRA $5,737.82
171145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA CR NO. 220009638.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171145, A FAVOR DE DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA $5,737.82
171144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID VILLEGAS GOMEZ CR NO. 220009637.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171144, A FAVOR DE DAVID VILLEGAS GOMEZ $5,737.82
171143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DANIEL NUNEZ NAVARRO CR NO. 220009636.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171143, A FAVOR DE DANIEL NUNEZ NAVARRO $5,737.82
171142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO CR NO. 220009635.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171142, A FAVOR DE CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO $5,737.82
171141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES CR NO. 220009634.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171141, A FAVOR DE CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES $5,737.82
171140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN CR NO. 220009633.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171140, A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN $5,737.82
171139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO CR NO. 220009632.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171139, A FAVOR DE CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO $5,737.82
171138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES CR NO. 220009631.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171138, A FAVOR DE CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES $5,737.82
171137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ CR NO. 220009630.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171137, A FAVOR DE CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ $5,737.82
171136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CATALINA MAGANA SANDOVAL CR NO. 220009629.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171136, A FAVOR DE CATALINA MAGANA SANDOVAL $5,737.82
171135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES CR NO. 220009628.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171135, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES $5,737.82
171134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ CR NO. 220009627.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171134, A FAVOR DE CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ $5,737.82
171133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRIAN REYES GONZALEZ CR NO. 220009626.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171133, A FAVOR DE BRIAN REYES GONZALEZ $5,737.82
171132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA CR NO. 220009625.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171132, A FAVOR DE BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA $5,737.82
171131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA CR NO. 220009624.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171131, A FAVOR DE BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA $5,737.82
171130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON CR NO. 220009623.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171130, A FAVOR DE BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON $5,737.82
171129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARANZAZU ARIAS MORALES CR NO. 220009622.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171129, A FAVOR DE ARANZAZU ARIAS MORALES $5,737.82
171128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CR NO. 220009621.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171128, A FAVOR DE ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ $5,737.82
171127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220009620.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171127, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
171126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS CR NO. 220009619.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171126, A FAVOR DE ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS $5,737.82
171125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ CR NO. 220009618.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171125, A FAVOR DE ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ $5,737.82
171124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ CR NO. 220009617.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171124, A FAVOR DE ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ $5,737.82
171123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALICIA VELASCO MUNOZ CR NO. 220009616.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171123, A FAVOR DE ALICIA VELASCO MUNOZ $5,737.82
171122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXIS GARCIA FRANQUEZ CR NO. 220009615.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171122, A FAVOR DE ALEXIS GARCIA FRANQUEZ $5,737.82
171121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ CR NO. 220009614.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171121, A FAVOR DE ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ $5,737.82
171120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO CR NO. 220009613.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171120, A FAVOR DE AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO $5,737.82
21224 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000575.- PAGO DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21224, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $402,471.69
21223 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001533.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21223, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $4,524.00
21222 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001460.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21222, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $23,142.00
21221 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001459.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21221, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $43,906.00
21220 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CMAMERICAS S.A. DE C.V. CR NO. 80001458.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21220, A FAVOR DE CMAMERICAS S.A. DE C.V. $20,416.00
21219 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001383.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21219, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $21,518.00
21218 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001328.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21218, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $32,126.20
21217 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001188.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21217, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $22,063.19
21216 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001096.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21216, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,890.79
21215 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000892.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21215, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $48,774.48
21214 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000275.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21214, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $81,281.19
21213 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000688.- CEMENTO GRIS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21213, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,472.00
21212 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001396.- 1ER PAGO BIENES REM S-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21212, A FAVOR DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. $2,147,373.93
21211 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001395.- Implementación del sistema Integral para el centro de control, comando, comunicaciones y cómputo C5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21211, A FAVOR DE SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V. $3,533,794.66
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,188.88
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $44,710.75
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,064.26
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $109,809.60
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $4,103.17
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,444.37
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $32,239.35
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $90,709.17
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $21,310.75
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,223.74
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,009.12
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $70,392.60
21210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000258.- Pago facturas del servicio de alimentos de las Unidades del mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21210, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $22,891.90
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,720.24
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $75,900.97
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $114,817.21
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $10,595.97
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $4,506.84
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $62,308.90
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,125.07
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $13,949.75
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $12,733.62
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $79,763.98
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $129,196.18
21209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000255.- Pago facturas del servicio de alimentos del mes de mayo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21209, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $46,900.35
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,861.49
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $9,013.69
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $75,686.36
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $9,371.37
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $8,762.64
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $54,869.03
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $64,598.09
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,196.14
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $99,222.10
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $29,750.06
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $104,587.39
21208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000227.- Pago facturas del servicio de Alimentacion mes ABRIL 2020, de Unidades DA, RS, LO, MRS Y EA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21208, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $42,251.17
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $31,762.52
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $91,353.00
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,861.49
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $16,954.32
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $120,182.50
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $62,881.20
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $118,680.21
21207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000218.- Pago facturas de servicio de alimentos de JULIO 2020, Dde DA, RS, LO, EA Y MRS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21207, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $58,159.74
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $15,666.65
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,861.49
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $13,305.92
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $77,331.71
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $53,438.29
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,621.08
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $531.90
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,949.69
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $106,805.04
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $36,858.68
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $25,742.91
21206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000217.- Pago facturas servicio de alimento mes de JUNIO 2020, de Unidades DA, MRS, EA, RS Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21206, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $100,223.62
21193 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009308.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21193, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
21192 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009305.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21192, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $178.81
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81.30
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $279.25
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $52.79
488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009711.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/ 3997/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E488, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,643.50
158 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000703.- PAGO DEL SERVICI DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS DOMESTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,661,581.18
157 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000702.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $60,180.80
156 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000701.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $271,730.00
155 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000700.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.99
154 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD INTERMET S.A. DE C.V. CR NO. 78000321.- Pago factura 14458, por pago de servicio de pruebas de laboratorio de PCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INTERMET S.A. DE C.V. $715,662.00
153 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. SALUD INTERMET S.A. DE C.V. CR NO. 78000293.- Pago factura 14439 servicio de pruebas RT, PCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INTERMET S.A. DE C.V. $125,280.00
152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 78000286.- Pago factura 3052 compra material para pacientes de COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $454,720.00
151 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000262.- Pago factura C456, compra material de curacion para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $384,714.00
150 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD UNIFORMES VERSA S.A. DE C.V. CR NO. 78000242.- Pago factura 8 compra material COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE UNIFORMES VERSA S.A. DE C.V. $10,440.00
149 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000230.- Pago factura de material para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $28,710.00
148 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000191.- Pago compra de material de curacion COVID Fc. 404. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $275,616.00
147 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000190.- Pago de compra de material por COVID Fc. 403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $344,520.00
146 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000181.- PAGO DE FACTURA 373 DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $1,148,400.00
145 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000664.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
144 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000662.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
143 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000661.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
142 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000657.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE DICIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $158.38
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,700.75
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,965.50
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,930.76
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,605.71
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $418.88
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $837.76
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $467.46
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $121.94
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $243.89
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,028.16
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $268.22
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $536.43
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $303.56
104 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009710.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3996/2020 DEL 23/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $79.19
100 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000675.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $1,132,328.04
100 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000675.- PAGO DE LA ESTIMACION 8 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-339,698.41
99 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000645.- PAGO DE LAESTIMACION 9 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $4,981,347.26
99 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000645.- PAGO DE LAESTIMACION 9 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-1,494,404.18
16 Detalle Factura de click aquí 30/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. CR NO. 87000304.- SE REMITE LA PRESENTE PARA PAGO 100% CURSOS DE PROFESIONALIZACION Y CAPACITACIÓN FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. $312,000.00
21191 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000210.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21191, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $49,449.07
21191 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000210.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21191, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $77,376.52
21190 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000462.- MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A AREAS VERDES ASI COMO PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21190, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $51,111.52
21189 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000902.- Compra de guantes de carnaza y fajas para el personal operativo de las UFGP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21189, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $1,688.96
21188 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000314.- publicidad impresa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21188, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $166,274.40
21187 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000151.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21187, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $341,733.45
21186 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001497.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21186, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $26,570.95
21185 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000582.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21185, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $59,774.71
21185 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000582.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21185, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-17,932.41
21184 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000481.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21184, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $48,580.80
21183 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000499.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LABORES DE ALBAÑILERIA PROPIAS EN LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21183, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $179,529.95
21182 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000460.- ADQUISCION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE MTTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21182, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $37,827.60
21181 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4694 CORREDORES COMERCIALES SEGUROS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000604.- CORREDORES COMERCIALES SEGUROS D53/02/20 TERCERA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21181, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $100,000.00
21180 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001321.- SRVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21180, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $21,987.80
21179 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000583.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21179, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $1,167.10
21179 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000583.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21179, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-350.13
21178 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000581.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21178, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $108,350.53
21178 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000581.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21178, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-32,505.16
21177 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000580.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21177, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $80,566.13
21177 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000580.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21177, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-24,169.84
21176 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000579.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21176, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $110,709.12
21176 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000579.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21176, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-33,212.74
21175 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000578.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES EP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21175, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $219,934.91
21175 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000578.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES EP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21175, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $-65,980.48
21174 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000570.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21174, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $595,894.39
21174 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000570.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21174, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $-178,768.32
21173 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000241.- PAGO FACTURA G-014400 DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21173, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $121,800.00
21170 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 83000648.- PANTALON PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21170, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $59,299.20
21169 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000551.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPOSICIONES DE POLINES EN BANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21169, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $67,733.36
21168 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000477.- ADQUISICION DE TRAMOS DE MONTE NECESARIOS PARA LAS LABORES DE COLADO DE LOSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21168, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,475.59
21167 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000319.- LONAS INFORMATIVAS PARA LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21167, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,557.72
21166 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000218.- SERVICIO DE IMPRESION DE 200 LONAS Y 850 FORMATOS DE ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21166, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $9,488.80
21165 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000214.- MATERIALES IMPRESOS PARA PROMOCION DEL PROGRAMA 100 PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21165, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $71,572.00
21164 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001469.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21164, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,137.20
21163 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001353.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21163, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $141,257.83
21162 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001300.- Horas de soporte tecnico integral al sistema HARWEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21162, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. $254,997.00
21161 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 80001205.- COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21161, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $32,960.70
21160 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000757.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21160, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $41,272.82
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,921.49
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $15,188.87
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,773.25
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,284.86
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $14.53
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $29.07
21159 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000340.- SERVICIO DE RECOLECCION,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21159, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $7,921.47
21158 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000322.- SERVICIO DE CARGA DE GASES MEDICINALES OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21158, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,221.90
21158 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000322.- SERVICIO DE CARGA DE GASES MEDICINALES OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21158, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $385.05
21158 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000322.- SERVICIO DE CARGA DE GASES MEDICINALES OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21158, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,937.34
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $89,080.01
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,542.23
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,053.60
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,623.76
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $12,418.91
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,796.90
21157 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000278.- SERVICIOS DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21157, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $62,253.79
21156 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 76000781.- Liberacion, ajuste y capacitacion a personal de modulo de Contabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21156, A FAVOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. $2,400,162.27
21155 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. CR NO. 76000774.- Liberacion, ajuste y capacitacion a personal de modulo de Egresos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21155, A FAVOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. $1,800,121.75
21154 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000747.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21154, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $186,929.15
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $38,415.48
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $33,271.49
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,581.42
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $77,474.79
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $24,322.65
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $8,155.24
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,202.34
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $54,388.19
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $92,783.75
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $57,873.59
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $7,070.91
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $65,599.61
21153 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000213.- Pago de Servicios de Alimentos de FEBRERO 2020 de Unidades DA, MRS, RS, EA Y LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21153, A FAVOR DE PROMOTORA DE ALIMENTACION EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $32,278.06
141 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 78000282.- Pago factura 14415, compra material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. $542,300.00
140 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 78000281.- Pago de factura 14412, compra material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE FRANQUICIAS DE ALTO CONSUMO DE MEXICO S.A. DE C.V. $197,200.00
139 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. CR NO. 78000193.- Pago de material de curacion factura 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. $272,600.00
120 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000575.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $1,299,565.91
120 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000575.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $-212,939.23
119 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000599.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $1,019,505.96
119 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000599.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-305,851.79
98 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 79000536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,069,274.87
98 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 79000536.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-925,395.27
97 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 79000527.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $878,216.88
97 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 79000527.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-263,465.06
96 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000597.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. $1,660,290.40
96 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000597.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. $-498,087.12
95 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000596.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. $604,885.54
95 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000596.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. $-181,465.66
15 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PV COMUNICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 87000300.- SE REMITE LA PRESENTE PARA PAGO 100% FINIQUITO DE TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO) FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE PV COMUNICACIONES S.A. DE C.V. $10,993,347.84
14 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000301.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO DEL FINIQUITO 100% BOTAS TACTICAS FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $458,462.16
13 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 87000279.- SE REMITE PARA PAGO FINIQUITO DEL 100% IMPRESIONES DEL DESEMPEÑO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $38,976.00
2 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 3504026 ESTRATEGIA ALE APORTACION ESTATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 87000298.- SE REQUIERE TRIPTICOS IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL GRUPO DEAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $22,620.00
1 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANAMEX CTA 3504026 ESTRATEGIA ALE APORTACION ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000297.- SE REQUIERE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL GRUPO DEAVIM DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $557,786.09
1 Detalle Factura de click aquí 29/12/2020 BANCO DEL BAJIO CTA 297807490101 CONVENIO CONGRESO DESTINO GUADALAJARA 2020 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES DIRECCIÓN DE TURISMO CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V. CR NO. 81000606.- ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA DIGITA SE LLEVARÁ LA EDICIÓN IV DEL CONGRESO DESTINO GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V. $173,025.60
21152 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE FINANZAS FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL CR NO. 76000796.- Convenio para el proyecto "Creativity Hub" en base al convenio de Colaboración Institucional. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21152, A FAVOR DE FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL $1,364,512.00
21151 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001365.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21151, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $5,112.12
21150 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001413.- SERVICIO DE REPARACIN DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21150, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,076.00
21149 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001377.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21149, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $157,476.95
21148 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001372.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21148, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $33,002.00
21147 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001371.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21147, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $85,700.81
21146 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80001232.- SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21146, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $65,308.02
21145 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001230.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21145, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $45,582.20
21144 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001192.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21144, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $88,148.40
21143 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001190.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21143, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $9,947.02
21142 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001138.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21142, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,102.02
21141 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001132.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21141, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $71,545.31
21140 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001121.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46,771.20
21139 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001091.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21139, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $19,037.93
21138 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001084.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21138, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $39,440.00
21137 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000975.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21137, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $11,681.19
21136 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000877.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21136, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $13,224.00
21135 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000847.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $57,686.79
21134 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000845.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52,769.54
21133 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000672.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21133, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $56,458.36
21132 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000444.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21132, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $77,777.99
21131 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CR NO. 87000261.- PAGO 100% 77 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA NUEVO INGRESO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21131, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA $385,000.00
21130 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 79000594.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ESC-CSS-099-20 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE BALLET EN EL GIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21130, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $1,199,605.63
21129 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000592.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REN-MUN-BAN-CSS-088-20 RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO EN VARIOS PUNTOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21129, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $599,963.88
21128 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 79000589.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-083-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21128, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $448,670.65
21127 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS INTERGAM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000284.- ADQUISICIÓN DE SUDADERAS, BATAS INDUSTRIALES Y OVEROL PARA MECANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21127, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. $40,427.16
21126 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. CR NO. 86000323.- PUBLICIDAD EN PERIODICO IMPRESO Y PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21126, A FAVOR DE EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. $160,625.20
21125 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. CR NO. 87000283.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO DE CURSOS DE EVALUADORES INSTRUCTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21125, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. $125,400.00
21124 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000682.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21124, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $87,695.27
21123 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000680.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21123, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $6,107.40
21122 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 83000679.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE C.S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21122, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $10,205.10
21121 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000603.- CUIDAMOS TU EMPLEO D49/01/20 DECIMO NOVENA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21121, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $30,000.00
21118 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 81000459.- Adquisición de utencilios de comida para el equipamiento de la guardería 24/7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21118, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $73,121.76
21117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 81000458.- Adquisición de lavadosecadora la cual se utilizará en el centro de atención infantil guardería 24-7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21117, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $18,092.52
21116 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001515.- SERVICIO DE INTERNET, NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21116, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,310.00
21115 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001380.- SERVCIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21115, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $38,126.30
21114 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001055.- Servicio de telefonía por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21114, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,752.40
21113 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000895.- Servicio de Internet, septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21113, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,939.98
21112 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000395.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21112, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,784.44
21111 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000485.- PAGO DE ESTIMACION 16 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21111, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-125,253.60
21111 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000485.- PAGO DE ESTIMACION 16 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21111, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $417,511.99
21110 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INGRESOS SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 76000669.- COMPRA DE DOS CONTADORAS DE BILLETES PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21110, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $125,277.68
21109 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000118.- PAGO DE PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21109, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $21,379.00
21108 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 72000294.- Pago de orden compra 357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21108, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $16,182.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,790.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $207.35
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $370.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $104.11
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $658.02
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $51.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $73.50
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $719.20
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $968.95
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $119.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $980.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $52.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $20.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $60.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $30.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $208.80
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $640.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $193.75
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $504.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $395.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $20.00
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $98.99
5385 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000346.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $20.00
138 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000303.- Pago factura ed80 por compra material de curacion COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $865,070.00
137 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000302.- Pago factura 969 compra de material de curacion COVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $1,618,200.00
136 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000301.- Pago facturas de material de curacion para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $584,060.00
135 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000171.- COMPRA DE BOTA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $27,840.00
135 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000171.- COMPRA DE BOTA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $27,840.00
134 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000329.- PAGO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE) PARA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $38,280.00
133 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000283.- Pago factura 16395, compra de material para atencion pacientes COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $291,276.00
132 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA CR NO. 78000272.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION BOTA & TRAJE P/ CIRUJANO (FILIPINA Y PANTALON DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA $24,522.40
131 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD SILVA ESCALERA AMOR JOSE CR NO. 78000271.- Pago factura FCD10692 compra de material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE SILVA ESCALERA AMOR JOSE $450,080.00
130 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD SILVA ESCALERA AMOR JOSE CR NO. 78000260.- Pago factura FCD10691 material de curacion de COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE SILVA ESCALERA AMOR JOSE $2,099,600.00
129 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000235.- COMPRA DE BATA P/ CIRUJANO DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $551,000.00
128 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000234.- COMPRA DE SABANA PARA CAMILLA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $115,188.00
127 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000231.- COMPRA DE TRAJE DESECHABLE PARA CIRUJANO (FILIPINA & PANTALON), PARA LAS UNIDADES MEDICAS COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $451,240.00
126 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA CR NO. 78000199.- Pago factura de material de curacion para COVID, factura 677. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE GUTIERREZ GODOY AILED PAULINA $59,953.44
125 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000141.- COMPRA DE MASCARILLA CUBRE-BOCA 3M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. $16,820.00
118 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000574.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,347,577.41
118 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000574.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-404,273.22
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000498.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $578,417.32
117 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000498.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-23,757.37
116 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000497.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $239,114.94
115 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000496.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $645,642.79
114 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000495.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $863,701.26
114 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000495.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $-192,415.94
43 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000598.- GDL SE ALISTA/OF 1037/PERIODO 2020B/VOLUNTARIOS LOGISTICA/79 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $158,000.00
42 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000596.- GDL SE ALISTA/OF 1036/PERIODO 2020B/VOLUNTRIOS ENLACE/894 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,788,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 28/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. CR NO. 87000284.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO FINIQUITO 100% PARA PAGO DE CURSOS FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION Y ESPECIALIZACION INTERDICIPLINARIA A.C. $6,600.00
21107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V. CR NO. 79000566.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-100-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE AV. JUSTO COR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21107, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS S.A. DE C.V. $449,986.65
20909 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000288.- SE REQUIERE ALIMENTO DE CALIDAD PARA ANIMALES EQUINO Y CANINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20909, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $11,590.00
20908 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000280.- SE REQUIEREALIMENTO DE CALIDAD PARA LOS ANIMALES EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20908, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $115,900.00
20907 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000351.- INSERCION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20907, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20906 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000243.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20906, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $175,392.00
20905 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 86000234.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20905, A FAVOR DE EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. $113,213.68
20904 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000218.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20904, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $83,781.00
20903 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000591.- ADQUISICION DE CAL PARA LAS DIVERAS REPARACIONES EN LOS CEMENTERIOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20903, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $27,813.09
20902 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000437.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20902, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $18,792.00
20901 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000384.- ADQUISICION DE INSUMOS DE CAL PARA DIVERSAS OBRAS EN LA DIRECCION DE RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20901, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,586.80
20900 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001352.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20900, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $901.22
20900 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001352.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20900, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $10,694.70
20900 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001352.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20900, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $275,074.85
20899 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001332.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20899, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,587.13
20898 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. CR NO. 80001295.- Dictaminación de cuotas obrero patronales ante IMSS, ejercicio 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20898, A FAVOR DE GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. $1,476,274.00
20897 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001280.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20897, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $44,660.00
20896 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001263.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20896, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,820.03
20895 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001229.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20895, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,961.41
20894 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001221.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20894, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $34,208.74
20893 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001200.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20893, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $29,155.78
20892 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001196.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20892, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $24,870.38
20891 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001180.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20891, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $41,391.63
20890 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001011.- Pago del mes de junio 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo 434,436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20890, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
20889 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000893.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20889, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43,453.58
20888 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000851.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20888, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $58,870.02
20887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000758.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20887, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $22,689.60
20886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000750.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20886, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $98,951.48
20885 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000401.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20885, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $31,842.01
20884 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 75000160.- Pago de servicios profesionales como Jefe de Callejón en eventos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20884, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $59,093.95
20883 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO CR NO. 75000158.- Pago de servicos profesionales como Médico Veterinario en eventos taurinos celebrados en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20883, A FAVOR DE LUGO SERRANO FRANCISCO $59,094.00
20882 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN CR NO. 75000157.- Pago de servicios profesionales como Jefe de Servicio Médico de Plaza en eventos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20882, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN $289,674.00
20881 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN CR NO. 75000156.- Pago de servicios profesionales como Asesor de Taurino en eventos taurinos celebrados en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20881, A FAVOR DE BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN $69,510.04
20880 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARAJAS COSIO MARCO AURELIO CR NO. 75000155.- Pago de servicios profesionales como Auxiliar del Jefe de Cllejón en eventos Taurinos en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20880, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO $52,143.00
20879 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL SAHAGUN MICHEL JOSÉ ALFREDO CR NO. 75000153.- Pago de servicios profesionales como Juez de Plaza en eventos taruinos celebrados en Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20879, A FAVOR DE SAHAGUN MICHEL JOSÉ ALFREDO $125,999.91
20878 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000292.- Pago Proveedor Polirefacciones S.A d C.V. 1809 concepto O.C. 964. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20878, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $20,992.52
20877 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000291.- Pago proveedor 1809 Polirefacciones de Occidente S.A de C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20877, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $29,663.52
15918 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80001293.- Dispersion de vales despensa en tarejta electrónica, person Dir de Bomberos y Prot Civ, noviem/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15918, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $489,339.62
15917 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80001292.- Dispersion vales despensa en tarjetas electrónicas, personal Comisaria dePolicia, mes noviembre/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15917, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,302,570.05
113 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000557.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $192,124.39
112 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000556.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-247,084.98
112 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000556.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $823,616.56
111 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000554.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $898,140.57
111 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000554.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $-269,442.17
110 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000553.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $456,226.78
110 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000553.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $-136,868.03
109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000552.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $598,171.99
109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000552.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-179,451.60
108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000551.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $654,841.03
108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000551.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-196,452.31
107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000501.- PAGO DE ESTIMACION 9 FINIQUITO DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $999,983.58
94 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000522.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-MER-LP-102-20 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $4,590,079.03
93 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000546.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $625,758.28
93 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000546.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-187,727.48
92 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000531.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $1,445,346.06
92 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000531.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-433,603.82
91 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000417.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,289,107.37
91 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000417.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-386,732.21
90 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000416.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,289,105.30
90 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000416.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-386,731.59
6 Detalle Factura de click aquí 23/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO MERCADO BERMUDEZ DANIEL CR NO. 81000463.- MODULOS DE AMENIDADES Y PROMOCION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL $4,425,400.00
20872 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DIRECCIÓN DE FINANZAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A CR NO. 76000770.- Adq.de instrumento derivado p/ cubrir la TIIE a 28 días del financiamiento Fed 222/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20872, A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A $4,940,215.00
20871 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000327.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20871, A FAVOR DE TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. $41,354.00
20870 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000208.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20870, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $32,642.40
20869 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EL FINANCIERO MARKETING S.A. DE C.V CR NO. 86000329.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20869, A FAVOR DE EL FINANCIERO MARKETING S.A. DE C.V $50,204.06
20868 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PEREZ FLORES RICARDO CR NO. 86000287.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20868, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO $12,250.24
20867 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL KALISPERA,S.C. CR NO. 86000286.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20867, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. $25,000.03
20866 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA CR NO. 86000282.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20866, A FAVOR DE CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA $15,399.66
20865 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 86000281.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20865, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $103,998.92
20864 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. CR NO. 86000279.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20864, A FAVOR DE EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. $49,999.90
20863 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV ZAC S.A. DE C.V. CR NO. 86000273.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20863, A FAVOR DE TV ZAC S.A. DE C.V. $14,592.80
20862 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CR NO. 86000272.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20862, A FAVOR DE GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. $17,400.00
20861 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV ZAC S.A. DE C.V. CR NO. 86000265.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20861, A FAVOR DE TV ZAC S.A. DE C.V. $135,035.60
20860 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000260.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20860, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33,101.07
20859 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000246.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20859, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $22,843.83
20858 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 86000241.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20858, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $16,363.63
20857 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000240.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20857, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $61,973.00
20856 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000236.- PUBLICIDAD EN PERIODICO Y PAGINA WEB DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20856, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $112,117.75
20855 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000210.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20855, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $20,218.80
20854 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000676.- SERVICIO DE DISPOSICIÓN A LAS LLANTAS INSERVIBLES QUE SON RECOLECTADAS DE LA VIA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20854, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. $43,920.38
20853 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000674.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20853, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. $63,278.29
20852 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000655.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO GRAL RAMON CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20852, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
20851 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 83000636.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20851, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $10,205.10
20850 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGSM UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 83000584.- ARRENDAMINETO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20850, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $10,205.10
20849 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000525.- ADQUISICIÓN DE PISO PARA REMODELAR LOS BAÑOS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20849, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $48,014.53
20848 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000447.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE REPOSICIONES DE LOSAS Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20848, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $71,896.80
20847 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000435.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES DE BARDAS, FACHADAS Y BANQUETAS EN LOS CEMENTERIOS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20847, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $115,475.47
20846 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000385.- ADQUISICIÓN DE ARENA AMARILLAS, PIEDRA, GRAVA PARA MANTTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20846, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,532.93
20845 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001473.- Pago del 01 al 12 de diciembre 2020 del servicio de garrafones de agua purificada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20845, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $35,604.00
20844 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 80001449.- SUPERVISION Y CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20844, A FAVOR DE MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. $2,634,281.00
20843 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001448.- Servicio de internet Diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20843, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,310.00
20842 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001303.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL MUNICIPIO DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20842, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.38
20841 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001301.- Servicio de telefonia para el municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20841, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
20840 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001057.- Servicio de internet por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20840, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,447.04
20839 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 80001041.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20839, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $51,186.09
20838 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESPACHO CGCC CORAZON URBANO, A.C CR NO. 78000244.- PAGO FINIQUITO DE PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL" MEJORAMIENTO FISICO EXTER UNID HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20838, A FAVOR DE CORAZON URBANO, A.C $17,000,000.00
20837 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20837, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $196,043.48
20837 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20837, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,420.60
20837 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000135.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20837, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $3,709.68
20836 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000724.- Servicio cuarto pago proyecto de modernizacion catastral etapa 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20836, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $1,740,000.00
20835 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000720.- Contrapestación consecion estacionamiento mercado Corona mes de Diciembre del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20835, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
20834 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000135.- ÚLTIMO PAGO DE O.C 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20834, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $13,516.60
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $3,341.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $243.30
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $700.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $126.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $827.41
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $464.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $328.37
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $3,201.60
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $4,802.40
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DIRECCIÓN DE EGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $3,000.00
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $2,898.84
5373 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000749.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 29 DE SEPT. AL 07 DE DIC. DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,518.21
124 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000690.- SERVICIO POR CONCESION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,934,855.18
1 Detalle Factura de click aquí 22/12/2020 BANAMEX 3504085 CONVENIO RENOVANDO EL CORAZON DE LA CIUDAD, RECURSO ESTATAL 2020 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE TURISMO ZIF MEDIA S.A. DE C.V. CR NO. 81000602.- SERVICIO INTEGRAL DEL PROYECTO RENOVANDO EL CORAZON DE LA CIUDAD LPL/203/2/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ZIF MEDIA S.A. DE C.V. $10,099,323.96
20833 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD IL PUNTO S.A. DE C.V CR NO. 81000523.- 1er parcilidad de suministro de alimentos para el personal operitivo de los programas sociales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20833, A FAVOR DE IL PUNTO S.A. DE C.V $101,924.16
20832 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2740 PRODUCTOS TEXTILES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000209.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20832, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $54,402.84
20831 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000208.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DE COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20831, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,455.36
20830 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000312.- CREACION DE CONTENIDOS SOBRE TEMAS DE SALUD SEG Y P CIVIL DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20830, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $95,700.00
20829 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000285.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20829, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $43,848.00
20828 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000284.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20828, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $34,800.00
20827 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000283.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20827, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $56,445.60
20826 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. CR NO. 86000280.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20826, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. $19,140.00
20825 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. CR NO. 86000278.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20825, A FAVOR DE OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. $30,067.20
20824 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. CR NO. 86000267.- MONITOREO DE CAMPAÑA DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20824, A FAVOR DE ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. $24,940.00
20823 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000259.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20823, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $24,756.96
20822 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 86000245.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20822, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $86,666.56
20821 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000244.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20821, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,060.48
20820 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000677.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20820, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $6,377,358.84
20819 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000646.- SUMINISTRO PARA LAS LABORES DE BACEHO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20819, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $76,464.65
20818 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH CR NO. 83000609.- Alimentos para el personal operativo de la Direccion de Aseo Publico. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20818, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH $49,880.00
20817 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000570.- RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SANGRE GENERADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20817, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $200,000.00
20816 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000561.- SERVICIO DDE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20816, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
20815 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000501.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS, BODEGAS, JUEGOS, ETC DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20815, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $57,545.70
20814 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000498.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE ALBAÑILERIA PROPIAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20814, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $59,174.96
20813 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000497.- MATERIAL NECESARIO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BANQUETAS Y FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20813, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $33,122.92
20812 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000417.- SERVICIO DE RECOLECCIN DE RESIDUOS (SANGRE) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20812, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.98
20811 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000372.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20811, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $376,130.00
20810 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000369.- MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE ALBAÑERIA PROPIAS DE LA DIRECCION ASI COMO REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20810, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $82,788.16
20809 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 83000299.- CALZADO NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20809, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $140,360.00
20808 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000061.- IMPRESIONES DE INIVTACIONES, RECONOCIMIENTOS, LONA Y BOLETOS PARA EL DÍA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20808, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $6,815.00
20807 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000571.- IMRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20807, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $25,607.00
20806 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001369.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20806, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $27,608.69
20805 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001310.- CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20805, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $7,262.75
20804 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOCIALINKS, S.C. CR NO. 80001258.- Capacitacion para el plan estrategico y adaptacion a las tendencias globales con propuestas para la. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20804, A FAVOR DE SOCIALINKS, S.C. $156,600.00
20803 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001201.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20803, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $4,982.20
20802 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80001144.- 6A. ENTREGA EXTENSIÓN DE CONTRATO LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20802, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $92,684.00
20801 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80001097.- 1A. ENTREGA EXTENSIÓN DE CONTRATO LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20801, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $93,670.00
20800 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001079.- PÓLIZA DE HORAS POR SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA HARWEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20800, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. $84,999.00
20799 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001026.- ENTREGA ENTREGA XXVII LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20799, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $97,136.08
20798 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000867.- Servicio de internet, septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20798, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,279.60
20797 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000863.- Servicio de Telefonía, septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20797, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,752.40
20796 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000775.- Servicio de Internet Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20796, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,940.01
20795 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000541.- HOJAS MEMBRETADAS PARA LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20795, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $18,142.40
20794 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. 79000510.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20794, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $128,370.51
20794 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. 79000510.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20794, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $-38,511.16
20793 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000414.- PAGO DE ESTIMACION 15 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20793, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $417,511.99
20793 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000414.- PAGO DE ESTIMACION 15 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20793, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-125,253.60
20792 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000331.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20792, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $59,699.05
20791 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000236.- Pago factura G-014405 Material para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20791, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $98,600.00
20790 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000232.- Pago factura G-014402, por material para COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20790, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $69,600.00
20789 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 78000226.- COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO PARA LAS CIRGIAS DE ESTERILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20789, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $32,850.00
20788 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO CARTODATA 2.0 S.C. CR NO. 76000523.- Mensualidad del 01 al 30 de Septiembre del 2020 Servicio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20788, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. $92,800.00
20787 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO CARTODATA 2.0 S.C. CR NO. 76000522.- Mensualidad 01 al 31 de Agosto del 2020 Servicio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20787, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. $92,800.00
20786 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000117.- PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20786, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $30,714.00
20785 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000103.- PARCIALIDAD 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20785, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $26,335.00
20784 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000102.- PAGO DE PARCIALIDAD 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20784, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $25,940.00
20783 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000101.- PARCIALIDAD 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20783, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $25,450.00
20782 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000099.- PAGO DE PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20782, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $27,605.00
20781 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000098.- PAGO DE PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20781, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $29,276.00
20780 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000097.- PAGO PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20780, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $26,703.00
20779 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000096.- PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20779, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $25,600.00
20778 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000095.- PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20778, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $21,679.50
20777 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000094.- DOCENA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20777, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $13,646.00
20776 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000093.- ONCENA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20776, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $19,160.00
20775 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000091.- PAGO DE FACTURA C 12370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20775, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $51,380.00
20774 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000090.- PAGO DE NOVENA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20774, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $16,257.00
20773 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000089.- PAGO DE OCTAVA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20773, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $22,210.00
20772 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000088.- PAGO SEPTIMA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20772, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $16,151.00
20771 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000087.- PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20771, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $19,285.00
20770 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000085.- PAGO QUINTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20770, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $31,085.50
20769 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000084.- PAGO CUARTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20769, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $28,927.00
20768 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000083.- PAGO TERCERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20768, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $44,555.00
20767 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000082.- PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20767, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $18,963.00
20766 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000081.- PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20766, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $25,179.00
20765 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. CR NO. 73000060.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20765, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. $51,520.00
20764 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. CR NO. 73000059.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20764, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. $46,400.00
20763 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. CR NO. 73000058.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20763, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. $58,000.00
20762 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000057.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20762, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $52,200.00
20761 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000056.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20761, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $52,200.00
20760 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000055.- SERCIVIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORL BUROCRATICA. (MES DE NOVIEMBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20760, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $52,200.00
20759 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 20010013.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20759, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $81,548.00
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,963.21
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,036.78
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $18,072.80
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,312.81
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $369.53
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $770.95
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $344.29
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,282.80
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $227.13
5372 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,120.00
123 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000672.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,433,527.12
122 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000671.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $2,304,037.88
106 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000484.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $500,731.99
106 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000484.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $-150,220.05
105 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $1,303,664.84
105 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000483.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $-391,099.45
104 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000482.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $1,219,830.27
104 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000482.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $-365,949.08
103 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000472.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $1,596,791.09
103 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000472.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $-479,037.33
89 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000535.- PAGO ED ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,113,498.51
89 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000535.- PAGO ED ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-634,049.55
88 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000534.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,406,658.72
88 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000534.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE KUBIKMETER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-421,997.62
87 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 79000532.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $2,371,591.00
87 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 79000532.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $-711,477.30
86 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SULO MÉXICO S.A DE C.V. CR NO. 79000491.- PAGO DE ESTIMNACION 6 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. $-1,228,514.92
86 Detalle Factura de click aquí 21/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SULO MÉXICO S.A DE C.V. CR NO. 79000491.- PAGO DE ESTIMNACION 6 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. $4,095,049.72
171118 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO CR NO. 220009324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171118, A FAVOR DE SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO $60,629.01
171118 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO CR NO. 220009324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171118, A FAVOR DE SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO $24,866.83
171118 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO CR NO. 220009324.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171118, A FAVOR DE SAMUEL IVAN VAZQUEZ SANTIAGO $2,598.39
171117 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ALBERTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ CR NO. 220009323.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171117, A FAVOR DE SERGIO ALBERTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ $5,480.97
171117 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO ALBERTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ CR NO. 220009323.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171117, A FAVOR DE SERGIO ALBERTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ $547.54
20758 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000500.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE MACHUELOS Y PREDIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20758, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,249.47
20757 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000423.- CEMENTO GRIS PARA LABORES DE ALBAÑILERIA EN MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20757, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $46,115.10
20756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000421.- MATERIAL NECESARIO PARA RECUBRIMIENTO DE PILETAS DE AGUA Y BAÑOS EN LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20756, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $31,887.24
20755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000370.- MATERIAL NECESARIOS PARA DIVERSAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20755, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $49,684.38
20754 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 81000574.- DECRETO 49/02/20 PROG "PRIMERO COMER" Alimento (despensas)hombres y mujeres en vulnerabilidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20754, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $624,960.00
20753 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 81000565.- IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20753, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $4,709.60
20752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000551.- CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20752, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,175.74
20751 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 81000548.- IMPRESOS DE FORMATOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20751, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $23,026.00
20750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001198.- COMPRA DE VIDRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20750, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $51,085.01
20749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001086.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20749, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $38,674.05
20748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000926.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20748, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $58,278.21
20747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000698.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20747, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $63,019.67
20746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000166.- IMPRESION DE LONAS LICENCIAS Y LOTES BALDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20746, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $10,335.60
20745 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 78000344.- VALES DE DESPENSA PARA ASESORES EN ALFABETIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20745, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $5,611.69
20744 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 78000113.- IMPRESOS VOLANTES, TRIPTICOS, DIPLOMAS PARA DIFUSION ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20744, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $15,776.00
20743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000739.- Arrendamiento cartera Gobierno acuerdo de 15/04/2015 pago 58 correspondiente a Diciembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20743, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
20742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000709.- Fumigación de plagas para la Tesoreria y sus 48 centros de recaudación mes de noviembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20742, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $13,449.99
20741 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000547.- Fumigacion de plagas para la Tesoreria y sus 48 centros de recaudación mes de octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20741, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $13,449.99
20740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS CR NO. 220009321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3746/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20740, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS $47,890.76
20740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS CR NO. 220009321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3746/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20740, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS $13,926.36
20740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS CR NO. 220009321.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3746/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20740, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RIVERA COVARRUBIAS $2,052.46
20739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ROCIO GUERRERO CUBILLO CR NO. 220009320.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20739, A FAVOR DE ROCIO GUERRERO CUBILLO $25,318.26
20739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROCIO GUERRERO CUBILLO CR NO. 220009320.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20739, A FAVOR DE ROCIO GUERRERO CUBILLO $6,168.94
20739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA ROCIO GUERRERO CUBILLO CR NO. 220009320.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3751/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20739, A FAVOR DE ROCIO GUERRERO CUBILLO $1,094.20
20738 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 20010009.- MATERIAL PROMOCIONAL PARA ACTIVACIONES DE EDUCACION AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20738, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $83,520.00
20737 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 20010008.- MATERIAL DIFUSION Y OPERACION DMA Y UGIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20737, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $57,512.80
20736 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 20010006.- IMPRESOS PARA DIFUICION DE PROGRAMAS PROGRAMA BASE CERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20736, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,566.00
15916 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ISMAEL DELGADO LOPEZ CR NO. 220009332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15916, A FAVOR DE ISMAEL DELGADO LOPEZ $14,213.62
15916 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ISMAEL DELGADO LOPEZ CR NO. 220009332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15916, A FAVOR DE ISMAEL DELGADO LOPEZ $3,090.35
15916 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISMAEL DELGADO LOPEZ CR NO. 220009332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15916, A FAVOR DE ISMAEL DELGADO LOPEZ $1,417.04
15916 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ISMAEL DELGADO LOPEZ CR NO. 220009332.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3545/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15916, A FAVOR DE ISMAEL DELGADO LOPEZ $157,383.33
15915 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA CR NO. 220009327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3799/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15915, A FAVOR DE HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA $18,423.01
15915 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA CR NO. 220009327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3799/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15915, A FAVOR DE HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA $4,296.07
15915 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA CR NO. 220009327.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3799/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15915, A FAVOR DE HANNIA ITZEL MEDINA VILLAFAÑA $789.56
15914 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AARON PANDURO MORAN CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN $27,242.48
15914 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AARON PANDURO MORAN CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN $6,921.01
15914 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AARON PANDURO MORAN CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN $897.77
15914 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AARON PANDURO MORAN CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN $-10.32
15914 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AARON PANDURO MORAN CR NO. 220009326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15914, A FAVOR DE AARON PANDURO MORAN $-742.98
15913 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE CASILLAS CASILLAS CR NO. 220009325.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3800/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15913, A FAVOR DE JOSE CASILLAS CASILLAS $22,289.30
15913 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE CASILLAS CASILLAS CR NO. 220009325.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3800/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15913, A FAVOR DE JOSE CASILLAS CASILLAS $6,053.11
15912 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA CR NO. 220009322.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARQUEZ EVANGELISTA J JESUS. DN/3835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15912, A FAVOR DE MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA $1,066.30
15912 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA CR NO. 220009322.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARQUEZ EVANGELISTA J JESUS. DN/3835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15912, A FAVOR DE MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA $26,141.75
15912 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA CR NO. 220009322.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARQUEZ EVANGELISTA J JESUS. DN/3835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15912, A FAVOR DE MARQUEZ ARAIZA MARIA LUISA $6,392.61
15911 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS KEILA JOCHEBED JUAREZ GONZALEZ CR NO. 220009319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3798/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15911, A FAVOR DE KEILA JOCHEBED JUAREZ GONZALEZ $10,326.90
15911 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KEILA JOCHEBED JUAREZ GONZALEZ CR NO. 220009319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3798/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15911, A FAVOR DE KEILA JOCHEBED JUAREZ GONZALEZ $2,097.02
15910 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ CR NO. 220009318.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15910, A FAVOR DE BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ $30,957.36
15910 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ CR NO. 220009318.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15910, A FAVOR DE BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ $8,063.45
15910 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ CR NO. 220009318.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15910, A FAVOR DE BERTHA CECILIA LOMELI GONZALEZ $1,248.62
12756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS $9,551.15
12756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS $1,695.66
12756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS $1,166.03
12756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS $2,496.57
12756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS $104.90
12756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS $415.70
12756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS CR NO. 220009339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE MARIO ALBERTO LOZANO FIERROS $7,640.80
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $9,498.81
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $4,333.35
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $1,159.64
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $2,496.57
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $104.90
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $5.70
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $415.70
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $16.32
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $7,640.80
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $111.89
12755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009356.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE OCTAVIO FRANCISCO QUIROZ DE LOS SANTOS $676.57
12754 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GREGORIO MEDINA ORTIZ CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ $8,818.46
12754 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM GREGORIO MEDINA ORTIZ CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ $690.82
12754 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GREGORIO MEDINA ORTIZ CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ $1,076.58
12754 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM GREGORIO MEDINA ORTIZ CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ $2,317.08
12754 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM GREGORIO MEDINA ORTIZ CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ $97.71
12754 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM GREGORIO MEDINA ORTIZ CR NO. 220009355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE GREGORIO MEDINA ORTIZ $387.51
12753 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ $9,728.62
12753 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ $1,187.69
12753 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ $2,566.55
12753 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ $107.50
12753 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ CR NO. 220009354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3875/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE HUGO RAMON PULIDO SANCHEZ $343.75
12752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ $10,896.05
12752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ $16,272.23
12752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ $1,330.22
12752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ $2,855.88
12752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ CR NO. 220009353.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3870/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RAMIREZ $119.01
12751 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL $9,551.15
12751 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL $6,688.42
12751 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL $1,166.03
12751 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL $2,496.57
12751 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL $104.90
12751 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL CR NO. 220009352.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS RAMIREZ GIL $7,640.80
12750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS $9,551.15
12750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS $14,161.87
12750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS $1,166.03
12750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS $2,496.57
12750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS $104.90
12750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS $582.17
12750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS $415.70
12750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS $41.96
12750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS CR NO. 220009351.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE MAURICIO QUIROZ DE LOS SANTOS $7,640.80
12749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUIS MANUEL OCHOA TORRES CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES $9,551.15
12749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS MANUEL OCHOA TORRES CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES $10,048.33
12749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS MANUEL OCHOA TORRES CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES $1,166.03
12749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM LUIS MANUEL OCHOA TORRES CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES $2,496.58
12749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS MANUEL OCHOA TORRES CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES $104.90
12749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS MANUEL OCHOA TORRES CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES $48.22
12749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS MANUEL OCHOA TORRES CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES $415.70
12749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS MANUEL OCHOA TORRES CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES $195.81
12749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS MANUEL OCHOA TORRES CR NO. 220009350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCHOA TORRES $7,640.80
12748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GERARDO LUPERCIO GARCIA CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA $7,039.07
12748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM GERARDO LUPERCIO GARCIA CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA $6,594.22
12748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO LUPERCIO GARCIA CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA $859.35
12748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM GERARDO LUPERCIO GARCIA CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA $1,827.54
12748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM GERARDO LUPERCIO GARCIA CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA $59.49
12748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM GERARDO LUPERCIO GARCIA CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA $254.14
12748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM GERARDO LUPERCIO GARCIA CR NO. 220009349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE GERARDO LUPERCIO GARCIA $7,640.80
12747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI $9,315.66
12747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI $9,106.32
12747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI $1,137.28
12747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI $2,431.30
12747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI $102.31
12747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI $57.11
12747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI CR NO. 220009348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3848/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE JUAN MANUEL DE LA ROSA LOMELI $7,640.80
12746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROSENDO BARRON SALAZAR CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR $9,158.65
12746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ROSENDO BARRON SALAZAR CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR $502.42
12746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROSENDO BARRON SALAZAR CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR $1,118.11
12746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ROSENDO BARRON SALAZAR CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR $2,390.51
12746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ROSENDO BARRON SALAZAR CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR $96.85
12746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ROSENDO BARRON SALAZAR CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR $391.91
12746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ROSENDO BARRON SALAZAR CR NO. 220009347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE ROSENDO BARRON SALAZAR $7,640.80
12745 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ $10,207.56
12745 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ $1,903.82
12745 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ $1,246.17
12745 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ $2,743.88
12745 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ CR NO. 220009346.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ GONZALEZ $115.06
12744 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JORGE HERNANDEZ ALVAREZ CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ $9,184.82
12744 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JORGE HERNANDEZ ALVAREZ CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ $4,553.16
12744 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE HERNANDEZ ALVAREZ CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ $1,121.31
12744 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JORGE HERNANDEZ ALVAREZ CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ $2,463.94
12744 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM JORGE HERNANDEZ ALVAREZ CR NO. 220009345.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3851/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ALVAREZ $102.31
12743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FERNANDO LARIOS GUTIERREZ CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ $9,551.15
12743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FERNANDO LARIOS GUTIERREZ CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ $6,280.21
12743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO LARIOS GUTIERREZ CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ $1,166.03
12743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM FERNANDO LARIOS GUTIERREZ CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ $2,496.57
12743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FERNANDO LARIOS GUTIERREZ CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ $104.90
12743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FERNANDO LARIOS GUTIERREZ CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ $3.23
12743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FERNANDO LARIOS GUTIERREZ CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ $415.70
12743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FERNANDO LARIOS GUTIERREZ CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ $18.67
12743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FERNANDO LARIOS GUTIERREZ CR NO. 220009344.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE FERNANDO LARIOS GUTIERREZ $7,640.80
12742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ $9,551.15
12742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ $5,620.79
12742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ $1,166.03
12742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ $2,496.57
12742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ $92.25
12742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ $2.26
12742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ $415.70
12742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ $8.16
12742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ CR NO. 220009343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3853/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE LUIS ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ $7,640.80
12741 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALBERTO HERNANDEZ LASCANO CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO $10,384.97
12741 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ALBERTO HERNANDEZ LASCANO CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO $7,593.45
12741 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO HERNANDEZ LASCANO CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO $1,267.82
12741 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ALBERTO HERNANDEZ LASCANO CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO $2,813.01
12741 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ALBERTO HERNANDEZ LASCANO CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO $120.04
12741 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ALBERTO HERNANDEZ LASCANO CR NO. 220009342.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3852/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ LASCANO $1,833.32
12740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FRANCISCO FUENTES LUNA CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA $9,498.83
12740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FRANCISCO FUENTES LUNA CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA $11,021.78
12740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO FUENTES LUNA CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA $1,159.64
12740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM FRANCISCO FUENTES LUNA CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA $2,496.58
12740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FRANCISCO FUENTES LUNA CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA $104.32
12740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FRANCISCO FUENTES LUNA CR NO. 220009341.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3849/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE FRANCISCO FUENTES LUNA $413.53
12739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA $9,551.17
12739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA $13,628.08
12739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA $1,166.03
12739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA $2,496.56
12739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA $104.90
12739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA CR NO. 220009340.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3850/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS GARCIA MENDOZA $7,640.80
5371 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5371, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $149.01
5371 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5371, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $181.71
5371 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5371, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $487.20
5370 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID MORA ALONSO CR NO. 76000744.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO SERVICIO DE ACOMODADORES, AUTORIZADO AMP 241/2020 18°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5370, A FAVOR DE DAVID MORA ALONSO $40.70
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $297,708.11
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $82,168.44
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,250.45
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $88,165.54
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $535,695.19
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,805.26
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $130,661.15
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. EDUCACION BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $30,331.91
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. SALUD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $140,996.78
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,520.02
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,531.92
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,005.59
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,584.53
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $152,007.67
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,139.46
477 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008991.- SEDAR.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3722/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,978.55
121 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000635.- recoleccion de lodos semisecos del rastro municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $60,180.80
120 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000634.- recoleccion de residuos carniscos en el rastro municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $271,730.00
119 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000588.- SERVICO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $271,730.00
118 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000587.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS SEMISECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $60,180.80
117 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000495.- RECEPCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $271,730.00
116 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000456.- RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $271,730.00
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,032.13
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $132,248.31
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $264,496.62
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,080,247.32
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $803,542.78
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,607,085.56
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $123,252.66
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $246,505.32
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $76,190.11
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,875.68
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,751.36
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $506,951.85
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,797.89
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $289,595.77
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,711,821.65
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $446,562.17
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $893,124.33
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $472,468.52
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $211,495.17
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $422,990.35
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $635,490.13
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,780.03
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $331,560.07
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $555,058.56
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $195,991.72
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $391,983.44
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. EDUCACION INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $174,408.50
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. EDUCACION INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $45,497.87
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. EDUCACION INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $90,995.74
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $810,731.50
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $102,048.97
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204,087.08
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,880.24
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,707.89
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $59,415.77
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $751,301.59
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $228,011.51
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $456,023.02
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $535,551.87
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,709.18
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $279,418.37
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $391,160.97
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,008.38
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,016.77
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $187,361.02
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,876.79
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $97,753.58
103 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008998.- IPEJAL.- 1Q DIC. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3720/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $874,044.12
102 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000539.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $931,612.25
102 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000539.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $-279,483.68
101 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000538.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,972,825.78
101 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000538.- PAGO DE ESTIMACION 10 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-591,847.73
85 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. CR NO. 79000479.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-134-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. $3,420,131.46
85 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. CR NO. 79000479.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-134-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. $-1,026,039.44
41 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000585.- HECHO POR MUJERES/OF 979/PADRON 3/7 BENEFICIARIAS/DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $14,000.00
40 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000584.- HECHO POR MUJERES/OF 978/PADRON 2/17 BENEFICIARIAS/DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
39 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000583.- HECHO POR MUJERES/OF 977/PADRON 1/25 BENEFICIARIAS/DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $50,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 18/12/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL POWER HIT S.A. DE C.V. CR NO. 87000278.- SE REMITE PARA TRAMITE PAGO FINIQUITO 100% CHALECOS BALISTICOS FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE POWER HIT S.A. DE C.V. $9,141,551.10
20735 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 86000207.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20735, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $995,732.47
20494 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000317.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20494, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $45,454.54
20493 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000310.- DIVERSOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20493, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $26,316.34
20492 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000416.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS (SANGRE) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20492, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.98
20491 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BANCA AFIRME S.A. CR NO. 81000525.- 2da Ministración de la aportación del programa "Guadalajara Está Contigo 2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20491, A FAVOR DE BANCA AFIRME S.A. $1,000,000.00
20490 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001382.- servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20490, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $34,968.20
20489 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001208.- SERVICIO DE REPARACION DEVEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20489, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $54,339.05
20488 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 72000319.- APOYO ECONOMICO PARA LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE MIL EJEMPLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20488, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $85,608.00
20487 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE TURISMO CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 72000318.- APOYO ECONOMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO EL "ORNATO NAVIDEÑO 2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20487, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $1,700,000.00
20486 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 72000317.- APOYO ECONÓMICO PARA EL PROYECTO EDUCATIVO Y CULTURAL DE ALTA ESPECIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20486, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $250,000.00
15909 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES CR NO. 220008153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15909, A FAVOR DE MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES $5,404.17
15909 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES CR NO. 220008153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15909, A FAVOR DE MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES $759.92
15909 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES CR NO. 220008153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15909, A FAVOR DE MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES $51,880.00
15909 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES CR NO. 220008153.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15909, A FAVOR DE MARIA MARICELA GOMEZ ROBLES $-540.41
5345 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONSTRU EGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000746.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO AMP 1901/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5345, A FAVOR DE CONSTRU EGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $5,801.47
5345 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONSTRU EGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000746.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO AMP 1901/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5345, A FAVOR DE CONSTRU EGEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $117,837.21
5344 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAURICIO NAHED BARRAÑON CR NO. 76000745.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO AMP 384/2019 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE MAURICIO NAHED BARRAÑON $33,727.13
5344 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAURICIO NAHED BARRAÑON CR NO. 76000745.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO AMP 384/2019 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE MAURICIO NAHED BARRAÑON $1,853.37
5343 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NELSON BAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000741.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 892/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5343, A FAVOR DE NELSON BAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $6,047.64
5343 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NELSON BAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000741.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 892/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5343, A FAVOR DE NELSON BAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $116,318.81
5342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000314.- fondo revolvente del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,970.60
5342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000314.- fondo revolvente del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,837.20
5342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000314.- fondo revolvente del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,809.73
476 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009309.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA.- OF. RH/PL/358/18-21 DE 10/DIC/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $398.67
476 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009309.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA.- OF. RH/PL/358/18-21 DE 10/DIC/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $209.54
476 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009309.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA.- OF. RH/PL/358/18-21 DE 10/DIC/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $162.72
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $270,529.24
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $373,953.32
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $97,187.22
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $759,814.61
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. EDUCACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $198,345.60
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $605,082.78
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $658,537.35
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $441,471.01
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $555,537.45
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,545,496.62
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $486,205.41
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. SALUD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $780,075.89
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $515,020.97
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $437,184.02
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,803,145.48
475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009306.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $64,120.05
474 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $122.86
474 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,847.64
474 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $267.47
474 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $118.53
474 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009004.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3795/2020 DEL 10/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $139.99
472 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008997.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSPM/RM/CIRC/584/2020 DEL 17/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,178,672.72
121 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009310.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA.-OF. RH/PL/358/18-21 DEL 10/DIC./20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $24,132.87
120 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANORTE CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009307.- IMSS.- NOVIEMBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/357/18-21 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,073,362.17
115 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000678.- SUMINISTRO DE ENERGIA MES NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,933,340.80
114 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000632.- recoleccion de sangre animal del rastro municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $200,000.00
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $419.96
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $706.45
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184.29
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $368.58
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,623.73
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,771.42
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,542.86
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,537.96
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $401.21
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $802.41
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $681.53
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $177.79
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $355.58
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $804.92
102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009003.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/3794/2020 DEL 10/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $209.98
38 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000582.- HECHO POR MUJERES/OF 976/PADRON 3/13 BENEFICIARIAS/NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $26,000.00
37 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000581.- HECHO POR MUJERES/OF 975/PADRON 2/66 BENEFICIARIAS/NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $132,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000580.- HECHO POR MUJERES/OF 974/PADRON 1/123 BENEFICIARIAS/NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $246,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000579.- HECHO POR MUJERES/OF 971/PADRON 3/17 BENEFICIARIAS/OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
34 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000578.- HECHO POR MUJERES/OF 970/PADRON 2/138 BENEFICIRIAS/OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $276,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 17/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000577.- HECHO POR MUJERES/OF 969/PADRON 1/223 BENEFICIARIAS/OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $446,000.00
171116 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCISCO JAVIER NAVARRO DURAN CR NO. 220009274.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3788/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171116, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NAVARRO DURAN $7,556.20
171116 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER NAVARRO DURAN CR NO. 220009274.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3788/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171116, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NAVARRO DURAN $1,075.62
171115 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO FLORES NAVARRO CR NO. 220009273.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171115, A FAVOR DE LUIS FERNANDO FLORES NAVARRO $776.42
171115 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO FLORES NAVARRO CR NO. 220009273.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3774/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171115, A FAVOR DE LUIS FERNANDO FLORES NAVARRO $-399.30
171114 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE RAZO CASTELLANOS CR NO. 220009272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171114, A FAVOR DE JOSE RAZO CASTELLANOS $4,681.12
171114 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE RAZO CASTELLANOS CR NO. 220009272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171114, A FAVOR DE JOSE RAZO CASTELLANOS $452.96
171113 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA LAURA FLORES SAIFFE GARI CR NO. 220009269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3442/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171113, A FAVOR DE ANA LAURA FLORES SAIFFE GARI $9,089.51
171113 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA LAURA FLORES SAIFFE GARI CR NO. 220009269.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3442/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171113, A FAVOR DE ANA LAURA FLORES SAIFFE GARI $1,702.60
171112 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO CR NO. 220009260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3467/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171112, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO $27,359.19
171112 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO CR NO. 220009260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3467/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171112, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO $6,848.19
171112 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO CR NO. 220009260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3467/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171112, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO VILLAFAN ANGUIANO $2,735.92
171111 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ CR NO. 220009254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171111, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ $20,110.95
171111 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ CR NO. 220009254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171111, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ $4,754.54
171111 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ CR NO. 220009254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171111, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ $867.40
171111 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ CR NO. 220009254.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3767/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171111, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HARO GOMEZ $-6.41
20484 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000822.- Servicio de telefonía, agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20484, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,752.40
20483 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 80001450.- SUPERVISION Y CONSUMOS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20483, A FAVOR DE MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. $13,462,253.07
20482 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7210 PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 72000290.- pago de orden de compra 885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20482, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $107,949.60
20481 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 72000289.- pago de orden de compra 884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20481, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $67,999.65
20480 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 72000192.- Impresión de hojas membretadas carta y oficio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20480, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $28,536.00
20478 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000243.- SE REQUIERE LAMINAS DE VIDRIO RESTABLECER LOS VIDRIOS QUE SE HAN AFECTADO EN EL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20478, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $73,393.20
20477 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000257.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20477, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20476 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000256.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20476, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20475 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. CR NO. 86000235.- MONITOREO DE LA CAMPAÑA DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20475, A FAVOR DE ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. $24,940.00
20474 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000232.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20474, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,000.00
20473 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000231.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20473, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,000.00
20472 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000226.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20472, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $191,632.00
20471 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. CR NO. 86000225.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20471, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. $125,280.00
20470 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. CR NO. 86000224.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20470, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. $104,400.00
20469 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 86000223.- PUBLICACION EN REVISTA DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20469, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. $69,913.20
20468 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MEDIATIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000212.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20468, A FAVOR DE MEDIATIVA, S.A. DE C.V. $64,978.56
20467 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MEDIATIVA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000211.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20467, A FAVOR DE MEDIATIVA, S.A. DE C.V. $101,077.76
20465 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000203.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20465, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $241,164.00
20464 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 86000202.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20464, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $154,917.42
20463 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL AMX CONTENIDO SA. DE C.V. CR NO. 86000198.- CAMPAÑA DE DIFUSION EN INTERNET DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20463, A FAVOR DE AMX CONTENIDO SA. DE C.V. $792,919.46
20462 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000196.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20462, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $188,360.50
20461 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000188.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20461, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $125,718.95
20460 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 86000180.- PUBLICACION EN REVISTA DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20460, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. $132,153.00
20459 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000142.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20459, A FAVOR DE TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. $156,890.00
20458 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000643.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20458, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
20457 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000611.- 6310 LITROS DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE ECS-60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20457, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $77,075.39
20456 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS VARGAS SOBARZO RODOLFO CR NO. 83000463.- VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20456, A FAVOR DE VARGAS SOBARZO RODOLFO $150,527.40
20455 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000255.- RECEPCION DE DESECHOS DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20455, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.98
20454 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001342.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20454, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $24,332.15
20453 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001336.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20453, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,862.70
20452 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80001333.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20452, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $9,546.81
20451 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80001288.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20451, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $61,347.74
20450 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GARCIA MEDINA HUGO HECTOR CR NO. 80001218.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE GRADO MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20450, A FAVOR DE GARCIA MEDINA HUGO HECTOR $310,000.00
20449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001193.- COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20449, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $79,655.93
20448 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001134.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20448, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $29,578.84
20447 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001094.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20447, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,360.80
20446 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001078.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20446, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,347.20
20445 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000990.- COMPRA DE MATERIALES DE OBRA CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20445, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,088.20
20444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000966.- COMPRA DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20444, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,538.00
20443 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000878.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20443, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $54,073.41
20442 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000764.- Servicio de Internet Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20442, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,279.60
20441 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000539.- Servicio de Internet JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20441, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,940.01
20440 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000403.- PAGO DE ESTIMACION 14 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20440, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $417,511.99
20440 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000403.- PAGO DE ESTIMACION 14 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20440, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-125,253.60
20439 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000304.- PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DOP-REH-MUN-COM-CSS-024-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENOVACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20439, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $99,234.98
20438 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 79000165.- IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20438, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $162,806.00
20437 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 72000262.- PAGO AL PROVEEDOR No. 8076 MESTAS FLORES RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20437, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $191,200.00
20435 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ CR NO. 220009266.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3485/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20435, A FAVOR DE JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ $18,704.66
20435 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ CR NO. 220009266.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3485/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20435, A FAVOR DE JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ $4,372.57
20435 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ CR NO. 220009266.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3485/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20435, A FAVOR DE JESUS GABRIEL CALDERON ALVAREZ $689.11
20434 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ CR NO. 220009259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2163/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20434, A FAVOR DE ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ $11,415.83
20434 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ CR NO. 220009259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2163/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20434, A FAVOR DE ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ $2,392.80
20433 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20433, A FAVOR DE AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA $12,974.02
20433 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20433, A FAVOR DE AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA $3,523.97
20433 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA CR NO. 220009252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3754/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20433, A FAVOR DE AARON OLAFF MIRANDA FIGUEROA $259.48
20432 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO CR NO. 220009251.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3756/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20432, A FAVOR DE SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO $13,869.69
20432 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO CR NO. 220009251.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3756/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20432, A FAVOR DE SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO $3,767.25
20432 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO CR NO. 220009251.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3756/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20432, A FAVOR DE SANDRA CAROLINA ZAMORA MORENO $277.39
20431 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE MEDIO AMBIENTE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. CR NO. 20010005.- ARBOLES Y PLANTAS PARA JARDINES POLINIZADORES Y REFORESTACION PROGRAMA GUADALAJARA CIUDAD FRESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20431, A FAVOR DE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. $405,478.50
15908 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELIAS PADILLA HERNANDEZ CR NO. 220009271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15908, A FAVOR DE ELIAS PADILLA HERNANDEZ $3,217.00
15908 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELIAS PADILLA HERNANDEZ CR NO. 220009271.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2836/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15908, A FAVOR DE ELIAS PADILLA HERNANDEZ $116.30
15907 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MITZI VALERIA RAMOS MEDINA CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3452/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15907, A FAVOR DE MITZI VALERIA RAMOS MEDINA $22,433.59
15907 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MITZI VALERIA RAMOS MEDINA CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3452/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15907, A FAVOR DE MITZI VALERIA RAMOS MEDINA $5,385.41
15907 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MITZI VALERIA RAMOS MEDINA CR NO. 220009270.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3452/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15907, A FAVOR DE MITZI VALERIA RAMOS MEDINA $897.34
15906 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ GARCIA MONICA BETZABETH CR NO. 220009267.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. GARCIA ALDAZ ROSINA. DN/3830/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15906, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MONICA BETZABETH $29,662.68
15905 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA CR NO. 220009265.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. DN/3772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15905, A FAVOR DE AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA $26,244.95
15905 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA CR NO. 220009265.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. DN/3772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15905, A FAVOR DE AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA $6,614.23
15905 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA CR NO. 220009265.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. DN/3772/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15905, A FAVOR DE AGREDANO ORTEGA CLAUDIA ANGELICA $1,145.42
15904 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUIS MANUEL BORJA RIOS CR NO. 220009264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15904, A FAVOR DE LUIS MANUEL BORJA RIOS $6,226.40
15904 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM LUIS MANUEL BORJA RIOS CR NO. 220009264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15904, A FAVOR DE LUIS MANUEL BORJA RIOS $1,345.47
15904 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS MANUEL BORJA RIOS CR NO. 220009264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3540/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15904, A FAVOR DE LUIS MANUEL BORJA RIOS $441.94
15903 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUIS GONZALEZ CASTILLO CR NO. 220009263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3747/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15903, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ CASTILLO $7,974.93
15903 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS GONZALEZ CASTILLO CR NO. 220009263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3747/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15903, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ CASTILLO $1,458.19
15903 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM LUIS GONZALEZ CASTILLO CR NO. 220009263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3747/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15903, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ CASTILLO $57,419.53
15903 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUIS GONZALEZ CASTILLO CR NO. 220009263.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3747/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15903, A FAVOR DE LUIS GONZALEZ CASTILLO $-398.75
15902 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SALVADOR GOMEZ TORRES CR NO. 220009262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15902, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES $18,195.17
15902 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR GOMEZ TORRES CR NO. 220009262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15902, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES $7,797.93
15902 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SALVADOR GOMEZ TORRES CR NO. 220009262.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15902, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES $1,819.51
15901 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA CR NO. 220009261.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15901, A FAVOR DE OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA $743.81
15901 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA CR NO. 220009261.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15901, A FAVOR DE OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA $18,595.08
15901 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA CR NO. 220009261.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3776/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15901, A FAVOR DE OSCAR MARTIN FLORES ORTEGA $4,342.81
15900 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE MA MAGDALENA NUÑEZ GARCIA CR NO. 220009258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3735/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15900, A FAVOR DE MA MAGDALENA NUÑEZ GARCIA $10,920.65
15900 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MA MAGDALENA NUÑEZ GARCIA CR NO. 220009258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3735/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15900, A FAVOR DE MA MAGDALENA NUÑEZ GARCIA $2,258.30
15899 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REENE LOPEZ GUETA CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15899, A FAVOR DE REENE LOPEZ GUETA $25,880.35
15899 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO REENE LOPEZ GUETA CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15899, A FAVOR DE REENE LOPEZ GUETA $7,157.47
15899 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REENE LOPEZ GUETA CR NO. 220009257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3771/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15899, A FAVOR DE REENE LOPEZ GUETA $371.49
15898 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO CR NO. 220009256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3716/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15898, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO $26,320.01
15898 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO CR NO. 220009256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3716/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15898, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO $7,148.97
15898 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO CR NO. 220009256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3716/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15898, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO GUZMAN CORONADO $1,196.36
15897 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $27,371.38
15897 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $6,726.60
15897 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $3,230.72
15897 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $61.61
15897 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $124.17
15897 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $104.17
15897 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS CR NO. 220009255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3758/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15897, A FAVOR DE IVAN JONATHAN COVARRUBIAS CASTELLANOS $1,121.77
15896 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 220009253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3759/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15896, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $56,287.25
15896 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 220009253.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3759/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15896, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $24,601.51
15895 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR $21,981.72
15895 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR $609.14
15895 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR $5,262.68
15895 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR $-134.00
15895 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR CR NO. 220009250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2868/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15895, A FAVOR DE VICTOR MANUEL VELASCO VILLAR $-110.00
15894 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ CR NO. 220009249.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3733/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15894, A FAVOR DE LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ $27,861.63
15894 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ CR NO. 220009249.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3733/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15894, A FAVOR DE LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ $7,111.41
15894 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ CR NO. 220009249.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3733/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15894, A FAVOR DE LUIS ADRIAN ROMERO DOMINGUEZ $928.72
84 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 79000517.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-937,254.72
84 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 79000517.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $3,124,182.39
83 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000499.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $147,313.41
83 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000499.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-44,194.02
82 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000490.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $290,475.00
82 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000490.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-87,142.50
81 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000489.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $605,038.90
81 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000489.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-181,511.67
80 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000488.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $118,846.79
80 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000488.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-35,654.04
79 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000487.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $677,604.00
79 Detalle Factura de click aquí 16/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000487.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-203,281.20
171110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220009292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171110, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH $5,737.82
171109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEDA NIETO DIEGO ARMANDO CR NO. 220009291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171109, A FAVOR DE SEDA NIETO DIEGO ARMANDO $5,737.82
171108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA CR NO. 220009290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171108, A FAVOR DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA $5,737.82
171107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS HUIZAR ERIKA CR NO. 220009289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171107, A FAVOR DE RAMOS HUIZAR ERIKA $5,737.82
171106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220009288.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171106, A FAVOR DE PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA $5,737.82
171105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PACHECO FLORES MARISOL CR NO. 220009287.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171105, A FAVOR DE PACHECO FLORES MARISOL $5,737.82
171104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO CR NO. 220009286.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171104, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO $5,737.82
171103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA CR NO. 220009285.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171103, A FAVOR DE OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA $5,737.82
171102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NIETO ELGUEZABAL CAROLINA CR NO. 220009284.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171102, A FAVOR DE NIETO ELGUEZABAL CAROLINA $5,737.82
171101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220009283.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171101, A FAVOR DE MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
171100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO CR NO. 220009282.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171100, A FAVOR DE HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO $5,737.82
171099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA RIVAS NANCY JANETTE CR NO. 220009281.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171099, A FAVOR DE GARCIA RIVAS NANCY JANETTE $5,737.82
171098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO CR NO. 220009280.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171098, A FAVOR DE GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO $5,737.82
171097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO CR NO. 220009279.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171097, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO $5,737.82
171096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA CR NO. 220009278.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171096, A FAVOR DE DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA $5,737.82
171095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BOJORGE OBESO ERWIN DAVID CR NO. 220009277.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171095, A FAVOR DE BOJORGE OBESO ERWIN DAVID $5,737.82
171094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220009276.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171094, A FAVOR DE BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
171093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR CR NO. 220009275.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 NOV AL 15 DIC 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171093, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR $5,737.82
20430 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80001440.- Pago del mes de noviembre 2020 del servicio de energía eléctrica cuenta M01 para las Dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20430, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,707,983.00
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,070.60
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,010.00
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,828.10
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,575.49
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,212.00
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,060.09
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $9,662.39
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,939.65
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,544.00
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,671.96
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,575.00
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,554.09
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,270.00
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,279.09
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,525.01
20429 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001356.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20429, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,663.20
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,535.10
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,994.99
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $9,790.01
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,934.15
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,995.00
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,220.70
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,060.09
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $5,050.00
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,150.01
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,210.59
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,150.01
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $26,393.86
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $25,229.79
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,189.20
20428 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001266.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20428, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $26,805.40
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,053.74
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $9,157.50
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,974.85
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $9,365.40
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $979.70
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,515.01
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,858.40
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,960.00
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,118.00
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,131.09
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,131.20
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,498.50
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,251.70
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,555.19
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,515.01
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,151.11
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,484.00
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,100.20
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,321.50
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,013.90
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,676.00
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,040.00
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,232.00
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,315.99
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,840.80
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,894.99
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,802.64
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,034.90
20427 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001264.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20427, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,079.00
20426 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000251.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20426, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20425 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000250.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20425, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20424 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000249.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20424, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20423 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 81000465.- Ampliación del 20% de la orden de compra 828 adquisición de despensas del programa despensa segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20423, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $498,415.73
20422 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 81000453.- Ampliación del 20% de la oc 821 Adquisición de despensas del programa Despensa segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20422, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $502,942.21
20421 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000402.- Pago correspondiente a la ampliación del 20% de la orden 827 del programa Despensa Segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20421, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $501,332.80
20420 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001242.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20420, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $7,242.80
20419 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000865.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20419, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $28,640.26
20418 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000278.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20418, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $115,617.19
20417 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000138.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20417, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $85,322.85
20416 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 72000283.- APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, EDICION 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20416, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $830,000.00
20415 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 72000277.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA, EDICION 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20415, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $170,000.00
20414 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 76000737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20414, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
20414 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 76000737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20414, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
20413 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 76000736.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20413, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $271,949.29
20412 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 76000728.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CADIPSI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20412, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
20411 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 76000727.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20411, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
20410 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 76000726.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20410, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $485,703.00
20409 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220008485.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20409, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
100 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000486.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $1,077,653.76
100 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000486.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-323,296.13
78 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000508.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $7,097,806.75
78 Detalle Factura de click aquí 15/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000508.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-2,129,342.02
20407 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000258.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20407, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $20,000.00
20406 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000255.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20406, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20405 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000254.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20405, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20404 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000253.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20404, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20403 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OLIVARES GONZALEZ EDGAR CR NO. 86000252.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20403, A FAVOR DE OLIVARES GONZALEZ EDGAR $10,000.00
20402 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. CEMENTERIOS SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 83000593.- ADQUISICIÓN DE FAENA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20402, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $44,841.50
20401 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80001350.- Pago de mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza 280,286,290,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20401, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
20400 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000889.- COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20400, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,580.00
20399 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 78000336.- Subsidio a Asesores del programa ABC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20399, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $50,304.82
20398 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO CARTODATA 2.0 S.C. CR NO. 76000497.- Mensualidad 01 al 31 de Julio del 2020 Servicio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20398, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. $92,800.00
20396 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 75000109.- PAGO DE ENCUADERNADOS DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20396, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $82,789.20
20395 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. CR NO. 73000054.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20395, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. $92,800.00
20394 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000051.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20394, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $104,400.00
20393 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000050.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20393, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $104,400.00
20392 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. CR NO. 73000049.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20392, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. $116,000.00
20391 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000048.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20391, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $104,400.00
20390 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. CR NO. 73000047.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20390, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. $103,039.99
20389 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT TREJO BOFFY CYNTHIA ANN CR NO. 72000295.- SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESCRITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20389, A FAVOR DE TREJO BOFFY CYNTHIA ANN $89,517.20
20386 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE MEDIO AMBIENTE MINAMI VEGA JUAN CARLOS CR NO. 20010004.- SEMILLAS PARA HUERTOS DEL PROGRAMA GUADALAJARA CIUDAD FRESCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20386, A FAVOR DE MINAMI VEGA JUAN CARLOS $72,480.00
5336 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000670.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $232.00
5336 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000670.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $18,444.00
5335 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOCELYN DE JESUS CRUZ ARROYO CR NO. 76000733.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP V 2050/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE JOCELYN DE JESUS CRUZ ARROYO $3,793.00
5334 Detalle Factura de click aquí 14/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3710 PASAJES AÉREOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000311.- Fondo revolvente factura TCI 734. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $11,331.00
171092 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALVADOR ZEPEDA RAYAS CR NO. 220008988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2340/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171092, A FAVOR DE SALVADOR ZEPEDA RAYAS $8,429.67
171092 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR ZEPEDA RAYAS CR NO. 220008988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2340/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171092, A FAVOR DE SALVADOR ZEPEDA RAYAS $1,565.39
171091 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALVADOR MARISCAL SANDOVAL CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171091, A FAVOR DE SALVADOR MARISCAL SANDOVAL $4,730.39
171091 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR MARISCAL SANDOVAL CR NO. 220008987.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171091, A FAVOR DE SALVADOR MARISCAL SANDOVAL $1,298.75
171090 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALVADOR MARISCAL SANDOVAL CR NO. 220008986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3439/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171090, A FAVOR DE SALVADOR MARISCAL SANDOVAL $17,931.46
171090 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR MARISCAL SANDOVAL CR NO. 220008986.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3439/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171090, A FAVOR DE SALVADOR MARISCAL SANDOVAL $4,556.94
171089 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA CR NO. 220008985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3548/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171089, A FAVOR DE LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA $14,220.63
171089 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA CR NO. 220008985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3548/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171089, A FAVOR DE LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA $3,154.63
171088 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA CR NO. 220008984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/34735/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171088, A FAVOR DE LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA $6,408.06
171088 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA CR NO. 220008984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/34735/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171088, A FAVOR DE LUZ MARIA SANDOVAL ZAVALA $1,740.54
171087 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR MISAEL DELGADO IÑIGUEZ CR NO. 220008979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3551/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171087, A FAVOR DE OSCAR MISAEL DELGADO IÑIGUEZ $17,821.46
171087 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR MISAEL DELGADO IÑIGUEZ CR NO. 220008979.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3551/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171087, A FAVOR DE OSCAR MISAEL DELGADO IÑIGUEZ $5,324.66
171086 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ CR NO. 220008978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3453/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171086, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ $15,659.52
171086 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ CR NO. 220008978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3453/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171086, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ $4,014.24
171085 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SARAI CARMONA MAGAÑA CR NO. 220008977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171085, A FAVOR DE SARAI CARMONA MAGAÑA $5,423.85
171085 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SARAI CARMONA MAGAÑA CR NO. 220008977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171085, A FAVOR DE SARAI CARMONA MAGAÑA $765.27
20385 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. CR NO. 76000704.- Honorarios por servicios de asesoria y recuperacion de recursos del articulo 3-B participaciones ISR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20385, A FAVOR DE BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. $2,880,510.55
20384 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ MENDEZ MA RAQUEL CR NO. 81000534.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 932 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20384, A FAVOR DE GONZALEZ MENDEZ MA RAQUEL $40,000.00
20383 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUERRERO RODRIGUEZ EDMUNDO CR NO. 75000126.- Pago por servicios profesionales como Auxiliar del Jefe de Callejón en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20383, A FAVOR DE GUERRERO RODRIGUEZ EDMUNDO $22,346.46
20382 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001355.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20382, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,515.01
20381 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80001186.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20381, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $98,530.43
20380 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000812.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20380, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $101,302.80
20379 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000570.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20379, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $82,139.60
20378 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 78000333.- ASESORES, EDUCANDOS EN ALFABETIZACION PARA CONCLUIR LA EDUCACION BASICA OTORGANDO VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20378, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $198,413.42
20377 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7204 GERENCIA MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 74000003.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION SEGUNDA ENTREGA PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20377, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $118,436.00
20376 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7204 GERENCIA MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 74000002.- SERVICIO DE IMPRESION PRIMER PAGO PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20376, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $27,144.00
15893 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARQUEZ LOPEZ CARMELA CR NO. 220008983.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. NUÑO ROJAS JOSE LUIS. DN/3718/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15893, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ CARMELA $25,091.00
15893 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARQUEZ LOPEZ CARMELA CR NO. 220008983.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. NUÑO ROJAS JOSE LUIS. DN/3718/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15893, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ CARMELA $6,107.21
15893 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARQUEZ LOPEZ CARMELA CR NO. 220008983.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. NUÑO ROJAS JOSE LUIS. DN/3718/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15893, A FAVOR DE MARQUEZ LOPEZ CARMELA $1,075.34
15892 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SABINO LLAMAS RODRIGUEZ CR NO. 220008982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3233/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15892, A FAVOR DE SABINO LLAMAS RODRIGUEZ $20,938.80
15892 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SABINO LLAMAS RODRIGUEZ CR NO. 220008982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3233/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15892, A FAVOR DE SABINO LLAMAS RODRIGUEZ $4,998.88
15892 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SABINO LLAMAS RODRIGUEZ CR NO. 220008982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3233/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15892, A FAVOR DE SABINO LLAMAS RODRIGUEZ $290.54
15891 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ CR NO. 220008981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3489/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15891, A FAVOR DE EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ $38,494.61
15891 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ CR NO. 220008981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3489/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15891, A FAVOR DE EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ $15,380.66
15891 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ CR NO. 220008981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3489/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15891, A FAVOR DE EFREN ALEJANDRO MATA GONZALEZ $384.95
15890 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM EDILBERTO UREÑA ARIAS CR NO. 220008980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15890, A FAVOR DE EDILBERTO UREÑA ARIAS $43,883.86
15890 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDILBERTO UREÑA ARIAS CR NO. 220008980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15890, A FAVOR DE EDILBERTO UREÑA ARIAS $17,690.34
15890 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM EDILBERTO UREÑA ARIAS CR NO. 220008980.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15890, A FAVOR DE EDILBERTO UREÑA ARIAS $923.87
15889 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIO LECHUGA GUZMAN CR NO. 220008976.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15889, A FAVOR DE MARIO LECHUGA GUZMAN $8,838.89
15889 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIO LECHUGA GUZMAN CR NO. 220008976.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15889, A FAVOR DE MARIO LECHUGA GUZMAN $1,692.85
15889 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIO LECHUGA GUZMAN CR NO. 220008976.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15889, A FAVOR DE MARIO LECHUGA GUZMAN $63,640.00
15889 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIO LECHUGA GUZMAN CR NO. 220008976.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15889, A FAVOR DE MARIO LECHUGA GUZMAN $-441.94
15888 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA JACQUELINE CR NO. 220008975.- PAGO GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. SANCHEZ MONTES DE OCA CLAUDIA OLIVIA. DN/3768/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15888, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ CLAUDIA JACQUELINE $28,460.00
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $821.28
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,407.97
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $17,200.48
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $7,238.40
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,436.68
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $108.69
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $377.70
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,285.68
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $174.00
5333 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000668.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $630.00
5332 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80001335.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE No. 19 MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/488/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $9,995.40
5331 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000334.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $20,764.00
5331 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000334.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,976.23
5331 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000334.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,392.00
5331 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000334.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,999.93
5330 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIPE DE JESUS TORRES REYES CR NO. 220008723.- PAGO DE CONVENIO (2/6).- EXP. 1298/2016.- OF. DIR/LAB/1368/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5330, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS TORRES REYES $160,064.65
5329 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO CRUZ GARCIA CR NO. 220008722.- PAGO DE CONVENIO (2/6).- EXP. 1524/2015.- OF. DIR/LAB/1367/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5329, A FAVOR DE ANTONIO CRUZ GARCIA $244,543.06
5328 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO SIERRA GARCIA CR NO. 220008721.- PAGO DE CONVENIO (2/6).- EXP. 2073/2015.- OF. DIR/LAB/1366/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5328, A FAVOR DE GERARDO SIERRA GARCIA $194,873.11
5327 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AARON GUADALUPE GONZALEZ OROZCO CR NO. 220008720.- PAGO DE CONVENIO (02/07).- EXP. 305/2010 E1 Y RELACIONADO 1692/2019 D1.- OF. DIR/LAB/1365/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5327, A FAVOR DE AARON GUADALUPE GONZALEZ OROZCO $185,432.57
5326 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TERESA NUÑO CARDENAS CR NO. 220008719.- PAGO DE CONVENIO (2/7).- EXP. 306/2010 D2 Y ACUMULADO 667/2012 G Y RELACIONADO 2292/2019 F1.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5326, A FAVOR DE TERESA NUÑO CARDENAS $431,541.10
113 Detalle Factura de click aquí 11/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000665.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,532,297.88
171084 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS CR NO. 220008716.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171084, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS $4,681.12
171084 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS CR NO. 220008716.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171084, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS $452.96
171083 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE CR NO. 220008715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171083, A FAVOR DE PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE $8,839.28
171083 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE CR NO. 220008715.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171083, A FAVOR DE PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE $1,360.78
171082 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE CR NO. 220008714.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171082, A FAVOR DE PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE $2,135.33
171082 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE CR NO. 220008714.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171082, A FAVOR DE PABLO ADRIAN BIURCOS VALLE $466.19
171081 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA CONCHITA FRANCO TOVAR CR NO. 220008713.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3437/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171081, A FAVOR DE MARIA CONCHITA FRANCO TOVAR $16,281.33
171081 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA CONCHITA FRANCO TOVAR CR NO. 220008713.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3437/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171081, A FAVOR DE MARIA CONCHITA FRANCO TOVAR $4,049.48
171080 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ CR NO. 220008699.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3454/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171080, A FAVOR DE CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ $3,327.50
171080 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ CR NO. 220008699.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3454/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171080, A FAVOR DE CRISTIAN EDUARDO PADILLA RAMIREZ $179.55
171079 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA CR NO. 220008696.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171079, A FAVOR DE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA $19,581.60
171079 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA CR NO. 220008696.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171079, A FAVOR DE LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RIESTRA $5,064.41
171078 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL ALDAMA GARCIA CR NO. 220008695.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3435/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171078, A FAVOR DE ANGEL ALDAMA GARCIA $4,369.97
171078 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANGEL ALDAMA GARCIA CR NO. 220008695.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3435/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171078, A FAVOR DE ANGEL ALDAMA GARCIA $385.03
171077 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG ALONZO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220008694.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAMOS FLORES VALENTIN. DN/3709/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171077, A FAVOR DE ALONZO LOPEZ MARIA ELENA $31,836.04
20374 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000252.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20374, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. $361,195.00
20373 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 86000237.- MONITOREO DE INFORMACION DE MEDIOS DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20373, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $54,133.33
20372 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000233.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20372, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
20371 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000228.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20371, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $45,454.54
20370 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000531.- CURSO DE SENSIBILIZACIÓN MOVILIDAD CILCISTA EDUCAVIAL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20370, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $25,746.00
20369 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80001341.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20369, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
20368 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80001337.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20368, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $29,973.96
20367 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001325.- Pago de mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20367, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
20366 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80001323.- Pago del mes de diciembre del 2020 del arrendamiento del inmueble Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20366, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
20365 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80001320.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20365, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $59,351.31
20364 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80001319.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20364, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $70,151.18
20363 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001318.- Pago del mes de diciembre 2020 del arrendamiento del inmueble Belén #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20363, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
20362 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001307.- Pago de estacionamiento de vehículos oficiales, mes de diciembre de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20362, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
20361 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001259.- Servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20361, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $88,026.60
20360 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001249.- servicio de reparacion de vehiculos livianos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20360, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $9,064.01
20359 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001087.- 4A. ENTREGA LPL/085/2020 MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20359, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $84,424.80
20358 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80000663.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20358, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $9,836.80
20357 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000559.- 2A. ENTREGA LPL/085/2020 COSOLIDADO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20357, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,180.00
20356 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. 79000451.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20356, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $90,446.33
20356 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. 79000451.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20356, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $-27,133.90
20355 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000732.- CORRESPONDIENTE A LA RECEPCIÓN DE PAGO DE PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20355, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $708.30
20354 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 76000716.- RECURSO OTORGADO AL PROYECTO DE INGENIERIA Y LA SOCIALIZACIÓN EN CAMPO, OBRA ANDADOR PEDRO MORENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20354, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $394,759.60
20353 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO CARTODATA 2.0 S.C. CR NO. 76000496.- Mensualidad del 01 al 30 de junio del 2020 Servicio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20353, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. $92,800.00
20352 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO CARTODATA 2.0 S.C. CR NO. 76000495.- Mensualidad del 01 de mayo al 31 del 2020 Servicio de Cartograia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20352, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. $92,800.00
20351 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000147.- PAGO DE PORTADAS DE GACETA MUNICIPAL Y SUPLEMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 397. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20351, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $41,690.40
20350 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000108.- pago de material impreso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20350, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $48,778.00
15887 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL NUÑO MARQUEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220008703.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. NUÑO ROJAS JOSE LUIS DN/3748/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15887, A FAVOR DE NUÑO MARQUEZ JOSE DE JESUS $34,410.52
15886 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL GONZALEZ GOMEZ PAULINA CR NO. 220008702.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA PAZ CABRERA CARLOS ARTURO DN/3707/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15886, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ PAULINA $26,800.96
15885 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD MORALES MARQUEZ MONICA MELISANDRA CR NO. 220008701.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORALES MARQUEZ MIGUEL ANGEL. DN/3715/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15885, A FAVOR DE MORALES MARQUEZ MONICA MELISANDRA $32,952.36
15884 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ CR NO. 220008700.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3471/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15884, A FAVOR DE ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ $37,400.43
15884 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ CR NO. 220008700.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3471/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15884, A FAVOR DE ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ $10,700.25
15884 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ CR NO. 220008700.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3471/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15884, A FAVOR DE ADRIANA ESTEFANIA ROBLES GOMEZ $1,246.68
15883 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RAMON NAVA MAGDALENO CR NO. 220008698.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3544/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15883, A FAVOR DE RAMON NAVA MAGDALENO $20,442.42
15883 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAMON NAVA MAGDALENO CR NO. 220008698.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3544/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15883, A FAVOR DE RAMON NAVA MAGDALENO $5,485.13
15883 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS RAMON NAVA MAGDALENO CR NO. 220008698.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3544/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15883, A FAVOR DE RAMON NAVA MAGDALENO $-408.85
15882 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO CR NO. 220008697.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3464/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15882, A FAVOR DE VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO $18,045.01
15882 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO CR NO. 220008697.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3464/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15882, A FAVOR DE VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO $4,193.40
15882 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO CR NO. 220008697.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3464/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15882, A FAVOR DE VALERIA GUADALUPE CUARENTA CAMACHO $1,804.50
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $506.00
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $2,494.00
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $62.00
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $89.70
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $89.70
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $225.00
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $450.00
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $626.40
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $468.12
5325 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000007.- pago de servicios de mensajerìa, mantenimiento de mobiliario, compra de medicamentos, hilos y perfor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $450.00
5324 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA CR NO. 220008989.- PAGO PARCIAL EXP. 3632/2010 E.- OF. DIR/LAB/1408/2020 DEL 08/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5324, A FAVOR DE ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA $250,000.00
97 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000477.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $-287,783.06
97 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000477.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $959,276.88
96 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000471.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $328,962.56
96 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000471.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $-98,688.77
77 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000445.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $1,004,640.50
77 Detalle Factura de click aquí 10/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000445.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-301,392.15
20349 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000741.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20349, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $33,976.41
20348 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000273.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20348, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $11,646.39
20346 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 75000133.- Pago de servicios profesionales como Asesor de Taurino, en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20346, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $29,790.02
20345 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 75000131.- Pago de servicios profesionales como Médico Veterinario en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20345, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $25,326.00
20344 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN CR NO. 75000130.- Pago de servicios profesionales como Jefe de Servicios Médicos de Plaza en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20344, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN $124,146.00
20343 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARAJAS COSIO MARCO AURELIO CR NO. 75000128.- Pago por servicios profesionales como Jefe de Callejón en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20343, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO $25,325.98
20342 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 75000127.- Pago de servicios profesionales como Médico Veterinario en 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20342, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $25,326.00
20340 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO CR NO. 75000125.- Pago de servicios profesionales como Juez de Plaza por 9 festejos taurinos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20340, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO $53,999.96
20339 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7207 TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 72000257.- pago de orden de compra no. 439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20339, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $19,604.00
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,379.31
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,122.80
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,510.00
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,626.00
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,880.00
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,566.65
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,079.99
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,784.00
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,568.00
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $754.00
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,010.00
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,660.01
5323 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000638.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,868.76
5322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,687.89
5322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $416.90
5322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,567.50
5322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $344.94
5322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,920.80
5322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $185.60
5322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $893.20
5322 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000274.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,600.00
552 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 BANORTE BN 0143988278 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008724.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GONZÁLEZ SÁNCHEZ MIGUEL.- OF. DN/3755/2020 DEL 07/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E552, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $811,682.38
481 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008717.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES.- DELGADO GARCIA FRANCISCO JAVIER.- ID 7484.- OF.DN/3731/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $723,103.93
101 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008718.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CANO VALDEZ MA ANGELICA.- ID 7475.- OF. DN/3732/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,666.22
101 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008718.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CANO VALDEZ MA ANGELICA.- ID 7475.- OF. DN/3732/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,391.07
101 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008718.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CANO VALDEZ MA ANGELICA.- ID 7475.- OF. DN/3732/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $695.55
101 Detalle Factura de click aquí 09/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008718.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CANO VALDEZ MA ANGELICA.- ID 7475.- OF. DN/3732/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $643.91
171076 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE EDUARDO GORDILLO CARDONA CR NO. 220008667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3438/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171076, A FAVOR DE JOSE EDUARDO GORDILLO CARDONA $7,868.64
171076 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE EDUARDO GORDILLO CARDONA CR NO. 220008667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3438/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171076, A FAVOR DE JOSE EDUARDO GORDILLO CARDONA $1,148.87
171075 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PABLO TOPETE BARRAGAN CR NO. 220008657.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2339/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171075, A FAVOR DE PABLO TOPETE BARRAGAN $8,762.42
171075 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO TOPETE BARRAGAN CR NO. 220008657.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2339/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171075, A FAVOR DE PABLO TOPETE BARRAGAN $2,363.73
171074 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PABLO TOPETE BARRAGAN CR NO. 220008656.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2905/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171074, A FAVOR DE PABLO TOPETE BARRAGAN $2,384.71
171073 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA ARACELI OROZCO OLIVA CR NO. 220008655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171073, A FAVOR DE MARTHA ARACELI OROZCO OLIVA $4,991.25
171073 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTHA ARACELI OROZCO OLIVA CR NO. 220008655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2904/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171073, A FAVOR DE MARTHA ARACELI OROZCO OLIVA $631.46
171072 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIRIAM PATRICIA TORNERO SOLIS CR NO. 220008654.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171072, A FAVOR DE MIRIAM PATRICIA TORNERO SOLIS $14,114.73
171072 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIRIAM PATRICIA TORNERO SOLIS CR NO. 220008654.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171072, A FAVOR DE MIRIAM PATRICIA TORNERO SOLIS $3,125.86
20338 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ CR NO. 220008666.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3455/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20338, A FAVOR DE EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ $51,967.73
20338 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ CR NO. 220008666.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3455/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20338, A FAVOR DE EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ $21,154.85
20338 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ CR NO. 220008666.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3455/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20338, A FAVOR DE EDMUNDO CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ $1,732.26
20337 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 78000100.- MARCADORES PARA PINTARRON Y BORRADORES ESCOLARES ACADEMIAS MPALES PARA OFRECER EDU DE CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20337, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $4,593.60
20336 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 78000091.- MATERIAL DIDACTICO PARA INCREIBLE NIÑO COME LIBROS. EL CUAL SE POSPONE POR CONTINGENIA SANITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20336, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $3,229.98
20335 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE CR NO. 72000309.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20335, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE $10,000.00
20334 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000301.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE DICIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20334, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,574.42
20333 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000300.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20333, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,574.42
20332 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000299.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20332, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,574.42
20331 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000298.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE DICIEMBRE 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20331, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,574.42
20330 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES CR NO. 220008663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2834/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20330, A FAVOR DE JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES $17,787.14
20330 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES CR NO. 220008663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2834/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20330, A FAVOR DE JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES $4,123.35
20330 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHP CAEC JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES CR NO. 220008663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2834/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20330, A FAVOR DE JAQUELINE LICETTE ACEVES FLORES $254.10
15881 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $145.83
15881 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $21,870.64
15881 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $5,232.50
15881 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $684.50
15881 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $4,207.17
15881 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $86.25
15881 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR CR NO. 220008668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15881, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR $173.83
15880 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA CR NO. 220008665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15880, A FAVOR DE VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA $35,322.63
15880 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA CR NO. 220008665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15880, A FAVOR DE VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA $10,061.27
15880 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA CR NO. 220008665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15880, A FAVOR DE VICTOR MIGUEL TINOCO FIGUEROA $1,038.90
15879 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS CR NO. 220008664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3447/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15879, A FAVOR DE GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS $33,992.75
15879 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS CR NO. 220008664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3447/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15879, A FAVOR DE GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS $9,652.29
15879 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS CR NO. 220008664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3447/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15879, A FAVOR DE GERARDO DE JESUS RUIZ VILLALOBOS $1,359.71
15878 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO CR NO. 220008662.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15878, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO $599.62
15878 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO CR NO. 220008662.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15878, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO $59.96
15878 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO CR NO. 220008662.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15878, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ LUIS FERNANDO $17,269.13
15877 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO CR NO. 220008661.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/2810/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15877, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO $699.56
15877 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO CR NO. 220008661.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/2810/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15877, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO $69.95
15877 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO CR NO. 220008661.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/2810/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15877, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ ALFONSO $20,147.32
15876 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO CR NO. 220008660.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/3249/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15876, A FAVOR DE GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO $1,764.88
15876 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO CR NO. 220008660.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/3249/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15876, A FAVOR DE GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO $25,414.32
15876 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO CR NO. 220008660.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/3249/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15876, A FAVOR DE GARCIA VELIZ ESTEBAN ALEJANDRO $176.49
15875 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES $128.34
15875 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES $4,572.36
15875 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES $-978.11
15875 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES $11,430.89
15875 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES $2,713.81
15875 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES $5,939.35
15875 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES CR NO. 220008659.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ZAMORA JOSE LUIS. DN/2865/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15875, A FAVOR DE ESPANTA ULTRERAS MARIA EDUWIGES $156.33
15874 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA CR NO. 220008658.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15874, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA $69.95
15874 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA CR NO. 220008658.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15874, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA $20,147.32
15874 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA CR NO. 220008658.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO. DN/3525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15874, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ MARTHA GRISELDA $699.56
5321 Detalle Factura de click aquí 08/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BERENICE ARCE VARELA CR NO. 76000730.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMPARO 2252/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5321, A FAVOR DE BERENICE ARCE VARELA $7,815.40
171071 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ CR NO. 220008684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2890/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171071, A FAVOR DE BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ $7,556.20
171071 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ CR NO. 220008684.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2890/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171071, A FAVOR DE BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ $1,075.62
20329 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO AGUILA CERVANTES ALBERTO CR NO. 83000596.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20329, A FAVOR DE AGUILA CERVANTES ALBERTO $34,510.00
20328 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 83000535.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20328, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $11,020.00
20327 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001340.- Pago del mes de noviembre 2020 del servicio de garrafones de agua purificada para las Dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20327, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $81,006.00
20326 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 80001270.- MANTENIMIENTO DE LOCALES DONDE SE UBICA RELACIONES EXTERIORES MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20326, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.32
20325 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001248.- servicios de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20325, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $14,987.21
20324 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001234.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20324, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $7,339.44
20323 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80001228.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20323, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $144,498.88
20322 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001170.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20322, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $2,068.28
20321 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 80000992.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20321, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $101,527.84
20320 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000978.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20320, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50,543.54
20319 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000814.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20319, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $135,903.26
20318 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000445.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20318, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $95,993.49
20317 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 79000407.- Hojas membretadas para la Dirección de Proyectos del Espacio Público. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20317, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,760.80
20315 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO REGISTRO CIVIL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 75000107.- COMPRA DE 50 FOCOS LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20315, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,926.18
20305 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4692 FIDEICOMISO PAESPAR 7202 JEFATURA DE GABINETE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220008137.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.- OF. DRH/310/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20305, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
5320 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS CR NO. 76000729.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EXP PLENO R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5320, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS $33,269.40
5319 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,240.40
5319 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $10,614.00
5319 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,911.90
5319 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,986.72
5319 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,524.00
5318 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TERESITA DEL NIÑO JESUS ZAMORA VAZQUEZ CR NO. 76000722.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO AMP 2795/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5318, A FAVOR DE TERESITA DEL NIÑO JESUS ZAMORA VAZQUEZ $7,854.64
5317 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERICK SAUL ORTIZ HUERTA CR NO. 76000719.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO AMP 2039/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5317, A FAVOR DE ERICK SAUL ORTIZ HUERTA $45,000.00
5316 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000718.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP II 821/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5316, A FAVOR DE COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $3,200.00
5315 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE SALAS CASTELLANOS CR NO. 76000717.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE INSPECCION, AUTORIZADO EXP II 2333/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5315, A FAVOR DE JOSE SALAS CASTELLANOS $3,210.03
5315 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE SALAS CASTELLANOS CR NO. 76000717.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE INSPECCION, AUTORIZADO EXP II 2333/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5315, A FAVOR DE JOSE SALAS CASTELLANOS $33,680.00
5314 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,997.50
5314 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,906.80
5314 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,390.00
5314 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,830.01
5314 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,600.00
5314 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,500.01
5314 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000271.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA PESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,849.99
5312 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS ISRAEL FIERRO ANDALON CR NO. 220008219.- PAGO DE CONVENIO (1/2).- EXP. 2967/2016.- OF. DIR/LAB/1254/2020 DEL 11/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5312, A FAVOR DE JESUS ISRAEL FIERRO ANDALON $750,000.00
5311 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CECILIA GOMEZ RIVERA CR NO. 220008218.- PAGO DE CONVENIO (10/12).- EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5311, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA $126,304.11
5310 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ CR NO. 220008217.- PAGO DE CONVENIO (3/4).- EXP. 2935/2016.- OF. DIR/LAB/1177/2020 DEL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5310, A FAVOR DE JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ $242,406.64
5309 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA CR NO. 220008216.- PAGO DE CONVENIO (3/3).- EXP. 951/2010 F.- OF. DIR/LAB/1145/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5309, A FAVOR DE ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA $281,768.71
5308 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA CR NO. 220008215.- PAGO DE CONVENIO (3/3).- EXP. 2622/2010 A2.- OF. DIR/LAB/1146/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5308, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA $299,886.77
5307 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TESSIE FLORES RENTERIA CR NO. 220008214.- PAGO DE CONVENIO (3/3).- EXP. 1192/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1148/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5307, A FAVOR DE TESSIE FLORES RENTERIA $216,605.32
5306 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ CR NO. 220008213.- PAGO DE CONVENIO (04/12).- EXP. 2053/2010 G Y ACUMULADO 08/2011.- OF. DIR/LAB/936/2020 DEL 10/SEPT./. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5306, A FAVOR DE ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ $185,042.16
95 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000462.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $372,067.24
76 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V CR NO. 79000461.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-137-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V $4,082,584.89
76 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V CR NO. 79000461.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-137-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V $-1,224,793.46
75 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. 79000450.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-135-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $2,260,324.69
75 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. 79000450.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-135-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $-678,097.41
74 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. 79000447.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $5,197,749.18
74 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. 79000447.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-1,559,324.75
73 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000444.- PAGO DEESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $348,239.63
73 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000444.- PAGO DEESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-104,471.89
72 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000428.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CRU-CSS-114-20 Construcción de Senderos Seguros en el Polígono C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $1,685,662.54
72 Detalle Factura de click aquí 07/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000428.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CRU-CSS-114-20 Construcción de Senderos Seguros en el Polígono C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-505,698.76
979371 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA CR NO. 220008636.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- BENEFICIARIA DE SERGIO J. RIVAS MEJIA.- OF. DIR/LAB/1349/2020 DEL 02/DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979371, A FAVOR DE FRAIRE MORALES MAYRA YADIRA $1,026,800.00
979370 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS SAGRERO GARCIA CR NO. 220008635.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1350/2020 DEL 02/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979370, A FAVOR DE JUAN CARLOS SAGRERO GARCIA $29,026.26
979369 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG ELENA PALACIOS ENCINAS CR NO. 220008634.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1351/2020 DEL 02/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979369, A FAVOR DE ELENA PALACIOS ENCINAS $89,719.92
20304 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000274.- SE REQUIERE ALIMENTO DE CALIDAD PARA LOS ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20304, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $14,690.00
20303 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000230.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20303, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $29,000.00
20302 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000222.- DIFUSION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20302, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,000.00
20301 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000221.- DIFUSION DE BANNER DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20301, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,000.00
20300 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000220.- DIFUSION DE BANNER DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20300, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,000.00
20299 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000219.- DIFUSION DE BANNER DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20299, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,000.00
20298 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000214.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20298, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
20297 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000531.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20297, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $76,586.80
20296 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000494.- RECEPCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 8LODOS SEMISECOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20296, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $60,179.99
20295 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. MERCADOS PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 83000493.- SERVICIO DE DESAZOLVE DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20295, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $60,204.00
20294 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000153.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20294, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.98
20293 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 81000556.- Material requerido NOM251-SSA1 Reapertura Estancias Infantiles Munic Reactivación Económica COVID19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20293, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $2,881.44
20292 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 81000555.- Material atende NOM251-SSA1 Estancias Infant Munic reapertura Reactivación Económ COVID 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20292, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $50,167.68
20291 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS VELASCO MICHEL RAFAEL CR NO. 81000323.- Adquisición material médico termometros para direcciones de la CGDECD y Estancias Infantiles Municp. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20291, A FAVOR DE VELASCO MICHEL RAFAEL $51,999.90
20290 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 81000322.- Adquisición de material de curación para la guardería del personal de la policia de Gdl, Protección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20290, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $53,496.88
20289 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001204.- Servicio de reparacion de vehiculos pesados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20289, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $13,119.60
20288 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001171.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20288, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $48,805.94
20287 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001074.- POLIZA POR HORAS DE SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA HARWEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20287, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. $84,999.00
20286 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001053.- Servicio de telefonía por el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20286, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
20285 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80001046.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20285, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $103,060.32
20284 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000921.- XXX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20284, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $75,272.40
20283 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000920.- XXIX ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20283, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $80,666.40
20282 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000901.- Servicio de telefonía, septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20282, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
20281 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000628.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20281, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $36,284.81
20280 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 78000327.- Subsidio a asesores de programa ABC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20280, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $178,572.08
20279 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000209.- pago factura de Medicamento OC 181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20279, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $122,107.30
20278 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO CARTODATA 2.0 S.C. CR NO. 76000491.- Mensualidad del 03 al 30 de Abril del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20278, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. $185,600.00
20277 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 75000114.- pago de la pension de estacionamiento de los vehiculos oficiales adscritos al Registro Civil. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20277, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $3,944.00
5304 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO CRUZ GARCIA CR NO. 220008689.- PAGO DE COVENIO ( 01/06).- EXP. 1524/2015.- OF. DIR/LAB/1367/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5304, A FAVOR DE ANTONIO CRUZ GARCIA $244,543.06
5303 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO SIERRA GARCIA CR NO. 220008688.- PAGO DE CONVENIO (01/06) EXP. 2073/2015.- OF. DIR/LAB/1366/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5303, A FAVOR DE GERARDO SIERRA GARCIA $194,873.11
5302 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FELIPE DE JESUS TORRES REYES CR NO. 220008687.- PAGO DE CONVENIO EXP.1298/2016.- OF. DIR/LAB/1368/2020 DEL 04/DIC./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5302, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS TORRES REYES $160,064.65
5301 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AARON GUADALUPE GONZALEZ OROZCO CR NO. 220008686.- PAGO DE CONVENIO EXP. 305/2010 E1 Y RELACIONADO 1692/2019 D1.- OF. DIR/LAB/1365/2020 DEL 04/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5301, A FAVOR DE AARON GUADALUPE GONZALEZ OROZCO $185,432.57
5300 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TERESA NUÑO CARDENAS CR NO. 220008685.- PAGO DE CONVENIO EXP. 306/2010 D2 Y ACUMULADO 667/2012 G Y RELACIONADO 2292/2019 F1-OF. DIR/LAB/1364. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5300, A FAVOR DE TERESA NUÑO CARDENAS $431,541.10
5299 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO FABIAN IBARRA PEREZ CR NO. 220008191.- PAGO DE CONVENIO (3/6).- EXP. 1286/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1120/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5299, A FAVOR DE PABLO FABIAN IBARRA PEREZ $314,848.19
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. SALUD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $141,022.56
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $531,043.83
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $68,106.51
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $92,913.47
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $152,174.78
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $130,260.75
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. EDUCACION BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $30,331.91
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,093.82
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,490.59
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $296,800.25
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $82,152.09
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,250.45
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $88,062.54
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $95,902.43
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,435.01
466 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3462/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E466, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,805.26
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $76,190.11
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,875.68
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,751.36
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $506,359.61
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $132,093.81
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $264,187.62
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,706,601.45
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $445,200.38
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $890,400.75
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $551,438.96
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,853.64
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,707.29
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $554,820.88
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,735.88
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $289,471.76
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $472,374.51
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $123,228.13
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $246,456.27
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $810,879.69
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $211,533.83
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. SALUD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $423,067.67
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $633,039.40
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,140.73
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $330,281.45
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $748,999.31
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $195,391.12
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $390,782.25
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. EDUCACION INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $174,408.50
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. EDUCACION INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $45,497.87
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. EDUCACION INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $90,995.74
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $391,896.16
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $102,240.66
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204,470.72
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,880.24
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,707.89
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $59,415.77
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $875,005.01
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $228,262.18
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $456,524.35
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $534,252.45
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,370.21
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $278,740.41
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,053,502.04
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $796,565.75
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,593,131.50
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $186,501.32
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,652.52
100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q. NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/3460/2020 DEL 24/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $97,305.03
171070 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PABLO SAENGER RODRIGUEZ CR NO. 220008617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3444/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171070, A FAVOR DE PABLO SAENGER RODRIGUEZ $5,928.69
171070 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO SAENGER RODRIGUEZ CR NO. 220008617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3444/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171070, A FAVOR DE PABLO SAENGER RODRIGUEZ $921.87
171069 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROBERTO PERALTA IBARRA CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA $6,655.00
171069 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO PERALTA IBARRA CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA $1,083.36
171069 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROBERTO PERALTA IBARRA CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA $2,395.80
171069 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROBERTO PERALTA IBARRA CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA $134.00
171069 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROBERTO PERALTA IBARRA CR NO. 220008616.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2896/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171069, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA $110.00
171068 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ROBERTO PERALTA IBARRA CR NO. 220008615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1709/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171068, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA $7,375.96
171068 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO PERALTA IBARRA CR NO. 220008615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1709/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171068, A FAVOR DE ROBERTO PERALTA IBARRA $1,987.14
171067 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220008613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1110/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171067, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $8,002.50
171067 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220008613.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1110/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171067, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $2,173.62
171066 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO VARGAS GARCIA CR NO. 220008612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3451/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171066, A FAVOR DE RICARDO VARGAS GARCIA $10,643.15
171066 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO VARGAS GARCIA CR NO. 220008612.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3451/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171066, A FAVOR DE RICARDO VARGAS GARCIA $2,182.92
171065 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220008607.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $13,159.67
171065 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ CR NO. 220008607.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2891/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171065, A FAVOR DE LUIS ALONSO HURTADO RODRIGUEZ $2,866.45
15873 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ CR NO. 220008151.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15873, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ $7,059.54
15873 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ CR NO. 220008151.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15873, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ $1,209.55
15873 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ CR NO. 220008151.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15873, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ $50,828.64
15873 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ CR NO. 220008151.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3252/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15873, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ $-352.98
15872 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ONORIO GONZALEZ SALDAÑA CR NO. 220008611.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3424/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15872, A FAVOR DE ONORIO GONZALEZ SALDAÑA $16,212.50
15872 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ONORIO GONZALEZ SALDAÑA CR NO. 220008611.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3424/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15872, A FAVOR DE ONORIO GONZALEZ SALDAÑA $3,695.65
15872 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ONORIO GONZALEZ SALDAÑA CR NO. 220008611.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3424/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15872, A FAVOR DE ONORIO GONZALEZ SALDAÑA $540.42
15871 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL CR NO. 220008610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3457/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15871, A FAVOR DE TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL $23,732.83
15871 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL CR NO. 220008610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3457/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15871, A FAVOR DE TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL $9,054.18
15871 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL CR NO. 220008610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3457/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15871, A FAVOR DE TEJEDA VALLEJO ISAI HIDEKEL $-2,373.29
15870 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ARMANDO GARCIA GARCIA CR NO. 220008609.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15870, A FAVOR DE ARMANDO GARCIA GARCIA $7,205.56
15870 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ARMANDO GARCIA GARCIA CR NO. 220008609.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15870, A FAVOR DE ARMANDO GARCIA GARCIA $1,249.21
15870 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ARMANDO GARCIA GARCIA CR NO. 220008609.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15870, A FAVOR DE ARMANDO GARCIA GARCIA $51,880.00
15870 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ARMANDO GARCIA GARCIA CR NO. 220008609.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/3202/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15870, A FAVOR DE ARMANDO GARCIA GARCIA $-360.27
15869 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUILLERMO LORES SANCHEZ CR NO. 220008608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3459/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15869, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ $12,382.94
15869 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLERMO LORES SANCHEZ CR NO. 220008608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3459/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15869, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ $2,655.48
15869 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUILLERMO LORES SANCHEZ CR NO. 220008608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3459/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15869, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ $89,157.20
15869 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUILLERMO LORES SANCHEZ CR NO. 220008608.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3459/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15869, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ $-619.14
5298 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80001088.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 16 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/424/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5298, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,090.01
5297 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ CR NO. 220008640.- PAGO PARCIAL EXP. 31/2015 F2.- OF. DIR/LAB/1355/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5297, A FAVOR DE LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ $37,254.56
5296 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISAAC VALADEZ AGUILAR CR NO. 220008639.- PAGO PARCIAL.- EXP. 2428/2010 F1 Y ACUMULADO 859/2011 E1.- OF. DIR/LAB/1354/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5296, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR $35,000.00
5295 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISAAC VALADEZ AGUILAR CR NO. 220008638.- PAGO PARCIAL.- EXP. 1571/2012-C.- OF. DIR/LAB/1353/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5295, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR $28,000.00
5294 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO GUTIERREZ BARBA CR NO. 220008637.- PAGO PARCIAL EXP. 1640/2010-E.- OF. DIR/LAB/1352/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5294, A FAVOR DE GERARDO GUTIERREZ BARBA $34,812.50
464 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008642.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3697/2020 DEL 02/DIC/2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $75.12
464 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008642.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3697/2020 DEL 02/DIC/2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $116.78
99 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $175.17
99 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $350.34
99 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $431.94
99 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $112.68
99 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $225.36
99 Detalle Factura de click aquí 03/12/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008641.- IPEJAL 1Q NOV./2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3696/2020 DEL 02/DIC/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $671.49
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,598.11
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,160.00
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,479.00
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $15,156.00
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $15,156.00
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $20,277.00
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $14,587.00
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,979.00
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,392.00
20038 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000272.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/92/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20038, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $8,895.00
5266 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $276.37
5266 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,427.30
5266 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,846.77
5266 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $278.40
5266 Detalle Factura de click aquí 02/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000275.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5266, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $95.12
20029 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000543.- SERVICIO DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL PAGO MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20029, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $461,978.48
20028 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $131,919.30
20028 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $315,954.92
20028 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $166,277.08
20028 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $234,389.71
20028 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $185,072.00
20028 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000796.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20028, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $86,889.76
20027 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000673.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20027, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $203,958.71
20026 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,313.47
20026 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,313.47
20026 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,313.47
20026 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,313.47
20026 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,313.47
20026 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000412.- Pago de 6 pólizas de seguros de responsabilidad civil para Museos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20026, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $3,313.47
20025 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 80000410.- Pago de póliza de seguro para la colección de rocas y minerales del Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20025, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $112,228.70
20024 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000262.- Pago del mes de mayo 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo #422,424,426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20024, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
20023 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS CR NO. 79000383.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20023, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS $98,361.50
20023 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS CR NO. 79000383.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20023, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS $-29,508.45
20022 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000307.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-COM-CSS-024-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20022, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $150,774.16
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,686.01
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,235.43
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,729.64
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $973.83
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $14.53
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $29.07
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,343.00
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,005.80
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $14.53
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $334.30
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $43.60
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $36.34
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $174.42
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $43.60
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $29.07
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $101.74
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $43.60
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,281.96
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,017.41
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,090.08
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,005.80
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,072.65
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $755.81
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $87.21
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,936.03
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,264.53
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $421.51
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,601.73
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $174.42
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $7,296.47
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,348.81
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,703.47
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,087.18
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $14.53
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $188.95
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $188.95
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $363.37
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $29.07
20021 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000253.- SERVICIO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20021, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $14.53
20020 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000546.- SERVICIO DE RECUPARACION DE CARTERA VENCIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20020, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $497,088.17
20019 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000545.- SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL MES DEL SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20019, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $400,225.88
20018 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 72000282.- APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA, EDICION 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20018, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $830,000.00
20017 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4390 OTROS SUBSIDIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 72000275.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA, EDICIÓN 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20017, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $170,000.00
20016 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000239.- SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CONFIRMACION DE CITAS DEL PASAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20016, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $57,965.90
20015 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000238.- SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CONFIRMACION DE CITAS DEL PASAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20015, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $101,289.63
15868 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM DAVID RIVAS MEDINA CR NO. 220008180.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15868, A FAVOR DE DAVID RIVAS MEDINA $3,602.78
15868 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DAVID RIVAS MEDINA CR NO. 220008180.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15868, A FAVOR DE DAVID RIVAS MEDINA $270.63
15868 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM DAVID RIVAS MEDINA CR NO. 220008180.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15868, A FAVOR DE DAVID RIVAS MEDINA $51,880.00
15868 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM DAVID RIVAS MEDINA CR NO. 220008180.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15868, A FAVOR DE DAVID RIVAS MEDINA $360.28
5263 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ CR NO. 220008212.- PAGO DE CONVENIO (10/12) EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5263, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ $22,932.07
5262 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA CR NO. 220008190.- PAGO DE CONVENIO (12/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 28/NOV./2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5262, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA $147,435.67
112 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000595.- SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE SANGRE ANIMAL GENERADA EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $200,000.00
111 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000569.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMOCILIARIA ANTICIPOS MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
110 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000566.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMOCILIARIA ANTICIPOS MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
109 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000564.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMOCILIARIA ANTICIPOS MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
108 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000563.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMOCILIARIA ANTICIPOS MES DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
94 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000436.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $832,583.68
94 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000436.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $-249,775.10
93 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000431.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $756,540.62
93 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000431.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-226,962.19
92 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000430.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $1,102,350.29
92 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000430.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-330,705.09
91 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000429.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $678,754.88
91 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000429.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $-203,626.46
90 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000406.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $455,567.82
90 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000406.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-136,670.65
68 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000442.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $964,265.13
68 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000442.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-289,279.54
67 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000440.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $721,659.21
67 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000440.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-216,497.95
66 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000427.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $1,598,298.76
66 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000427.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-479,489.63
65 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000426.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $823,334.72
65 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000426.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-247,000.42
64 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000419.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,298,197.23
64 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000419.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $-689,459.17
63 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000418.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,835,636.65
63 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000418.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $-550,691.00
32 Detalle Factura de click aquí 01/12/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000553.- BECAS YALITZA APARICIO/OF 968/SEMESTRE 2020B/6 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $30,000.00
Total Mensual Diciembre 2020 acumulado
a la fecha de consulta: 24/11/2024 - 09:21 hrs.
$492,076,264.65
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