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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2019


Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2019

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2019

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1,906 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,482.40
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,103.99
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,225.03
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,600.00
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $377.80
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,780.52
979289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000895.- FONDO REVOLVENTE 53 COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979289, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $9,918.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,512.56
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,753.92
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,392.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $805.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $301.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $453.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,449.95
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $277.59
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $910.07
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $571.99
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,587.52
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,242.90
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,932.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,867.28
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $349.90
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $226.50
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $168.00
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $889.43
979288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000889.- FONDOREVOLVENTE # 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979288, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $498.00
169987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 83000905.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO CCTV (VIGILANCIA EN LOS CEMENTERIOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169987, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $21,692.00
169986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ASEO PUBLICO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000657.- DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DE UNIFORMES DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169986, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $526,217.76
169985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000884.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169985, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,569.00
169984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ASEO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000883.- COMPRA DE RECOGEDORES PARA EL PROGRAMA "CIUDAD LIMPIA" DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169984, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,424.48
169983 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000831.- Arena, jal y grava. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169983, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $10,764.80
169982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000822.- Cable para bomba sumergible. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169982, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $28,205.30
169981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000817.- LLAVES AJUSTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169981, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $6,914.90
169980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000815.- CARRETILLA Y TARRAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169980, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $18,898.48
169979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000741.- MATERIAL NECESARIO PARA ADECUACIONES EN LAS CAJAS DE VOLTEO PARA PROTECCION DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169979, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $13,329.15
169978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000709.- Polines de madera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169978, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $54,688.20
169977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000686.- MARMOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169977, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,800.00
169976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO CR NO. 76000958.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO NECESARIO EN EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169976, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO $99,516.40
169975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7202 JEFATURA DE GABINETE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 72000322.- Pago proveedor Orden de Compra 1815 LPL-388-II-2019. Req. 1509. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169975, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $8,183.80
169974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7202 JEFATURA DE GABINETE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 72000274.- Contra recibo que se genera para su debido pago de acuerdo a la O.C. 532 y recibo de materiales 0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169974, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $88,375.30
15108 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001536.- Hecho por Mujeres/OF 2191/Capital Semilla 201904994/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15108, A FAVOR DE PASTELES Y POSTRES MAYA S.A.S. DE C.V. $258,205.00
15107 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH CR NO. 81001524.- Mujeres Emprendedoras/OF 1756/Capital Impulso 812/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15107, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ VANESSA ELIZABETH $50,000.00
15106 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001513.- Hecho por Mujeres/OF 2200/Capital Semilla 2019041000/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15106, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO MONTE SINAI S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001512.- Hecho por Mujeres/OF 2199/Capital Semilla 201706805/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15105, A FAVOR DE PEQUEÑOS HACIA EL FUTURO LUDOGENIOS S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
15103 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001510.- Hecho por Mujeres/OF 2195/Capital Semilla 2019041024/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15103, A FAVOR DE CREMERIA LE MAGNIFIQUE S.A.S. DE C.V. $198,000.00
15102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001509.- Hecho por Mujeres/OF 2194/Capital Semilla 201903946/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15102, A FAVOR DE LA SUPER CREMERIA DE OBLATOS S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15101 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001508.- Hecho por Mujeres/OF 2193/Capital Semilla 2019051120/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15101, A FAVOR DE DEPORTES CANUCHA S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15100 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001507.- Hecho por Mujeres/OF 2192/Capital Semilla 201904999/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15100, A FAVOR DE LAS PUERTAS AL VALHALLA S.A.S. DE C.V. $150,000.00
15099 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NILO SONORA BERTHA ALICIA CR NO. 81001490.- Mujeres Emprendedoras/OF 1978/Capital Impulso 609/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15099, A FAVOR DE NILO SONORA BERTHA ALICIA $50,000.00
15098 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81001453.- TALLER DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15098, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $12,260.00
15097 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. CR NO. 81001396.- Hecho por Mujeres/OF 2113/Capital Semilla 2019051128/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15097, A FAVOR DE MEGA SUPER TODO EN 1 S.A.S DE C.V. $198,000.00
15096 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER CR NO. 81001391.- Mujeres Emprendedoras/OF 1782/Capital Impulso 446/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15096, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARIA ESTHER $50,000.00
15095 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ ANDALON MARISELA CR NO. 81001381.- Mujeres Emprendedoras/OF 1534/Capital Impulso 242/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15095, A FAVOR DE HERNANDEZ ANDALON MARISELA $45,000.00
15094 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ JIMENEZ MONICA CR NO. 81001380.- Mujeres Emprendedoras/OF 1557/Capital Impulso 349/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15094, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ MONICA $30,000.00
15093 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS CR NO. 81001378.- Mujeres Emprendedoras/OF 1355/Capital Impulso 317/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15093, A FAVOR DE FARIAS VAZQUEZ MARIA DE JESUS $45,000.00
15092 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001332.- Jóvenes Emprendedores/OF 1991/Capital Semilla G020/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15092, A FAVOR DE EL CLUB DEL WAFLE, S.A.S. DE C.V. $160,000.00
15091 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ CARDOSO ALICIA CR NO. 81001233.- Mujeres Emprendedoras/OF 1789/Capital Impulso 591/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15091, A FAVOR DE LOPEZ CARDOSO ALICIA $45,000.00
15090 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS BARBA ROSA MARIA CR NO. 81001211.- Mujeres Emprendedoras/OF 1815/Capital Impulso 637/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15090, A FAVOR DE VARGAS BARBA ROSA MARIA $50,000.00
15089 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI CR NO. 81001193.- Mujeres Emprendedoras/OF 1796/Capital Impulso 597/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15089, A FAVOR DE MARTINEZ CORTEZ BRENDA SARAHI $45,000.00
15088 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ MEZA LETICIA CR NO. 81001192.- Mujeres Emprendedoras/OF 1795/Capital Impulso 598/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15088, A FAVOR DE MARTINEZ MEZA LETICIA $50,000.00
15087 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MALDONADO GONZALEZ SANDRA CR NO. 81001190.- Mujeres Emprendedoras/OF 1793/Capital Impulso 595/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15087, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ SANDRA $50,000.00
15086 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA CR NO. 81001184.- Mujeres Emprendedoras/OF 1790/Capital Impulso 590/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15086, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ CARMEN ALICIA $45,000.00
15085 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL CR NO. 81001180.- Mujeres Emprendedoras/OF 1786/Capital Impulso 582/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15085, A FAVOR DE IÑIGUEZ DIAZ RAQUEL $50,000.00
15084 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA CR NO. 81001177.- Mujeres Emprendedoras/OF 1783/Capital Impulso 576/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15084, A FAVOR DE GUTIERREZ BARRON ROSA EVELIA $45,000.00
15083 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000540.- PAGO DE 30% ANTICIPO DOP-REH-MUN-PRO-CI-057-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL MERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15083, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $104,685.10
15082 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000526.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DOP-EYP-MUN-MER-CI-081-19 ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE INGENIERÍA A LA INFRAESTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15082, A FAVOR DE FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $1,162,257.99
15081 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. CR NO. 79000521.- PAGO DE ANTICIPO 30% DOP-EYP-MUN-PRO-CS-089-19 PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CORREDOR EN ENRIQUE DÍAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15081, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. $521,687.61
15080 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000539.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15080, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $9,966.72
15079 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 78000487.- Servicio de eventos en el barrio de San Andres. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15079, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $29,116.00
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,262.92
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,498.14
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,650.92
15078 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000483.- Compra de material para mantenimiento. Dirección de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15078, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,380.95
15077 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 75000229.- PAGO DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15077, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,827.50
15076 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 75000206.- PAGO DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15076, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $13,003.60
12259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220010375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12259, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
12258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA CR NO. 220010374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12258, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA $5,737.82
12257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO CR NO. 220010373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12257, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO $5,737.82
12256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220010372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12256, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
12255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO CR NO. 220010371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12255, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO $5,737.82
12254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO CR NO. 220010370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12254, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO $5,737.82
12253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS SANABRIA GUILLERMO CR NO. 220010369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12253, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO $5,737.82
12252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PONCE MARIA MIRIAM RUBI CR NO. 220010368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12252, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI $5,737.82
12251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN OTERO IRVING ANDRES CR NO. 220010367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12251, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES $5,737.82
12250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA CR NO. 220010366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12250, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA $5,737.82
12249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220010365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12249, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
12248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220010364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12248, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO $5,737.82
12247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL CR NO. 220010363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12247, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL $5,737.82
12246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA CR NO. 220010362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12246, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA $5,737.82
12245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO CR NO. 220010361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12245, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO $5,737.82
12244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO CR NO. 220010360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12244, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO $5,737.82
12243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO CR NO. 220010359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12243, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO $5,737.82
12242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN CR NO. 220010358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12242, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN $5,737.82
12241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220010357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12241, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO $5,737.82
12240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL CR NO. 220010356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12240, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL $5,737.82
12239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS CR NO. 220010355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12239, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS $5,737.82
12238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER CR NO. 220010354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12238, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER $5,737.82
12237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL CR NO. 220010353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12237, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL $5,737.82
12236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220010352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12236, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
12235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220010351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12235, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA $5,737.82
12234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA OROZCO VERONICA CR NO. 220010350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12234, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA $5,737.82
12233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA CR NO. 220010349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12233, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA $5,737.82
12232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER CR NO. 220010348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12232, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER $5,737.82
12231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI CR NO. 220010347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12231, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI $5,737.82
12230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220010346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12230, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS $5,737.82
12229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE CR NO. 220010345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12229, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE $5,737.82
12228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO CR NO. 220010344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12228, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO $5,737.82
12227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG APARICIO CARLOS ALBERTO CR NO. 220010343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12227, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO $5,737.82
12226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL CR NO. 220010342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12226, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL $5,737.82
12225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ACEVES SALAS MAYRA MIREYA CR NO. 220010341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12225, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA $5,737.82
12224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE CR NO. 220010393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12224, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE $5,737.82
12223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA CR NO. 220010392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12223, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA $5,737.82
12222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO CR NO. 220010391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12222, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO $5,737.82
12221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES BRYAN RICARDO CR NO. 220010390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12221, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO $5,737.82
12220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OVALLE CASAS JUAN JOSE CR NO. 220010389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12220, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE $5,737.82
12219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONTES CAMPANTE JAIME DAVID CR NO. 220010388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12219, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID $5,737.82
12218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA CR NO. 220010387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12218, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA $5,737.82
12217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ GALVAN CECILIA CR NO. 220010386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12217, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA $5,737.82
12216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA CR NO. 220010385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12216, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA $5,737.82
12215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL CR NO. 220010384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12215, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL $5,737.82
12214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA CR NO. 220010383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12214, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA $5,737.82
12213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CR NO. 220010382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12213, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO $5,737.82
12212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLEGOS REYNAGA ERICK CR NO. 220010381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12212, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK $5,737.82
12211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCO TOVAR VERONICA CR NO. 220010380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12211, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA $5,737.82
12210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO CR NO. 220010379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12210, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO $5,737.82
12209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS CR NO. 220010378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12209, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS $5,737.82
12208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO CR NO. 220010377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12208, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO $5,737.82
12207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220010376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12207, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
11902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 80001307.- 2 Megáfonos para las comunicaciones utilizadas en la Bridada de Evacuación de la UIPC Despacho CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11902, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,682.00
11901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 78000566.- 4 PINTARRONEZ PARA APOYAR Y FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS DIFERENTES CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11901, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $9,150.08
4245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES CR NO. 220010615.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE JOSE AGUILAR FLORES.- EXP. 3310/2018- F3.- OF. DIR/LAB/2470/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4245, A FAVOR DE MARTHA ERIKA GOMEZ ROBLES $883,600.00
4243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG MARTHA CECILIA RAYON CARLOS CR NO. 220010614.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE RAUL MONTALVO AGUNDIS.- EXP- 467/2018-D2.- OF. DIR/LAB/2471/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4243, A FAVOR DE MARTHA CECILIA RAYON CARLOS $800,400.00
4227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO CR NO. 220010497.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4227, A FAVOR DE VICTOR JESUS OCHOA VALLEJO $11,061.56
4226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE VENEGAS FIERRO CR NO. 220010496.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4226, A FAVOR DE JORGE VENEGAS FIERRO $11,717.28
4225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO VENEGAS FIERRO CR NO. 220010495.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1574/2012-A.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4225, A FAVOR DE PEDRO VENEGAS FIERRO $11,350.43
4224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAIME VAZQUEZ PARRA CR NO. 220010494.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2628/2010 B1.- OF. DIR/LAB/2457/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4224, A FAVOR DE JAIME VAZQUEZ PARRA $41,723.26
4223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR HERMOSILLO REYES CR NO. 220010493.- PAGO DE CONVENIO EXP. 489/2013 F2.- OF. DIR/LAB/2458/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4223, A FAVOR DE SALVADOR HERMOSILLO REYES $38,473.76
4222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS CR NO. 220010492.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1057/2010-F1.- OF. DIR/LAB/2452/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4222, A FAVOR DE YULIANA PAOLA MEJIA LLAMAS $110,495.43
4221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROSALBA GONZALEZ PEREZ CR NO. 220010491.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1027/2011-B.- OF. DIR/LAB/2454/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4221, A FAVOR DE ROSALBA GONZALEZ PEREZ $21,411.25
4220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ CR NO. 220010490.- PAGO DE CONVENIO EXP. 105/2018-F1.- OF. DIR/LAB/2456/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4220, A FAVOR DE RUBEN ARTURO REYNOSO PEREZ $10,717.95
4219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CECILIA DIAZ PICENO CR NO. 220010489.- PAGO DE CONVENIO EXP. 548/2012-V.- OF. DIR/LAB/2453/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4219, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO $438,147.95
4218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA CR NO. 76001045.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 859/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4218, A FAVOR DE ALBERTO ISMAEL ITUARTE LANDA $180.71
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEONARDO MIRELES ESCOBEDO CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO $22,875.25
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEONARDO MIRELES ESCOBEDO CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO $54,232.87
4217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEONARDO MIRELES ESCOBEDO CR NO. 76001044.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN EXP IV 1171/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE LEONARDO MIRELES ESCOBEDO $2,436,520.01
4216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ CR NO. 76001041.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 886/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4216, A FAVOR DE RAUL ERNESTO GONZALEZ GOMEZ $1,072.46
4215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ CR NO. 76001040.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 953/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4215, A FAVOR DE JOSE EDUARDO PEREZ RAMIREZ $48.66
4214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO MICHEL ONTIVEROS CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS $1,684.60
4214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDO MICHEL ONTIVEROS CR NO. 76001034.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 3006/2018 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE FERNANDO MICHEL ONTIVEROS $38,384.87
4213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA CR NO. 76001033.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 919/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4213, A FAVOR DE RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA $175.30
4212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO KARINA GIANGRANDE BARCEINAS CR NO. 76001031.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 829/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4212, A FAVOR DE KARINA GIANGRANDE BARCEINAS $738.25
4211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76001029.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 801/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4211, A FAVOR DE PASTELERIA OK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $738.25
4210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN PABLO GONZALEZ RAZO CR NO. 76001027.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 910/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4210, A FAVOR DE JUAN PABLO GONZALEZ RAZO $405.46
4209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76001015.- DEVOLUCION POR CONCEPTO OTROS OBRAS PUBLICAS DIVERSOS, AUTORIZADO EN EXP IV 2501/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4209, A FAVOR DE IMPULSORA INMOBILIARIA EL GALLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $383,769.48
4208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL MATA BAHENA CR NO. 76001010.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 139/2010-I OF. DIR/LAB/2369/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4208, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA $350,409.66
4207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS CR NO. 76000835.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010-G OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4207, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS $218,997.76
4206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR BARRAGAN FLORES CR NO. 76000833.- LAUDO X CONV. EXP 2530/10 A1 Y SU A. 1288/12-G, 1205/14-A Y 129/16 G OF/DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4206, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES $280,000.00
4205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN CR NO. 76000831.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007 D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4205, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN $481,368.22
4204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA CR NO. 76000827.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/210 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4204, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA $137,263.52
4203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS CR NO. 220010405.- PAGO DE CONVENIO EXP. 605/2014-II.- OF. DIR/LAB/2447/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4203, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRE BLANCAS $119,995.78
4202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS CR NO. 220010404.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2025/2013 E2 Y 1773/2016 E.- OF. DIR/LAB/2446/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4202, A FAVOR DE LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS $1,254,435.83
4201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO URIEL SUAREZ RAMIREZ CR NO. 220010403.- PAGO DE CONVENIO EXP. 61/2012-II.- OF. DIR/LAB/2448/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4201, A FAVOR DE URIEL SUAREZ RAMIREZ $1,254,173.43
302 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001527.- GDL se alista/OF 2189/2da entrega enlaces/ 26 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $52,000.00
301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001526.- GDL se alista/OF 2188/1er entrega remiso/ 1 enlace/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001444.- GDL se alista/OF 2132/2da entrega 2do corte/ 18 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001443.- GDL se alista/OF 2131/2da entrega 2do corte/ 144 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $288,000.00
298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001431.- GDL se alista/OF 2127/2da entrega/ 712 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,424,000.00
297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001430.- GDL se alista/OF 2128/2da entrega/ 61 enlaces logística/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $122,000.00
296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001155.- GDL se alista enlaces/OF 2030/1er entrega/ 6 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000920.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $229,437.04
157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000919.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE RUMEN EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $86,038.89
156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000907.- PAGA DEL SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLADO POR MEDIO DE PODAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $527,915.48
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,016.57
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,109.06
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $369.95
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $409.58
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $713.47
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $303.89
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,774.60
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $502.07
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,170.98
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $237.82
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000672.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $224.61
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,345.00
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000669.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,518.00
152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000634.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $200,200.00
151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000633.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,531.20
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,981.07
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,597.92
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $469.04
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $422.80
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $330.31
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,250.25
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,862.95
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,175.12
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $436.01
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000579.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $700.26
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $541.71
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $79.27
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $237.82
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $79.27
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,258.54
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,258.54
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,483.93
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,312.17
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,540.92
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000578.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $118.91
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $118.91
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $495.47
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $251.04
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $502.07
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,412.94
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,651.55
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,510.36
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,227.97
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $171.76
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000577.- Servicios de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,694.54
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $8,923.88
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $35,380.00
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $43,508.12
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $9,990.50
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $57,121.30
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000564.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE ESTRATEGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. $29,029.00
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,465.79
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $343.52
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $158.55
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $145.34
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $171.76
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $52.85
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $409.58
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $462.43
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,170.98
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $951.29
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,351.81
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000436.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,826.67
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $356.73
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $766.32
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $422.80
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,810.10
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $832.38
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,633.41
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $224.61
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $224.61
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,280.82
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $317.10
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000432.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,915.01
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $2,272.53
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,435.22
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $303.89
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $132.12
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $739.89
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $211.40
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $541.71
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,011.64
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $726.68
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,245.32
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $290.67
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000419.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $356.73
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $4,426.15
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3.96
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $92.49
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $251.04
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $251.04
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,699.47
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,836.52
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $990.93
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $277.46
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $832.38
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $409.58
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000418.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $6,474.08
141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 78000403.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $74,800.00
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,444,661.85
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000493.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-408,374.07
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $957,838.30
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-287,351.49
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001073.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
67 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001069.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
66 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001067.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
65 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001066.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
64 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001065.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001064.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001063.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
61 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001062.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000994.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP3PE-0001 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $14,001.37
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000993.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0011 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $13,392.36
55 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000992.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0010 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $16,997.31
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 H.S.B.C. CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000219.- PAGO FINIQUITO 100% CORRESPONDIENTE A LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,289.60
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 H.S.B.C. CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 87000196.- MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $9,846.08
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001072.- Contraprestación 1/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001071.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001070.- Contraprestación 3/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
3 Detalle Factura de click aquí 31/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76001068.- Contraprestación 6/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006 con financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
169973 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000980.- Anticipo 25% Modernizacion Catastral Etapa 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169973, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $3,238,938.35
169972 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000145.- MATERIALES PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169972, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $42,035.27
169971 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000885.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER DE HERRERIA DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169971, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,238.49
169970 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 83000863.- ADQUISICION DE CHALECOS E IMPERMEABLES PARA PERSONAL OPERATIVO DE EMPLEO TEMPORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169970, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $15,428.00
169969 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000824.- Ptr, ángulo, lámina, solera, cuadrado, tee y canal cps. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169969, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $264,128.99
169968 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $98,136.00
169968 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $18,627.28
169968 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000821.- Polines, hojas triplay, cal, yeso, caolin, ladrillo rojo, cantera. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169968, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $24,426.61
169967 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000816.- MANGUERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169967, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,064.32
169966 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000807.- Transportacion de desechos Carnicos (Mayo). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169966, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.65
169965 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000805.- Transportacion de desechos Carnicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169965, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $500,000.00
169964 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000326.- COMPRA DE PINTURA PARA INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169964, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $66,607.02
169963 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CR NO. 80001283.- DIPLOMADO EN CERTIFICACION INTERNACIONAL EN COACHING EJECUTIVO Y ALINACION DE EQUIPOS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169963, A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY $47,600.00
169962 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80001268.- 5 bicicletas rodado 20 varios colores y 600 pelotas lisas del numero 81/2 para posada navideña. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169962, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $25,299.93
169961 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80001244.- Servicios de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169961, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $25,470.12
169960 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80001177.- Pago del mes de Diciembre 2019 de la finca Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169960, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169959 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80001176.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en Pedro Loza 280,286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169959, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
169958 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80001169.- Pago del mes de Diciembre del 2019 respecto los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169958, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169957 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80001153.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la finca en la calle Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169957, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
169956 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 80001136.- Compra de tablones tipo maletín para utilizarse en eventos comunitarios que realizan las UFGP's. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169956, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $55,419.00
169955 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001121.- Troncal E1 para Telefonía, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169955, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $330,600.00
169954 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001120.- Servicio de enlace dedicado, servicio de acceso a internet, enlace gigabit, Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169954, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $1,245,248.39
169953 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UGP PRISCILIANO SANCHEZ MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 80001090.- COMPRA DE CHAMARRAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL, U.F.G.P. GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169953, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $8,897.20
169952 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 80001088.- 7 Chamarras para el personal de la Unidad Funcional de Gestión Plena Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169952, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $4,790.80
169951 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 80001079.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169951, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $4,790.80
169950 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001066.- Servicio de Internet Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169950, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $223,871.93
169949 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001065.- Servicio de Telefonía Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169949, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $396,448.50
169948 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001060.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169948, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $40,100.46
169947 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001012.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169947, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $21,123.60
169946 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000993.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169946, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $47,832.60
169945 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000991.- Servicio de reparacion d evehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169945, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $40,020.00
169944 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000985.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169944, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $23,051.52
169943 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000690.- Servicio de reparacion de vehiculos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169943, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $13,596.36
169942 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000671.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169942, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $35,794.12
169941 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000531.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169941, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $20,571.44
169940 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000526.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169940, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $21,935.60
169939 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000339.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169939, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,040.40
169938 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000260.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169938, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $17,326.92
169937 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $682,607.31
169937 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169937, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-204,782.19
169936 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000499.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169936, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $26,371.80
169935 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000389.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169935, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $56,165.70
169934 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7202 JEFATURA DE GABINETE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 72000318.- Pago proveedor correspondiente a Orden de Compra 1437, LPL/368/2019. Req. 1464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169934, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $17,980.00
169933 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $16,671.52
169933 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 7202 JEFATURA DE GABINETE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000305.- Solicitud de pago proveedor 1809 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. con O.C. 1371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169933, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $111,021.28
15075 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009877.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15075, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
15074 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 86000232.- CREACION DE CONTENIDOS EN TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15074, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $93,939.38
15073 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000175.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15073, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $37,714.50
15072 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000174.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE LE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15072, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $25,083.84
15071 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000542.- MATERIAL NECESARIO PARA ACADEMIAS MUNICIPALES ESPEJO TIJERAS RELGAS TINAS SECADORA MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15071, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $34,018.16
15070 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,144.62
15070 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000541.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA VIA RECREATIVA FOMI, PINTURA, PLASTILINA, PRITT, CARTULINA, PAPEL CHINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15070, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,902.02
15069 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $6,913.60
15069 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 75000235.- TOGAS PARA LAS Y LOS JUECES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15069, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $38,024.80
15068 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000203.- SERVICIO DE ENCUESTAS DE MEDICION DE IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15068, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $556,800.00
15067 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000122.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15067, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $98,811.87
15066 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81001335.- TALLERES DE EDUCACION VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15066, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $3,065.00
15065 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81001171.- TALLER SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15065, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $16,857.50
15064 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000909.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15064, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $101,000.02
15063 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 79000316.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15063, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $60,000.04
15062 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 79000315.- SERVICIOS DE APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15062, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $57,000.00
15061 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000250.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15061, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $46,472.48
15060 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 78000567.- Presentaciones artisticas en el Centro Cultural San Andres del mes de diciembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15060, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $35,496.00
15059 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO CR NO. 78000530.- Talleres proyecto Colaboración Afectiva Social y Artistica de noviembre Centro Cultural Sta. Cecilia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15059, A FAVOR DE NAVARRO SANCHEZ JORGE ALBERTO $27,855.27
15058 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 78000523.- Presentaciones de Jazz del mes de noviembre en el Centro Cultural Colomos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15058, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $32,480.00
15057 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000512.- playeras tipo polo y chalecos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15057, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $95,131.60
15056 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 78000472.- Servicio de producción "Proyección de cine al Aire Libre". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15056, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $66,584.00
15055 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA A TODA VOZ A.C. CR NO. 78000471.- Servicio de producción del evento Yo Metropoli el 24 de octubre de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15055, A FAVOR DE A TODA VOZ A.C. $61,480.00
15054 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000417.- Servicio de producción de evento Altares de muerto 2019 en Panteón Belén 31 oct. al 02 nov. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15054, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $99,180.00
15053 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $73,214.56
15053 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000410.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15053, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $3,944.00
15052 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 72000309.- Uniformes para personal de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15052, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $10,948.84
15051 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220010090.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15051, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $300,000.00
15050 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220008623.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15050, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $503,250.00
15047 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VARGAS BORRAYO ELPIDIA CR NO. 81001500.- Mujeres Emprendedoras/OF 1988/Capital Impulso 636/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15047, A FAVOR DE VARGAS BORRAYO ELPIDIA $50,000.00
15046 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALENZUELA SANDRA LUZ CR NO. 81001499.- Mujeres Emprendedoras/OF 1987/Capital Impulso 635/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15046, A FAVOR DE VALENZUELA SANDRA LUZ $50,000.00
15045 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA CR NO. 81001498.- Mujeres Emprendedoras/OF 1986/Capital Impulso 530/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15045, A FAVOR DE TOXQUI GONZALEZ MA ALEJANDRA $40,000.00
15044 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES HERNANDEZ ANA KARINA CR NO. 81001497.- Mujeres Emprendedoras/OF 1985/Capital Impulso 632/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15044, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ ANA KARINA $50,000.00
15043 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SONORA ANGELINA CR NO. 81001496.- Mujeres Emprendedoras/OF 1984/Capital Impulso 630/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15043, A FAVOR DE SONORA ANGELINA $50,000.00
15042 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ FLORES BEATRIZ CR NO. 81001495.- Mujeres Emprendedoras/OF 1983/Capital Impulso 730/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15042, A FAVOR DE SANCHEZ FLORES BEATRIZ $45,000.00
15041 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ YERENA GRACIELA CR NO. 81001494.- Mujeres Emprendedoras/OF 1982/Capital Impulso 622/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15041, A FAVOR DE RODRIGUEZ YERENA GRACIELA $50,000.00
15040 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE CR NO. 81001493.- Mujeres Emprendedoras/OF 1981/Capital Impulso 624/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15040, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MA GUADALUPE $50,000.00
15039 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER REYNOSO MAGAÑA MA SALUD CR NO. 81001492.- Mujeres Emprendedoras/OF 1980/Capital Impulso 621/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15039, A FAVOR DE REYNOSO MAGAÑA MA SALUD $50,000.00
15038 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ MENDOZA LETICIA CR NO. 81001491.- Mujeres Emprendedoras/OF 1979/Capital Impulso 617/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15038, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA LETICIA $50,000.00
15037 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NILO SONORA RAQUEL CR NO. 81001489.- Mujeres Emprendedoras/OF 1977/Capital Impulso 610/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15037, A FAVOR DE NILO SONORA RAQUEL $50,000.00
15036 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA CR NO. 81001488.- Mujeres Emprendedoras/OF 1976/Capital Impulso 840/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15036, A FAVOR DE NAVA MONTES DE OCA LILIA ESTELA $50,000.00
15035 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUÑIZ LOPEZ LEONOR CR NO. 81001487.- Mujeres Emprendedoras/OF 1975/Capital Impulso 606/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15035, A FAVOR DE MUÑIZ LOPEZ LEONOR $50,000.00
15034 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEZA LARIOS ESPERANZA CR NO. 81001486.- Mujeres Emprendedoras/OF 1974/Capital Impulso 702/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15034, A FAVOR DE MEZA LARIOS ESPERANZA $50,000.00
15033 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENDOZA AUBERT KARLA JANETH CR NO. 81001485.- Mujeres Emprendedoras/OF 1973/Capital Impulso 600/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15033, A FAVOR DE MENDOZA AUBERT KARLA JANETH $50,000.00
15032 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MACIAS AGUILAR GRACIELA CR NO. 81001484.- Mujeres Emprendedoras/OF 1972/Capital Impulso 826/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15032, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR GRACIELA $50,000.00
15031 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA CR NO. 81001483.- Mujeres Emprendedoras/OF 1971/Capital Impulso 823/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15031, A FAVOR DE LOPEZ SERRANO MARIA EUGENIA $50,000.00
15030 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ IRMA ANGELICA CR NO. 81001482.- Mujeres Emprendedoras/OF 1970/Capital Impulso 689/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15030, A FAVOR DE LOPEZ IRMA ANGELICA $50,000.00
15029 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA CR NO. 81001481.- Mujeres Emprendedoras/OF 1969/Capital Impulso 587/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15029, A FAVOR DE LIRA NILO LAURENCIA FABIOLA $50,000.00
15028 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LIRA NILO PATRICIA CR NO. 81001480.- Mujeres Emprendedoras/OF 1968/Capital Impulso 586/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15028, A FAVOR DE LIRA NILO PATRICIA $50,000.00
15027 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO CR NO. 81001479.- Mujeres Emprendedoras/OF 1967/Capital Impulso 817/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15027, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES MA DEL ROSARIO $50,000.00
15026 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001463.- Hecho por Mujeres/OF 2185/Capital Semilla 201903923/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15026, A FAVOR DE ECOGRAFIE S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15025 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001461.- Hecho por Mujeres/OF 2183/Capital Semilla 2019051106/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15025, A FAVOR DE CANDY FRESKY S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15024 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001460.- Hecho por Mujeres/OF 2182/Capital Semilla 2019051122/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15024, A FAVOR DE ROSTIZADORA DE POLLOS JEIMI S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15023 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001459.- Hecho por Mujeres/OF 2179/Capital Semilla 2019041077/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15023, A FAVOR DE POLLO Y PUNTO S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15022 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001458.- Hecho por Mujeres/OF 2178/Capital Semilla 201705642/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15022, A FAVOR DE LUDOTECA EDWARD JAMES S. DE R.L. DE C.V. $150,000.00
15021 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001457.- Hecho por Mujeres/OF 2177/Capital Semilla 2019051143/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15021, A FAVOR DE CONTLA RESTAURANTE Y EVENTOS S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15019 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001455.- Hecho por Mujeres/OF 2175/Capital Semilla 201903917/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15019, A FAVOR DE LAVANDERIA Y TINTORERIA EL ALAMO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15018 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001454.- Hecho por Mujeres/OF 2174/Capital Semilla 2019051097/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15018, A FAVOR DE ANA MARIA EVENTOS S DE R.L. DE C.V. $300,000.00
15017 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. CR NO. 81001427.- Hecho por Mujeres/OF 2137/Capital Semilla 201903940/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15017, A FAVOR DE BAYETA SERVICIOS DE LIMPIEZA PERSONAL S.A.S DE C.V. $300,000.00
15016 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001426.- Hecho por Mujeres/OF 2136/Capital Semilla 2019041016/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15016, A FAVOR DE ZAE STUDIO S.A.S. DE C.V. $150,000.00
15015 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001424.- Hecho por Mujeres/OF 2112/Capital Semilla 2019041051/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15015, A FAVOR DE ITZAE TU MUNDO NATURAL S.A.S. DE C.V. $196,927.00
15014 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001423.- Hecho por Mujeres/OF 2111/Capital Semilla 201705571/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15014, A FAVOR DE GRUPO ROAD MAKEUP S. DE R.L. DE C.V. $220,000.00
15013 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. CR NO. 81001422.- Hecho por Mujeres/OF 2110/Capital Semilla 201903899/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15013, A FAVOR DE GLOW CENTER INTERNACIONAL S.A.S DE C.V. $220,000.00
15011 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001410.- Hecho por Mujeres/OF 2135/Capital Semilla 201904986/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15011, A FAVOR DE ANGUIANOS CAFETERIA Y REPOSTERIA S. DE R.L. DE C.V. $298,490.00
15010 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001409.- Hecho por Mujeres/OF 2134/Capital Semilla 2019041088/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15010, A FAVOR DE FERRETERIA FERREMONT S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15009 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001408.- Hecho por Mujeres/OF 2133/Capital Semilla 2019041080/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15009, A FAVOR DE VENPRECISO CORTE Y DISEÑO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15008 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GANIA OREL S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001407.- Hecho por Mujeres/OF 2126/Capital Semilla 2019041083/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15008, A FAVOR DE GANIA OREL S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15007 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001406.- Hecho por Mujeres/OF 2125/Capital Semilla 2019051126/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15007, A FAVOR DE LOS MULTIPLES TALENTOS S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15006 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001405.- Hecho por Mujeres/OF 2124/Capital Semilla 201903912/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15006, A FAVOR DE ALMA LIBRE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA MUJER S.A.S. DE C.V. $300,000.00
15005 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. CR NO. 81001404.- Hecho por Mujeres/OF 2123/Capital Semilla 2019041026/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15005, A FAVOR DE COLECCIONES YOLOTL S.A.S DE C.V. $220,000.00
15004 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001403.- Hecho por Mujeres/OF 2122/Capital Semilla 201904953/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15004, A FAVOR DE LAS TRES SOCIAS DELUMA S.A.S. DE C.V. $220,000.00
15003 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81001420.- Hecho por Mujeres/OF 2107/Capital Semilla 201705657/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15003, A FAVOR DE SANTITAS HELADAS S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
15002 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001418.- Hecho por Mujeres/OF 2106/Capital Semilla 2019041025/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15002, A FAVOR DE CREMERIA CASA NUSCAA S.A.S. DE C.V. $198,000.00
15000 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V CR NO. 81001416.- Hecho por Mujeres/OF 2104/Capital Semilla 201904983/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15000, A FAVOR DE TERRAZA DE EVENTOS KARIMS LAND S.A.S. DE C.V $270,000.00
14999 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001415.- Hecho por Mujeres/OF 2103/Capital Semilla 201903932/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14999, A FAVOR DE BURECOLIMPIO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
14998 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BIOTURE S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001414.- Hecho por Mujeres/OF 2102/Capital Semilla 201903910/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14998, A FAVOR DE BIOTURE S.A.S. DE C.V. $220,000.00
14997 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001412.- Hecho por Mujeres/OF 2101/Capital Semilla 201903897/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14997, A FAVOR DE RESTAURANTE LA FAUSTINA S.A.S. DE C.V. $220,000.00
14996 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001402.- Hecho por Mujeres/OF 2121/Capital Semilla 2019041061/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14996, A FAVOR DE GRUPO TERRACOTA BARMONT S.A.S. DE C.V. $150,000.00
14995 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. CR NO. 81001401.- Hecho por Mujeres/OF 2120/Capital Semilla 201904952/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14995, A FAVOR DE TRES SOCIAS DE ALMAJA S.A.S DE C.V. $212,089.00
14994 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001400.- Hecho por Mujeres/OF 2119/Capital Semilla 2019041049/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14994, A FAVOR DE FAMILIA MEDICA PROFESIONAL S.A.S. DE C.V. $300,000.00
14993 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. CR NO. 81001399.- Hecho por Mujeres/OF 2117/Capital Semilla 2019051190/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14993, A FAVOR DE STUDYO 2014 BACKTAGE, SKYN FACE DEL REALS S.A.S DE C.V. $220,000.00
14992 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. CR NO. 81001398.- Hecho por Mujeres/OF 2118/Capital Semilla 2019051125/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14992, A FAVOR DE OMMA CALZADO S.A.S. DE C.V. $300,000.00
14991 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. CR NO. 81001397.- Hecho por Mujeres/OF 2114/Capital Semilla 2019041010/COD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14991, A FAVOR DE EL OLIMPO DEL SABOR S.A.S DE C.V. $150,000.00
11900 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DESPACHO CGSM FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000861.- CEMENTO GRIS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11900, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,146.68
11899 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 80001134.- Servicio de alimentos y bebias, con mobiliario, para el Aniv. de la Revolución Mexicana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11899, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $23,200.00
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $487.59
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $325.68
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $277.20
464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010095.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $435.82
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,803.55
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $731.37
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,462.73
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,872.66
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $488.52
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $977.04
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,593.90
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $415.80
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $831.60
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,505.99
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $653.74
447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010093.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,307.47
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $544,053.39
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $141,927.62
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $283,853.50
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,345.41
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,307.66
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,615.00
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $366,265.94
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,550.04
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,112.37
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $110,873.68
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,923.56
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,847.12
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,664,796.09
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $434,296.13
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $868,590.44
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $631,666.93
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,783.04
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $329,565.01
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $461,870.19
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $120,488.04
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $240,975.79
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $539,909.21
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,845.85
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $281,691.54
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,647,056.09
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $429,665.85
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $859,329.20
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009535.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
294 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001388.- Becas para trascender/OF 2097/4to CORTE/ 18 beneficiarios/ AGO-DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $90,000.00
293 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001429.- Becas para Trascender/OF 2130/ 12 beneficiarios/ 2019B/COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
292 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001428.- Becas para Trascender/OF 2129/ 7 beneficiarios/ Semestre 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
291 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001390.- Jóvenes que trascienden/OF 2096/4to CORTE/ 1 beneficiario/ pago único 2019A/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,000.00
290 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001389.- Jóvenes que trascienden/OF 2098/4to CORTE/ 537 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,074,000.00
289 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001387.- Becas para trascender/OF 2095/4to CORTE/ 2 beneficiarios/ Semestre 2019A/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
288 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001386.- Hecho por Mujeres/OF 2077/Dispersión mes 4, 5 y 6/GEN 18/218 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,290,000.00
287 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001269.- Hecho por Mujeres/OF 2076/Dispersión mes 5, 6 y 7/GEN 17/195 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $804,000.00
286 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001268.- Hecho por Mujeres/OF 1834/Dispersión mes 1, 2 y 3 corte 2/GEN 18/37 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $158,000.00
285 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001267.- Hecho por Mujeres/OF 2075/Dispersión mes 6 y 7/GEN 15/122 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $474,000.00
284 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001266.- Hecho por Mujeres/OF 2078/Dispersión mes 2, 3 y 4/GEN 19/220 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,256,000.00
283 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001255.- Hecho por Mujeres/OF 2074/Pagos varios/GEN 16/16 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $596,000.00
282 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001254.- Hecho por Mujeres/OF 2079/Pagos varios/GEN 20/209 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,202,000.00
281 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001253.- Hecho por Mujeres/OF 1835/Pagos varios/GEN 19/26 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $94,000.00
280 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001251.- Hecho por Mujeres/OF 1836/Dispersión mes 1 corte 2/GEN 20/64 Beneficiarias/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $128,000.00
279 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001156.- Estancia Segura/OF 1718/ Bimestre 5 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $64,000.00
278 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001154.- Becas para Trascender/OF 2035/ 2205 beneficiarios/ DIC 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,205,000.00
277 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001153.- Becas para Trascender/OF 2034/ 2205 beneficiarios/ NOV 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,205,000.00
276 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001147.- Estancia Segura/OF 1703/Bimestre 4 corte 3/ 32 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $64,000.00
275 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001146.- Jóvenes que trascienden/OF 1905/3er CORTE/ 143 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $286,000.00
274 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001145.- Becas para trascender/OF 1904/3er CORTE/ 7 beneficiarios/ AGO, SEP y OCT 2019B/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $21,000.00
200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $242.40
200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010094.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1016/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $252.47
139 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000792.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS (RUMEN) EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $71,699.07
138 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000791.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $286,796.31
137 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. CR NO. 78000565.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE PLATAFORMA COMERCIAL MEDICA S.A. DE C.V. $211,262.10
136 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000892.- SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $5,553,010.58
135 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000915.- LIQUIDACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS, 1 AL 20 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,251,727.62
134 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000914.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIAIRA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
133 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000913.- ANTICIPO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
132 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000912.- ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
131 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000911.- ANTICIPOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
103 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000418.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $339,653.51
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,393.81
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $363.60
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $727.21
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,451.69
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $378.70
46 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010092.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/1015/2019 DEL 20/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $757.41
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,379,033.30
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359,747.53
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $719,495.24
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,456,405.24
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $901,669.36
45 Detalle Factura de click aquí 30/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009534.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/945/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,803,333.66
169932 Detalle Factura de click aquí 27/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001015.- Horas de Soporte Técnico Integral de Nómina 24/7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169932, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. $544,040.00
169931 Detalle Factura de click aquí 26/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. CR NO. 80001040.- Pago por Dictaminación de cuotas obrero patronales ante el IMSS, ejercicio 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169931, A FAVOR DE GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. $1,426,278.00
169930 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,390.70
169930 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $12,709.77
169930 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000159.- MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169930, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $76,263.41
169929 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000825.- MATERIAL DE HERRERIA NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169929, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $78,787.60
169928 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000684.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES Y ESCALERAS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169928, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $18,478.80
169927 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001267.- Compra de pinturas para el remozamiento de las Unidades Funcionales de Gestión Plena. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169927, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,143.90
169926 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001263.- Pago del servicio de estacionamiento en zona centro para 40 vehiculos oficiales mes de diciembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169926, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
169925 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TOODLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001206.- compra de equipo de seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169925, A FAVOR DE TOODLE, S.A. DE C.V. $11,220.91
169924 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UGP PRISCILIANO SANCHEZ DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80001148.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA QUIENES APOYAN EN LA BRIGADA COMUNITARIA DEL CENTRO COMUNITARIO HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169924, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,436.00
169923 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 80001135.- Compra de 1 multicontacto, 1 extensión de 15 mts y 1 extensión de 20 mts. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169923, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $787.84
169922 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80001099.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169922, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,004.40
169921 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 76000962.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169921, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $10,823.31
14990 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001214.- DISPERSION VALES DESPENSA PARA PERSONAL DE COMISARIA DE LA POLICIA DE GDL, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14990, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,432,962.84
14989 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001212.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA PARA LA DIR. DE PROTECC CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO NOV/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14989, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $507,507.20
14988 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JIMENEZ ROBLES ANDREA CR NO. 81001478.- Mujeres Emprendedoras/OF 1966/Capital Impulso 816/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14988, A FAVOR DE JIMENEZ ROBLES ANDREA $50,000.00
14987 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH CR NO. 81001477.- Mujeres Emprendedoras/OF 1965/Capital Impulso 685/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14987, A FAVOR DE JARAMILLO MEDINA KARINA ELIZABETH $50,000.00
14986 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA CR NO. 81001476.- Mujeres Emprendedoras/OF 1963/Capital Impulso 581/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14986, A FAVOR DE HIGAREDA NILO LUCIA CAROLINA $50,000.00
14985 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ QUINTANA SOFIA CR NO. 81001475.- Mujeres Emprendedoras/OF 1962/Capital Impulso 241/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14985, A FAVOR DE HERNANDEZ QUINTANA SOFIA $50,000.00
14984 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA CR NO. 81001471.- Mujeres Emprendedoras/OF 1958/Capital Impulso 557/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14984, A FAVOR DE DE LA TORRE FARIAS CLAUDIA $50,000.00
14983 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO CR NO. 81001474.- Mujeres Emprendedoras/OF 1961/Capital Impulso 672/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14983, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ GEMMA DEL ROSARIO $50,000.00
14982 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO CR NO. 81001473.- Mujeres Emprendedoras/OF 1960/Capital Impulso 668/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14982, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS MARIA DEL SAGRARIO $50,000.00
14981 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE CR NO. 81001472.- Mujeres Emprendedoras/OF 1959/Capital Impulso 667/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14981, A FAVOR DE GODINEZ NAPOLES MA GUADALUPE $50,000.00
14980 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 81001470.- Mujeres Emprendedoras/OF 1957/Capital Impulso 556/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14980, A FAVOR DE CONTRERAS MENDEZ MARIA DE LA LUZ $50,000.00
14979 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN CR NO. 81001469.- Mujeres Emprendedoras/OF 1956/Capital Impulso 767/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14979, A FAVOR DE CERVANTES FONSECA MARIA DEL CARMEN $50,000.00
14978 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH CR NO. 81001468.- Mujeres Emprendedoras/OF 1955/Capital Impulso 551/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14978, A FAVOR DE CARRILLO IÑIGUEZ ELIZABETH $50,000.00
14977 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA CR NO. 81001467.- Mujeres Emprendedoras/OF 1954/Capital Impulso 547/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14977, A FAVOR DE CABEZAS MUÑIZ MARIA LETICIA $50,000.00
14976 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE CR NO. 81001466.- Mujeres Emprendedoras/OF 1953/Capital Impulso 212/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14976, A FAVOR DE BERNAL PEREZ FABIOLA GUADALUPE $48,000.00
14975 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AMEZCUA GALLARDO YOLANDA CR NO. 81001464.- Mujeres Emprendedoras/OF 1952/Capital Impulso 543/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14975, A FAVOR DE AMEZCUA GALLARDO YOLANDA $50,000.00
14974 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS DIR. DE CULTURA ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 72000356.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO "4TA EDICION DE GDLUZ2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14974, A FAVOR DE ESPECIES EN EXPANSION, S.A.P.I. DE C.V. $1,000,000.00
14973 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 86000142.- PUBLICACION EN LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO EN EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14973, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. $97,392.44
14972 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000271.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14972, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $648.40
11883 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $69.00
11883 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000343.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11883, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $183.67
11882 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 72000314.- pago de orden de compra 1842. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11882, A FAVOR DE RO&JO COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $231,768.00
4200 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIELA OCHOA GARCIA CR NO. 76001020.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE R.P. 009/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4200, A FAVOR DE GABRIELA OCHOA GARCIA $1,253.96
4199 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76001019.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 667/2019 15°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4199, A FAVOR DE IMPULSORA FEDERALISMO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $2,160.18
4198 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO CARDOSO FERREIRA CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA $246.33
4198 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALBERTO CARDOSO FERREIRA CR NO. 76001017.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLUCAS, AUTORIZADO EN AMP 3514/2018 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE ALBERTO CARDOSO FERREIRA $8,282.00
4197 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA CR NO. 76001016.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXP IV 2073/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4197, A FAVOR DE ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA $6,860.00
4196 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO CR NO. 76001013.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO DE 2019, AUTORIZADO EN AMP 768/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4196, A FAVOR DE ALEJANDRO DE LA TORRE OROZCO $428.55
130 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000844.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PPLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,819,188.29
129 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000838.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
2 Detalle Factura de click aquí 24/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES CR NO. 81001441.- 2da ministración del proyecto: "Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas en el . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES $1,500,000.01
979287 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,005.01
979287 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000350.- FONDE REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979287, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,469.48
169920 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5690 OTROS EQUIPOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000141.- EXTINTORES DE FUEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169920, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $33,176.00
169919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 76000965.- COMPRA DE PRODUCTO PARA FUMIGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169919, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $46,439.90
169918 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 76000959.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169918, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $849,758.00
169917 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 83000753.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169917, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $10,500.00
169916 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000718.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169916, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $10,500.00
169915 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000716.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169915, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $10,500.00
169914 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000662.- Digestor Fast. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169914, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. $62,640.00
169913 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001272.- Pago del mes de Diciembre del 2019, de la finca en belen 245 y reforma 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169913, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169912 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001191.- Pago del mes de Diciembre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169912, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169911 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001190.- Pago del mes de Noviembre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169911, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169910 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001188.- Pago del mes de Octubre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169910, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169909 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001187.- Pago del mes de Septiembre del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169909, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169908 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001186.- Pago del mes de Agosto del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169908, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169907 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001185.- Pago del mes de Julio del 2019, respecto a la finca Marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169907, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169906 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001164.- Pago del mes de Junio del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169906, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169905 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001163.- Pago del mes de octubre del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169905, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169904 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001162.- Pago del mes de Septiembre del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169904, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169903 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001161.- Pago del mes de Agosto del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169903, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169902 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001160.- Pago del mes de Julio del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169902, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
14971 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000349.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14971, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $148,221.00
14970 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA HERNANDEZ JACOB CR NO. 81001375.- Jóvenes Emprendedores/OF 2027/Capital Semilla I290/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14970, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ JACOB $50,000.00
14969 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARRIOS CASTRO LIDIA MACBANAI CR NO. 81001374.- Jóvenes Emprendedores/OF 2026/Capital Semilla I196/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14969, A FAVOR DE BARRIOS CASTRO LIDIA MACBANAI $60,000.00
14968 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ VALENCIA JOSE PABLO CR NO. 81001372.- Jóvenes Emprendedores/OF 2025/Capital Semilla I143/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14968, A FAVOR DE LOPEZ VALENCIA JOSE PABLO $60,000.00
14967 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TENORIO BRIBIESCA KAREN LIZETH CR NO. 81001370.- Jóvenes Emprendedores/OF 2024/Capital Semilla I394/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14967, A FAVOR DE TENORIO BRIBIESCA KAREN LIZETH $95,000.00
14966 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LUNA GUTIERREZ FRIDA YOLANDA CR NO. 81001369.- Jóvenes Emprendedores/OF 2023/Capital Semilla G150/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14966, A FAVOR DE LUNA GUTIERREZ FRIDA YOLANDA $250,000.00
14965 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AGUIRRE DURAN ESDRA PRICILA CR NO. 81001368.- Jóvenes Emprendedores/OF 2022/Capital Semilla C129/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14965, A FAVOR DE AGUIRRE DURAN ESDRA PRICILA $125,000.00
14964 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CRUZ CORTES JUAN GERARDO CR NO. 81001367.- Jóvenes Emprendedores/OF 2021/Capital Semilla C128/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14964, A FAVOR DE CRUZ CORTES JUAN GERARDO $125,000.00
14963 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ RAMOS ELIZABETH CR NO. 81001366.- Jóvenes Emprendedores/OF 2020/Capital Semilla C127/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14963, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS ELIZABETH $125,000.00
14962 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAZO OCHOA CARLOS JOSUE CR NO. 81001365.- Jóvenes Emprendedores/OF 2019/Capital Semilla G097/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14962, A FAVOR DE RAZO OCHOA CARLOS JOSUE $141,300.00
14961 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO CR NO. 81001364.- Jóvenes Emprendedores/OF 2018/Capital Semilla G115/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14961, A FAVOR DE GOMEZ GUTIERREZ CRISTIAN GUILLERMO $120,000.00
14960 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALONSO VILLANUEVA JUAN MANUEL CR NO. 81001363.- Jóvenes Emprendedores/OF 2017/Capital Semilla G076/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14960, A FAVOR DE ALONSO VILLANUEVA JUAN MANUEL $150,000.00
14959 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ GUTIERREZ DAVID CR NO. 81001362.- Jóvenes Emprendedores/OF 2015/Capital Semilla G103/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14959, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ DAVID $190,000.00
14958 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUTIERREZ IBARRA MARIA GEORGINA CR NO. 81001352.- Jóvenes Emprendedores/OF 2007/Capital Semilla G140/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14958, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA MARIA GEORGINA $200,000.00
14957 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SOLTERO ARAUJO LINDA PAOLA CR NO. 81001351.- Jóvenes Emprendedores/OF 2006/Capital Semilla I385/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14957, A FAVOR DE SOLTERO ARAUJO LINDA PAOLA $90,000.00
14955 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PARRA ESTRADA CHRISTIAN ERNESTO CR NO. 81001346.- Jóvenes Emprendedores/OF 2002/Capital Semilla G061/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14955, A FAVOR DE PARRA ESTRADA CHRISTIAN ERNESTO $170,597.00
14954 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTIN GONZALEZ DANIEL ALEXANDRO CR NO. 81001344.- Jóvenes Emprendedores/OF 2001/Capital Semilla G133/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14954, A FAVOR DE MARTIN GONZALEZ DANIEL ALEXANDRO $250,000.00
14953 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ ESTRADA JOSE DANIEL CR NO. 81001361.- Jóvenes Emprendedores/OF 2016/Capital Semilla G142/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14953, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA JOSE DANIEL $200,000.00
14952 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PRESUEL DOURIET ELSA MARGARITA CR NO. 81001359.- Jóvenes Emprendedores/OF 2014/Capital Semilla I383/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14952, A FAVOR DE PRESUEL DOURIET ELSA MARGARITA $90,000.00
14951 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESCOBEDO CAMACHO CAROLINA CR NO. 81001358.- Jóvenes Emprendedores/OF 2013/Capital Semilla G101/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14951, A FAVOR DE ESCOBEDO CAMACHO CAROLINA $136,800.00
14950 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MERCADO DE SANTIAGO ANDREA DE LOS ANGELES CR NO. 81001357.- Jóvenes Emprendedores/OF 2012/Capital Semilla G088/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14950, A FAVOR DE MERCADO DE SANTIAGO ANDREA DE LOS ANGELES $210,000.00
14949 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALMADA MORA LUIS ALBERTO CR NO. 81001356.- Jóvenes Emprendedores/OF 2011/Capital Semilla G121/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14949, A FAVOR DE ALMADA MORA LUIS ALBERTO $150,000.00
14948 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA DELGADO MARA JATZIBE CR NO. 81001355.- Jóvenes Emprendedores/OF 2010/Capital Semilla G099/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14948, A FAVOR DE GARCIA DELGADO MARA JATZIBE $150,000.00
14947 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER REYES HERNANDEZ CRISTHIAN MICHELLE CR NO. 81001354.- Jóvenes Emprendedores/OF 2009/Capital Semilla G081/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14947, A FAVOR DE REYES HERNANDEZ CRISTHIAN MICHELLE $120,000.00
14946 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LA CRUZ SANDOVAL MARIO CR NO. 81001353.- Jóvenes Emprendedores/OF 2008/Capital Semilla I114/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14946, A FAVOR DE DE LA CRUZ SANDOVAL MARIO $50,000.00
14945 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVILA TORRES ALEJANDRA CR NO. 81001343.- Jóvenes Emprendedores/OF 2000/Capital Semilla G108/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14945, A FAVOR DE AVILA TORRES ALEJANDRA $220,000.00
14944 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER JALOMO JIMENEZ SARA PAULINA CR NO. 81001342.- Jóvenes Emprendedores/OF 1999/Capital Semilla G073/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14944, A FAVOR DE JALOMO JIMENEZ SARA PAULINA $136,800.00
14943 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TAPIA ARREOLA MARIA FERNANDA CR NO. 81001340.- Jóvenes Emprendedores/OF 1998/Capital Semilla G071/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14943, A FAVOR DE TAPIA ARREOLA MARIA FERNANDA $132,800.00
14942 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEÑA MONTES GINESSA CR NO. 81001339.- Jóvenes Emprendedores/OF 1997/Capital Semilla G089/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14942, A FAVOR DE PEÑA MONTES GINESSA $130,000.00
14941 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ CAMPOS GERARDO CR NO. 81001338.- Jóvenes Emprendedores/OF 1996/Capital Semilla G040/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14941, A FAVOR DE PEREZ CAMPOS GERARDO $160,000.00
14940 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA CEJA ADONIRAM CR NO. 81001337.- Jóvenes Emprendedores/OF 1995/Capital Semilla G069/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14940, A FAVOR DE GARCIA CEJA ADONIRAM $170,000.00
14939 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CERON MORENO AMINADAB CR NO. 81001336.- Jóvenes Emprendedores/OF 1994/Capital Semilla G024/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14939, A FAVOR DE CERON MORENO AMINADAB $160,597.00
14938 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALLE ZUÑIGA MARA BELINDA CR NO. 81001333.- Jóvenes Emprendedores/OF 1992/Capital Semilla G098/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14938, A FAVOR DE VALLE ZUÑIGA MARA BELINDA $137,600.00
14937 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MERCADO MONTES CARLOS ALBERTO CR NO. 81001331.- Jóvenes Emprendedores/OF 1990/Capital Semilla G074/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14937, A FAVOR DE MERCADO MONTES CARLOS ALBERTO $135,000.00
14936 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VENTURA MARTINEZ ELBA ZUA CR NO. 81001324.- Jóvenes Emprendedores/OF 1902/2019/Capital Semilla I217/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14936, A FAVOR DE VENTURA MARTINEZ ELBA ZUA $62,000.00
14935 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ CASTILLO JUANA ROXANA CR NO. 81001323.- Jóvenes Emprendedores/OF 1901/2019/Capital Semilla I333/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14935, A FAVOR DE DIAZ CASTILLO JUANA ROXANA $50,400.00
14934 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MAGALLON DELGADO AZHALIA IRAIS CR NO. 81001322.- Jóvenes Emprendedores/OF 1900/2019/Capital Semilla I269/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14934, A FAVOR DE MAGALLON DELGADO AZHALIA IRAIS $40,000.00
14933 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ LOPEZ ZEUS GIZETH GIOVANNI CR NO. 81001321.- Jóvenes Emprendedores/OF 1899/2019/Capital Semilla I316/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14933, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ ZEUS GIZETH GIOVANNI $52,600.00
14932 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENCHACA MARTINEZ JASUBI LEHEM CR NO. 81001320.- Jóvenes Emprendedores/OF 1898/2019/Capital Semilla I122/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14932, A FAVOR DE MENCHACA MARTINEZ JASUBI LEHEM $60,000.00
14931 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA VAZQUEZ JOSE COSME CR NO. 81001349.- Jóvenes Emprendedores/OF 2004/Capital Semilla G052/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14931, A FAVOR DE GARCIA VAZQUEZ JOSE COSME $180,000.00
14930 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS CR NO. 81001347.- Jóvenes Emprendedores/OF 2003/ Extensión de Capital Semilla G065/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14930, A FAVOR DE AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS $85,000.00
14929 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ DIAZ IGNACIO ISAI CR NO. 81001334.- Jóvenes Emprendedores/OF 1993/Capital Semilla G019/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14929, A FAVOR DE LOPEZ DIAZ IGNACIO ISAI $147,600.00
14928 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ MORA AZAEL CR NO. 81001319.- Jóvenes Emprendedores/OF 1897/2019/Capital Semilla I096/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14928, A FAVOR DE LOPEZ MORA AZAEL $44,000.00
14927 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER QUEZADA SANCHEZ JOSE ALBERTO CR NO. 81001318.- Jóvenes Emprendedores/OF 1896/2019/Capital Semilla I389/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14927, A FAVOR DE QUEZADA SANCHEZ JOSE ALBERTO $80,000.00
14926 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VELAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 81001317.- Jóvenes Emprendedores/OF 1895/2019/Capital Semilla I258/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14926, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER $60,000.00
14924 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLAGRAN GOMEZ LILIA STEFFANY CR NO. 81001315.- Jóvenes Emprendedores/OF 1893/2019/Capital Semilla I223/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14924, A FAVOR DE VILLAGRAN GOMEZ LILIA STEFFANY $56,000.00
14923 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ MANJARREZ NATALIA VIANEY CR NO. 81001314.- Jóvenes Emprendedores/OF 1892/2019/Capital Semilla I360/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14923, A FAVOR DE GONZALEZ MANJARREZ NATALIA VIANEY $70,000.00
14922 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ MANJARREZ SANTIAGO LEONEL CR NO. 81001313.- Jóvenes Emprendedores/OF 1891/2019/Capital Semilla I354/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14922, A FAVOR DE GONZALEZ MANJARREZ SANTIAGO LEONEL $70,000.00
14921 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ ARAUZA RUBEN ABIZAI CR NO. 81001312.- Jóvenes Emprendedores/OF 1890/2019/Capital Semilla I146/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14921, A FAVOR DE GONZALEZ ARAUZA RUBEN ABIZAI $85,000.00
14920 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA LANDEROS MIGUEL ANGEL CR NO. 81001311.- Jóvenes Emprendedores/OF 1889/2019/Capital Semilla I094/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14920, A FAVOR DE GARCIA LANDEROS MIGUEL ANGEL $50,000.00
14919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ MAGALLON DANIELA CR NO. 81001310.- Jóvenes Emprendedores/OF 1888/2019/Capital Semilla I387/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14919, A FAVOR DE GONZALEZ MAGALLON DANIELA $46,400.00
14918 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA ALADRO EMMANUEL CR NO. 81001309.- Jóvenes Emprendedores/OF 1887/2019/Capital Semilla I148/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14918, A FAVOR DE GARCIA ALADRO EMMANUEL $54,616.00
14917 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN BERENICE CR NO. 81001308.- Jóvenes Emprendedores/OF 1886/2019/Capital Semilla I344/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14917, A FAVOR DE DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN BERENICE $61,200.00
14916 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARRILLO ARIAS KEVIN ALAN CR NO. 81001307.- Jóvenes Emprendedores/OF 1885/2019/Capital Semilla I351/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14916, A FAVOR DE CARRILLO ARIAS KEVIN ALAN $55,000.00
12459 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $7,800.00
12459 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,916.16
12459 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
12459 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000346.- fondo revolvente del mes de diciembre origen 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $204.00
11878 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5690 OTROS EQUIPOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000943.- Extintor nuevo de 4.5 kg. c/ quimico pqs. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11878, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $3,403.44
11877 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000348.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11877, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $2,963.00
11876 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000347.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMTRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11876, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $20,132.00
11875 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000293.- CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPRA1680 Y AL CONTRARECIBO 7212-002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11875, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $12,000.20
11874 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76001032.- CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES DE PAGOS DE PREDIAL DE NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11874, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $239.42
4195 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISAAC VALADEZ AGUILAR CR NO. 220010407.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2428/2010-F1 Y ACUMULADO 859/2011-E1.- OF. DIR/LAB/2451/2019 DEL 23/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4195, A FAVOR DE ISAAC VALADEZ AGUILAR $42,000.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,330.70
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $219.44
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,900.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,700.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $185.60
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,960.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $260.77
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $239.66
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,987.77
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $116.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,624.00
4194 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000733.- FONDO REVOLVENTE # 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $562.99
4193 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO VIVANCO VALLES CR NO. 76001009.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 2445/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4193, A FAVOR DE IGNACIO VIVANCO VALLES $390,787.03
4192 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO VIVANCO VALLES CR NO. 76001008.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V 2445/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4192, A FAVOR DE IGNACIO VIVANCO VALLES $78,242.00
4191 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000351.- DEVOLUCIÓN DE FACTURA DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4191, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,429.60
4191 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000351.- DEVOLUCIÓN DE FACTURA DEL FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4191, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $700.00
128 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000804.- PAGO POR EL SERVICIO DE PODAS EN LOS ARBOLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $1,292,322.60
127 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000518.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $37,848.00
126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000390.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $414.00
126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000390.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $34,084.62
126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000390.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,700.00
125 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000386.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $125,263.60
125 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000386.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $737,984.42
125 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000386.- Compra de Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $95,383.60
124 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000740.- PAGO DEL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $3,069,025.76
102 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000400.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $186,707.01
6 Detalle Factura de click aquí 23/12/2019 BANCO DEL BAJIO CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 78000478.- Servicio de produccion de inauguracion Sucede 2019, 26 de octubre. Finiquito. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $996,704.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,925.05
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $85.84
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,489.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $280.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $164.99
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $220.01
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $440.80
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $404.99
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,000.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $620.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $928.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,970.03
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $120.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $232.99
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $270.00
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $207.06
979286 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001282.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979286, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $637.03
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $79.99
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $65.00
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $677.25
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $310.00
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $169.36
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $460.01
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $250.00
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $245.99
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,980.41
979285 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000936.- Compra de Refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979285, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $393.00
169901 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80001288.- Pago del servicio de energia electrica al mes de noviembre del 2019 para las dependencias municipale. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169901, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,546,146.99
169900 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000125.- GATOS HIDRAULICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169900, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $33,213.03
169899 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000836.- Angulo y Ptr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169899, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $15,742.77
169898 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000833.- Cemento gris. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169898, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $18,556.39
169897 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000760.- Cemento necesario para rtehabilitacion de bancas de concreto en areas verdes del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169897, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $68,651.47
169896 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000744.- Cemento Gris. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169896, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $70,156.80
169895 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000705.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169895, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $34,629.71
169894 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001184.- Pago del mes de Junio del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169894, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169893 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001183.- Pago del mes de Mayo del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169893, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169892 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001182.- Pago del mes de Abril del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169892, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169891 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001181.- Pago del mes de Marzo del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169891, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169890 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001180.- Pago del mes de Febrero del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169890, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169889 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80001179.- Pago del mes de Enero del 2019, de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169889, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $34,930.05
169888 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80001178.- Pago del mes de Diciembre del 2019 de la calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169888, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169887 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001159.- Pago del mes de Junio del 2019, de la finca en Belen 245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169887, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169886 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001158.- Pago del mes de Mayo 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169886, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169885 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001157.- Pago del mes de Abril 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169885, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169884 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001156.- Pago del mes de Marzo 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169884, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169883 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001155.- Pago del mes de Febrero 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169883, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169882 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 80001154.- Pago del mes de Enero 2019 de la finca en Belen #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169882, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $19,865.09
169881 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000915.- PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169881, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $26,510.91
14914 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MIYARES DE LA MORA ANGELICA MARIANA CR NO. 81001289.- Jóvenes Emprendedores/OF 1867/2019/Capital Semilla C101/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14914, A FAVOR DE MIYARES DE LA MORA ANGELICA MARIANA $110,000.00
14913 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR DVPRO,SA. DE C.V. CR NO. 81001144.- Adquisición de lente para cámara canon modelo EF -s 55-250 mm f/4-5.6 IS STM negro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14913, A FAVOR DE DVPRO,SA. DE C.V. $6,240.81
14912 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 76000963.- COMPRA DE DESECHABLES BIODEGRADABLES PARA EL SERVICIO DE CAFE EN RECAUDADORAS EN ENERO Y FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14912, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $9,697.60
14911 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS INGRESOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 76000961.- COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA EL SERVICIO EN RECAUDADORAS EN ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14911, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $17,200.00
14910 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 75000166.- ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14910, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $20,232.50
14909 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000138.- Pago de la segunda parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14909, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $17,335.75
14908 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000137.- PAGO DE PRIMERA PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14908, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $36,468.25
14907 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SINDICATURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 73000065.- SERVICIO DE SEÑALETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14907, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $23,200.00
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $324.33
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $765.60
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,348.93
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,348.93
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,185.28
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $312.01
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $236.00
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $296.00
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $134.00
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $206.00
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,529.88
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $346.50
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $75.00
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $136.00
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $517.85
12458 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000520.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,100.00
11683 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000891.- PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11683, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,867,752.96
11682 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000338.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11682, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $17,431.20
11681 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000336.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11681, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $14,372.00
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $773.60
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,436.00
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,900.00
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,380.00
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,787.32
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,510.00
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,640.30
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,524.00
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,616.55
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $323.97
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $290.00
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $904.80
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,650.00
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $92.80
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $522.00
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $349.45
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $507.04
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $742.75
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $92.80
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $922.40
4179 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000888.- FONDO REVOLVENTE # 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
456 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009871.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/996/2019 DEL 18/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $27.58
445 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009872.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/995/2019 DEL 18/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $158.61
445 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009872.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/995/2019 DEL 18/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41.38
445 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009872.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/995/2019 DEL 18/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $82.76
101 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000384.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $493,603.17
101 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000384.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-148,080.95
5 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANCO DEL BAJIO CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 78000540.- Servicio artistico de convocatoria de SUCEDE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $853,296.00
4 Detalle Factura de click aquí 20/12/2019 BANCO DEL BAJIO CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. CR NO. 78000534.- Producción de eventos talento convocatoria Sucede 2019, anticipo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. $853,296.00
14906 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000926.- SERVICIO DE RECUPERACION DE CREDITOS DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14906, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,063,496.88
4178 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL CR NO. 76000837.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010 E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4178, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL $206,144.87
4177 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO CR NO. 76000836.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010 F1 OF. DIR/LAB/2011/2019 DEL 15/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4177, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO $149,290.08
4176 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA $12,742.33
4176 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA $1,938.84
4176 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA $484.02
4176 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA $-9.16
4176 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA CR NO. 220009858.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2105/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE SERGIO DANIEL NAVARRO SARABIA $-839.73
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $94,617.45
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,538.33
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60,920.96
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,282.33
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $289,531.26
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,854.91
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,896.87
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $80,325.07
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $286,441.82
455 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009537.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
197 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009538.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.-OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $239,830.18
197 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009538.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 1Q DIC. 2019.-OF. DN/RM/946/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $601,105.85
100 Detalle Factura de click aquí 19/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 79000378.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-R33-MUN-SER-CS-090-19. SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $311,976.09
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $870.00
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $162.90
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $126.00
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $777.00
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $357.50
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $121.80
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $238.00
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $42.91
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ASEO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $127.60
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $119.20
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $478.34
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,828.00
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,421.00
979284 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000732.- FONDO REVOLVENTE # 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979284, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $319.00
979283 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979283, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $70.01
979283 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979283, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $140.01
979283 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80001039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979283, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $115.00
979282 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000341.- Comprobación de gasto de fondo revolvente otorgado con C.R número 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979282, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $5,498.40
979281 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000320.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA UR 7208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979281, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $7,273.20
169875 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 87000150.- MALLA ELECTROSOLDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169875, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,245.60
169874 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000115.- PINTARRON BLANCO DE 90 X 1.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169874, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $6,523.84
169873 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000837.- ADQUISICION DE MOCHILA Y BOLSAS PARA CARGAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169873, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $11,105.00
169872 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000766.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MATENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169872, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $11,025.95
169871 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000738.- Candados de alta seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169871, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $43,199.99
169870 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000712.- Chapas y candados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169870, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $19,492.80
169869 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS MANTENIMIENTO URBANO OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 83000690.- Hormigol. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169869, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $22,743.00
169868 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000689.- Trimmer. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169868, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $38,252.16
169867 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000618.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AREA DE VIGILANCIA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169867, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $32,432.44
169866 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001236.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169866, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $3,468.40
169865 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 80001152.- Compra de 2 sopladoras para mantenimiento de las Unidades Funcionales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169865, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $11,072.20
169864 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001131.- pago del mes de noviembre 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169864, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
169863 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000896.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169863, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $8,966.80
169862 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000434.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169862, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $24,814.00
169861 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000322.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169861, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $28,512.80
169860 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. CR NO. 80000297.- PÓLIZA PARA GESTION Y COBRO DE TIANGUIS, 1ER SEMESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169860, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. $605,000.00
169859 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000247.- Servicios de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169859, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $35,484.40
169858 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 75000092.- PAGO DE TALADRO RECIBIDO EN ESTA DEPENDENCIA PARA OPERATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $8,050.05
169857 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES 7202 JEFATURA DE GABINETE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 72000317.- Pago proveedor Orden de Compra 1396. LPL-373-2019. Req. 1469. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169857, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,293.75
14904 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HIGAREDA SANTOSCOY FERNANDO IGNACIO CR NO. 81001306.- Jóvenes Emprendedores/OF 1884/2019/Capital Semilla I271/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14904, A FAVOR DE HIGAREDA SANTOSCOY FERNANDO IGNACIO $90,000.00
14903 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTILLO AVILAN ZOHARA IRAZU CR NO. 81001305.- Jóvenes Emprendedores/OF 1883/2019/Capital Semilla I281/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14903, A FAVOR DE CASTILLO AVILAN ZOHARA IRAZU $50,000.00
14902 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CAMACHO ALAMO LAISHA DANIELA CR NO. 81001304.- Jóvenes Emprendedores/OF 1882/2019/Capital Semilla I392/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14902, A FAVOR DE CAMACHO ALAMO LAISHA DANIELA $65,000.00
14901 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ANTON DELGADILLO LUIS ALBERTO CR NO. 81001303.- Jóvenes Emprendedores/OF 1881/2019/Capital Semilla I272/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14901, A FAVOR DE ANTON DELGADILLO LUIS ALBERTO $52,200.00
14900 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROSALES MARTINEZ MARIEL CR NO. 81001302.- Jóvenes Emprendedores/OF 1880/2019/Capital Semilla C126/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14900, A FAVOR DE ROSALES MARTINEZ MARIEL $85,600.00
14899 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DORANTES VALENCIA ERIC SEBASTIAN CR NO. 81001301.- Jóvenes Emprendedores/OF 1879/2019/Capital Semilla C122/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14899, A FAVOR DE DORANTES VALENCIA ERIC SEBASTIAN $120,000.00
14898 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HARO MARTINEZ FRANCISCO FABIAN CR NO. 81001300.- Jóvenes Emprendedores/OF 1878/2019/Capital Semilla C041/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14898, A FAVOR DE HARO MARTINEZ FRANCISCO FABIAN $92,500.00
14897 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CATALYST PROJECT SA DE CV CR NO. 81001299.- Jóvenes Emprendedores/OF 1877/2019/Capital Semilla C035/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14897, A FAVOR DE CATALYST PROJECT SA DE CV $102,500.00
14896 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VAZQUEZ GARCIA GADDY ELENA CR NO. 81001298.- Jóvenes Emprendedores/OF 1876/2019/Capital Semilla I220/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14896, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA GADDY ELENA $41,400.00
14895 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DAVILA RAMIREZ JORGE CR NO. 81001297.- Jóvenes Emprendedores/OF 1875/2019/Capital Semilla C052/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14895, A FAVOR DE DAVILA RAMIREZ JORGE $72,500.00
14893 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DONLUCAS MADRUEÑO CARLOS EDUARDO CR NO. 81001295.- Jóvenes Emprendedores/OF 1873/2019/Capital Semilla I254/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14893, A FAVOR DE DONLUCAS MADRUEÑO CARLOS EDUARDO $52,000.00
14892 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NUÑO GONZALEZ PAOLA LIZETTE CR NO. 81001294.- Jóvenes Emprendedores/OF 1872/2019/Capital Semilla I335/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14892, A FAVOR DE NUÑO GONZALEZ PAOLA LIZETTE $55,000.00
14891 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PAREDES SANCHEZ MARIA ISABEL CR NO. 81001293.- Jóvenes Emprendedores/OF 1871/2019/Capital Semilla I393/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14891, A FAVOR DE PAREDES SANCHEZ MARIA ISABEL $57,600.00
14890 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ CARRASCO JESSAMYN CR NO. 81001292.- Jóvenes Emprendedores/OF 1870/2019/Capital Semilla I286/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14890, A FAVOR DE GONZALEZ CARRASCO JESSAMYN $52,000.00
14889 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ BEDOLLA DIANA KAREN CR NO. 81001291.- Jóvenes Emprendedores/OF 1869/2019/Capital Semilla I235/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14889, A FAVOR DE RAMIREZ BEDOLLA DIANA KAREN $43,200.00
14888 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ CORONADO SIBIA BETSABE CR NO. 81001290.- Jóvenes Emprendedores/OF 1868/2019/Capital Semilla I085/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14888, A FAVOR DE CHAVEZ CORONADO SIBIA BETSABE $60,000.00
14886 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ GUTIERREZ SILVIA ISELA CR NO. 81001288.- Jóvenes Emprendedores/OF 1866/2019/Capital Semilla C016/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14886, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ SILVIA ISELA $87,500.00
14884 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HELGUERA FREGOSO LUCIANA CR NO. 81001286.- Jóvenes Emprendedores/OF 1864/2019/Capital Semilla C055/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14884, A FAVOR DE HELGUERA FREGOSO LUCIANA $82,000.00
14883 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARRILLO GAMEZ JORGE LUIS CR NO. 81001285.- Jóvenes Emprendedores/OF 1863/2019/Capital Semilla I348/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14883, A FAVOR DE CARRILLO GAMEZ JORGE LUIS $39,600.00
14882 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FREGOSO DELGADILLO LUIS FELIPE CR NO. 81001284.- Jóvenes Emprendedores/OF 1862/2019/Capital Semilla I332/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14882, A FAVOR DE FREGOSO DELGADILLO LUIS FELIPE $64,000.00
14881 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ARANDA SANCHEZ ALAN ISAAC CR NO. 81001283.- Jóvenes Emprendedores/OF 1861/2019/Capital Semilla C080/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14881, A FAVOR DE ARANDA SANCHEZ ALAN ISAAC $110,000.00
14880 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ BEDOLLA KENIA CR NO. 81001281.- Jóvenes Emprendedores/OF 1859/2019/Capital Semilla I191/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14880, A FAVOR DE RAMIREZ BEDOLLA KENIA $46,400.00
14879 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PAREDES SANCHEZ SANDRA ILEANA CR NO. 81001280.- Jóvenes Emprendedores/OF 1858/2019/Capital Semilla I083/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14879, A FAVOR DE PAREDES SANCHEZ SANDRA ILEANA $54,600.00
14878 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CONTRERAS RODRIGUEZ ROSA ISABEL CR NO. 81001279.- Jóvenes Emprendedores/OF 1857/2019/Capital Semilla I098/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14878, A FAVOR DE CONTRERAS RODRIGUEZ ROSA ISABEL $64,800.00
14877 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLAR CALVILLO MARIANO CR NO. 81001278.- Jóvenes Emprendedores/OF 1856/2019/Capital Semilla I152/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14877, A FAVOR DE VILLAR CALVILLO MARIANO $40,190.00
14876 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASILLAS ARREOLA IVAN CR NO. 81001277.- Jóvenes Emprendedores/OF 1855/2019/Capital Semilla C037/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14876, A FAVOR DE CASILLAS ARREOLA IVAN $70,000.00
14875 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LA CRUZ SANDOVAL KEVIN EMANUEL CR NO. 81001275.- Jóvenes Emprendedores/OF 1854/2019/Capital Semilla I124/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14875, A FAVOR DE DE LA CRUZ SANDOVAL KEVIN EMANUEL $43,200.00
14874 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HIKURI CREACIONES S DE RL DE CV CR NO. 81001274.- Jóvenes Emprendedores/OF 1853/2019/Capital Semilla C070/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14874, A FAVOR DE HIKURI CREACIONES S DE RL DE CV $68,000.00
14873 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER POSADA BENITEZ DAMARIS CR NO. 81001273.- Jóvenes Emprendedores/OF 1852/2019/Capital Semilla I209/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14873, A FAVOR DE POSADA BENITEZ DAMARIS $54,000.00
14872 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 87000126.- GUITARRAS ACUSTICA CON 6 CUERDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14872, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $48,947.94
14871 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. 79000352.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CI-087-19 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN SEVILLA Y TRABAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14871, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $1,208,208.44
14870 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000350.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-BAN-CI-086-19 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14870, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $764,350.71
14869 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000507.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14869, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $8,908.80
14868 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000406.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14868, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $77,802.36
14867 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000399.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14867, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $31,205.38
14866 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000152.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS PARA 300 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14866, A FAVOR DE TERRAZA LAS FUENTES S DE R.L. DE C.V. $137,808.00
14865 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CATASTRO ROMERO FREGOSO ABRAHAM CR NO. 76000919.- Vestuario y Uniformes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14865, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM $22,009.66
14864 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 75000157.- ENTREGA DE ESCOBA PARA CONTINGENCIA DEL 30 DE JUNIO (GRANIZADA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14864, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $2,987.00
14863 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000316.- PAGO DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14863, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $108,234.70
14862 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000315.- SERVICIO DE ENROLAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14862, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $106,351.49
14861 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009839.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14861, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,931,093.92
14860 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009835.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14860, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
14860 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009835.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14860, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
12457 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220009812.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PABLO CESAR ALMARAZ MACIAS.DN/CF/2103/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12457, A FAVOR DE GARCIA BARBA MARIA DEL CARMEN $43,280.20
12456 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1687/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12456, A FAVOR DE JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ $15,027.85
12456 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1687/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12456, A FAVOR DE JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ $2,668.54
12456 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ CR NO. 220009803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1687/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12456, A FAVOR DE JOSE BENJAMIN RAMIREZ CHAVEZ $-300.56
12455 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CESAR FEDERICO PARRA PEREZ CR NO. 220009800.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12455, A FAVOR DE CESAR FEDERICO PARRA PEREZ $22,541.77
12455 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CESAR FEDERICO PARRA PEREZ CR NO. 220009800.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12455, A FAVOR DE CESAR FEDERICO PARRA PEREZ $4,273.51
12455 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CESAR FEDERICO PARRA PEREZ CR NO. 220009800.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2097/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12455, A FAVOR DE CESAR FEDERICO PARRA PEREZ $450.84
12454 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO TORRES GARCIA CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12454, A FAVOR DE LUIS GERARDO TORRES GARCIA $26,949.94
12454 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO TORRES GARCIA CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12454, A FAVOR DE LUIS GERARDO TORRES GARCIA $5,215.10
12454 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO TORRES GARCIA CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12454, A FAVOR DE LUIS GERARDO TORRES GARCIA $891.65
12454 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS GERARDO TORRES GARCIA CR NO. 220009561.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2098/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12454, A FAVOR DE LUIS GERARDO TORRES GARCIA $-721.34
12453 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BOGAR LEAL JIMENEZ CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12453, A FAVOR DE BOGAR LEAL JIMENEZ $23,794.10
12453 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BOGAR LEAL JIMENEZ CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12453, A FAVOR DE BOGAR LEAL JIMENEZ $4,541.01
12453 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BOGAR LEAL JIMENEZ CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12453, A FAVOR DE BOGAR LEAL JIMENEZ $876.62
12453 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BOGAR LEAL JIMENEZ CR NO. 220009560.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2084/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12453, A FAVOR DE BOGAR LEAL JIMENEZ $2,090.00
12452 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $7,500.00
12452 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $269.35
12452 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $156.00
12452 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
12452 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000201.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $232.00
12451 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $348.00
12451 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,650.44
12451 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,009.20
12451 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $730.80
12451 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000568.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,498.56
12450 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $277.70
12450 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $870.00
12450 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $345.05
12450 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $3,364.00
12450 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $157.00
12450 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $191.50
12450 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $61.00
11680 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO CR NO. 81000408.- Impresiones varios para la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11680, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO $149,408.00
11679 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 77000018.- COMPRA DE CHALECOS Y GORRAS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA CIUADANA UNICA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11679, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $38,685.77
11678 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000982.- Arrendamiento cartera Gobierno de acurdo del 15 de abril del 2015 pago 46 de 114 diciembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11678, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
4175 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ $5,284.52
4175 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ $439.97
4175 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ $2,097.16
4175 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ $156.33
4175 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ $128.33
4175 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ CR NO. 220009810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2096/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ $46.67
4174 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE CR NO. 220009809.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2102/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4174, A FAVOR DE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE $9,829.06
4174 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE CR NO. 220009809.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2102/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4174, A FAVOR DE LOPEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE $2,311.80
4173 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ $15,395.12
4173 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ $2,746.98
4173 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ $530.66
4173 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ $-23.32
4173 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ $-2,939.07
4173 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ $-173.83
4173 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ $-145.83
4173 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ CR NO. 220009808.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. DN/CF/2101/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE MITZIO ISRAEL PLASCENCIA HERNANDEZ $-419.87
4172 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LEDESMA RAMIREZ AURELIO CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO $4,432.21
4172 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LEDESMA RAMIREZ AURELIO CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO $170.00
4172 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC LEDESMA RAMIREZ AURELIO CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO $344.34
4172 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC LEDESMA RAMIREZ AURELIO CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO $765.01
4172 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGCC LEDESMA RAMIREZ AURELIO CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO $83.86
4172 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC LEDESMA RAMIREZ AURELIO CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO $82.54
4172 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC LEDESMA RAMIREZ AURELIO CR NO. 220009807.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2079/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE LEDESMA RAMIREZ AURELIO $68.54
4171 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA $4,432.21
4171 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA $170.00
4171 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA $344.34
4171 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA $765.01
4171 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGCC PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA $83.86
4171 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA $82.54
4171 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA CR NO. 220009806.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RODRIGUEZ LEDEZMA MA SOLEDAD. DN/CF/2078/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA $68.54
4170 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2095/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4170, A FAVOR DE MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ $68,739.31
4170 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2095/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4170, A FAVOR DE MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ $19,861.38
4170 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ CR NO. 220009804.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2095/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4170, A FAVOR DE MA GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS GUTIERREZ $6,873.93
4169 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2071/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4169, A FAVOR DE ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ $6,791.67
4169 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ CR NO. 220009799.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2071/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4169, A FAVOR DE ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ $1,086.67
4168 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2072/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4168, A FAVOR DE ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ $1,166.67
4168 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ CR NO. 220009798.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2072/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4168, A FAVOR DE ANDREA CAROLINA GOMEZ DIAZ $186.67
4167 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS CR NO. 220009564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4167, A FAVOR DE JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS $1,430.12
4167 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS CR NO. 220009564.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2090/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4167, A FAVOR DE JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS $305.47
4166 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4166, A FAVOR DE POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO $37,400.43
4166 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4166, A FAVOR DE POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO $8,200.42
4166 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO CR NO. 220009563.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2083/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4166, A FAVOR DE POOL ESTEBAN GUTIERREZ DELGADO $1,246.68
4165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AXEL ISAAC SERRANO FERNANDEZ CR NO. 220009562.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2070/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4165, A FAVOR DE AXEL ISAAC SERRANO FERNANDEZ $1,663.75
4164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ESTELA VAZQUEZ ENCISO CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4164, A FAVOR DE ESTELA VAZQUEZ ENCISO $18,649.85
4164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ESTELA VAZQUEZ ENCISO CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4164, A FAVOR DE ESTELA VAZQUEZ ENCISO $3,442.20
4164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ESTELA VAZQUEZ ENCISO CR NO. 220009559.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2077/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4164, A FAVOR DE ESTELA VAZQUEZ ENCISO $1,864.99
4163 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4163, A FAVOR DE JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ $15,763.88
4163 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCIÓN DE FINANZAS JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4163, A FAVOR DE JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ $2,553.14
4163 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCIÓN DE FINANZAS JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ CR NO. 220009557.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2100/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4163, A FAVOR DE JUAN ERNESTO CERVANTES MARTINEZ $630.56
4162 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000999.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 872/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4162, A FAVOR DE INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V. $384.40
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,946.72
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $60,787.96
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,732.26
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $290,668.50
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,854.91
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $94,766.48
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,528.99
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $80,325.07
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $286,243.38
449 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009831.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $544,910.31
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,151.16
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $284,300.59
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $183,693.63
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,920.24
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,840.16
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $365,501.17
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,350.53
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $190,713.38
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,460.78
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,598.46
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $59,196.91
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,671,335.10
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $436,001.96
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $872,002.09
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $631,666.93
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,783.04
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $329,565.01
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $461,870.19
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $120,488.04
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $240,975.79
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $537,793.93
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,294.04
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $280,587.91
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,645,915.00
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $429,368.17
444 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009829.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $858,733.86
273 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001087.- Estancia Segura/OF 1690/Bimestre 5/ 449 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $898,000.00
195 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009830.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $240,024.90
195 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009830.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES.- 2Q DICIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/962/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $600,925.02
123 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000558.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $25,746.20
123 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000558.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $6,124.80
99 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000376.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CI-074-19 EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO Y TRABAJOS COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. $379,377.85
99 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000376.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CI-074-19 EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO Y TRABAJOS COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. $-113,813.36
98 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 79000374.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $508,301.15
98 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 79000374.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-152,490.34
44 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,380,152.85
44 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $360,039.59
44 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $720,079.36
44 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,455,365.42
44 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $901,398.11
44 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009828.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- 2Q DIC. 2019.- OF. DN/RM/961/2019 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,802,791.16
3 Detalle Factura de click aquí 18/12/2019 BANCO DEL BAJIO CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000519.- Servicio de producción del evento de Clausura de SUCEDE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $1,650,000.00
169856 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000347.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169856, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-90,110.11
169856 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000347.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169856, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $300,367.02
169855 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000346.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169855, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $355,572.36
169855 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000346.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169855, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-106,671.71
169854 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80001305.- Pago del mes de diciembre 2019 de la finca ubicada en Fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169854, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $35,720.96
169853 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001023.- Troncal E1 para Telefonía (Tecnología IP) Octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169853, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $330,600.00
169852 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80001022.- Servicio enlace dedicado 20MB Servicio acceso a Internet Asimetrico 20MB Enlace Gigabit 2.5 Octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169852, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $1,245,248.40
14859 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CR NO. 76001006.- Servicio profesional y equipo p/digitalizacion e impresion de documentos de rollo de microfilm 16 mm. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14859, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO $32,480.00
14858 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 79000373.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-FAC-CI-076-19 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS CON VALOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14858, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $899,457.54
14857 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000353.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-BAN-CI-077-19 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN DIVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14857, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,199,787.21
14856 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000351.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ENF-CI-075-19 REHABILITACIÓN DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ENFERM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14856, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $899,983.72
122 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000694.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS HIDRAULICAS DE JUL A DIC 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,819,188.29
121 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000693.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS SEP A DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
120 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000517.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $181,885.10
119 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000506.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $132,000.00
118 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 78000462.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $147,337.28
117 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000426.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $88,000.00
116 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 78000404.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $219,115.30
54 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000991.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0009 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
53 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000990.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0008 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
52 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000989.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0007 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
51 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000987.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0006 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
50 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000986.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0005 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
49 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000985.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0004 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
48 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000984.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0003 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
47 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000983.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0002 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
46 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000981.- RENTA 5/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0001 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
9 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 H.S.B.C. CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 87000194.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $238,728.00
9 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV CR NO. 79000277.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-LAB-AD-017-19 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV $300,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 17/12/2019 H.S.B.C. CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 87000193.- PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO OC 1226. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $124,700.00
169851 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLIMAS TECNICOS EN GDL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 87000112.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169851, A FAVOR DE CLIMAS TECNICOS EN GDL, S. DE R.L. DE C.V. $69,110.13
169850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 87000088.- MATERIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169850, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $45,824.64
169849 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 83000736.- Candado de alta seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169849, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $23,040.01
169848 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ GARCIA ALONDRA CR NO. 83000723.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES OERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169848, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALONDRA $10,500.00
169847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000721.- COMPRA DE HERRAMIENTA AUXILIAR PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169847, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $30,191.83
169846 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000704.- AZULEJO NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169846, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,548.23
169845 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000692.- BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169845, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $43,964.00
169844 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000691.- Tambo para basura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169844, A FAVOR DE EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V. $50,460.00
169843 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000665.- MATERIAL NECESARIO PARA BRINDAR EL APOYO A EVENTOS CULTURALES EN PARQUES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169843, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $30,754.50
169842 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000663.- Boquillas, bujias y llantas neumáticas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169842, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $17,202.06
169841 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000658.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169841, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $57,734.39
169840 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000647.- PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE MUROS, TECHOS Y AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169840, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $47,527.49
169839 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000449.- MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA LAS LABORES DE BACHEO Y PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169839, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $346,930.39
169838 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001130.- pago del mes de octubre 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169838, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
169837 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UGP PRISCILIANO SANCHEZ CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 80001118.- COMPRA DE 52 PLAYERAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA UFGP PRISCILIANO SÁNCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169837, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $6,936.80
169836 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 80001097.- Compra de playeras para el personal de la Unidad Funcional de Gestión Plena Los Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169836, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $5,410.33
169835 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001095.- Pago de servicio de agua purificada para las Dependencias del 19 de octubre al 08 de noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169835, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $86,142.00
169834 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL CR NO. 80001093.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169834, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL $5,471.14
169833 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80001046.- Pago del mes de noviembre del 2019 de la finca en pedro loza #280, 286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169833, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
169832 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000995.- 7A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169832, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $57,635.90
169831 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000533.- Servicio de reparación de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $15,625.20
169830 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000382.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169830, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $7,598.00
169829 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000225.- Servicio de Reparacion de vehiculos del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169829, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $18,722.40
169828 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000204.- Reparacion de vehiculos propiedad del Municpio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169828, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $1,771.00
169827 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. 79000336.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-EYP-MUN-PAV-AD-016-19 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169827, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $45,823.58
169827 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. 79000336.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-EYP-MUN-PAV-AD-016-19 ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169827, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $-13,754.38
169826 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 79000273.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169826, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $45,192.43
169826 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL CR NO. 79000273.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-007-19 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169826, A FAVOR DE MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL $-13,557.73
14855 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 20010025.- IMPRESOS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14855, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $16,634.40
14854 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CR NO. 87000168.- APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14854, A FAVOR DE POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA $2,500,000.00
14853 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000121.- MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14853, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $17,109.65
14852 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 87000118.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14852, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,610.00
14852 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 87000118.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14852, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $21,099.82
14851 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 87000117.- IMPRESION DE FORMATOS DEINFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14851, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $24,882.00
14850 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 87000110.- MATERIAL ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14850, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $26,851.52
14849 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO CR NO. 87000108.- VIDEO CAMARA IP DOMO Y VIDEO CAMARA EXTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14849, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO $35,670.00
14848 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO CR NO. 87000098.- IMPRESOS TRIPTICOS LONA Y BANERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14848, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO $23,362.40
14847 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 86000151.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14847, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $69,227.77
14846 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000128.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14846, A FAVOR DE TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. $18,519.40
14845 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 81001099.- PLAYERA POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14845, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $16,673.67
14844 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. EDUCACION SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. CR NO. 78000485.- 50 SILLAS Y 3 TABLONES PARA EVENTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14844, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. $22,330.00
14843 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. EDUCACION HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000458.- BANDERAS DE MÉXICO REGLAMENTARIA BORDADA Y BANDERA DE MÉXICO, SERÁN ENTREGADAS POR EL PRESIDENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14843, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $26,297.20
14842 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 78000435.- Presentación de espectaculos públicos en el centro cultural Atlas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14842, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $24,360.00
14841 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000427.- Medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14841, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $43,680.00
14840 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000873.- SERVICIO DE RECUPERACION DE ADEUDOS COMPLEMENTO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14840, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $164,169.48
14839 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CATASTRO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 76000812.- Vesturario y Uniformes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14839, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $9,164.00
14838 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN CR NO. 75000165.- SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS MÉDICOS PAZA DE TOROS) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14838, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN $289,674.00
14838 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN CR NO. 75000165.- SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS MÉDICOS PAZA DE TOROS) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14838, A FAVOR DE PRECIADO FIGUEROA FRANCISCO MARTIN $13,794.00
14837 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 75000155.- SERVICIOS PROFESIONALES (JEFE DE CALLEJÓN) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14837, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $2,814.03
14837 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 75000155.- SERVICIOS PROFESIONALES (JEFE DE CALLEJÓN) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14837, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $59,094.00
14836 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000136.- Pago de entrega de la quinta parcialiadad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14836, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $32,906.34
14835 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009550.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14835, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
14834 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. CR NO. 20010026.- RECOLECCION DE TONER DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14834, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. $34,800.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,609.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,694.01
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,577.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,257.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,266.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $40.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $816.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $240.50
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $139.80
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $556.80
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $81.50
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $197.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $180.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $507.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000463.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,162.00
11452 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGSM ROMERO FREGOSO ABRAHAM CR NO. 83000626.- COMPLEMENTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE GORRAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11452, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM $13,665.96
11451 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000593.- COMPRA DE TRIMMERS PARA REPOSICION EN DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11451, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $19,200.55
11450 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO CGDECD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 81001152.- Compra Repelentes contingencia Dengue en base a medida de proteccion hacia población atendida x SMM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11450, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $60,951.10
11449 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGDECD NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 81001150.- Adquisición de material didáctico para las estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11449, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $105,298.35
11448 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD AGENCIA MISION S.A. DE C.V. CR NO. 81000886.- SERVICIO EVENTOS DESAYUNOS COMPLETOS REUNION SECTOR EDUCATIVO PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11448, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. $289,983.76
11447 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. CR NO. 76000911.- Parcialidad 03/07 contrato 615-322/2019,Servicio de estudio de Cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11447, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. $92,800.00
11446 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000058.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11446, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
11445 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000057.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11445, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
11444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 73000056.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11444, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
11443 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000055.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11443, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
11442 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE ROMERO LUNA CARLOS CR NO. 72000333.- Pago proveedor Orden de Compra 1793 LPL-549-2019 Req. 1901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11442, A FAVOR DE ROMERO LUNA CARLOS $295,184.70
11441 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000330.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11441, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,033.42
11440 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000329.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11440, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,033.42
11439 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000328.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11439, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,033.42
11438 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000327.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11438, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,033.42
4147 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 76001000.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 213/2012-VI OF. DIR/LAB/2365/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4147, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $748,642.84
4146 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAYRA ROMERO GONZALEZ CR NO. 76001023.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1061/2010 F1 OF. DIR/LAB/2411/2019 DEL 12/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4146, A FAVOR DE MAYRA ROMERO GONZALEZ $1,004,865.92
4145 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO JACOBO ROMERO QUIROZ CR NO. 76001007.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN EXP V 1476/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4145, A FAVOR DE EDUARDO JACOBO ROMERO QUIROZ $739,500.00
4143 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHRISTIAN DEL SOCORRO RAMIREZ COVARRUBIAS CR NO. 76000975.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1060/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4143, A FAVOR DE CHRISTIAN DEL SOCORRO RAMIREZ COVARRUBIAS $19.92
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $65.50
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $99.00
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $265.00
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $288.00
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,000.00
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $130.89
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $418.99
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $950.00
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,740.00
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $100.00
4142 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000326.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE ORIGEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,392.00
447 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009826.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $4,404.27
446 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009825.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,226.08
446 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009825.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,287.50
446 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009825.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $406.88
445 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009823.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $892,059.90
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $361,307.55
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $154,728.05
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $479,926.24
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $91,931.79
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,647,624.47
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $598,106.91
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $499,714.85
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $423,232.02
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $58,958.50
444 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009822.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,725,255.51
189 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009824.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,657.04
189 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009824.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/189/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,139.01
188 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009821.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,178,832.07
188 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009821.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/188/18-21 DEL 12/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,054,161.70
97 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000370.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,301,952.13
97 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000370.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-390,585.64
96 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 79000369.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $1,167,038.81
96 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 79000369.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $-350,111.64
95 Detalle Factura de click aquí 16/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000355.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%, CONTRATO: DOP-EQP-MUN-R33-CI-074-19 EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 20, S.A.P.I. DE C.V. $986,936.24
14833 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 81001385.- Apoyo Económico para el proyecto "Navidad Con Luz, Lumina 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14833, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $2,000,000.00
14832 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 81001384.- APOYO ECONÓMICO PARA EL PROYECTO "ORNATO NAVIDEÑO 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14832, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $2,400,000.00
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,456.40
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,319.14
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $982.56
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $70,265.66
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,808.92
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $103,239.47
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $9,227.62
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,574.72
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,380.58
14831 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000450.- Servicio de Gases Medicinales para las Unidades Médicas de esta Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14831, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $393.68
14830 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000398.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14830, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $16,634.40
14830 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000398.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14830, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $110,666.90
14830 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000398.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14830, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $122,001.86
14829 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009482.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14829, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
14828 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220008954.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14828, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
12448 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ CR NO. 220009060.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12448, A FAVOR DE SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ $16,196.68
12448 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ CR NO. 220009060.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12448, A FAVOR DE SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ $626.16
12448 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ CR NO. 220009060.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2025/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12448, A FAVOR DE SARAHI ANILU CRUZ GONZALEZ $2,918.20
12447 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000167.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12447, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,310.80
12447 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000167.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12447, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,990.40
12447 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000167.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12447, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $6,525.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $686.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $81.20
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $91.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $175.45
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $30.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $40.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $115.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $101.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $514.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $495.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $9,280.00
12446 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000557.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $997.60
12445 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000548.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12445, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,867.60
12444 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
12444 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
12444 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $79.00
12444 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
12444 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $106.50
12444 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $2,881.32
12444 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000319.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,016.00
11433 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000503.- COMPRA DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL PROGRAMA "JALISCO RETRIBUYE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11433, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $114,718.20
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,403.60
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $980.00
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $214.99
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $249.60
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $95.29
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $412.00
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $138.04
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $947.72
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,938.01
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $397.99
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $70.00
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $175.53
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,389.68
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $951.20
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $4,640.00
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $497.00
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $777.20
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $580.00
4141 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000020.- Compra de articulos de papelería, de tripticos, cambio de chapa para puertas, duplicados de llaves y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $3,248.00
4138 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO CRUZ SERRANO CR NO. 76000824.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 287/10 E1, 220/17 F Y 452/2017 G2 OF. DIR/LAB/2095/19 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4138, A FAVOR DE SERGIO CRUZ SERRANO $484,819.54
443 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009546.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GAMBOA VILLAR JOSE LUIS.- ID 7213.- OF. DN/RM/952/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $326,350.68
443 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220009547.- PAGO DE CUOTAS AL IMSS.- RASTRO MUNICIPAL.- NOVIEMBRE 2019.-OF. CGSM/RM/CIRC/668/2019 DE 17/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $967,928.08
442 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 BANORTE BN 0143988278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009545.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA.- OF. DN/RM/953/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $222,839.81
7 Detalle Factura de click aquí 13/12/2019 H.S.B.C. CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARRONIZ CABRERA SANTIAGO CR NO. 87000147.- CASCOS PARA MOTOCICLISTAS DE GRUPOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO $299,697.60
169825 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Código A Constructores, S.A. de C.V. CR NO. 79000365.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-060-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169825, A FAVOR DE Código A Constructores, S.A. de C.V. $423,918.28
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,756.83
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $215.20
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,215.20
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,120.00
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $638.00
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $76.00
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $51.01
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $215.89
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,207.34
12442 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000500.- REEMBOLSO COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,485.17
12441 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERNESTO HERNANDEZ MEDINA CR NO. 220009532.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2056/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12441, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MEDINA $11,243.87
12441 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERNESTO HERNANDEZ MEDINA CR NO. 220009532.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2056/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12441, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MEDINA $1,393.47
12441 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERNESTO HERNANDEZ MEDINA CR NO. 220009532.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2056/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12441, A FAVOR DE ERNESTO HERNANDEZ MEDINA $374.80
12440 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO GARCIA CRUZ CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ $10,660.86
12440 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO GARCIA CRUZ CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ $1,300.19
12440 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO GARCIA CRUZ CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ $320.66
12440 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO GARCIA CRUZ CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ $599.67
12440 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO GARCIA CRUZ CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ $44.67
12440 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO GARCIA CRUZ CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ $36.67
12440 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO GARCIA CRUZ CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ $13.33
12440 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO GARCIA CRUZ CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ $17.50
12440 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PEDRO GARCIA CRUZ CR NO. 220009531.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2035/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PEDRO GARCIA CRUZ $-4.16
12439 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDGAR GUADALUPE RAMIREZ PEREZ CR NO. 220009530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2057/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12439, A FAVOR DE EDGAR GUADALUPE RAMIREZ PEREZ $4,997.29
12439 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDGAR GUADALUPE RAMIREZ PEREZ CR NO. 220009530.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2057/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12439, A FAVOR DE EDGAR GUADALUPE RAMIREZ PEREZ $412.69
12438 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ CR NO. 220009529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12438, A FAVOR DE JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ $19,285.74
12438 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ CR NO. 220009529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12438, A FAVOR DE JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ $3,578.02
12438 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ CR NO. 220009529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12438, A FAVOR DE JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ $1,928.57
12438 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ CR NO. 220009529.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2053/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12438, A FAVOR DE JOSE ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ $1,460.00
12437 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODOLFO GONZALEZ GARCIA CR NO. 220009504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2061/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12437, A FAVOR DE RODOLFO GONZALEZ GARCIA $27,050.13
12437 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODOLFO GONZALEZ GARCIA CR NO. 220009504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2061/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12437, A FAVOR DE RODOLFO GONZALEZ GARCIA $5,236.49
12437 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODOLFO GONZALEZ GARCIA CR NO. 220009504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2061/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12437, A FAVOR DE RODOLFO GONZALEZ GARCIA $901.67
12437 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODOLFO GONZALEZ GARCIA CR NO. 220009504.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2061/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12437, A FAVOR DE RODOLFO GONZALEZ GARCIA $630.00
12436 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO CR NO. 220009502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2054/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12436, A FAVOR DE ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO $19,619.69
12436 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO CR NO. 220009502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2054/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12436, A FAVOR DE ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO $3,649.35
12436 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO CR NO. 220009502.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2054/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12436, A FAVOR DE ROBOAM ARMANDO LUPERCIO ROMERO $1,961.97
12435 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS DAVID MORA SILVA CR NO. 220009497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12435, A FAVOR DE LUIS DAVID MORA SILVA $10,994.01
12435 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS DAVID MORA SILVA CR NO. 220009497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12435, A FAVOR DE LUIS DAVID MORA SILVA $1,353.49
12435 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS DAVID MORA SILVA CR NO. 220009497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12435, A FAVOR DE LUIS DAVID MORA SILVA $366.47
12435 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUIS DAVID MORA SILVA CR NO. 220009497.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2047/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12435, A FAVOR DE LUIS DAVID MORA SILVA $-8.32
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $2,838.59
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $64.91
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $20,437.88
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $759.33
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $623.33
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $283.86
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $-1,982.79
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $-590.72
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $-196.91
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $-5,670.89
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $-223.33
12434 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA CR NO. 220009496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1666/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE OMAR GILBERTO MONTERO GARCIA $-183.33
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $3,406.32
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $186.18
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $24,525.45
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $759.33
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $623.33
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $340.63
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $465.48
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $-2,379.35
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $-708.86
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $-236.29
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $-6,805.07
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $-223.33
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $-183.33
12433 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA CR NO. 220009495.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1662/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA ESPARZA $-88.36
12432 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ $18,033.42
12432 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ $3,310.53
12432 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ $333.95
12432 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ $-55.00
12432 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ $-67.00
12432 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ $-1,803.34
12432 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ CR NO. 220009494.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION, DN/CF/2063/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE NESTOR ULISES MOLINA GONZALEZ $-16.71
12431 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA CARRIOLA CHRISTIAN CR NO. 220009493.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MORA GOMEZ HECTOR DN/CF/2060/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12431, A FAVOR DE MORA CARRIOLA CHRISTIAN $43,280.20
11428 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000974.- Contraprestación mes de Diciembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11428, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,122,267.74
4137 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2081/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO $30,362.28
4137 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2081/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO $1,312.19
4137 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2081/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO $5,943.97
4137 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO CR NO. 220009543.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2081/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO $689.62
4136 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2076/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4136, A FAVOR DE MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO $28,316.69
4136 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2076/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4136, A FAVOR DE MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO $5,507.03
4136 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO CR NO. 220009542.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2076/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4136, A FAVOR DE MARIA YOLANDA ESTRADA BURGUEÑO $1,132.67
4135 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RUBEN LUNA JUAREZ CR NO. 220009541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4135, A FAVOR DE RUBEN LUNA JUAREZ $21,386.44
4135 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RUBEN LUNA JUAREZ CR NO. 220009541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4135, A FAVOR DE RUBEN LUNA JUAREZ $4,026.73
4135 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RUBEN LUNA JUAREZ CR NO. 220009541.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2075/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4135, A FAVOR DE RUBEN LUNA JUAREZ $855.46
4134 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4134, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA $18,053.44
4134 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4134, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA $3,314.80
4134 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA CR NO. 220009540.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2074/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4134, A FAVOR DE ALBERTO HERNANDEZ BAUTISTA $722.14
4133 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA CR NO. 220009506.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4133, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA $28,734.03
4133 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA CR NO. 220009506.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4133, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA $5,596.18
4133 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA CR NO. 220009506.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2065/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4133, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA $1,149.36
4132 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG LUCIA MACIAS CEJA CR NO. 220009505.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2064/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4132, A FAVOR DE LUCIA MACIAS CEJA $15,482.50
4132 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG LUCIA MACIAS CEJA CR NO. 220009505.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2064/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4132, A FAVOR DE LUCIA MACIAS CEJA $2,765.65
4132 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG LUCIA MACIAS CEJA CR NO. 220009505.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2064/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4132, A FAVOR DE LUCIA MACIAS CEJA $516.08
4131 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS $256.33
4131 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS $5,489.05
4131 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS $-8.84
4131 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS $18,296.85
4131 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS CR NO. 220009503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2059/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE CLAUDIA SOFIA GUERRERO CASILLAS $3,366.79
4130 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ $181.03
4130 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ $28.96
4130 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ $1,303.33
4130 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ $89.33
4130 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ CR NO. 220009501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2052/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ $73.33
4129 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4129, A FAVOR DE ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ $22,645.70
4129 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4129, A FAVOR DE ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ $4,295.71
4129 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2051/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4129, A FAVOR DE ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ $754.86
4128 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO CR NO. 220009499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO $33,025.20
4128 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO CR NO. 220009499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO $6,564.44
4128 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO CR NO. 220009499.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2050/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL AYALA TOSCANO $1,489.17
4127 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD VIANNEY ALDANA JASSO CR NO. 220009498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE VIANNEY ALDANA JASSO $17,945.00
4127 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD VIANNEY ALDANA JASSO CR NO. 220009498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE VIANNEY ALDANA JASSO $3,291.64
4127 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD VIANNEY ALDANA JASSO CR NO. 220009498.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2048/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE VIANNEY ALDANA JASSO $598.17
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $5,707.76
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $26.42
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $369.95
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $211.40
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $502.07
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,976.93
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,810.10
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $1,374.09
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $3,791.96
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $13.21
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66.06
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $105.70
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $369.95
115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. SALUD STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000433.- Servicio de R.P.B.I. para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $317.10
94 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000364.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $664,224.92
94 Detalle Factura de click aquí 11/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000364.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $-199,267.48
12430 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,122.80
12430 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,466.00
12430 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,480.00
12430 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $170.33
12430 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,476.32
12430 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $242.85
12430 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000496.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,999.99
12429 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000453.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12429, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,999.60
4126 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO CR NO. 76001003.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4126, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO $97,050.71
4125 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO CR NO. 76001002.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4125, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO $97,050.71
4124 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE VAZQUEZ DE LA O CR NO. 76001001.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3167/2015 C1 OF. DIR/LAB/2372/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE VAZQUEZ DE LA O $12,667.06
4123 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAYMUNDO GALARZA MENDOZA CR NO. 220009517.- PAGO CONVENIO EXPEDIENTE 688/2013-IV.- OFICIO DIR/LAB/2366/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4123, A FAVOR DE RAYMUNDO GALARZA MENDOZA $87,112.56
4122 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBEN RUIZ CASTAÑEDA CR NO. 220009513.- PAGO DE CONVENIO, EXP.- 342/2014-III.- OF. DIR/LAB/2367/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4122, A FAVOR DE RUBEN RUIZ CASTAÑEDA $74,435.73
4121 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ CR NO. 220009512.- PAGO CONVENIO EXP. 715/2013-II.- OF. DIR/LAB/2368/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4121, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE LUNA GONZALEZ $96,245.08
4120 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS CR NO. 220009509.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017 PROCEDIMIENTO 065/2015-B OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4120, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS $146,743.14
93 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000356.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,307,902.25
93 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000356.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-282,337.38
92 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000349.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,039,250.19
92 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000349.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-311,775.06
91 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. 79000345.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-073-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $791,022.72
6 Detalle Factura de click aquí 10/12/2019 H.S.B.C. CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 87000142.- PAGO ANTICIPO 50% CORRESPONDIENTE A SEGUIMIENTO Y EVALUACION PROYECTO PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $198,046.70
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $420.00
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $519.68
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3470 FLETES Y MANIOBRAS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,880.00
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3470 FLETES Y MANIOBRAS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,880.00
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $172.64
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $966.96
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,276.00
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,740.00
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $348.01
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $266.00
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $343.00
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $140.00
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,828.00
979280 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000675.- FONDO REVOLVENTE 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979280, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $507.00
14824 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009456.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14824, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
12428 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERNANDO COVARRUBIAS MOYA CR NO. 220009044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12428, A FAVOR DE FERNANDO COVARRUBIAS MOYA $18,349.44
12428 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERNANDO COVARRUBIAS MOYA CR NO. 220009044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12428, A FAVOR DE FERNANDO COVARRUBIAS MOYA $1,502.79
12428 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERNANDO COVARRUBIAS MOYA CR NO. 220009044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2021/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12428, A FAVOR DE FERNANDO COVARRUBIAS MOYA $3,378.03
12427 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12427, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,901.00
12427 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12427, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,112.29
12427 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12427, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $223.64
12426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,200.00
12426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,598.35
12426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,625.00
12426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $7,830.00
12426 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000516.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
12425 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $147.61
12425 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $159.92
12425 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $134.51
12425 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $169.00
12425 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000442.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $173.00
11425 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. CR NO. 79000348.- PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-047-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO G, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11425, A FAVOR DE Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $795,511.85
11425 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. CR NO. 79000348.- PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-047-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO G, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11425, A FAVOR DE Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $-365,115.01
4119 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR BRITO SALAS CR NO. 76000973.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN AMP 1058/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4119, A FAVOR DE CESAR BRITO SALAS $18.77
4118 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ULISES MORALES JAUREGUI CR NO. 76000971.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 885/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4118, A FAVOR DE ULISES MORALES JAUREGUI $383.52
4117 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MISAEL VALDOVINOS IZAZAGA CR NO. 76000970.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP 054/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4117, A FAVOR DE MISAEL VALDOVINOS IZAZAGA $1,500.00
4116 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADRIAN CIFUENTES GARCIA CR NO. 220009514.- PAGO PARCIAL EXP. 1859/2016.- OF. DIR/LAB/2370/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4116, A FAVOR DE ADRIAN CIFUENTES GARCIA $44,401.32
4115 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80001098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 29 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/793/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4115, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $848.00
4115 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80001098.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 29 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/793/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4115, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,048.00
4114 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000443.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4114, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $765.60
4113 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE FLORES ALVAREZ CR NO. 76000869.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1517/2013-E1 OF. DIR/LAB/2172/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ $447,262.55
4112 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS GAMBOA VILLAR CR NO. 76000863.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 545/2010 F1 OF. DIR/LAB/2171/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4112, A FAVOR DE JOSE LUIS GAMBOA VILLAR $371,506.36
4111 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARCELINO VIDAL BALLESTEROS CR NO. 220009515.- PAGO DE CONVENIO EXP. 213/2012-VI.- OF. DIR/LAB/2365/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4111, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS $748,642.85
114 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000857.- LIQUIDACION DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,349,993.34
113 Detalle Factura de click aquí 09/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000856.- LIQUIDACION POR EL MES DE OCTUBRE DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,288,396.68
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,617.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $8,718.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,707.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,242.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,407.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,149.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,146.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,401.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,813.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,325.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,637.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,680.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,242.00
169822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000299.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/235/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169822, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,122.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,338.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,200.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,512.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,452.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,465.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $13,263.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,541.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $840.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $530.52
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $38,193.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,756.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,238.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,358.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,985.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,242.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,707.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,193.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,705.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,065.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,839.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,366.00
169821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000286.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/211/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169821, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,804.00
169820 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000743.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169820, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $267,528.55
169819 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000711.- Tubo, codo y cople. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169819, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,600.29
169818 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000195.- Rodillos y repuestos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169818, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,295.21
169817 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 81001100.- GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169817, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $2,557.80
169816 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001122.- Pago del mes de Abril del 2019, de la finca ubicada en la av. hidalgo 434 y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169816, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
169815 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001103.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169815, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $167,761.78
169814 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001102.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169814, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $186,675.34
169813 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001101.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169813, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $99,497.67
169813 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001101.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169813, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $48,115.73
169812 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001100.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. ( MAGNA Y DIESEL ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169812, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $164,705.74
14823 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000179.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14823, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $18,560.00
14822 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000178.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14822, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $18,560.00
14821 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUÑOZ FRIAS MARIA TERESA CR NO. 81001213.- Mujeres Emprendedoras/OF 1800/Capital Impulso 607/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14821, A FAVOR DE MUÑOZ FRIAS MARIA TERESA $45,000.00
14820 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VELASCO RAMIREZ ZOVEIDA CR NO. 81001212.- Mujeres Emprendedoras/OF 1816/Capital Impulso 638/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14820, A FAVOR DE VELASCO RAMIREZ ZOVEIDA $50,000.00
14819 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES REYES MAYRA VERONICA CR NO. 81001210.- Mujeres Emprendedoras/OF 1814/Capital Impulso 633/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14819, A FAVOR DE TORRES REYES MAYRA VERONICA $50,000.00
14818 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH CR NO. 81001209.- Mujeres Emprendedoras/OF 1813/Capital Impulso 631/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14818, A FAVOR DE SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH $50,000.00
14817 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANDOVAL AGUIRRE ROSALINDA CR NO. 81001208.- Mujeres Emprendedoras/OF 1812/Capital Impulso 629/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14817, A FAVOR DE SANDOVAL AGUIRRE ROSALINDA $50,000.00
14816 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ ACEVEDO MARIA SARA CR NO. 81001207.- Mujeres Emprendedoras/OF 1811/Capital Impulso 628/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14816, A FAVOR DE SANCHEZ ACEVEDO MARIA SARA $45,000.00
14815 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ SANCHEZ CELIA CR NO. 81001206.- Mujeres Emprendedoras/OF 1810/Capital Impulso 627/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14815, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ CELIA $50,000.00
14814 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUVALCABA VIZCARRA YARELI AZAIR CR NO. 81001205.- Mujeres Emprendedoras/OF 1809/Capital Impulso 626/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14814, A FAVOR DE RUVALCABA VIZCARRA YARELI AZAIR $50,000.00
14813 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ GUZMAN NATALY LIZBETH CR NO. 81001204.- Mujeres Emprendedoras/OF 1808/Capital Impulso 623/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14813, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUZMAN NATALY LIZBETH $45,000.00
14812 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ FLORES KARLA CELESTE CR NO. 81001203.- Mujeres Emprendedoras/OF 1807/Capital Impulso 619/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14812, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES KARLA CELESTE $50,000.00
14811 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ PADILLA SILVIA CR NO. 81001202.- Mujeres Emprendedoras/OF 1806/Capital Impulso 618/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14811, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA SILVIA $50,000.00
14810 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PERALTA GARCIA ALEJANDRA CR NO. 81001201.- Mujeres Emprendedoras/OF 1805/Capital Impulso 616/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14810, A FAVOR DE PERALTA GARCIA ALEJANDRA $45,000.00
14809 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PADILLA PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 81001200.- Mujeres Emprendedoras/OF 1804/Capital Impulso 615/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14809, A FAVOR DE PADILLA PEREZ MARIA GUADALUPE $50,000.00
14808 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ORTEGA CONTRERAS SANDRA LORENA CR NO. 81001199.- Mujeres Emprendedoras/OF 1803/Capital Impulso 614/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14808, A FAVOR DE ORTEGA CONTRERAS SANDRA LORENA $50,000.00
14807 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NUÑEZ CASIAN LISBETH CR NO. 81001198.- Mujeres Emprendedoras/OF 1802/Capital Impulso 611/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14807, A FAVOR DE NUÑEZ CASIAN LISBETH $50,000.00
14806 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MURO TEJEDA ANABEL CR NO. 81001197.- Mujeres Emprendedoras/OF 1801/Capital Impulso 608/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14806, A FAVOR DE MURO TEJEDA ANABEL $50,000.00
14805 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORENO PLASCENCIA ESMERALDA CR NO. 81001195.- Mujeres Emprendedoras/OF 1799/Capital Impulso 605/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14805, A FAVOR DE MORENO PLASCENCIA ESMERALDA $50,000.00
14804 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEZA GONZALEZ MARTHA PATRICIA CR NO. 81001194.- Mujeres Emprendedoras/OF 1797/Capital Impulso 601/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14804, A FAVOR DE MEZA GONZALEZ MARTHA PATRICIA $45,000.00
14803 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTELL SANCHEZ PATRICIA AHTZIRI CR NO. 81001191.- Mujeres Emprendedoras/OF 1794/Capital Impulso 596/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14803, A FAVOR DE MARTELL SANCHEZ PATRICIA AHTZIRI $45,000.00
14801 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ QUEZADA TERESA CR NO. 81001188.- Mujeres Emprendedoras/OF 1791/Capital Impulso 594/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14801, A FAVOR DE LOPEZ QUEZADA TERESA $45,000.00
14800 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ CASTRO ANASTASIA CR NO. 81001182.- Mujeres Emprendedoras/OF 1788/Capital Impulso 593/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14800, A FAVOR DE LOPEZ CASTRO ANASTASIA $50,000.00
14799 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOMELI MURILLO ADRIANA CR NO. 81001181.- Mujeres Emprendedoras/OF 1787/Capital Impulso 589/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14799, A FAVOR DE LOMELI MURILLO ADRIANA $45,000.00
14798 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ LEON SUSANA DEL CARMEN CR NO. 81001179.- Mujeres Emprendedoras/OF 1785/Capital Impulso 579/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14798, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON SUSANA DEL CARMEN $50,000.00
14797 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ GOMEZ MA DE LOURDES CR NO. 81001178.- Mujeres Emprendedoras/OF 1784/Capital Impulso 578/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14797, A FAVOR DE HERNANDEZ GOMEZ MA DE LOURDES $50,000.00
14796 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ ROMO MARIA DEL PILAR CR NO. 81001176.- Mujeres Emprendedoras/OF 1781/Capital Impulso 569/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14796, A FAVOR DE GOMEZ ROMO MARIA DEL PILAR $45,000.00
14795 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ RAMIREZ MARISELA CR NO. 81001175.- Mujeres Emprendedoras/OF 1780/Capital Impulso 571/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14795, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARISELA $50,000.00
14794 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ JIMENEZ ANA LUCIA CR NO. 81001174.- Mujeres Emprendedoras/OF 1779/Capital Impulso 570/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14794, A FAVOR DE GOMEZ JIMENEZ ANA LUCIA $50,000.00
14793 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA AGUIRRE ROSA ELIZABETH CR NO. 81001172.- Mujeres Emprendedoras/OF 1778/Capital Impulso 567/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14793, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE ROSA ELIZABETH $45,000.00
14792 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA VARO LUZ ANGELICA CR NO. 81001170.- Mujeres Emprendedoras/OF 1777/Capital Impulso 566/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14792, A FAVOR DE GARCIA VARO LUZ ANGELICA $50,000.00
14791 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA CR NO. 81001168.- Mujeres Emprendedoras/OF 1775/Capital Impulso 560/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14791, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA $45,000.00
14790 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CORTES LLAMAS MIRIAM CR NO. 81001167.- Mujeres Emprendedoras/OF 1774/Capital Impulso 313/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14790, A FAVOR DE CORTES LLAMAS MIRIAM $50,000.00
14789 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ SANTOS VERONICA CR NO. 81001166.- Mujeres Emprendedoras/OF 1773/Capital Impulso 555/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14789, A FAVOR DE CHAVEZ SANTOS VERONICA $50,000.00
14788 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM CR NO. 81001165.- Mujeres Emprendedoras/OF 1772/Capital Impulso 533/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14788, A FAVOR DE CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM $50,000.00
14787 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARRILLO GARCIA GLORIA CR NO. 81001163.- Mujeres Emprendedoras/OF 1771/Capital Impulso 552/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14787, A FAVOR DE CARRILLO GARCIA GLORIA $45,000.00
14786 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARDENAS TAVERA NORMA EDITH CR NO. 81001162.- Mujeres Emprendedoras/OF 1770/Capital Impulso 550/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14786, A FAVOR DE CARDENAS TAVERA NORMA EDITH $50,000.00
14785 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CAMPOS ROSALES ANA ISABEL CR NO. 81001160.- Mujeres Emprendedoras/OF 1769/Capital Impulso 549/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14785, A FAVOR DE CAMPOS ROSALES ANA ISABEL $45,000.00
14784 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CAMPOS GALLARDO MARIA TERESA CR NO. 81001159.- Mujeres Emprendedoras/OF 1768/Capital Impulso 548/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14784, A FAVOR DE CAMPOS GALLARDO MARIA TERESA $50,000.00
14783 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BUENO REA MARIA SANJUANA CR NO. 81001158.- Mujeres Emprendedoras/OF 1767/Capital Impulso 546/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14783, A FAVOR DE BUENO REA MARIA SANJUANA $50,000.00
14782 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000169.- IMPERSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14782, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $19,024.00
14780 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESQUIVEL ALMARAZ SANDRA CAROLINA CR NO. 81001169.- Mujeres Emprendedoras/OF 1776/Capital Impulso 562/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14780, A FAVOR DE ESQUIVEL ALMARAZ SANDRA CAROLINA $45,000.00
14779 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 81001161.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14779, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $7,662.38
14778 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 78000457.- SERVICIO DE BANQUETE 60 SERVICIOS CUERNITOS, JUGO, FRUTA DE TEMPORADA, PERSONAJES DE LA LITERATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14778, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,865.80
14777 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LOZANO MONTES HUGO ALBERTO CR NO. 78000456.- Taller circo de la ciencia los días 9, 10 y 23 de noviembre en el Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14777, A FAVOR DE LOZANO MONTES HUGO ALBERTO $6,612.00
14776 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AGUILAR RICO MARIA CRISTINA CR NO. 78000455.- Presentación de grupo de teatro el 24 de noviembre en el Centro Cultural Atlas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14776, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA $6,960.00
14775 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 78000439.- BOMBA PARA FUMIGACIÓN DE 20 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14775, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $12,896.25
14774 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 78000342.- Camisas de vestir y playeras 100% algodon. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14774, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $175,682.00
14773 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 75000158.- compra de hojas membretadas tamaño carta y tamaño oficio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14773, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $8,665.20
14772 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220009148.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14772, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $18,138,225.36
12424 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000105.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12424, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $850.00
12424 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000105.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12424, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,060.00
12423 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000133.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12423, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $569.99
12423 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000133.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12423, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $263.11
12423 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000133.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12423, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $436.65
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $84.15
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $400.02
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,691.99
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,020.80
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $75.50
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $89.92
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $100.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $95.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $198.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $46.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $792.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $339.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $198.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $287.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,317.50
12422 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000452.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,607.87
12421 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000019.- Pago de un servicio de capacitación en el Indetec, con el objetivo de adquirir herramientas para ide. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12421, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $4,999.00
4110 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DANIEL MATA BAHENA CR NO. 220009516.- PAGO 1 DE 2.- CONVENIO EXP. 139/2010-I.- OF. DIR/LAB/2369/2019 DEL 06/DIC/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA $350,409.67
4109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $203.00
4109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $66.12
4109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,000.00
4109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $205.32
4109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $951.20
4109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $330.00
4109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $864.93
4109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000459.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,000.00
442 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $676.78
442 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $353.10
442 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $176.55
442 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57.25
442 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009488.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZARAGOZA VALENZUELA NICOLAS.- ID 7212.- OF. DN/RM/931/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $319.21
441 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $691.97
441 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $361.03
441 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $180.51
441 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55.46
441 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009487.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCION.- ID 7209.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $295.16
439 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $817.85
439 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $426.70
439 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $213.35
439 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27.54
439 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009016.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GALINDO RODRIGUEZ MARGARITA.- ID 7186.- OF. DN/RM/879/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $206.15
437 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANORTE BN 0143988278 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009486.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ DELGADO SANDRA LUZ.- OF. DN/RM/941/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,741.30
112 Detalle Factura de click aquí 06/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000695.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,819,188.29
4106 Detalle Factura de click aquí 05/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDEZ ARQUITECTOS, SOCIEDAD CIVIL CR NO. 76000976.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 FINIQUITO E INDEMNIZACION CONTRATO OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14, EXP V-2369/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS, SOCIEDAD CIVIL $471,926.52
4106 Detalle Factura de click aquí 05/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FERNANDEZ ARQUITECTOS, SOCIEDAD CIVIL CR NO. 76000976.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 FINIQUITO E INDEMNIZACION CONTRATO OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14, EXP V-2369/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS, SOCIEDAD CIVIL $1,028,966.41
111 Detalle Factura de click aquí 05/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000772.- ANTICIPOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
110 Detalle Factura de click aquí 05/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000771.- ANTICIPOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
109 Detalle Factura de click aquí 05/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000770.- ANTICIPOS DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUSO DOMICILIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
108 Detalle Factura de click aquí 05/12/2019 BANORTE BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000769.- ANTICIPOS DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
169811 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ROMERO FREGOSO ABRAHAM CR NO. 76000867.- PAGO TOTAL POR COMPRA DE UNIFORMES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169811, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM $117,236.56
12420 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000451.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12420, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,988.00
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $174.00
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $160.00
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $1,914.00
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $279.02
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $288.04
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $565.01
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $831.08
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $578.84
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $50.00
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $162.00
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $204.50
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $220.00
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $228.00
12419 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600012.- REPOSICION DE FONDO EL 10 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $1,302.21
12418 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL VALERIA GOMEZ DIAZ CR NO. 220009461.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12418, A FAVOR DE VALERIA GOMEZ DIAZ $33,062.04
12418 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL VALERIA GOMEZ DIAZ CR NO. 220009461.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12418, A FAVOR DE VALERIA GOMEZ DIAZ $7,180.03
12418 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL VALERIA GOMEZ DIAZ CR NO. 220009461.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2032/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12418, A FAVOR DE VALERIA GOMEZ DIAZ $3,306.21
12417 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SOFIA GARCIA OLIVERA CR NO. 220009457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12417, A FAVOR DE SOFIA GARCIA OLIVERA $30,443.42
12417 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SOFIA GARCIA OLIVERA CR NO. 220009457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12417, A FAVOR DE SOFIA GARCIA OLIVERA $6,564.13
12417 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SOFIA GARCIA OLIVERA CR NO. 220009457.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2031/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12417, A FAVOR DE SOFIA GARCIA OLIVERA $761.09
4105 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISABEL GUZMAN HERNANDEZ CR NO. 76000972.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 850/2019 11°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4105, A FAVOR DE ISABEL GUZMAN HERNANDEZ $146.74
4104 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000969.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2468/2014 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4104, A FAVOR DE PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $22,185.51
4104 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000969.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2468/2014 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4104, A FAVOR DE PROMOTORA JARDINES DEL BOSQUE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $100,477.89
4103 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS CR NO. 76000941.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE PLENO R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4103, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS $55,447.20
4102 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BEARIZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000936.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 607/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4102, A FAVOR DE BEARIZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $1,356.89
4101 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN MAGDALENO IBARRA CR NO. 76000934.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2017, 2018 Y 2019, AUTORIZADO EN AMP 1035/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4101, A FAVOR DE JUAN MAGDALENO IBARRA $1,065.48
4100 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROMOTORA Y OPERADORA AGUIAVI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000931.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 846/2019-VII 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4100, A FAVOR DE PROMOTORA Y OPERADORA AGUIAVI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $724.56
4099 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS ESQUEDA ORNELAS CR NO. 76000930.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1005/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4099, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA ORNELAS $108.81
4098 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO CR NO. 220009460.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4098, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO $14,984.46
4098 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO CR NO. 220009460.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4098, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO $2,659.27
4098 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO CR NO. 220009460.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2033/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4098, A FAVOR DE MARTHA EUGENIA GONZALEZ FRANCO $214.06
4097 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ISLAN TONATIUH FONSECA PARRA CR NO. 220009459.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2037/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4097, A FAVOR DE ISLAN TONATIUH FONSECA PARRA $4,118.55
4097 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ISLAN TONATIUH FONSECA PARRA CR NO. 220009459.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2037/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4097, A FAVOR DE ISLAN TONATIUH FONSECA PARRA $879.72
4096 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LORENA GIOVANNA GONZALEZ LEDEZMA CR NO. 220009458.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1891/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4096, A FAVOR DE LORENA GIOVANNA GONZALEZ LEDEZMA $5,423.85
4096 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LORENA GIOVANNA GONZALEZ LEDEZMA CR NO. 220009458.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1891/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4096, A FAVOR DE LORENA GIOVANNA GONZALEZ LEDEZMA $1,158.53
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,164.76
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $564.72
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,129.44
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $732.59
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191.11
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $382.22
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,693.33
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $702.61
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,405.17
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,306.60
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $340.85
438 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009478.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $681.71
434 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009480.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $376.48
434 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009480.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $227.24
434 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009480.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $495.98
434 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009480.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $127.41
185 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009479.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $392.87
185 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009479.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/939/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,911.11
90 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000344.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-031-19 CÁRCAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13, COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $760,928.52
90 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000344.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-031-19 CÁRCAMO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13, COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $-228,278.56
89 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000342.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $166,630.91
89 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000342.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-49,989.27
88 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV CR NO. 79000289.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-R33-CI-020-19 ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA ACCIONES CONTEMPLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV $1,960,397.98
88 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV CR NO. 79000289.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-R33-CI-020-19 ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA ACCIONES CONTEMPLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV $-588,119.39
87 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000282.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $1,124,016.73
87 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000282.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $-153,054.31
86 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000332.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $430,098.33
85 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000326.- PAGO DE ESTIMACION 8 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $412,061.61
43 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,258.95
43 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $589.29
43 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,178.59
43 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,988.77
43 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,866.65
43 Detalle Factura de click aquí 04/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009477.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 1Q Y 2Q NOVIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/938/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,733.28
169810 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001106.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169810, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $158,468.16
169809 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001105.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169809, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $185,579.56
169808 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001104.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL.( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169808, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $153,824.28
14769 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 87000111.- PAGO DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14769, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $22,833.87
14768 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 87000106.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14768, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $754.00
14768 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 87000106.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14768, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $21,086.48
14768 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 87000106.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14768, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $921.04
14767 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 87000087.- CONSUMIBLE DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14767, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $41,818.00
14766 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 87000083.- MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14766, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $92,742.00
14765 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 86000157.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14765, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $50,750.00
14764 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000154.- PUBLICACION EN PERIODICO DUARNTE EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14764, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $91,524.00
14763 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 86000150.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14763, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $69,600.00
14762 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 86000149.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14762, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $104,400.00
14761 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000121.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14761, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $100,519.80
14760 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 81001064.- PINTURA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14760, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $68,857.60
14759 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 81000908.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14759, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $98,224.27
14757 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 79000246.- COMPRA DE CHALECOS DE GABARDINA PARA PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14757, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $9,672.08
14756 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000200.- Cartuchos de toner para impresoras. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14756, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,419.14
14755 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000449.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14755, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $60,262.00
14754 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000448.- Médicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14754, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $4,530.00
14753 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000446.- Material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14753, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $10,811.20
14752 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 78000438.- Obra de teatro Recordando a un Paleontólogo 3 y 10 de noviembre Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14752, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $19,720.00
14751 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 78000429.- Material de limpieza para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14751, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $13,584.07
14750 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 78000415.- Producción del evento denominado Paseo Alcalde, 10 y 16 de octubre de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14750, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $11,078.00
14749 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 78000392.- Impartición de taller de títeres 28, 29, 30 y 31 octubre 01 noviembre Centro Cultural Oblatos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14749, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $89,552.00
14748 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 78000385.- Realizaciones de talleres en el mes de octubre en el Centro Cultural La Ferro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14748, A FAVOR DE RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER $22,078.64
14747 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000379.- SERVICIO DE BANQUETE PARA 70 PERSONAS AYUNTAMIENTO JUVENIL JEFATURA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14747, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $23,954.00
14746 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 78000374.- Presentación de grupo de Jazz el 6, 13, 20 y 27 de octubre en Centro Cultural Colomos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14746, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $32,480.00
14745 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 78000367.- EDICIÓN Y PUBLICIDAD DE LIBRO EN EL CORAZÓN DE LA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14745, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $34,684.00
14744 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 78000361.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14744, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $74,170.40
14743 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000358.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14743, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $121,098.20
14743 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000358.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14743, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $4,844.16
14742 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000349.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14742, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $705.98
14742 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000349.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14742, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $6,353.78
14742 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000349.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14742, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $27,413.81
14742 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000349.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14742, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $35,804.47
14741 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000200.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14741, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $82,757.59
14741 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000200.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14741, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $78,322.27
14740 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000853.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO COMPLEMENTO DEL MES DE FEBRERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14740, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $110,148.53
14739 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000852.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS COMPLEMENTO DE ENERO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14739, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $38,791.56
14738 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 75000139.- PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14738, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $44,245.50
14737 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000135.- Pago de la cuarta parcialiadad entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14737, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $39,674.97
14736 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000134.- Pago de la tercera parcialidad de entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14736, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $46,060.15
14735 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 75000130.- PAGO DE HERRAMIENTAS DE CONTINGENCIA DEL 30 DE JUNIO (GRANIZADA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14735, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $27,413.12
14734 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 75000110.- PAGO DE LA XI ENTREGA DE PARCIALIADAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14734, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $23,518.10
14733 Detalle Factura de click aquí 03/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 75000101.- PAGO DE LA ENTREGA DE LA QUINTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14733, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $22,099.04
169807 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. CR NO. 79000310.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169807, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. $1,613,953.61
169807 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. CR NO. 79000310.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169807, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. $-484,186.08
169806 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 83000706.- DESAYUNO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169806, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,794.88
169805 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000698.- PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169805, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $21,583.09
169804 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL EIMELECTRICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000649.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169804, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. $63,484.96
169803 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000540.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169803, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $86,956.50
169802 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000528.- MATERIAL NECESARIO PARA RENOVACION DE FACHADAS Y BALIZAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169802, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $24,246.96
169801 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000461.- Timers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169801, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $102,982.48
169800 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000451.- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y AREAS COMUNES DE LA DIRECCION DE PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169800, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $40,025.01
169799 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001129.- pago del mes de septiembre 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169799, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
169798 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001128.- pago del mes de agosto 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169798, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
169797 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001127.- pago del mes de julio 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169797, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
169796 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001036.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169796, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $61,717.00
169796 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001036.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169796, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $121,289.10
169795 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80001005.- ULTIMA ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169795, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $55,049.83
169794 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000996.- Servicio de reparacion de vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169794, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,570.00
169793 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000940.- servicio de reparacion de vehiculo propiedad del municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169793, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $21,378.79
169792 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000899.- Pago por servicio de internet septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169792, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $1,245,248.40
169791 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000212.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169791, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $488.80
14730 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GASTELUM AMEZQUITA GISELLE CR NO. 81001004.- Jóvenes Emprendedores/OF 1673/2019/Capital Semilla G049/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14730, A FAVOR DE GASTELUM AMEZQUITA GISELLE $170,000.00
14729 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000776.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14729, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $910,922.80
11108 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000059.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11108, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
11107 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000615.- EQUIPO NECESARIO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOTES BALDIOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11107, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $81,599.04
11106 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000614.- PAQUETES DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS OPERATIVOS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11106, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $41,470.00
11105 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO CR NO. 81000372.- CARTELESY FORMATOS P/ CAPTURA DE TALLAS,EN ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, PROGRAMA GDLSEALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11105, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO $101,152.00
11104 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 76000822.- Sillon ejecutivo respaldo alto color cafe Despacho y sillon ejecutivo color negro Direcc.Finanzas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11104, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $15,068.40
11103 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. CR NO. 76000781.- Parcialidad 2/7 Servicio de estudio de cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11103, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. $92,800.00
11102 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000060.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11102, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
11101 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000289.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11101, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $17,702.00
11100 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA TOODLE, S.A. DE C.V. CR NO. 72000279.- PAGO DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO CON ACUERDO MUNICIPAL A 22/05/19 "RECONOCIMIENTO ROBERTO CUELLAR 2019". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11100, A FAVOR DE TOODLE, S.A. DE C.V. $117,833.61
11098 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220009082.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.- OF. DRH/532/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11098, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
4082 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS CR NO. 76000834.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010-G OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4082, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS $218,997.76
4081 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 76000832.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2747/2015-B1 OF. DIR/LAB/833/2019 DEL 03/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4081, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $158,750.00
4080 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN CR NO. 76000830.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007 D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4080, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN $481,368.19
4079 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR BARRAGAN FLORES CR NO. 76000828.- LAUDO X CONV. EXP 2530/10 A1 Y SU A. 1288/12-G, 1205/14-A Y 129/16 G OF.DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4079, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES $280,000.00
4078 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA CR NO. 76000826.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/210 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4078, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA $137,263.54
4077 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ CR NO. 220009050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2018/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4077, A FAVOR DE YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ $25,704.16
4077 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ CR NO. 220009050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2018/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4077, A FAVOR DE YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ $1,028.17
4077 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ CR NO. 220009050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2018/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4077, A FAVOR DE YURI EDUARDO ALMAGUER LOPEZ $4,949.00
4076 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO CR NO. 220009049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4076, A FAVOR DE JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO $25,704.16
4076 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO CR NO. 220009049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4076, A FAVOR DE JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO $1,028.17
4076 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO CR NO. 220009049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2022/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4076, A FAVOR DE JUAN MIGUEL MORAN PICHARDO $4,949.00
4075 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO CR NO. 220009047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4075, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO $22,068.83
4075 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO CR NO. 220009047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4075, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO $2,206.89
4075 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO CR NO. 220009047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2026/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4075, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OROZCO ALVARADO $4,172.49
4074 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERIBERTO ESTRADA CORTES CR NO. 220009045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1201/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4074, A FAVOR DE HERIBERTO ESTRADA CORTES $46,842.43
4074 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERIBERTO ESTRADA CORTES CR NO. 220009045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1201/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4074, A FAVOR DE HERIBERTO ESTRADA CORTES $13,292.32
4073 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GUILLERMO CARRILLO RUEDAS CR NO. 220009058.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4073, A FAVOR DE GUILLERMO CARRILLO RUEDAS $22,500.00
4073 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GUILLERMO CARRILLO RUEDAS CR NO. 220009058.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4073, A FAVOR DE GUILLERMO CARRILLO RUEDAS $4,264.59
4073 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GUILLERMO CARRILLO RUEDAS CR NO. 220009058.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2012/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4073, A FAVOR DE GUILLERMO CARRILLO RUEDAS $750.00
4072 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ CR NO. 220009057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4072, A FAVOR DE SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ $17,981.95
4072 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ CR NO. 220009057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4072, A FAVOR DE SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ $817.36
4072 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ CR NO. 220009057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2030/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4072, A FAVOR DE SAMUEL HERNANDEZ SANCHEZ $3,225.31
4071 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR CARBAJAL MICHEL CR NO. 220009056.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2028/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4071, A FAVOR DE HECTOR CARBAJAL MICHEL $6,788.19
4071 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR CARBAJAL MICHEL CR NO. 220009056.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2028/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4071, A FAVOR DE HECTOR CARBAJAL MICHEL $1,157.42
4070 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ CR NO. 220009055.- PAGO DE FINIQIUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2029/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4070, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ $7,150.23
4070 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ CR NO. 220009055.- PAGO DE FINIQIUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2029/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4070, A FAVOR DE PATRICIA NALLELY LOERA SANTACRUZ $1,222.30
4069 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA CR NO. 220009054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2017/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4069, A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA $19,183.29
4069 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA CR NO. 220009054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2017/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4069, A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA $710.99
4069 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA CR NO. 220009054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2017/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4069, A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ ZUÑIGA $3,556.14
4068 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC YOLANDA ALVAREZ CRUZ CR NO. 220009053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4068, A FAVOR DE YOLANDA ALVAREZ CRUZ $17,695.50
4068 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC YOLANDA ALVAREZ CRUZ CR NO. 220009053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4068, A FAVOR DE YOLANDA ALVAREZ CRUZ $707.82
4068 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC YOLANDA ALVAREZ CRUZ CR NO. 220009053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2020/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4068, A FAVOR DE YOLANDA ALVAREZ CRUZ $3,238.35
4067 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO CR NO. 220009052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2013/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4067, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO $17,577.53
4067 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO CR NO. 220009052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2013/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4067, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO $707.82
4067 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO CR NO. 220009052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2013/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4067, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA MORENO $3,213.15
4066 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PLUTARCO SANCHEZ CARMONA CR NO. 220009051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2014/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4066, A FAVOR DE PLUTARCO SANCHEZ CARMONA $17,636.52
4066 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC PLUTARCO SANCHEZ CARMONA CR NO. 220009051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2014/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4066, A FAVOR DE PLUTARCO SANCHEZ CARMONA $701.92
4066 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC PLUTARCO SANCHEZ CARMONA CR NO. 220009051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2014/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4066, A FAVOR DE PLUTARCO SANCHEZ CARMONA $3,225.75
4065 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA CR NO. 220009048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4065, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA $17,695.50
4065 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA CR NO. 220009048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4065, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA $707.82
4065 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA CR NO. 220009048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2019/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4065, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ ITURRIAGA $3,238.35
4064 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ CR NO. 220009046.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2011/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4064, A FAVOR DE J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ $16,392.33
4064 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ CR NO. 220009046.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2011/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4064, A FAVOR DE J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ $2,959.99
4064 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ CR NO. 220009046.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2011/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4064, A FAVOR DE J. JESUS VAZQUEZ VAZQUEZ $546.41
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,345.41
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,307.66
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,615.00
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $544,831.15
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,130.51
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $284,259.29
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367,527.47
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,879.10
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,770.25
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $109,255.41
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,501.42
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,002.80
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,663,068.55
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $433,845.45
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $867,689.11
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $461,038.29
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $120,271.02
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $240,541.76
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $627,491.84
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,693.87
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $327,386.71
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $536,431.53
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $139,938.63
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $279,877.10
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,629,402.31
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $425,060.52
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $850,118.58
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009062.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E437, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,538.33
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,140.33
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,000.89
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $289,230.81
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,128.81
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $94,752.72
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,292.06
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $80,180.39
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $283,371.64
431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009067.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
183 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009066.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $239,707.94
183 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANORTE BN 0143988278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009066.- SEDAR.- 2Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/889/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $602,715.71
84 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000325.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $796,485.27
84 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. 79000325.- PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-49,828.61
83 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000322.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,476,411.97
83 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000322.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-442,923.59
82 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000320.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,813,255.35
82 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANAMEX BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000320.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-543,976.60
42 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,378,330.40
42 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359,564.16
42 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $719,128.52
42 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,465,662.15
42 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $904,084.20
42 Detalle Factura de click aquí 02/12/2019 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009061.- IPEJAL.- 2Q NOV. 2019.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/RM/888/2019 DEL 22/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,808,163.34
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