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Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2017


Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017

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2,045 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2017
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $99.99
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $185.43
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,728.00
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $82.12
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $73.88
9395 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9395, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $5,510.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $779.45
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $324.80
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,357.20
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $465.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $342.20
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $149.90
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,999.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,870.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.87
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $550.01
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,995.20
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $743.56
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $158.92
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $2,784.00
9394 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000087.- 20VA. COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9394, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $450.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $725.90
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,779.75
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $135.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $230.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,115.07
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $97.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $136.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $388.99
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $399.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,088.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $939.60
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $6,670.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $3,700.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $200.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $100.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $305.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $189.29
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $500.01
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $230.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $580.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $696.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,850.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,900.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,714.40
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,850.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $336.99
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $460.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $387.63
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $2,465.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $58.00
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $147.99
9393 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000039.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9393, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $684.40
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $826.66
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $281.45
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $517.70
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $418.80
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $17.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $323.30
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,580.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $195.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $5,800.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $5,220.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,499.88
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,976.40
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,756.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $42.50
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $392.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $5,800.00
9392 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9392, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $435.00
9389 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220014887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9389, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
9388 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220014872.- RENTA DE EQUIPO CON SERVICIO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9388, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $21,935.60
9387 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220014824.- TRIPTICOS PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA, VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9387, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $15,660.00
9386 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL GUERRERO BOCANEGRA RAUL CR NO. 220014822.- FUNMIGACION BIMESTRAL A EDIFICIO 18 AGOSTO,22 SEP.3 NOV/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9386, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL $3,271.20
8938 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220014483.- PAGO SERVICIO PUBLICO DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO, CONTRATO DE CONCESION, MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8938, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $791,159.64
8937 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. CR NO. 220015581.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO, LICITACION PUBLICA LPN/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8937, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. $2,561,662.80
8936 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014214.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE DEL MES SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8936, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,290,476.40
8935 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014141.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO , ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS D/COMUNICACION OCT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8935, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $625,000.00
8934 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- CAPSULAS AUDIOVISUALES, CREATIVIDAD Y BRANDING PARA DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8934, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $1,120,000.00
8931 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014199.- 1 LAVA BOTAS EN ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8931, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $12,218.98
8930 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014197.- TARJA CON ESTERILIZADOR ACCIONAMIENTO DE RODILLA, 2 TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL CON ACCIONAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8930, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $76,253.76
8930 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. RASTRO MUNICIPAL ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220014197.- TARJA CON ESTERILIZADOR ACCIONAMIENTO DE RODILLA, 2 TARJA CON ESTERILIZADOR DE PEDESTAL CON ACCIONAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8930, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $84,889.38
8929 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012020.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8929, A FAVOR DE ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. $101,819.82
8928 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014896.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8928, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
184 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015496.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,118,524.23
184 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220015496.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-279,631.06
53 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220015518.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $2,676,690.72
53 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220015518.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-803,007.22
52 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220015501.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $3,041,791.72
52 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220015501.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-912,537.52
51 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220015492.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-158-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,397,511.60
46 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003790.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,927,482.05
44 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220015498.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $427,555.99
44 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220015498.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-107,665.37
36 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015527.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-212-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCONEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,628,359.17
6 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 SERFIN CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220015497.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $-49,865.65
6 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 SERFIN CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220015497.- PAGO ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $199,462.61
1 Detalle Factura de click aquí 30/11/2017 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220015537.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $4,268,840.31
9385 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ROSAS GONZALEZ CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ $19,273.99
9385 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ROSAS GONZALEZ CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ $635.22
9385 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESPERANZA ROSAS GONZALEZ CR NO. 220015477.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9385, A FAVOR DE ESPERANZA ROSAS GONZALEZ $2,524.08
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $116.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $300.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $104.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $110.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $581.92
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $377.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $66.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $235.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $772.50
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,620.00
9384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000089.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9384, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,194.80
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $220.40
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $3,919.99
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $195.52
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $456.02
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $364.48
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $353.00
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,948.80
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $974.40
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $210.00
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $936.19
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $351.27
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,797.70
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $441.00
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $210.00
9383 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000084.- 19VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9383, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $500.47
9382 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL CR NO. 220014841.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BEAS BECERRA ERASMO ONOFRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9382, A FAVOR DE PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL $30,283.48
9381 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES $19,707.11
9381 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES $664.12
9381 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES CR NO. 220015465.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9381, A FAVOR DE HERIBERTO COVARRUBIAS TORRES $2,635.62
9380 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM MENESES CHAVEZ CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ $19,707.11
9380 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM MENESES CHAVEZ CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ $664.12
9380 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ABRAHAM MENESES CHAVEZ CR NO. 220015452.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9380, A FAVOR DE ABRAHAM MENESES CHAVEZ $2,635.62
9379 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARQUEZ COLLASO CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO $23,648.53
9379 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARQUEZ COLLASO CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO $796.95
9379 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO MARQUEZ COLLASO CR NO. 220015447.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9379, A FAVOR DE ANTONIO MARQUEZ COLLASO $3,521.57
9378 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO $23,648.53
9378 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO $796.95
9378 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9378, A FAVOR DE LUIS ANTONIO GOMEZ MARRUFO $3,471.72
9377 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO $24,931.51
9377 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO $840.18
9377 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO CR NO. 220015439.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9377, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ARELLANO $3,832.66
9376 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $49,176.99
9376 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $1,254.72
9376 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA MONTAÑO JASSO CR NO. 220015435.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9376, A FAVOR DE LAURA MONTAÑO JASSO $10,587.93
9375 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220014233.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9375, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $6,000.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $141.90
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $248.90
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $178.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,770.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $137.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $768.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,911.44
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $401.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $424.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,099.98
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $85.03
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,248.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $900.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.47
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,176.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.17
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $139.20
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $182.00
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,183.20
8926 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000039.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8926, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $278.00
8924 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014929.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8924, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $12,299.28
8924 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014929.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8924, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $56,371.70
8923 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220014852.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8923, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
8922 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014775.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8922, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $14,876.81
8921 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014772.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8921, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
8920 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014771.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8920, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $22,951.96
8919 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014770.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8919, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $70,243.01
8918 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014769.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8918, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $2,627.40
8917 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ASCENCIO FUENTES PAULINA CR NO. 220014453.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 10 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8917, A FAVOR DE ASCENCIO FUENTES PAULINA $75,146.80
8916 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220014234.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8916, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,000.00
8915 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220014210.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8915, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $5,500.00
8914 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012527.- PROPOFOL AMP. 200 MG 20 ML. CON EDTA. CADUC. MINIMA 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8914, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $151,200.00
28 Detalle Factura de click aquí 29/11/2017 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220015451.- PAGO ESTIMACION 11 DE DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $2,536,374.97
9374 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000091.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9374, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,903.56
9373 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $146.16
9373 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,989.40
9373 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000090.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9373, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $10,486.40
9372 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $2,610.00
9372 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,249.96
9372 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,898.00
9372 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000044.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9372, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $445.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $246.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $148.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $2,123.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $986.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $118.99
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $580.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $500.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $252.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $126.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $151.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $40.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $158.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $194.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $214.00
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $994.50
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $4,999.99
9371 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL MERCADO TINOCO CARLOS CR NO. 75000041.- Fondo revolvente por gastos de Noviembre del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9371, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS $111.60
9370 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $362.15
9370 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $742.68
9370 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,161.00
9370 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000016.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9370, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,481.95
9368 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ESKUBIDE S.C. CR NO. 220014738.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 18,556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9368, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. $5,705.45
9367 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
9367 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
9367 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014735.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9367, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
9366 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $4,105.41
9366 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $4,105.41
9366 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014730.- SOLICITUD DE PAGO DE ESCRITURAS NO. 2,960, 2,961,Y 2,962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9366, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $4,105.41
9365 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO CULTURAL HOLISTICO SANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014698.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9365, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL HOLISTICO SANA, S.A. DE C.V. $300,000.00
9364 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES INNOVACIONES ILY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014691.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9364, A FAVOR DE INNOVACIONES ILY, S. DE R.L. DE C.V. $200,000.00
9363 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TUTTI CARAMELO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014480.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9363, A FAVOR DE TUTTI CARAMELO, S.A. DE C.V. $298,267.00
9362 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PROMOCIONALES RECORDARTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014479.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9362, A FAVOR DE PROMOCIONALES RECORDARTE, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
9361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ZAZA SERVICIOS DE BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014478.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9361, A FAVOR DE ZAZA SERVICIOS DE BELLEZA, S. DE R.L. DE C.V. $265,000.00
9360 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KALA SI RIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014477.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9360, A FAVOR DE KALA SI RIS, S.A. DE C.V. $148,550.00
9359 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TAK-ZUELITAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014475.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9359, A FAVOR DE TAK-ZUELITAS, S.A. DE C.V. $116,265.00
9357 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220014267.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9357, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
9356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $8,280.08
9356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $8,280.08
9356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $8,792.80
9356 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220014172.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9356, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS, S.C. $8,280.08
9355 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN CR NO. 220013065.- HONORARIOS DE AUX, DEL JEFE DE CALLEJON TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9355, A FAVOR DE MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN $29,889.70
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $361.92
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $348.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,316.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,062.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,050.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $277.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $92.43
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,352.50
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $7,773.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $53.59
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROCESOS CIUDADANOS RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,276.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $6,945.02
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $87.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $105.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $199.50
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $13,480.00
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $168.20
8913 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000019.- Fondo revolvente 10 para gastos de las dependencias de Presidencia, Secretaría Part. y Jefatura de G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8913, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $418.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $151.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $119.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $138.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $169.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $147.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $178.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8912 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8912, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8910 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220014835.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 UB. FCO. QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8910, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
8909 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220014833.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 UB. FCO.QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8909, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
8907 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220014436.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8907, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $16,356.00
8906 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220013486.- CONSUMO ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL MPIO. GUAD. DE JUL,AGO Y SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8906, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $96,842.50
8905 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220015478.- ADEUDO CONTROLADO PARA SU COBRO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8905, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,789.00
237 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220014945.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $513,573.83
237 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Ceele Construcciones S.A. de C.V. CR NO. 220014945.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. $-154,072.15
52 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220014759.- CONVENIO DEL PROYECTO LAS UNICAS MALAS PALABRAS, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $31,513.34
51 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES AC CR NO. 220014469.- CONVENIO DEL PROYECTO TEATRO NEGRO Y CALLEJERO SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC $50,000.00
50 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220014468.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO SE ME FUE EL TREN, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $69,600.00
50 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220015196.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $222,301.17
50 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO URBAPAC SA DE CV CR NO. 220015196.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV $-66,690.35
43 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220015203.- PAGO 25% DE ANTICIPO DE DOP-REH-EST-FOC-CI-152-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $1,269,787.56
42 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220014897.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $2,983,655.81
42 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220014897.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-151-17 REHABILITIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL NIÑO, (AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV $-745,913.95
5 Detalle Factura de click aquí 28/11/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220015199.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $862,254.82
9354 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220013060.- SERVICIO DICTAMENES PERICIALES DE CORNAMENTAS DE TOROS DE LIDIA TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9354, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $22,620.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $23.20
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $381.99
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $522.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $365.40
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $743.56
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $238.99
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $500.22
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $438.60
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $408.75
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $47.08
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $71.20
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $159.41
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $43.30
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $76.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $115.28
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $76.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $135.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $248.75
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $29.82
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $130.51
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $225.01
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $25.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $80.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $220.40
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $72.98
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $81.02
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $274.02
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $460.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $23.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $94.50
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $237.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $90.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $60.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $195.90
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $61.50
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $36.90
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,350.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $635.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $139.70
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $438.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $438.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $398.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $99.99
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $51.97
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $509.00
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,786.40
9116 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 23 DE AGOSTO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $190.99
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $434.00
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,392.00
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $152.00
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $510.90
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $129.04
9115 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000092.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
9114 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000068.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9114, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $320.00
9111 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE GASTO POR FONDO REVOLVENTE PARTIDA 5110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9111, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,599.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,651.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $175.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $231.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $231.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,050.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $283.04
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $71.22
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $531.12
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $171.68
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
9110 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 06 NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $25,742.72
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $21.66
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $4,355.88
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $1,580.90
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $120.06
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $62.00
9109 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA CR NO. 220014943.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA $50.00
9108 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA CR NO. 220014839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9108, A FAVOR DE JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA $7,774.53
9108 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA CR NO. 220014839.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9108, A FAVOR DE JOSE CLEMENTE ROMO MENDOZA $388.62
9107 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES CR NO. 220014837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9107, A FAVOR DE JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES $8,937.85
9107 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES CR NO. 220014837.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9107, A FAVOR DE JOSE MODESTO ZEFERINO TORRES $761.58
9106 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL $16,791.27
9106 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL $565.86
9106 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL CR NO. 220014834.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE MANUEL EPIGMENIO MERCADO LEAL $1,993.76
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $22,005.03
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $778.04
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $3,148.60
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $-4,589.62
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $-64.03
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $-178.67
9105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO CR NO. 220014829.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO $-146.66
9104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GONZALEZ PEREZ CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ $23,648.53
9104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GONZALEZ PEREZ CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ $796.95
9104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL GONZALEZ PEREZ CR NO. 220014821.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9104, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ PEREZ $3,521.57
9103 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OTILIA HERRERA GONZALEZ CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ $7,346.82
9103 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OTILIA HERRERA GONZALEZ CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ $247.58
9103 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OTILIA HERRERA GONZALEZ CR NO. 220014820.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9103, A FAVOR DE OTILIA HERRERA GONZALEZ $342.08
9102 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL $28,671.23
9102 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL $966.21
9102 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL CR NO. 220014818.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9102, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA BERNAL $4,739.47
9101 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ $19,707.11
9101 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ $664.12
9101 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ CR NO. 220014815.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ DE LA CRUZ $2,635.62
9099 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB $16,006.60
9099 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB $539.42
9099 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB CR NO. 220014797.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE CARMEN GUADALUPE MICHEL HAGELSIEB $1,826.15
9098 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIRILO ESQUER ALVAREZ CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ $17,896.23
9098 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIRILO ESQUER ALVAREZ CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ $603.10
9098 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CIRILO ESQUER ALVAREZ CR NO. 220014795.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE CIRILO ESQUER ALVAREZ $2,236.95
9095 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220014707.- ARRENDAMIENTO DE CUAUHTEMOC NO 178 POR EL MES DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9095, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9094 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220014390.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
9093 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014297.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9093, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $26,912.00
8904 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. CR NO. 220014688.- SERVICIOS DE VALUACION INMOBILIARIA, EDIFICIO MARSELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8904, A FAVOR DE COL. MEXICANO DE VALUADORES PROF. DEL EDO. DE JALISCO A.C. $64,960.00
8903 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014452.- SERVICIO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8903, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $13,677.20
8902 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014445.- GASTOS DE INSTALACION, RENTAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8902, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $22,797.39
8901 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220014444.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8901, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
8900 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014441.- SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8900, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $14,876.81
8898 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ CR NO. 220014315.- ASESORIA PROFESIONAL UNA CULTURA DE SUPERVICION PERSONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8898, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ $19,720.00
8897 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO CGGIC GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220014192.- SERVICIOS PRFSIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8897, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $165,360.00
8896 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014144.- ASESORIA PROFESIONAL EN CAPACIDAD MENTAL Y EMOCIONAL DEL MES OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8896, A FAVOR DE RED HIDALGO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V. $70,000.00
8895 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220014072.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 6%, AROMATIZANTE LIQ. BIDON DE 20 LTS. LIQ. MULTIUSOS, LIQ.SARRICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8895, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $18,270.97
8895 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220014072.- CLORO LIQUIDO CONCENTRADO AL 6%, AROMATIZANTE LIQ. BIDON DE 20 LTS. LIQ. MULTIUSOS, LIQ.SARRICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8895, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $31,721.71
8894 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 220013575.- ASESORIA PROFESIONAL DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8894, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $50,000.00
8893 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013501.- 8500 DETERGENTE,2000 JABON EN POLVO, 8000 LTS. MULTIUSOS AROMA PINO, P/DIF. AREAS D/AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8893, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $60,799.37
8893 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013501.- 8500 DETERGENTE,2000 JABON EN POLVO, 8000 LTS. MULTIUSOS AROMA PINO, P/DIF. AREAS D/AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8893, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $40,941.62
8891 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRECOVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013029.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8891, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. $38,455.00
8890 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012984.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS PARA TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8890, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $550,000.00
8889 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009935.- RADIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8889, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $298,386.80
105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $1,057,049.50
105 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003692.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $-317,114.85
104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,669,900.63
104 Detalle Factura de click aquí 27/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-500,970.19
9090 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT CR NO. 220014489.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9090, A FAVOR DE GUERRERO ACEVES AZUCENA MONSERRAT $45,408.00
9089 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. CR NO. 220014259.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9089, A FAVOR DE GRUPO JOYERO ZAHAV, S.A. DE C.V. $300,000.00
9088 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014258.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9088, A FAVOR DE EL RINCONCITO DE HUENTITAN, S.A. DE C.V. $170,000.00
9087 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014257.- CAPITAL SEMILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9087, A FAVOR DE AGUA PURIFICADA POR MUJERES TAPATIAS, S.A. DE C.V. $300,000.00
9086 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014256.- CAPITAL SEILLA POR LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR KUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9086, A FAVOR DE KILO DELI, S. DE R.L. DE C.V. $128,530.00
8888 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220014156.- 1ER PAGO DEL 50% P/ ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES SITUACION D/CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8888, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $249,000.00
8887 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC CR NO. 220014150.- 1ER. PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8887, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC $249,000.00
8886 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012467.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8886, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $166,666.67
8885 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014734.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8885, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $505,266.69
8884 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220014717.- SUMINISTRO E INST. DE PASTO SINTETICO,DIF. AREAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8884, A FAVOR DE V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. $296,263.54
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $881.60
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $6,032.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,371.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,500.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $96.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $656.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,003.59
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $107.07
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,465.00
8883 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000077.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL 15 DE OCT. AL 06 DE NOV. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,740.00
8881 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014351.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8881, A FAVOR DE CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $42,328.40
8879 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220014133.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8879, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $95,891.40
8878 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEJIA ERNESTO CR NO. 220013999.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 22 DE MAYO AL 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8878, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO $69,910.28
8877 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220013507.- JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8877, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $167,950.01
8876 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220012799.- SERVICIO DE REP. MAQ. ASTILLADORA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8876, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $285,000.01
8875 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012125.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8875, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $60,105.01
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,500.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $864.20
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $19,662.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $63,162.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $27,144.00
8874 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011859.- HOJAS BLANCAS, CARPETA PANORAMICA,CALCULADORAS, CINTA PARA RELOJ, SOBRE BOLSA, PERFORADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8874, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $19,256.00
181 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $158,560.70
181 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220014886.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-39,640.18
48 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,449,787.45
48 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- PAGO ESTIMACION 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-434,936.24
43 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220003681.- PAGO ESTIMACIÓN 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $2,441,219.30
39 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014851.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-AD-214-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $375,103.64
35 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $639,975.46
35 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014849.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMINAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-191,992.64
25 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013778.- PAGO ESTIMACION 10, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $696,757.68
9 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $586,783.76
9 Detalle Factura de click aquí 24/11/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014884.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-176,035.13
9084 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220014221.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9084, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $5,500.00
9083 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO CR NO. 220013067.- SERVICIOS VETERINARIOS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9083, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO $35,579.31
9082 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 220013055.- SERVCIOS PROFESIONALES ASESOR TAURINO TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9082, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $39,844.90
9081 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220014689.- SERVICIO PERITAJE VIVEROS EN AV 18 DE MARZO ESQ. GOBERNADOR CURIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9081, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $117,600.00
9080 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS PRESUPUESTO Y EGRESOS COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. CR NO. 220014687.- AVALUOS DE INMUEBLES UBICADOS EN ALCALDE 924 Y OTRO EN PEDRO MORENO Y MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9080, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. $116,000.00
9079 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $20,876.54
9079 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $589.05
9079 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ CR NO. 220014308.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ $2,870.82
9078 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIR. DE CULTURA ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014304.- PUBLICIADAD EN TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9078, A FAVOR DE ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. $57,350.40
9077 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA $3,320.61
9077 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA CR NO. 220014303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RODRIGUEZ OCHOA $20.27
9076 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA TERESA MEDINA VILLALOBOS CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS $23,160.05
9076 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA TERESA MEDINA VILLALOBOS CR NO. 220014292.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE MA TERESA MEDINA VILLALOBOS $3,356.83
9075 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA $13,556.74
9075 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA $345.89
9075 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA CR NO. 220014287.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE IGNACIO RAMIREZ CASTAÑEDA $1,302.86
9074 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA $13,789.86
9074 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA $351.84
9074 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA CR NO. 220014283.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE IRMA GABRIELA GUTIERREZ HINOJOSA $1,352.65
9073 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALVA LOPEZ TALINGO CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO $467.24
9073 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROSALVA LOPEZ TALINGO CR NO. 220014281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE ROSALVA LOPEZ TALINGO $8.97
9072 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $42,356.67
9072 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $268.53
9072 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROSCO LOPEZ RAFAEL CR NO. 220014277.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE OROSCO LOPEZ RAFAEL $8,348.49
9070 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220014266.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9070, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
9069 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220014265.- 12 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9069, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
9067 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARAJAS COSIO MARCO AURELIO CR NO. 220013074.- HONORARIOS POR SERVICIOS EN LAS NOVILLADAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9067, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO $29,889.70
9066 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220013072.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9066, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $33,874.23
9065 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220013069.- ACTUACIONES VETERINARIAS TEMPORADA TAURINA 2016-2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9065, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO $35,579.30
8872 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CR NO. 220014679.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-228-17 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA 2 MINERV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8872, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. $750,955.36
8871 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $1,197,173.59
8871 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220014474.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-CI-116-17 TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA COMISARIA DE POLICIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8871, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $-359,152.08
8870 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ISMAEL SALAZAR ALVAREZ CR NO. 220013679.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-065-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JORGE ISAAC Y BANQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8870, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ $1,505,258.97
8869 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $-275,164.55
8869 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. 220013667.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-120-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA MARTÍN NAVARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8869, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $917,215.17
8868 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $441,388.42
8868 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220013063.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 1 CENTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8868, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-132,416.53
8867 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $-437,080.91
8867 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011235.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-003-17 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BANQUETAS LIBRES EN DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8867, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $1,456,936.37
8866 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA CR NO. 220013988.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO AL 25 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8866, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA $41,557.91
8865 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220013654.- SERVICIOS PROFESIONANLES DEL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8865, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
8864 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013568.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8864, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $67,079.78
8863 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013466.- ASESORIA LEGAL POR LA DEFENSA JURIDICO LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8863, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
8860 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013023.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES PARA RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8860, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $102,016.20
8859 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220012780.- SERVICIOS PROFESINALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8859, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $58,824.40
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $92,990.85
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $75,666.63
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,498.51
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,343.21
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $65,713.44
8858 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014800.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8858, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $111,456.82
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $94,211.79
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $93,915.30
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $93,868.64
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $83,882.59
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,388.82
8857 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014492.- COMPRA DE COMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8857, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $72,769.84
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $70,443.16
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $76,306.12
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $140,708.75
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $149,156.31
8856 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014490.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8856, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,901.78
8855 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $64,896.13
8855 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014472.- CONSUMO DE GASOLINA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8855, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $72,276.70
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $136,496.60
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $67,488.06
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $60,766.10
8854 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014459.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8854, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $57,594.70
8853 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $136,884.40
8853 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009973.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8853, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $162,757.90
8851 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014232.- COMPRA MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8851, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $658,415.36
8850 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220014177.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8850, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
8849 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220014076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8849, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
8848 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO DIR. DE MEDIO AMBIENTE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013773.- FINIQUITO POR ASTILLADRA MARCA VERMEER MODELO BC1500TIER3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8848, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $575,000.00
8847 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013639.- SERVICIO DE RECOLECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8847, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,227.09
8844 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
8844 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012674.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8844, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
8843 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220012663.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8843, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $774,472.00
8842 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220012634.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8842, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,050.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,850.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,500.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $4,450.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,050.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,400.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,500.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $800.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $350.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,800.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,400.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,450.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $1,600.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,800.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,900.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,250.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,150.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,550.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $3,000.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,700.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $2,300.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $5,350.00
8841 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012597.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8841, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. $800.00
8840 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012429.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA A PLATAFORMA HIDRAUL.D/AGOSTO ADDENMUM 21/JUL/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8840, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $399,802.07
8839 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011240.- SEÑALAMIENTOS PARA LOS PASILLOS DEL MERCAO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8839, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,117,991.76
8838 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220011078.- SERVICIO DE PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8838, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $539,400.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,187.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,188.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $846.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,350.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,689.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,778.56
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,590.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $975.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,989.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,879.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,879.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,667.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,410.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,461.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,413.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,568.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,343.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,945.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,814.35
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8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,790.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $642.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,715.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,270.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,042.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,193.05
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8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,455.00
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8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,178.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,712.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,165.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,355.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,602.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $15,840.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,162.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,055.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $480.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,491.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,568.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,603.00
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8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,121.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,488.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,076.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,333.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,076.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,357.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,604.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,323.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,582.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,178.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,076.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $558.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,428.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,227.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,309.50
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8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,791.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,434.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,035.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,285.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,362.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,940.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,914.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,390.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,548.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,256.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,319.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,586.00
8837 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009823.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8837, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,808.00
180 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220014784.- PAGO ANTICIPO 25%, DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR BELISARIO DO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $1,244,657.38
125 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014240.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $-215,768.75
125 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220014240.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $863,075.01
124 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220012706.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $483,125.62
124 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMMAQUI SA DE CV CR NO. 220012706.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV $-141,384.49
123 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220003356.- PAGO DE ESTIMACIÓN 8 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-155-16 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $567,425.44
103 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003927.- PAGO DE ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV $966,526.00
56 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220003826.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $2,036,660.36
56 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220003826.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $-509,165.09
55 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. 220003125.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE OP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $385,758.00
55 Detalle Factura de click aquí 23/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. 220003125.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE OP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $-96,439.50
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $75.01
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,227.20
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,900.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $58.71
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $30.40
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $288.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $536.04
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $52.20
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,930.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $69.02
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $141.34
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $330.37
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,393.00
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $720.80
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,106.40
9061 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000033.- REPOSICION DEL 6o. FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $3,999.99
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $4,408.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,262.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $579.14
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,298.18
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $329.07
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $928.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $80.01
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $151.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $64.99
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $405.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $301.60
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,960.53
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $986.00
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $1,730.72
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $642.64
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $947.63
9060 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ ULISES CR NO. 80000062.- REPARACION DEL CONTROL DE LA LLAVE DE RAM BLINDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ULISES $2,916.24
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,503.50
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $287.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $175.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,711.90
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,856.00
9059 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000086.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $103.13
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $138.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $129.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $87.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $74.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $131.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $91.90
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.20
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $167.04
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $137.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $294.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,135.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $137.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.50
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $267.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $148.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $260.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $116.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,439.84
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $4,721.01
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $638.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $765.60
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $7,942.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.50
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $276.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,241.20
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,300.01
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,409.40
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $131.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $83.52
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $41.30
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.28
9058 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000085.- FONDO REVOLVENTE 17. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $638.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $190.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $155.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $600.88
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $986.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,816.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,624.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $259.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.34
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $173.78
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $148.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,112.62
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $25.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $111.50
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $64.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $77.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $79.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $198.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $84.92
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $17.00
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $320.01
9057 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000081.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
9056 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000018.- REEMBOLSO DE FONDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9056, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $99.01
9055 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9055, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,404.00
9051 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 220014396.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9051, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
9050 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA $25,259.75
9050 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA $644.48
9050 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA CR NO. 220014370.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE JESUS ALFREDO HERRERA ORTEGA $3,867.60
9049 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ACEVES CARMEN CR NO. 220014369.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES CONTRERAS MARIA CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9049, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES CARMEN $27,012.00
9048 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN CR NO. 220014364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9048, A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN $4,038.03
9048 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN CR NO. 220014364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9048, A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO RODRIGUEZ GUZMAN $34.05
9047 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $25,259.75
9047 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $644.48
9047 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220014363.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $3,867.60
9046 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ $14,793.34
9046 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ $224.35
9046 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ CR NO. 220014362.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ $1,567.00
9044 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. CR NO. 220014320.- SERVICIOS PROFESIOANLES EN CERFITICACION POLICIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9044, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. $195,434.21
9043 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA CR NO. 220014319.- TAQUIZA PARA 450 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9043, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA $26,100.00
9042 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 220014314.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9042, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $5,500.00
9041 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220014313.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9041, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,000.00
9040 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220014284.- SERVICIO DE EVENTOS 4 PARCIALIDADES DE 25% FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9040, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $19,950.00
9038 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220014245.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE DE 2017 A BENEFICIARIOS AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9038, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
9036 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO LOPEZ MARTINEZ MOISES CR NO. 220014220.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9036, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES $5,500.00
9035 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220014188.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9035, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $5,500.00
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $1,860.91
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,979.89
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,231.44
9034 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014149.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE GRUPO PAPELERO BETY, S.A. DE C.V. $3,163.78
9033 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS CR NO. 220013990.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9033, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS $69,300.00
9032 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO CR NO. 220013703.- EVENTO CULTURAL MULTIDICIPLINARIO CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS EN LAS COLONIAS DEL FRESNO E INDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9032, A FAVOR DE MORA DE ANDA FERNANDO ARISTEO $67,860.00
9031 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220013469.- 2464 KLS HUEVO, 65 CAJAS QUESO AMARILLO,350 KLS. QUESO ADOBERA MESA,1400 KLS. CHORIZO, 420 K TOCINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9031, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $80,438.10
9030 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 220013464.- 369 KG. TOCINO, 65 PZS.QUESO AMARILLO,250 QUESO ADOBERA, 768 HUEVO, 824 CHORIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9030, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $108,565.90
9029 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012065.- HONORARIOS EN LA RELACION A LA ESCRITURA 59,151 NOTARIA PUBLICA NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9029, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $8,580.00
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $137,418.78
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $74,264.30
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $223,764.40
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $147,356.47
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $145,832.83
8836 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014252.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8836, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $76,382.00
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $92,346.90
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,857.54
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $193,231.01
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $113,073.74
8835 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014251.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8835, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $257,953.25
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $78.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $485.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $986.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $488.24
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE ADMINISTRACION RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,593.60
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,930.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $200.00
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $997.60
8834 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000069.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 25 DE SEP. AL 24 OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,372.35
8832 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013983.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8832, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $192.56
8832 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013983.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8832, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $19,488.00
8831 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013770.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8831, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $20,002.69
8830 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013594.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8830, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $20,576.85
8829 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014113.- SUMINISTRO DE 2,519 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8829, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,142.01
8828 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL VAZQUEZ BARRON GERMAN CR NO. 220013785.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8828, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN $37,500.00
8827 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220013616.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPT. NO. 410 6 Y 7 PISO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8827, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
8826 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013583.- ARRENDAMIENTO DE CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8826, A FAVOR DE INVERSIONES EL PICUCHO, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
8825 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220013655.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8825, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8824 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220013094.- 44 PZS. DE SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8824, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $44,874.37
8823 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014155.- COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8823, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $57,661.90
8822 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014137.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8822, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $66,911.17
8821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $19,952.00
8821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,106.00
8821 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013727.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8821, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17,456.84
8820 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013614.- ARRENDEAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290 Y 292 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8820, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
8819 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013058.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8819, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $43,263.36
8818 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012994.- PUBLICIDAD EN INTERNET DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8818, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $22,903.64
8817 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014143.- SERVICIO DE ESTACIOAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8817, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
8816 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013592.- COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8816, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. $25,775.20
8815 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012408.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8815, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
8814 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR CR NO. 220013985.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 22 DE MAYO FINAL EL 1 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8814, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR $32,660.16
8813 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014242.- COMPRA DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8813, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $30,972.00
8812 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- TRIPTICOS IMPRESOS EN OFFSET EN SELECC.COLOR FRENTE Y VUELTA, IMPRESIONES VINILI, IMPRESION DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8812, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $5,568.00
8812 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- TRIPTICOS IMPRESOS EN OFFSET EN SELECC.COLOR FRENTE Y VUELTA, IMPRESIONES VINILI, IMPRESION DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8812, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $7,476.20
8811 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014190.- COMPRA DE RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8811, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $13,088.28
8810 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014114.- SUMINISTRO DE 1,988 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8810, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,102.80
8809 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014015.- SUMINISTRO DE 1,684 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8809, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $15,829.60
8809 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014015.- SUMINISTRO DE 1,684 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8809, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,094.60
8808 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014009.- SUMINISTRO DE 1,916 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8808, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,458.44
8807 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $12,975.30
8807 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220014001.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8807, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,838.03
8806 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013693.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8806, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $3,313.50
8806 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. EDUCACION PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013693.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8806, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $13,726.86
8805 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014151.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8805, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $18,529.07
8804 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013996.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8804, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $653.02
8804 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013996.- COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8804, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $5,996.52
8803 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012999.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8803, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,753.52
8802 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. CEMENTERIOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014124.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8802, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $6,159.60
8802 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220014124.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8802, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,337.48
8801 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014345.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.85
8801 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014345.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,406.56
8800 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013997.- COMPRA DE BOTE DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8800, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $7,853.20
8799 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-622.05
8799 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014017.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8799, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,005.37
8798 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013641.- COMPRA DE CHALECOS REFLJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8798, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,021.90
8797 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220014181.- CDOMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8797, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $8,871.91
8796 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014039.- FORMATO DE SUPERVISION DE HABITABILIDADES IMPRESO EN PAPEL BOND, FORMATO DE CAPTURA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8796, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,155.20
8796 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014039.- FORMATO DE SUPERVISION DE HABITABILIDADES IMPRESO EN PAPEL BOND, FORMATO DE CAPTURA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8796, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,004.00
8795 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO SECRETARIA GENERAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220013597.- 26 PLAYERAS TIPO POLO, 36 CAMISAS MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8795, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $11,878.40
8794 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014246.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $6,013.00
8793 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 730 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8793, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,869.30
8793 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014035.- SUMINISTRO DE 730 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8793, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-474.50
8792 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014018.- SUMINISTRO DE 182 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8792, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,718.08
8791 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014012.- SUMINISTRO DE 681 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,408.21
8791 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014012.- SUMINISTRO DE 681 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8791, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-442.65
8790 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013681.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8790, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. $2,030.00
8789 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE OBRAS PUBLICAS CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220013499.- 15 CHALECO TELA GABARDINA TIPO REPORTERO COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8789, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $5,999.87
8788 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014038.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,399.55
8788 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014038.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-165.75
8787 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013678.- 7 DESARMADORES, 6 FLEXOMETROS DE 8 MTS. Y 10 FLEXOMETROS DE 3 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8787, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $2,649.56
8786 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220013796.- 10 PAQUETES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8786, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,966.90
8785 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013686.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8785, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,085.60
8784 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014070.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,804.32
8784 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014070.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8784, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-261.95
8783 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013730.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,876.92
8783 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013730.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8783, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-267.80
8782 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014016.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,876.92
8782 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014016.- SUMINISTRO DE 412 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. JESUS DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8782, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-267.80
8781 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,083.94
8781 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8781, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-282.10
8780 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014343.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8780, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
8780 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014343.- SUMINISTRO DE 149 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8780, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,509.00
8779 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014337.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCUIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8779, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,014.02
8779 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014337.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCUIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8779, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.65
8778 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014325.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-247.00
8778 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014325.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8778, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,575.80
8777 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014139.- SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8777, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,226.39
8776 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014128.- 40 PZS. IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8776, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,243.20
8775 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014019.- SUMINISTRO DE 10 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $941.00
8774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014014.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8774, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,416.00
8774 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014014.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8774, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
8773 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014013.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-96.20
8773 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014013.- SUMINISTRO DE 148 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8773, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,397.12
8772 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013769.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA, DENSA TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8772, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $170.15
8771 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013728.- SUMINISTRO DE 144 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8771, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,353.60
8770 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO CR NO. 220013580.- 7000 PZS. VOLANTES IMPRESOS, JUEVES CULTURAL DE DIA DE MUERTOS LA NOCHE DE VELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8770, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO $464.00
8769 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $110.20
8769 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8769, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $46.59
8767 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014134.- SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8767, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $102,836.92
8766 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014034.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8766, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $17,186.56
8766 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA JUSTICIA MUNICIPAL INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014034.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8766, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $8,696.52
8765 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013793.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8765, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,032.00
8764 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013786.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8764, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $48,720.00
8763 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013783.- RENTA DE CAJA FUERTE, MATERIAL OPERATIVO COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8763, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $17,226.00
8762 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013697.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULAMETRIA, EMUSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA MARZO A SEPT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8762, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $87,102.31
8761 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220013488.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION X 9 DIAS ENCUENTRO D/MARIACHI Y 13 P/SALVAGUADAR DIGNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $25,999.98
8761 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARTINEZ SALAS JOSE LUIS CR NO. 220013488.- APUNTALAMIENTO DE LA PLAZA LIBERACION X 9 DIAS ENCUENTRO D/MARIACHI Y 13 P/SALVAGUADAR DIGNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8761, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS $32,999.97
8760 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013106.- 127 SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8760, A FAVOR DE LOGISTICA DE TRANSPORTE REFRIGERADO, S.A. DE C.V. $105,628.44
8759 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011597.- 12000 PZS. ROLLO DE PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8759, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $180,960.00
8758 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220014298.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8758, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
8757 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010953.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8757, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,689,628.56
8756 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009924.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8756, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,684,822.83
102 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220003689.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $2,152,299.79
51 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220003813.- ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-PDR-LP-138-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $2,448,807.83
34 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220014742.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $372,825.01
34 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220014742.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-111,847.50
15 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014727.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,502,811.70
15 Detalle Factura de click aquí 22/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014727.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-750,843.51
9028 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $648,204.23
9028 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $539,550.28
9028 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014398.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $546,367.46
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $97.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,821.20
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $72.48
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,542.80
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,914.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,856.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $465.29
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $224.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $405.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,998.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $385.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $679.99
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,486.12
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $520.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,524.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $282.98
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,716.80
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,596.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $200.05
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $132.24
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,000.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,900.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $189.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $185.60
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $232.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $38.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $175.50
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $16.49
8755 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8755, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,858.32
8753 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014146.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8753, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $9,860.00
8751 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014116.- SUMINISTRO DE 2,001 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8751, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,588.49
8750 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014112.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8750, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
8749 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014111.- SUMINISTRO DE 1,995 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8749, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,922.60
8748 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014110.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8748, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,965.16
8747 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014109.- SUMINISTRO DE 2,303 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8747, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,782.77
8746 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014008.- SUMINISTRO DE 1,555 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8746, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,668.45
8745 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013787.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETIA, EMULSION ASFALTICA SOBRESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8745, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $48,720.00
8744 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013695.- MEZCLA FRIA ASFALTICA P/BACHEO, DE JUNIO A OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8744, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $22,393.80
8743 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGDECD MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013596.- COMPRA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8743, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $957,481.40
8742 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013590.- 200 BLOCKS DE CERTIFICADO MEDICO, 1500 BLOCKS RECETARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8742, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $18,038.00
8741 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220013444.- ADQUISICION DE FALDAS ESCOLAR EN TELA A CUADROS VARIAS TALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8741, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $52,804.63
8740 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013443.- ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA 22 AL 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8740, A FAVOR DE CALZADO ARIFREE, S.A. DE C.V. $97,486.40
8739 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $13,490.80
8739 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $18,217.80
8739 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 220012998.- REPARACIN DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8739, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $24,360.00
8738 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. CR NO. 220012615.- PROGRAMA UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017, PAQ. ESCOLARES Y SERVICIO ENSAMBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8738, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. $230,190.62
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8737 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220012485.- MAESTRIA EN "GESTION DE GOBIERNOS LOCALES" CALENDARIO 2016 "A" Y "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8737, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $28,583.00
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,033.34
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $791.32
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,582.61
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,902.92
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,279.03
8735 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014481.- PAGO POR RETROACTIVOS DE SUELDO A EMPLEADOS EN LA 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8735, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,558.05
8734 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014084.- SUBSIDIO MPAL SEGUNDA PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8734, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $2,000,000.00
179 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220014714.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $1,033,274.16
179 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220014714.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-258,318.54
178 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220014692.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $879,652.67
178 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220014692.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-219,913.17
101 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220003331.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,974,488.34
50 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220014726.- PAGO ESTIMACION 5 (FINIQUITO) (CONVENIO ADICIONAL) DE DOP-CON-FED-PDR-LP-139-16 PAVIMENTACIÓN CON CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $411,319.92
49 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004045.- PAGO DE ESTIMACION 5 .DOP-REH-FED-PDR-LP-141-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD DE TU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $916,968.64
48 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003603.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $215,907.51
48 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003603.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-77,595.82
47 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $545,475.14
47 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220003587.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-137-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $-163,642.54
46 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003275.- ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $483,885.33
45 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220003256.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16: CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $311,358.80
44 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $441,037.15
44 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Desarrolladora Glar S.A. de C.V. CR NO. 220003247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-PDR-LP-140-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE Desarrolladora Glar S.A. de C.V. $-132,311.15
43 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003240.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-143,708.03
43 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003240.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $479,026.76
42 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003239.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $313,248.22
42 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. 220003239.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-FED-PDR-CI-168-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-93,974.47
38 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014470.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,324,241.87
38 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014470.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-FOC-CI-147-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-76,279.80
31 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014323.- ENLACE DE MICROODAS EN 7 GHZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,113,600.00
30 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014321.- SERVIDOR DE COMPUTO SIST. NAC. DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $713,188.35
14 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $761,072.09
14 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CR NO. 220014491.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-084-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. $-228,321.63
8 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014502.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,345,210.62
8 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014502.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-403,563.19
5 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 SERFIN CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220014693.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $887,062.32
5 Detalle Factura de click aquí 21/11/2017 SERFIN CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA PROSER SA DE CV CR NO. 220014693.- PAGO ESTIMACION 4 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV $-221,765.58
167714 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES CR NO. 220014399.- APOYO CON UNICA MINISTRACION EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167714, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES $3,000,000.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $518.12
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $295.80
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $49.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,209.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $84.90
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $140.47
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,716.80
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $496.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $174.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $352.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $580.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $40.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $232.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $995.00
8998 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $49.00
8733 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA FORS FERRO JOSE ALBERTO CR NO. 220014728.- SEGUNDA PARCIALIDAD DE LA PIEZA DE ARTE TITULADA "ARBOL ADENTRO" PARTE DEL PROYECTO ARTE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8733, A FAVOR DE FORS FERRO JOSE ALBERTO $1,362,422.85
8732 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION ARA AC CR NO. 220014725.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 15% DE LA APORTACION PARA REALIZACION PROG. MEJORAMIENTO FISICO EXTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8732, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC $9,000,000.00
8731 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013079.- PUBLICIDAD EN INTERNET FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8731, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $462,592.30
8730 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220013018.- 600 LTS. LIQ. DESENGRASANTE INDUSTRIAL ,ELIMINADOR DE OLORES, DEGRADADOR DE MATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8730, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $344,096.60
8729 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012547.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTOA ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8729, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $625,000.00
8728 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA LUQUE MANZO MARCELA CR NO. 220012545.- SERVICIO DE LUNCH BOX RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8728, A FAVOR DE LUQUE MANZO MARCELA $256,000.00
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $100,693.80
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $332,424.10
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $488,255.60
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $72,395.48
8727 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012539.- LADRILLO DE AZOTEA, TABLAS DE MADERA, SOLERA, PISO, PEGA AZULEJO, ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8727, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $35,548.96
8726 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014036.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8726, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $95,955.20
8725 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220013782.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIF. ZONAS DEL MPIO. HONGO,LAMA,MALOS OLORES,DESECHOS Y LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8725, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $124,073.60
8724 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VALLE CAMACHO PAUL CR NO. 220013762.- PRESENTACION DE ARTISTAS, DEL ESPECTACULO "LOS PLE-BELLOS" DE LA COMPAÑIA CIRCO ALEBRIJE 20/10/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8724, A FAVOR DE VALLE CAMACHO PAUL $69,600.00
8723 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013690.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8723, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $7,121.02
8722 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013688.- MANTENIMIENTO A BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8722, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $82,186.00
8721 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. CEMENTERIOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220013506.- 6 ARCHIVEROS , 4 SILLAS SECRETARIAL, 4 ESCRITORIOS, 14 LOCKER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8721, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $53,063.04
8720 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220012529.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 EN FINCA UB. CALLE 16 SEP NO. 410 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8720, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
8719 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220012524.- ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA FINCA UB.CALLE 16 SEPT. 410 DE JUN A NOV/2017, MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8719, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $40,193.61
58 Detalle Factura de click aquí 17/11/2017 BANORTE CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220012638.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAPORTEADO DE LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE MAYO 2017, TARIFA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $11,096,794.00
8715 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011834.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8715, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
8714 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220011282.- SERVICIO PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8714, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
8713 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011139.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8713, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
8711 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220014464.- PAGO DE SUBSIDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS AL PAGO DE FINIQUITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8711, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $3,000,000.00
177 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220014430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $2,078,876.44
177 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220014430.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $-519,719.11
176 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014406.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $231,567.55
176 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014406.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-57,891.89
175 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014377.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,004,169.86
175 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014377.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-251,042.47
174 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $677,876.73
174 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-169,469.18
100 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220003739.- PAGO ESTIMACION NO.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $1,842,171.06
71 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220003831.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $1,027,472.41
71 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ANITSUJ SA DE CV CR NO. 220003831.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-231-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV $-308,241.72
47 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220014456.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,472,764.66
47 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220014456.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-441,829.40
46 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014431.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $3,355,136.03
46 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014431.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-1,006,540.81
45 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220014412.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $-942,691.24
45 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV CR NO. 220014412.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-077-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES COVIMEX SA DE CV $3,142,304.12
37 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014439.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $4,804,723.65
37 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014439.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-1,201,180.91
36 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220014435.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-198,597.50
36 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220014435.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $794,390.01
35 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014428.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL, (R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $664,131.69
35 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014428.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL, (R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-166,032.92
34 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014427.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $780,212.60
34 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014427.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-195,053.15
33 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014416.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $394,801.75
33 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014416.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-143-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA ART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-118,440.52
13 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220014454.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-169-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $1,409,527.97
7 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014383.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $4,762,336.76
7 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014383.- PAGO ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $-1,428,701.03
5 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014429.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $902,867.38
5 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014429.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-270,860.21
4 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014417.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $2,409,591.25
4 Detalle Factura de click aquí 16/11/2017 INTERACCIONES CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220014417.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-722,877.38
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $15.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $85.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $349.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,398.62
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $936.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $240.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,832.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $936.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $540.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,340.80
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,557.80
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,999.98
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,885.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,885.00
8993 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $686.20
8992 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA CR NO. 220013781.- CAJA DE SUSPENSION LATERAL ARCHIVERO SON CARPETAS DE ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8992, A FAVOR DE GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA $42,525.60
8991 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014387.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 2017 POR DIFERENCIAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8991, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $19,663.98
8990 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014384.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE OCTUBRE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8990, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,325,770.71
8710 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014455.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8710, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,000,000.00
8709 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBPAV SA DE CV CR NO. 220013734.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-125-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR T.M. EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8709, A FAVOR DE URBPAV SA DE CV $342,104.44
8708 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013636.- FINIQUITO DEL 50% DEL TALLER CULTURA DE MEJORA CONTINUA (KAIZEN). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8708, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. $249,500.05
8707 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8707, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $111,479.86
8707 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8707, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $155,605.79
8707 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014189.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8707, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $153,884.37
8706 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014184.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8706, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $2,089.10
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $9,960.00
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $42,500.00
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $38,000.00
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $146,043.50
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $44,000.00
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $3,787.50
8704 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220007615.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8704, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $26,000.00
8703 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIR. MERCADOS GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006358.- SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8703, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $96,512.00
99 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220004262.- PAGO DE LA ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $1,456,867.20
99 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220004262.- PAGO DE LA ESTIMACION 4.DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $-160,577.59
49 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA DIAZ ANAYA ALEJANDRA CR NO. 220014147.- MINISTRACION CONVENIO TIEMPO DE LATIDOS CONVOCATORIA FESTIVAL GUAD. 2da.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA $46,980.00
48 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA SANCHEZ VILCHES ROBERTO CARLOS CR NO. 220014022.- MINISTRACION 2 D/PROYECTO PNEUMUS MARCHA SUBMARINA DE LA CONVOCARIA FESTIVAL GUAD. 2DA.EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SANCHEZ VILCHES ROBERTO CARLOS $72,500.00
47 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE CR NO. 220013764.- MINS. 2 DEL PROYECTO DIVERCINE DEL FESTIVAL GUADALAJARA 2a. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE $87,125.00
46 Detalle Factura de click aquí 15/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. DE CULTURA PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013675.- MIN. 2 SEGUN CONCENIO DEL PROYECTO JUGANDO CON EL PIANO DE SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE PRODUCCIONES ARINDER, S.A. DE C.V. $19,140.00
8988 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO VILLALPANDO ALDERETE CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE $39,912.33
8988 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO VILLALPANDO ALDERETE CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE $1,482.85
8988 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO VILLALPANDO ALDERETE CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE $113,269.56
8988 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RICARDO VILLALPANDO ALDERETE CR NO. 220014272.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE RICARDO VILLALPANDO ALDERETE $10,181.16
8987 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA CR NO. 220014270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8987, A FAVOR DE JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA $17,324.93
8987 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA CR NO. 220014270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8987, A FAVOR DE JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA $447.56
8987 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA CR NO. 220014270.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8987, A FAVOR DE JUAN ARCINIEGA PLASCENCIA $2,107.75
8702 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220014169.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8702, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
8701 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220014358.- SERVICIOS PREFECIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8701, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $274,463.06
8700 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014239.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8700, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
8699 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220014028.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8699, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $14,000,000.00
173 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014310.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $155,686.70
173 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220014310.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-013-17 TRABAJOS DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA PUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-38,921.68
98 Detalle Factura de click aquí 14/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220003031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-146-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA POTRERO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $1,091,480.16
8696 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220014318.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS, VARIOS DESTINOS, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8696, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $87,726.14
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $47,869.35
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $65,457.77
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $24,456.63
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $107,626.80
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $199,549.71
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $54,725.80
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $47,910.60
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $18,900.44
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $20,189.93
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $51,792.39
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $18,092.07
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $22,258.06
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $135,570.73
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $23,186.80
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $21,711.91
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $23,091.81
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $78,109.08
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $43,356.75
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $19,303.72
8695 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013547.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8695, A FAVOR DE GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. $46,232.17
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $45.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $45.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $141.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $186.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $98.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $27.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $121.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $34.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,520.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $580.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $626.16
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $400.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $900.22
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $852.20
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $545.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $401.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $140.50
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $234.50
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $27.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $119.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $469.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $198.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $98.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $45.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $45.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $420.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $55.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $121.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $27.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $96.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $113.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $113.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $190.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $420.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $96.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $60.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $800.00
8694 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000061.- JUSTIFICACIÓN DE GASTO EFECTUADO P/ VIÁTICOS A LA CIUDA DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA 24 AL 27 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8694, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $700.74
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $35.01
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $2,600.00
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $8,992.95
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $9,159.36
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $3,306.00
8693 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 76000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8693, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $100.11
8692 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 220014032.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8692, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $5,500.00
8691 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220014031.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8691, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $5,500.00
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $7,099.20
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,779.20
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $3,891.80
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,473.80
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,519.60
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $8,937.75
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $9,993.40
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,419.60
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $5,405.60
8690 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220013102.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8690, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $4,930.00
8689 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE CR NO. 220013012.- CERRADURA MAXIMA SEGURIDAD LLAVE DE PUNTOS JUEGO DE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8689, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE $47,300.04
8688 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011212.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8688, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $153,600.00
8687 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010773.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8687, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $175,000.00
44 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220014291.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-156-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $1,373,394.74
43 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014249.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $-480,084.62
43 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014249.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $1,600,282.07
42 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DEDOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,548,256.28
42 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014247.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DEDOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $-464,476.88
33 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014264.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-FOC-CI-150-17 PASTO SINTETICO, MODULOS LUDICOS Y MODULOS DE SEGURIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE FOGU GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $4,862,710.70
6 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014244.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $449,222.01
6 Detalle Factura de click aquí 13/11/2017 BANORTE CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014244.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $-134,766.60
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,872.00
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $905.96
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,980.00
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $696.00
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,960.40
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,957.50
8984 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000083.- 18VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $815.48
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,044.00
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,199.25
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $312.50
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $157.01
8983 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000079.- 17VA. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $7,250.00
8982 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA $18,838.17
8982 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA $275.46
8982 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA $77,840.72
8982 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA CR NO. 220014201.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JOSE LUIS MARTINEZ RIVERA $2,430.97
8981 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220014178.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8981, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
8979 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220014069.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8979, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $5,500.00
8978 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA CR NO. 220014033.- SERVICIO DE EXPOSICION "ORNAMENTO Y MEZTIZAJE" DEL ARTISTA ANTONIO DE MUELA A INAUGRARSE 13/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8978, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA $96,855.63
8977 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220014029.- 11 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8977, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $5,500.00
8976 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SIÉNTETE BIEN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220014027.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201606139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8976, A FAVOR DE SIÉNTETE BIEN ENTRENAMIENTO FUNCIONAL S.A. DE C.V. $100,000.00
8975 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO YENILIK S.A. DE C.V. CR NO. 220014026.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201607167. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8975, A FAVOR DE CORPORATIVO YENILIK S.A. DE C.V. $271,348.00
8974 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CONFITERÍA MAAVINS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014025.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201610201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8974, A FAVOR DE CONFITERÍA MAAVINS S. DE R.L. DE C.V. $289,785.00
8973 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SUPER SNAK S 10 S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014024.- APOYO AL PROGRAMA "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201701252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8973, A FAVOR DE SUPER SNAK S 10 S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
8972 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EL MANÁ PUNTO DE SOLUCIÓN S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014023.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" PROYECTO 201702261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8972, A FAVOR DE EL MANÁ PUNTO DE SOLUCIÓN S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
8971 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURIDAD PRIVADA COLOMBO MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014020.- CAPACITACION EN TARGET REACTION AND TARGET PERCEPTION "TRTP" AL 27 OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8971, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA COLOMBO MEXICO, S.A. DE C.V. $41,257.95
8970 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220013993.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE 2017 Y AUTORIZADA CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8970, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $15,809.00
8969 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220013763.- SERVICIO TIPO C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8969, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $45,820.00
8968 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. CR NO. 220013748.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8968, A FAVOR DE LEGAL Y NOTARIA JEL, S.C. $9,322.91
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $149.14
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $120.91
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $239.59
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $242.00
8967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS GLOSA ESMERALDA RAMOS MARTINEZ CR NO. 220013618.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ESMERALDA RAMOS MARTINEZ $416.00
8966 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220013617.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8966, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $147.33
8966 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220013617.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8966, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $115.70
8966 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL CR NO. 220013617.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 25 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8966, A FAVOR DE LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL $160.73
8965 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD VEGA VENTURA MANUEL CR NO. 220010802.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8965, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL $476.25
8964 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD AVALOS ROMERO OCTAVIO CR NO. 220010801.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8964, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO $476.25
8963 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220010800.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8963, A FAVOR DE GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO $476.25
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $476.25
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $586.10
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $101.50
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $956.00
8962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE CR NO. 220010799.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GUANAJUATO EL 25 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8962, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE $420.84
8961 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA IRWING GIBRAN ZARAGOZA NUÑEZ CR NO. 220014305.- PAGO DE CONVENIO DEL JUICIO 201/2014/-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8961, A FAVOR DE IRWING GIBRAN ZARAGOZA NUÑEZ $55,348.56
8685 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220014106.- APORTACION MUNICIPAL DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, SEGUN DECRETO 25899/LXI-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8685, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $477,824.82
8684 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013460.- ANT. DEL 50% DOBRE LA ORDEN DE COMPRA 3820 DEL 27 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8684, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $974,481.57
8684 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ADMINISTRACION CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013460.- ANT. DEL 50% DOBRE LA ORDEN DE COMPRA 3820 DEL 27 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8684, A FAVOR DE CONCEPTO ROJO, S.A. DE C.V. $5,421.84
8683 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000075.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8683, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $21,719.84
8682 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000070.- JUSTIFICACIÓN GASTO EFECTUADO FACTURAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $13,748.51
8682 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000070.- JUSTIFICACIÓN GASTO EFECTUADO FACTURAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $4,301.49
8682 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000070.- JUSTIFICACIÓN GASTO EFECTUADO FACTURAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8682, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $14,790.00
8680 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013604.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-AD-192-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8680, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $864,850.26
8679 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220013500.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8679, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $242,030.50
8679 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220013500.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8679, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $-18,406.26
8678 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ISMAEL SALAZAR ALVAREZ CR NO. 220011862.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-CI-065-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JORGE ISAAC Y BANQUETAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8678, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ $477,271.56
8677 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220011475.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8677, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV $354,031.99
8677 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220011475.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-088-17 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CORREDOR COMERCIAL DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8677, A FAVOR DE INFOGRAFIA DIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV $-106,209.60
8676 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8676, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $186,571.42
8676 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220011228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8676, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $-55,971.43
8675 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220010904.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $416,299.95
8675 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220010904.- ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-126-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8675, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-124,889.98
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $196.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $164.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $153.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $122.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $134.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $118.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $129.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $159.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $164.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $151.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $121.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $148.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $142.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $197.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $179.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $198.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $149.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $199.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $114.00
8674 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8674, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $128.00
8673 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014081.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8673, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $616,099.88
8672 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013800.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8672, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $119,254.96
8671 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220013712.- ANAQUELES YA QUE CON EL TEMPORAL DE LLUVIAS MUCHOS DOCUMENTOS SE MOJARON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8671, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2,610.00
8670 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE CR NO. 220013611.- GASTO EFECTUADO P/CAMBIO DE VUELO DE REGRESO A GUADALAJARA DE ALEJANDRA NEGRETE, 28 AL 29 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8670, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE $673.00
8670 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE CR NO. 220013611.- GASTO EFECTUADO P/CAMBIO DE VUELO DE REGRESO A GUADALAJARA DE ALEJANDRA NEGRETE, 28 AL 29 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8670, A FAVOR DE MORFIN OTERO MARIA GUADALUPE $300.00
8668 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220013784.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8668, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $15,809.00
8667 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013511.- 5 MOTOSIERRA TELESCOPICA HUSQVARNA, 15 MOTOSIERRA PODA PROFESIONAL, 10 MOTOSIERRA 365 HUSQVARNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8667, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $354,400.00
172 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014202.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $489,188.53
172 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014202.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-122,297.13
171 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014179.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $723,401.11
170 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014095.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $75,230.05
170 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220014095.- PAGO ESTIMACION 05, DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-18,807.51
169 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220013626.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $1,056,885.37
169 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220013626.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-264,221.34
168 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220013603.- PAGO 25% ANTICIPO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,014,835.42
167 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220013602.- PAGO DE 25% DE ANTICIPO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $1,196,448.23
122 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003679.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $615,041.63
122 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220003679.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-005-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (EDIFICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $-153,760.41
54 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220013677.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $2,499,646.61
54 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV CR NO. 220013677.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV $-624,911.65
53 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220013020.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $833,300.04
53 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220013020.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-208,325.01
32 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $5,765,668.38
32 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220014228.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-1,441,417.10
32 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220014224.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $364,970.36
32 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220014224.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-109,491.11
29 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CR NO. 220013554.- REPLICADORES SIST.JUSTICIA PENAL, INVESTIGACIN CRIMINAL CONJUNTA, MODALIDAD ITINERANTE 40 HRS.6 ELEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA $60,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013092.- SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $449,500.00
12 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014238.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,697,160.43
12 Detalle Factura de click aquí 10/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014238.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-809,148.13
8955 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JUAN ANTONIO NANGLE URQUISO CR NO. 220014208.- PAGO DE CONVENIO CON AMPARO/ 993 BIS/2017-B y 113/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8955, A FAVOR DE JUAN ANTONIO NANGLE URQUISO $572,395.70
8954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR CR NO. 220014068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8954, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR $5,737.82
8953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL CR NO. 220014067.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8953, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL $5,737.82
8952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL CR NO. 220014066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8952, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL $5,737.82
8951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL CR NO. 220014065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8951, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL $5,737.82
8950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA CR NO. 220014064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8950, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA $5,737.82
8949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL CR NO. 220014063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8949, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL $5,737.82
8948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROCHA PERFECTO CESAR OMAR CR NO. 220014062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8948, A FAVOR DE ROCHA PERFECTO CESAR OMAR $5,737.82
8947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PACHECO GARCIA JOSUE NOE CR NO. 220014061.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8947, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE $5,737.82
8946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE CR NO. 220014060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8946, A FAVOR DE ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE $5,737.82
8945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO CR NO. 220014059.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8945, A FAVOR DE MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO $5,737.82
8944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACEDA GALLEGOS MARITZA CR NO. 220014058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8944, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA $5,737.82
8943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220014057.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8943, A FAVOR DE LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
8942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL CR NO. 220014056.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8942, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL $5,737.82
8941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR CR NO. 220014055.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8941, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR $5,737.82
8940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA DANIEL CR NO. 220014054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8940, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL $5,737.82
8939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS CR NO. 220014053.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8939, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS $5,737.82
8938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL CR NO. 220014052.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8938, A FAVOR DE GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL $5,737.82
8937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH CR NO. 220014051.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8937, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH $5,737.82
8936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS CR NO. 220014050.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8936, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS $5,737.82
8935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO CR NO. 220014049.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8935, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO $5,737.82
8934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO CR NO. 220014048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8934, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO $5,737.82
8933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS PAJARITO URIEL CR NO. 220014047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8933, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO URIEL $5,737.82
8932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS PAJARITO MICHEL CR NO. 220014046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8932, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO MICHEL $5,737.82
8931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO CR NO. 220014045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8931, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO $5,737.82
8930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN GARCIA MOISES CR NO. 220014044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8930, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES $5,737.82
8929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS CR NO. 220014043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8929, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS $5,737.82
8928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO CR NO. 220014042.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8928, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO $5,737.82
8927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL CR NO. 220014041.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8927, A FAVOR DE ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL $5,737.82
8926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALCAIDE PANTALEON OMAR CR NO. 220014040.- BECARIOS POLICIA GENERACION 104, 104 A Y 105 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8926, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR $5,737.82
8666 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012714.- SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO POR CADA 1000, SERV.ESPECIAL, PROC.EFEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8666, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $275,205.94
8665 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GREEN COVER, S.A. DE C.V. CR NO. 220012059.- SERVICIO DE COMBATE AL MUERDAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8665, A FAVOR DE GREEN COVER, S.A. DE C.V. $398,042.40
8664 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011920.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8664, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $272,680.52
8663 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011776.- CATETER PARA DRENAJE TORICO, EQ. P/DREN CAV. PLEURAL,MASCARILLA, BRAZALETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8663, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $77,610.27
8663 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011776.- CATETER PARA DRENAJE TORICO, EQ. P/DREN CAV. PLEURAL,MASCARILLA, BRAZALETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8663, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $196,407.25
8662 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009891.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8662, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $487,200.00
8661 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220006887.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8661, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $427,910.57
8660 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LARA CONTRERAS AGUSTIN CR NO. 220013599.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8660, A FAVOR DE LARA CONTRERAS AGUSTIN $51,060.58
8659 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014078.- PAGO DE APORTACIONES POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8659, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,695.63
8658 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,434.69
8658 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $896.02
8658 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,792.01
8658 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,079.15
8658 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,107.61
8658 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014073.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD Y POR SUELDO EN LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8658, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,215.21
8655 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $32,469.03
8655 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $30,144.58
8655 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $43,780.05
8655 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $55,240.50
8655 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013645.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8655, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $73,677.05
8653 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013027.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8653, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
8652 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220012730.- DONATIVO EN EFECTIVO 2/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8652, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,000,000.00
8651 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220012549.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8651, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $291,666.66
8650 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011501.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8650, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
8650 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011501.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8650, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $583,333.33
8649 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220010952.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8649, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
8648 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220010899.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8648, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $774,472.00
8647 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PRESUPUESTO Y EGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220010364.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRIO GDL. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8647, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,050,000.00
70 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220003343.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $1,394,893.80
70 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220003343.- PAGO ESTIMACION No.- 3. SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-MER-CI-230-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-418,468.14
41 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $2,900,112.37
41 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 220014153.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-870,033.71
40 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014148.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $-780,257.78
40 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220014148.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $2,600,859.28
39 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220014145.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $1,894,216.85
39 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. 220014145.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-568,265.06
31 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220014196.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-211-17 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES PARA INTERCON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $2,002,731.28
30 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014154.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV $464,601.41
30 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220014154.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV $-139,380.42
29 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV CR NO. 220014105.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV $3,093,790.77
29 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV CR NO. 220014105.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-117-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE NATURALEZA VIVA JARDINERIA SA DE CV $-928,137.23
28 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220014094.- PAGO ESTIMACION. 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $43,499.72
28 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220014094.- PAGO ESTIMACION. 03, DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA GÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-13,049.92
24 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013522.- PAGO ESTIMACION 09, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $489,273.14
23 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BBVA BANCOMER 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220013521.- PAGO ESTIMACION 08, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $241,001.63
11 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014198.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $2,526,212.94
11 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014198.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $-757,863.88
10 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $368,601.98
10 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 BANCO DEL BAJIO cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014138.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-110,580.59
4 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220014108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $429,754.77
4 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220014108.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-107,438.69
3 Detalle Factura de click aquí 09/11/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014162.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-172-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. LAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,857,705.42
8923 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ CR NO. 220014121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8923, A FAVOR DE GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ $13,114.65
8923 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ CR NO. 220014121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8923, A FAVOR DE GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ $105.98
8923 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ CR NO. 220014121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8923, A FAVOR DE GUILLERMO ROSAS VAZQUEZ $1,208.43
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $43.88
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $71.11
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $60.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $259.96
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $24.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $559.98
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $36.01
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $114.14
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $273.76
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $671.25
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $282.76
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $250.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $407.50
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $916.40
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $943.08
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,426.92
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $48.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $97.01
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $392.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $174.59
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $113.99
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $321.04
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $346.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $154.04
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $24.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $168.34
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $159.99
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $100.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $115.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $119.00
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $899.55
8922 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000040.- GASTOS A COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8922, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $243.99
8920 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO CHAVEZ CALDERON CR NO. 220014120.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8920, A FAVOR DE RODOLFO CHAVEZ CALDERON $15,382.54
8920 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO CHAVEZ CALDERON CR NO. 220014120.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8920, A FAVOR DE RODOLFO CHAVEZ CALDERON $392.48
8920 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO CHAVEZ CALDERON CR NO. 220014120.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8920, A FAVOR DE RODOLFO CHAVEZ CALDERON $1,692.85
8919 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERIKA GUZMAN GONZALEZ CR NO. 220014119.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8919, A FAVOR DE ERIKA GUZMAN GONZALEZ $19,292.70
8919 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERIKA GUZMAN GONZALEZ CR NO. 220014119.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8919, A FAVOR DE ERIKA GUZMAN GONZALEZ $650.15
8919 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERIKA GUZMAN GONZALEZ CR NO. 220014119.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8919, A FAVOR DE ERIKA GUZMAN GONZALEZ $2,544.39
8918 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8918, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $19,790.48
8918 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8918, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $666.93
8918 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8918, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $2,653.97
8917 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NORMA FRUTOS ZARCO CR NO. 220014107.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EMPLEADO SUPERNUMERARIO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8917, A FAVOR DE NORMA FRUTOS ZARCO $474.89
8916 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LA LUZ GUZMAN LOPEZ CR NO. 220014102.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EMPLEADO SUPERNUMERARIO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8916, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ GUZMAN LOPEZ $474.89
8915 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARCELA FRUTOS ZARCO CR NO. 220014101.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EMPLEADO SUPERNUMERARIO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8915, A FAVOR DE MARCELA FRUTOS ZARCO $474.89
8914 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDGAR MARTIN GPE PRECIADO GARCIA CR NO. 220014100.- PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A EMPLEADO SUPERNUMERARIO DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8914, A FAVOR DE EDGAR MARTIN GPE PRECIADO GARCIA $5,413.26
8912 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8912, A FAVOR DE MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO $21,049.79
8912 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8912, A FAVOR DE MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO $537.07
8912 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO CR NO. 220014096.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8912, A FAVOR DE MARGARITO HERNANDEZ SANTIAGO $2,903.38
8911 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA BARAJAS MONTAÑO CR NO. 220014093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8911, A FAVOR DE ALICIA BARAJAS MONTAÑO $13,506.34
8911 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA BARAJAS MONTAÑO CR NO. 220014093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8911, A FAVOR DE ALICIA BARAJAS MONTAÑO $344.61
8911 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALICIA BARAJAS MONTAÑO CR NO. 220014093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8911, A FAVOR DE ALICIA BARAJAS MONTAÑO $1,292.09
8910 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA RAMIREZ GARNICA CR NO. 220014085.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8910, A FAVOR DE MARTHA RAMIREZ GARNICA $12,379.66
8910 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA RAMIREZ GARNICA CR NO. 220014085.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8910, A FAVOR DE MARTHA RAMIREZ GARNICA $315.86
8910 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA RAMIREZ GARNICA CR NO. 220014085.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8910, A FAVOR DE MARTHA RAMIREZ GARNICA $889.65
8909 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220014004.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE 2017 AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DEL 15/11/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8909, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $15,809.00
8908 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013984.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8908, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
8907 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR PRESUPUESTO Y EGRESOS HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013982.- OPINION LEGAL DE LA CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN CREDITO BANCARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8907, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $69,600.00
8906 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220013620.- SERVICIOS FUNERARIOS Y ASOCIADOS TIPO A, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8906, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $122,264.00
8905 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013031.- 25 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, TAPIZ PLIANA EN COLOR NEGRO Y 4 SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8905, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $21,402.00
8905 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013031.- 25 SILLAS SECRETARIAL SIN CODERAS, TAPIZ PLIANA EN COLOR NEGRO Y 4 SILLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8905, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $21,241.92
8904 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. CR NO. 220013014.- PRIMER PAGO DEL 50% PARA LA POBLACION DE SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8904, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. $177,000.00
8903 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012723.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8903, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $18,711.96
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $550.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $45.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $45.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.53
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,690.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $115.30
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $165.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,824.44
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $180.96
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $54.23
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $252.00
8644 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8644, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $870.00
8643 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220013789.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8643, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $15,809.00
8642 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO CR NO. 220013772.- APOYO ECONOMICO P/MENOR ENRIQUE BEJARANO VIDAL, EN PARTICIPACION "FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8642, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO $3,000.00
8641 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013561.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL 3/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8641, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $59,284.72
8640 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220012010.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8640, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $50,001.80
8640 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220012010.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8640, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $12,963.00
8640 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 220012010.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8640, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $34,554.08
8639 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011979.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8639, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $13,785.03
8639 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DORANTES BAZAN JAIME CR NO. 220011979.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8639, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME $5,057.60
8638 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011553.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8638, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $28,883.23
8637 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010529.- BONADOXINA AMP. KETOPROFENO, PANCLASA, PROSTIGMINE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8637, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $19,440.00
8637 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010529.- BONADOXINA AMP. KETOPROFENO, PANCLASA, PROSTIGMINE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8637, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $153,996.00
8636 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220014083.- SUBSIDIO MPAL PRIMER PARCIALIDAD RECURSO EXTRAORDINARIO AL SUBSIDIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8636, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $2,000,000.00
41 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220014079.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,495,111.31
38 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV CR NO. 220014092.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-154-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SS+RC SA DE CV $891,979.31
27 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 BANAMEX BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CR NO. 220013553.- REPLICADOR EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL,LA FUNCION D/1ER.RESPONDIENTE Y CIENCIA FORENSE,7 ELEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA $70,000.00
27 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220014082.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $627,076.84
27 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6250 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220014082.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIPL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-188,123.05
2 Detalle Factura de click aquí 08/11/2017 SERFIN CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. CR NO. 220013994.- PAGO 30% ANTICIPO, DOP-REH-FED-FFI-LP-176-17 REHABILITACION DE CALLE 20 ENTRE CALLE 3 A AV. MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. $2,685,600.01
8632 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013685.- 108 BIDONES AROMATIZANTE LIQ. 45 LIQ.MULTIUSOS PINOL , 10 SARRICIDA, 1456 LTS. AROMATIZANTE LIQ.ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8632, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $47,266.70
8631 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013664.- ALCOHOL DESNATURALIZADO, BATA P/CIRUJANO, VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8631, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $3,913.47
8630 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013662.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8630, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $2,923.20
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $620.16
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8629 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013630.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8629, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,632.00
8628 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,250.00
8628 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,300.00
8628 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,800.00
8628 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $4,850.00
8628 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013624.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8628, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,600.00
8627 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013600.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8627, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $975.56
8627 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA ANALISIS Y PROSPECTIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013600.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8627, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $290.12
8627 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013600.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8627, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,418.60
8626 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,305.60
8626 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $612.00
8626 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8626 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,305.60
8626 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8626 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8626 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,460.64
8626 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013585.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8626, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8625 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013570.- SUMINISTRO DE 1,002 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,925.82
8625 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013570.- SUMINISTRO DE 1,002 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-651.30
8624 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013544.- SUMINISTRO DE 131 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8624, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,054.54
8623 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013543.- SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8623, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,050.01
8622 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013541.- SUMINISTRO DE 1,000 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8622, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,798.49
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,800.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $900.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,800.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $900.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $900.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,740.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $522.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,435.50
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $762.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,844.04
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,305.60
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $709.92
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $489.60
8621 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013534.- CONSUMO DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8621, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,485.12
8620 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220013477.- 60 PLAYERAS PARA CIUDADANOS PARTICIPANTE DE LA TERCERA EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8620, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $3,619.20
8619 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE PAVIMENTOS ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013474.- 4 VENTILADORES, ASPAS METALICAS, TAMAÑO APROX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8619, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $4,129.60
8618 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220013473.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8618, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $3,363.40
8617 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220013472.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8617, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $19,810.00
8617 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220013472.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8617, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $4,230.00
8616 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CATASTRO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220013471.- 34 PZS CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO,4 PLAYERA TIPO POLO.13 PZS. PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8616, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $11,733.40
8615 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220013463.- COMPRA DE MOCHILA BOTIQUIN VACIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8615, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $5,233.92
8614 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220013452.- SERVICIO DE EVENTO DE TALLERES LOS DIAS 16, 23 Y 30 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8614, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $64,380.00
8613 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013451.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $3,932.40
8612 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013112.- SUMINISTRO DE 765 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8612, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-497.25
8612 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013112.- SUMINISTRO DE 765 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8612, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,051.15
8611 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA IDEOGRAFICOS, S.C. CR NO. 220013111.- IMPRESIONES EN VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8611, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. $3,194.64
8610 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013103.- 2 NEBULIZADOR DE COMPRESOR,3000 AGUJA HIPODERMICA 22X32,3000 AGUJAS HIPODERMICA 23X25,1000 GORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8610, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $8,060.16
8609 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,972.50
8609 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
8609 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,802.98
8609 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-313.30
8609 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,899.69
8609 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-403.65
8609 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,209.20
8609 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013095.- SUMINISTRO DE 1,633 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.00
8608 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013090.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8608, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $841.64
8608 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013090.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8608, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-68.90
8607 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013088.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8607, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
8607 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013088.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8607, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,198.94
8606 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013070.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8606, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $37,743.45
8605 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013066.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,179.82
8605 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013066.- SUMINISTRO DE 402 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-261.30
8604 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013064.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8604, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $10,150.00
8603 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220013036.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8603, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
8602 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIR. CEMENTERIOS TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013026.- 8 TELEFONOS INALAMBRICOS, Y 1 TELEFONO ANALOGO PANASONIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8602, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.A. DE C.V. $6,277.92
8601 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. RASTRO MUNICIPAL CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 220013022.- 3 CUBETAS DE ACEITE SINTETICO GRADO ALIMENTICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8601, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $13,572.00
8600 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ASEO PUBLICO EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013000.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8600, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,278.00
8600 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. CEMENTERIOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013000.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8600, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,341.38
8599 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012993.- PUBLICIDAD EN INTERNET DEL 05 AL 31 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8599, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $4,611.64
8598 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220012803.- PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA, PLAYERA C/BORDADOS AL FRENTE, PLAYERA P/CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8598, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $1,837.44
8597 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-290.55
8597 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,158.03
8597 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-342.55
8597 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,130.30
8597 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
8597 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012787.- SUMINISTRO DE 1,244 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,526.83
8596 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012785.- 15000 PZS CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION FOLIO 2036000 AL 2051000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8596, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $13,050.00
8595 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012772.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,183.50
8594 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012768.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,191.00
8593 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- SUMINISTRO DE 397 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8593, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-258.05
8593 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- SUMINISTRO DE 397 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8593, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,140.27
8592 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012755.- DEPTICO IMPRESO A COLOR DE 16 PAGINAS, PAPEL BON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8592, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $10,184.80
8591 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220012753.- ARRENDAMIENTO UB. CALLE REFORMA 159 Y BELEN 245 DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8591, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.15
8590 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220012751.- SERVICIO DE FUMIGACION, EN LAS TRES OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE FEB A DIC/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8590, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $1,566.00
8589 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012722.- MATERIAL DE APOYO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 3500 CRAYON TIPO INDUSTRIAL COLOR NEGRO,700 COJIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8589, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $26,560.52
8588 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012623.- 2 CUBETAS PINTURA VINILICA COLOR AZUL Y 3 DE COR CIRCO B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8588, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,190.00
8587 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL JUSTICIA MUNICIPAL SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012621.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 T.R. SUM. E INST. D/EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8587, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $11,948.00
8586 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN CR NO. 220012620.- 100 CUBETAS DE PLASTICO, 200 FIBRAS LIMPIADORAS VERDES, 600 LTS. DE SUAVISANTE DE TELAS,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8586, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN $14,576.56
8585 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012618.- 80 LENTES DE SEGURIDAD DE CEJA TRICOLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. $2,598.40
8584 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES PARTICIPACION CIUDADANA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012612.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS EN EL INFORMADOR , CONSEJO MPL. DE PART. CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8584, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $8,700.00
8583 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012605.- BENZONATATO EN PERLAS, CLORFENAMINA COMPUESTA, LORATADINA, OMEPRAZOL, PARACETAMOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8583, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,578.00
8582 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012604.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL EN CILINDROS DE 6 MTS. ACETILENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8582, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,756.70
8582 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012604.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL EN CILINDROS DE 6 MTS. ACETILENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8582, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,504.75
8581 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,039.68
8581 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-332.80
8581 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,611.59
8581 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-215.15
8581 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,812.90
8581 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-396.50
8581 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,367.00
8581 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012601.- SUMINISTRO DE 1,753 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8581, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
8580 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012600.- SUMINISTRO DE 1,003 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,933.73
8580 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012600.- SUMINISTRO DE 1,003 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8580, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-651.95
8579 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220012550.- SERVICIO DE EVENTOS APOYO TERCER SESION ORDINARIA DE SUBCOMITE TECNICO REGIONAL PROSPERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8579, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $30,001.08
8578 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012538.- DIABLITO DE CARGA,DESARMADOR, MARTILLOS, BOMBA MANUAL, CAZANGA, LLAVE STILLSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8578, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,482.02
8578 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012538.- DIABLITO DE CARGA,DESARMADOR, MARTILLOS, BOMBA MANUAL, CAZANGA, LLAVE STILLSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8578, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,759.78
8577 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220012536.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 F PZA EXHIMODA DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8577, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $23,896.26
8576 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220012511.- PRESENTACION DE ARTISTAS, PRESENTACION ESPECTACULO "TONY CUENTACUENTOS"17/05/2017 AL 06/09/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8576, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $16,240.00
8575 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220012506.- PRESENTACION DE ARTISTAS, LIGA DE TITIRITEROS EL 20/05/2017 AL 30/09/2017 PROG."VIVE TU MERCADO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8575, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $40,600.00
8574 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL CRUZ AGUAYO MAGDALENO CR NO. 220012495.- SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS OPERATIVAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8574, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO $20,878.96
8573 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012493.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8573, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. $4,561.12
8572 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220012477.- 100 PIEZAS DE CAMISA DE MEZCLILLA MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8572, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $21,460.00
8571 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES CATASTRO ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220012463.- 9 BLUSAS DE VESTIR MANGA LARGA EN TELA OXFORD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8571, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $2,714.40
8570 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220012447.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8570, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $13,761.00
8569 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012436.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8569, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
8569 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012436.- SUMINISTRO DE 400 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8569, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,176.00
8568 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012434.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8568, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,084.90
8568 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012434.- SUMINISTRO DE 390 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8568, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-253.50
8567 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. MERCADOS HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220012423.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8567, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $7,449.52
8566 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012411.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,330.11
8566 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012411.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-273.65
8565 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012407.- GOGLES CON SITEMA DE VENTILACION CON PROTECCION PARA IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8565, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,663.44
8564 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012405.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8564, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
8563 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012404.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8563, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,315.52
8563 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012404.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8563, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-436.80
8562 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIR. ADQUISICIONES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012398.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8562, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. $6,844.00
8561 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012391.- 24 GORRAS TIPO LEGIONARIO DEL PROG. YO LIMPIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8561, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $4,148.16
8560 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012131.- COMPRA TRIPTICOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8560, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,336.00
8559 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO JUSTICIA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012130.- SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN ZONA 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8559, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $1,199,999.00
8558 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012126.- COMPRA DE MATERIAL DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8558, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $8,970.00
8557 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220012113.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8557, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $696.00
8556 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220012103.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8556, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
8555 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA CR NO. 220012076.- COMPRA DE COBIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8555, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA $19,039.08
8554 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JUSTICIA MUNICIPAL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220012072.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8554, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $7,975.00
8553 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012066.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8553, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $5,382.40
8553 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIR. DE CULTURA UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012066.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8553, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $11,611.60
8552 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220012035.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8552, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
8551 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $14,317.50
8551 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $14,490.00
8551 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,975.00
8551 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,975.00
8551 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,728.00
8551 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $14,490.00
8551 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $28,757.50
8551 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $14,317.50
8551 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011872.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8551, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,050.00
8550 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011586.- 1JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8550, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $176,348.00
8549 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011576.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8549, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $107,880.00
8548 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARQUE AGUA AZUL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220011288.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8548, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $22,167.60
8547 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220010896.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290 Y 292 POR ELMES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8547, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
8546 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220010844.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8546, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $1,500,000.00
8545 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010530.- BONADOXINA, KETOPROFENO, PANCLASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8545, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $21,600.00
8544 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220010512.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8544, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $13,920.00
8543 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220010412.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8543, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $21,924.00
8543 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220010412.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8543, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $21,924.00
8542 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010295.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8542, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,392.00
8542 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL REGISTRO CIVIL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010295.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8542, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,305.00
8542 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010295.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8542, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $7,347.21
8541 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009514.- ACEITE OLIVO VIRGEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8541, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,720.00
8540 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007850.- LLANTA 265/70 R17 RAM PICK UP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8540, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $243,742.68
45 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA REPRESENTACIONES ARINDER S.C. CR NO. 220013587.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. $570,170.77
44 Detalle Factura de click aquí 07/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012789.- 17 CINTAS GAFFER, 12 CINTAS GAFFER, CINTA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $14,153.74
8902 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000080.- FONDO REVOLVENTE 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8902, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $16,240.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $69.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $95.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $69.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $28.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $251.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $203.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $231.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $189.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $77.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $233.98
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $542.51
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $130.50
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $35.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $92.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,059.11
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $612.79
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $354.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $236.00
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.59
8901 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL30 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 20017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $107.00
8900 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS APSCONTROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013684.- FUMINGACION MENSUAL AL MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8900, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. $8,642.00
8899 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TOVANCHE DÍAZ LUIS MIGUEL CR NO. 220013683.- SERVCIO DE EVENTO CULTRUAL MASTER CLASS DE PINTURA DEL 16 Y 23 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8899, A FAVOR DE TOVANCHE DÍAZ LUIS MIGUEL $22,272.00
8898 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD VEGA VENTURA MANUEL CR NO. 220013680.- VIATICOS A LEON, GTO. EL 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8898, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL $70.50
8898 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD VEGA VENTURA MANUEL CR NO. 220013680.- VIATICOS A LEON, GTO. EL 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8898, A FAVOR DE VEGA VENTURA MANUEL $52.50
8896 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR CR NO. 220013615.- ARRENDAMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8896, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR $17,400.00
8895 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DESPACHO SECRETARIA GENERAL MONROY PADILLA JORGE MANUEL CR NO. 220013584.- ASESORIA PROFESIONAL DE OBRAS ORIGINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8895, A FAVOR DE MONROY PADILLA JORGE MANUEL $75,400.00
8894 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220013532.- ASESORIA PREFESIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8894, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $30,857.14
8539 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220014097.- RENTA 16 DE 24 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MES NOVIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8539, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,500.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,386.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,164.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,468.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,879.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,918.75
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $12,633.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,155.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,413.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,401.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,945.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,000.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,329.29
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,295.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,234.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,821.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,879.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,663.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,098.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,070.00
8538 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- DEDUCIBLES DE SINIESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8538, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,931.00
8535 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012047.- COMPRA DE MATARIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8535, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $330,717.62
8534 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE CR NO. 220013505.- 102 LTS. LIQ. MULTIUSOS, 172 AROMATIZANTE LIQ. BIDON, 224 LIQ. MULTIUSOS PINOL, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8534, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE $57,913.00
8533 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012996.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,557.00
8532 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012796.- SERVICIO DE MANTTO. DE DOS ELEVADORES Y CUATRO ESCALERAS D/SEP/2017 Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8532, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
8532 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012796.- SERVICIO DE MANTTO. DE DOS ELEVADORES Y CUATRO ESCALERAS D/SEP/2017 Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8532, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
8531 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220012784.- PROGRAMA DE ACTIVACION EN ESPACIOS PUBLICOS OBRAS TEATRO, MUSICA Y BRIGADAS 3 AL 18 AGO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8531, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $28,785.40
8530 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,672.58
8530 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,672.58
8530 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,483.68
8530 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,241.74
8530 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012693.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8530, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,703.10
8529 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS IMUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012474.- 50 LAMPARAS LED T8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8529, A FAVOR DE IMUNE, S.A. DE C.V. $18,560.00
8528 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012438.- COMPRA DE PAQUETES DE IMPRESOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8528, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $168,330.36
8527 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY CR NO. 220011801.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES ESCENICAS 22/05/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8527, A FAVOR DE VILLEGAS GODOY ERIKA NATALY $32,439.49
8526 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009231.- 740 SACOS CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8526, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $110,999.96
97 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 220013802.- PAGO ESTIMACION 04 C.A., DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $223,737.10
69 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003154.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $826,838.66
69 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 INTERACCIONES CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003154.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-248,051.60
40 Detalle Factura de click aquí 06/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 220003045.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-FED-PRE-LP-157-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. PATRIA, FRENTE 2, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. $1,465,491.03
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8893 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220012444.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $245.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES GLOSA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $112.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $60.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $285.65
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $276.99
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $248.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $228.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $316.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $285.65
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $170.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $935.01
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $232.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $278.40
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $35.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,104.92
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $276.99
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $881.60
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $135.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,566.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES CONTABILIDAD ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $160.00
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $238.02
8892 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO CR NO. 76000012.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE SEPT. AL 30 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO $1,096.00
8863 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ CR NO. 220013766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8863, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ $31,344.66
8863 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ CR NO. 220013766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8863, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ $809.74
8863 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ CR NO. 220013766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8863, A FAVOR DE JOSE MANUEL MARTINEZ JIMENEZ $5,334.46
8862 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RANGEL DELGADO CR NO. 220013765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8862, A FAVOR DE MARIO RANGEL DELGADO $17,469.31
8862 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RANGEL DELGADO CR NO. 220013765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8862, A FAVOR DE MARIO RANGEL DELGADO $447.56
8862 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RANGEL DELGADO CR NO. 220013765.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8862, A FAVOR DE MARIO RANGEL DELGADO $2,138.58
8861 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORENCIA PADILLA GUZMAN CR NO. 220013753.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8861, A FAVOR DE FLORENCIA PADILLA GUZMAN $46,471.76
8859 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO DE LA ROSA SANTOS CR NO. 220013746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8859, A FAVOR DE FERNANDO DE LA ROSA SANTOS $2,292.60
8858 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CR NO. 220013657.- SERVICIO DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8858, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. $19,950.00
8857 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220013625.- SOLICITUD DE PAGO POR CETIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 9 DE ZAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8857, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
8857 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. CR NO. 220013625.- SOLICITUD DE PAGO POR CETIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 9 DE ZAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8857, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL, S.C. $3,914.00
8856 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS REOS RUIZ MARTHA LUCIA CR NO. 220009714.- MATTO. Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8856, A FAVOR DE REOS RUIZ MARTHA LUCIA $2,366.43
8524 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220013481.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-095-17 CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL EN LAS CALLES 1 Y 14, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8524, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $378,146.07
8523 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROCOCARR SA DE CV CR NO. 220012690.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-259-16 REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SEGURIDAD, EXPLANADA, INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8523, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV $497,002.52
8523 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROCOCARR SA DE CV CR NO. 220012690.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-259-16 REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SEGURIDAD, EXPLANADA, INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8523, A FAVOR DE PROCOCARR SA DE CV $-149,100.76
8522 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220012624.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8522, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $366,037.28
8522 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. CR NO. 220012624.- PAGO ESTIMACION No.-2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8522, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. $-109,811.18
8521 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220012497.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8521, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $688,754.48
8521 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 220012497.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8521, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-206,626.34
8520 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220011180.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8520, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $502,380.03
8520 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220011180.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8520, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $-150,714.01
8519 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ CR NO. 220011110.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8519, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ $417,744.70
8519 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ CR NO. 220011110.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16 ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYECTOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8519, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ $-38,342.20
8518 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ISMAEL SALAZAR ALVAREZ CR NO. 220011035.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-CONT-MUN-MER-AD-086-16 CONTINGENCIA EN EL MERCADO “ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8518, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ $520,667.17
8517 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013735.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8517, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $2,576,699.16
8517 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013735.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8517, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $221,510.03
8516 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013632.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TONELADA, Y 3.5 TONS. P/ENTREGA UTILES ESCOLARES A ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8516, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. $462,318.00
8515 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CREACIONES MM, S.C. CR NO. 220012546.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES DENTRO PROG.UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESC. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8515, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. $181,298.65
8514 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CIUDADES HERMANAS IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011904.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO ADMINISTRATIVOS Y ENROLAMENTO P/LA EMISION DE PASAPORTE P/EL MES DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8514, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. $98,701.18
8511 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $48,687.52
8511 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,333.04
8511 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $171,013.00
8511 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,955.36
8511 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8511, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $646,059.68
8510 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SUVEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012699.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8510, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. $90,194.72
8509 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013724.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE NAVARRO VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,589.81
8509 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013724.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE NAVARRO VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,438.16
8509 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013724.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE NAVARRO VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,719.08
8509 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220013724.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JUAN JOSE NAVARRO VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8509, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11.95
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,624.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,682.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $290.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $52.50
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $170.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $220.40
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $180.83
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $119.79
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $499.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $98.50
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $41.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $64.96
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $376.26
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $264.94
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $964.05
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $519.10
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $88.50
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $750.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $879.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $112.06
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $436.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $109.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $812.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $388.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $218.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $480.00
8508 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8508, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,379.15
8506 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220013747.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8506, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $15,000.01
8506 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220013747.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8506, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $13,061.60
8506 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220013747.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8506, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $5,999.97
8504 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO, 6 ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8504, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $20,845.20
8504 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO, 6 ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8504, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $6,938.08
8503 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012727.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8503, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $31,807.20
8502 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012598.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8502, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $67,639.60
8501 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHP CAEC INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012528.- 4 VENTILADOR DE PEDESTAL 20" DE DIAMETRO, OSCILATORIO, DE 3 VELOCIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8501, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $5,883.52
8500 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012522.- SERVICIO DE MANTTO. DE LOCALES LS-03 Y LS-04 PLAZA LAS TORRES OFNAS. REL. EXT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8500, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $9,860.00
8499 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012455.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8499, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $9,860.00
8498 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220012104.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES, FCO. CAMARENA Y ALFREDO CANO A MORELIA, MICH. EL 13 Y 14 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $5,852.74
8498 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220012104.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES, FCO. CAMARENA Y ALFREDO CANO A MORELIA, MICH. EL 13 Y 14 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,200.24
8498 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220012104.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES, FCO. CAMARENA Y ALFREDO CANO A MORELIA, MICH. EL 13 Y 14 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $645.40
8498 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220012104.- VIATICOS DE VICTOR CERVANTES, FCO. CAMARENA Y ALFREDO CANO A MORELIA, MICH. EL 13 Y 14 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8498, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $225.00
8497 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220012079.- COMPRA DE BISON PLASTICO NATURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8497, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $26,916.64
8496 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHP CAEC INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012069.- SOPORTE DE PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8496, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $6,380.00
8495 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220011495.- JUEGO DE CONESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8495, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $115,876.00
8494 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220011243.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIF. ZONAS MPIO.SE REALIZO EN AGOSTO Y SEP/2017 UN 55% ESTIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8494, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $16,832.06
8494 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 220011243.- SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN DIF. ZONAS MPIO.SE REALIZO EN AGOSTO Y SEP/2017 UN 55% ESTIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8494, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $72,940.80
8493 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011091.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8493, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
8492 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $48,778.22
8492 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011008.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,953.46
8491 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010523.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8491, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
8490 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009877.- COMPRA IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8490, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. $3,034.56
121 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220013663.- PAGO DE ESTIMAION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $587,615.04
121 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. 220013663.- PAGO DE ESTIMAION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-050-17 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR AV. JUAN PALOMAR DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-146,903.76
52 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013698.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,126,784.53
52 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BANAMEX CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013698.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-531,696.13
37 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220013794.- PAGO ANTICIPO 30%, DOP-REH-FED-PAV-CI-159-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS COM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $1,464,878.62
36 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013771.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $3,772,390.42
36 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013771.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $-1,131,717.13
3 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220013774.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $1,038,809.64
3 Detalle Factura de click aquí 03/11/2017 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV CR NO. 220013774.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-180-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HOSPITAL (CALLE BELEN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV $-259,702.41
8855 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SINDICATURA FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012442.- GACETA JUDICIAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8855, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $26,448.00
8489 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013745.- PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OP. (SEGURO GTOS.MEDICOS MAYORES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8489, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. $9,999,999.98
8488 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220011929.- DERRIBO DE ARBOLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8488, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $167,913.10
39 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 INTERACCIONES CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004300.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-CON-FED-PRE-LP-156-16 CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MEGA GEOTECNIA S.A. DE C.V. $2,553,191.94
31 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013736.- PAGO DE ESTIMACION N o.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $951,967.86
31 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 220013736.- PAGO DE ESTIMACION N o.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $-237,991.96
30 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220013731.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $1,040,048.55
30 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 BBVA BANCOMER CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 220013731.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-149-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-260,012.14
26 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220013744.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $17,108.86
26 Detalle Factura de click aquí 01/11/2017 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE RUSTICO MEXICANO SA DE CV CR NO. 220013744.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV $-5,132.66
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